Энциклопедия Баланса Энциклопедия Баланса
Бухгалтерия, налогообложение, стандарты, отчетность, налоговые программы, консультации
ПравилаПравила ЗарегистрироватьсяРегистрация ПрофильВход ПрофильМои данные Личные письмаЛичные письма RSS подписка на форумRSS Поиск по форумуПоиск по форуму Рекламодателям
Сроки представления:
до 15 ноября: 510.00, 400.00, 421.00
до 15 ноября: 300.00, 200.00, 870.00 декларации за 3 квартал 2024г.
до 15 ноября: 701.01, изменения по состоянию на 1 ноября 2024 г.
до 15 ноября: 101.03, 101.04, КПН у источника выплаты, за 3 квартал 2024г.
до 20 ноября: 320.00/328.00 (импорт в октябре)
до 20 ноября: 851.00 (договор с октября), 870.00 (разрешит.док.за октябрь)
Сроки уплаты:
до 20 ноября:
- Акциз (ф.400.00, 421.00)
- НДС и акциз по импорту в октябре (ф.320.00/328.00)
- Плата за эмиссии (ф.870.00, разрешит.док.за октябрь)
до 25 ноября:
- АП по КПН за ноябрь (ф.101.02);
- НДС за 3 квартал 2024 года (ф.300.00);
- Плата за эмиссии в окружающую среду за 3 квартал 2024 года (ф.870.00);
- ИПН, ОПВ, ОПВР, СО, СН, ОСМС, ВОСМС или Единый Платеж ( (ф.200.00,910.00)
- плата за польз.зем.участками (ф.851.00)
- плата за наруж.рекламу (за октябрь)
- КПН за нерезидента (ф.101.04 по доходам в октябре)
Техподдержка КН и СОНО sonosd@kgd.minfin.gov.kz Техподдержка ИС ЭСФ esfsd@kgd.minfin.gov.kz
Все санкционные списки по РФ
  • Информация по ЕАЭС (Таможенный союз), Об обязанностях при обращении товаров
  • Формы налоговой отчетности 2022 год, 2023 год, все ФНО по годам
  • Ставки в 2023 г.: КПН 20%, НДС 12%, ИПН 10%, СН 9,5%, СО 3,5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ЕП 20%
  • Ставки в 2024 г.: КПН 20%, НДС 12%, ИПН 10%, СН 9,5%, СО 3,5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ОПВР 1,5%, ЕП 21,5%
  • с 1 января 2023: МРП 3 450, МЗП 70 000, стандартный НВ для ИПН 48 300
  • с 1 января 2024: МРП 3 692, МЗП 85 000, стандартный НВ для ИПН 51 688
  • Пределы для СНР в 2023 г.: патент 12 171 600, упрощенка 82 931 100, упрощенка с ТИС 241 665 600, фиксированный вычет 497 434 800, розничный налог 2 070 000 000. Предел для ЕСП 4 053 750
  • Пределы для СНР в 2024 г.: патент 13 025 376, упрощенка 88 748 296, упрощенка с ТИС 258 617 216, фиксированный вычет 532 327 328, розничный налог 2 215 200 000. ЕСП отменен.
  • Пределы для НДС в 2023 г.: для всех 69 000 000, для упрощенки с ТИС 428 434 800
  • Пределы для НДС в 2024 г.: для всех 73 840 000, для упрощенки с ТИС 458 487 328
  • Базовые ставки НБ РК: с 27.11.23. 15,75; с 22.01.24. 15,25; с 26.02.24. 14,75; с 03.06.24. 14,5; с 15.07.24. 14,25. Все базовые ставки НБ РК. Все курсы валют НБ РК


  • Продается домен TAX.KZ, по вопросам приобретения обратитесь пожалуйста на поддержку

    Налоговая проверка при закрытии ТОО

    Аналитические статьи: "Учёт и налогообложение заработной платы в 2023 году" и в 2022 году"

    Вы можете задать свой вопрос в качестве гостя на Балансе. Вопрос будет опубликован после проверки @Я в гостях у Баланса: задать вопрос. Как найти свой вопрос?

    В борьбе за грамотность: Налогообложение; Упрощенная декларация; Сдать, а не "здать"; Передать документы с нaрочным, нарочно ‐ это совсем другое значение.

    Как повысить свой статус? Как завести тему и правильно ответить? Что такое вандализм? Google поиск по сайту:


    Посмотрите похожие темы
    Дата признания оборота по реализации при реализации товара за пределами РК.
    Обязательно ли нужно выписывать счет-фактуру для ЧЛ?
    Обязательно ли выписывать клиентам счет на оплату
    Выписка ЭСФ при международных грузоперевозках обязательно выписывать в 2019г?
    После регистрации обязательно ли нам выписывать ЭСФ нашим клиентам?
    Начать новую тему  Ответить на тему      На главную Энциклопедия Баланса »
     
    Обязательно ли выписывать счет-фактуру при реализации за пределами РК?     
    Нонна
    Резидент Баланса
    Спасибки: +70 Профиль
    Личное сообщение

      

    #1 Вт Авг 04, 2009 16:23:52   

    База знаний http://balans.kz/viewtopic.php?p=309414#309414

    всем привет. Пожалуста подскажите,нужна ли счет-фактура при рализации за пределами РК.
    Реализация идет следующим образом. Мы делаем инвойс/накладную и счет-фактуру. Через интернет в Германии их распечатывают,затамаживают груз и отпрвляют в ср.Азию.
    В сч.фактуре у нас отражается Продавец- мы, покупатель- нерезидент, грузоотправитель -Германия, грузополучатель - может быть нерезидент или же их покупатель и даже бывает так,что покупатель(грузополучатель) нерезидента тоже находится на територии РК.
    Проблема в том,что немцы стали печатать инвойсы на отправку груза своего образца видимо программа позволяет напечатать не только наши доки,но и создать на основе их инвойс.
    Мне кажется,что счет-фактура должна быть и неважно от куда идет реализация,но не могу найти утвержденную форму счета-фактуры на что сослаться в отказе на их действия. совсем запуталась Confused

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Мара
    Номинант на Лучшего спасателя
    Спасибки: +1071 Профиль
    Личное сообщение

      

    #2 Вт Авг 04, 2009 16:28:10   

    как-то сложно написали... реализация-то чья? и никак не пойму на какие действия хотите отказываться тоже Confused

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Елена Т
    Эксперт-модератор
    Спасибки: +3511 Профиль
    Личное сообщение

      

    #3 Вт Авг 04, 2009 16:31:09   

    Мара говорит:
    Ну да, в Принципе ст.263 обязывает плательщиков НДС выписывать счёт-фактуру(за некоторыми исключениями), при этом п.3 обязывает указывать саму сумму НДС или по освобождённым писать б/НДС. И собственно всё, а п.5 - про правильность заполнения - только для отнесения в зачёт, нерезидент относить в зачёт не будет, все довольны....

    Нонна говорит:
    Проблема в том,что немцы стали печатать инвойсы на отправку груза своего образца видимо программа позволяет напечатать не только наши доки,но и создать на основе их инвойс.

    А как же печати и подписи в таких документах от Вашего имени?
    Установленного образца по-моему нет, главное чтобы все реквизиты соответствовали ст.263 кодекса.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Мара
    Номинант на Лучшего спасателя
    Спасибки: +1071 Профиль
    Личное сообщение

      

    #4 Вт Авг 04, 2009 16:34:12   

    Елена Т
    да мне эта тема актуальна окзалась - вот и бегаю по всем похожым веткам (реализнули тут нерезиденту....)

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Нонна
    Резидент Баланса
    Спасибки: +70 Профиль
    Личное сообщение

      

    #5 Вт Авг 04, 2009 16:39:49   

    вот и я запуталась.
    реализация моя,но за пределами РК.
    продавец - я
    покупатель- нерезидент
    грузоотправитель - завод в германии (мы у них как посредники)
    грузополучатель - либо сам нерезидент ( в Киргизии,Афганистане и тд.) либо они указывают куды их груз отправить (Киргизия, бывает РК, и тд.)
    до сегоднешнего дня они спокойно печатали наши документы инвойс/накладную и сч.фактуру.(наши типовые формы) А тут учудили и выдали только инвойс и не нашего образца,а их. Я отгрузку остановила,а они теперь требуют моего обоснования, почему так делать нельзя и не просто, а со сылками на разного рода акты законы и прочее.
    Блин,как с ними сложно. Razz

    Добавлено спустя 5 минут 45 секунд:

    это звучит странно,но им по фигу на печати. Вот ей богу, инвойс на фирменном бланке и адью, на нем они ставят свой штамп, где отпуск товара и усе,груз затомаживается и уходит к адресату.

    Добавлено спустя 1 минуту 39 секунд:

    Елена Т
    Вы думаете счет фактура нужна?

    Добавлено спустя 8 минут 39 секунд:

    у них все упрощено, один инвой заменяет и счет на оплату и акт выполненных работ и счет-фактуру. Бумагу экономят епрст.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Елена Т
    Эксперт-модератор
    Спасибки: +3511 Профиль
    Личное сообщение

      

    #6 Вт Авг 04, 2009 16:56:37   

    Думаю что нужна.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Айнука
    Нерезидент Баланса


      

    #7 Вт Авг 04, 2009 16:59:04 Сообщить модератору   

    когда у нас импорт, нам же тоже выписывают счет-фактуру, значит мы тоже должны (хотя бы для себя) выписать счет-фактуру - имхо

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Мара
    Номинант на Лучшего спасателя
    Спасибки: +1071 Профиль
    Личное сообщение

      

    #8 Вт Авг 04, 2009 17:01:41   

    Нонна
    я правда всё-таки не доконца понимаю вашу ситуацию, (но НДС наверное и нет у вас)
    . а сч. фактуру вы же больше для себя выписывается, что вам мешает это сделать?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Елена Т
    Эксперт-модератор
    Спасибки: +3511 Профиль
    Личное сообщение

      

    #9 Вт Авг 04, 2009 17:04:11   

    Они посредники на бумаге, да НДС нету (необлагаемый оборот).

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Тэш
    Стажер
    Спасибки: 0 Профиль
    Личное сообщение

      

    #10 Ср Авг 05, 2009 10:50:36   

    Здравствуйте,
    Тоже столкнулась с такой ситуацией в этом году. Я поступаю так: выписываю счет-фактуры без НДС и акты приема-передачи ТМЦ.

    Мы Продавец - ТОО Резидент Казахстана, Поставщик - Российская фирма, Покупатель/Грузополучатель - Киргизская фирма. Товар проходил из России в Киргизию, минуя таможенную территорию РК.
    На счетах мне нужна будет отметка Покупателя и подпись их на Акте приема-передачи - это для Валютного контроля.

    Только теперь не знаю как отразить выставленные счета в 7 приложении к 300 форме РНН у покупателя нет.

    Подскажите, пожалуйста, кто знает.

    Заранее, спасибо.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Елена Т
    Эксперт-модератор
    Спасибки: +3511 Профиль
    Личное сообщение

      

    #11 Ср Авг 05, 2009 10:54:34   

    Тэш говорит:
    как отразить выставленные счета в 7 приложении к 300 форме РНН у покупателя нет.

    Счета-фактуры нерезидентам не вносят в 7 приложение 300 формы.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Lyzik
    Коллега
    Спасибки: 0 Профиль
    Личное сообщение

      

    #12 Пн Авг 10, 2009 14:05:45   

    Вы пишите что с/ф нерезидентам не вносят в 7 приложение 300 формы.... а куда же ее вносить???? в 1 приложение как оборот облагаемый по нулевой ставке?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Показать сообщения:   
    Начать новую тему   Ответить на тему    На главную Энциклопедия Баланса »
     
    Страница 1 из 1
    Cайт взаимодействует с файлами cookie. Продолжая работу с сайтом, Вы разрешаете использование cookie-файлов. Вы всегда можете отключить файлы cookie в настройках Вашего браузера. 2006-2024 Hosting hoster.kz