Энциклопедия Баланса Энциклопедия Баланса
Бухгалтерия, налогообложение, стандарты, отчетность, налоговые программы, консультации
ПравилаПравила ЗарегистрироватьсяРегистрация ПрофильВход ПрофильМои данные Личные письмаЛичные письма RSS подписка на форумRSS Поиск по форумуПоиск по форуму Рекламодателям
Сроки представления:
до 15 марта: 510.00, 400.00, 421.00
до 20 марта: 320.00/328.00 (импорт в феврале.)
до 20 марта: 851.00 (договор с февраля), 870.00 (разрешит.док.за февраль)
до 01 апреля: 100.00,110.00,130.00,150.00,180.00 годовые формы по КПН за 2023г.
до 01 апреля: 700.00 годовая форма по земле, транспорту и имуществу за 2023г.
до 01 апреля: 220.00,230.00,240.00 годовые формы по ИПН за 2023г.
до 01 апреля: 920.00 по единому земельному налогу за 2023г.
до 01 апреля: 912.00 по фиксированному вычету (СНР) за 2023г.
до 01 апреля: 101.04 КПН с нерезидента по невыпл.доходам за 2023г.
до 01 апреля: 101.03, 101.04, КПН у источника выплаты, за 4 квартал 2023г.
Сроки уплаты:
до 20 марта:
- Акциз (ф.400.00, 421.00)
- НДС и акциз по импорту в феврале (ф.320.00/328.00)
- Плата за эмиссии (ф.870.00, разрешит.док.за февраль)
до 26 марта:
- АП по КПН за март (ф.101.01);
- ИПН, ОПВ, СО, СН, ОППВ, ОСМС, ВОСМС и ОПВР (ф.200.00,910.00)
- плата за польз.зем.участками (ф.851.00)
- плата за наруж.рекламу (за февраль)
- КПН за нерезидента (ф.101.04 по доходам в феврале)
Техподдержка КН и СОНО sonosd@kgd.minfin.gov.kz Техподдержка ИС ЭСФ esfsd@kgd.minfin.gov.kz
Все санкционные списки по РФ
  • Информация по ЕАЭС (Таможенный союз), Об обязанностях при обращении товаров
  • Формы налоговой отчетности 2022 год, 2023 год, все ФНО по годам
  • Ставки в 2023 г.: КПН 20%, НДС 12%, ИПН 10%, СН 9,5%, СО 3,5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ЕП 20%
  • Ставки в 2024 г.: КПН 20%, НДС 12%, ИПН 10%, СН 9,5%, СО 3,5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ОПВР 1,5%, ЕП 21,5%
  • с 1 января 2023: МРП 3 450, МЗП 70 000, стандартный НВ для ИПН 48 300
  • с 1 января 2024: МРП 3 692, МЗП 85 000, стандартный НВ для ИПН 51 688
  • Пределы для СНР в 2023 г.: патент 12 171 600, упрощенка 82 931 100, упрощенка с ТИС 241 665 600, фиксированный вычет 497 434 800, розничный налог 2 070 000 000. Предел для ЕСП 4 053 750
  • Пределы для СНР в 2024 г.: патент 13 025 376, упрощенка 88 748 296, упрощенка с ТИС 258 617 216, фиксированный вычет 532 327 328, розничный налог 2 215 200 000. ЕСП отменен.
  • Пределы для НДС в 2023 г.: для всех 69 000 000, для упрощенки с ТИС 428 434 800
  • Пределы для НДС в 2024 г.: для всех 73 840 000, для упрощенки с ТИС 458 487 328
  • Базовые ставки НБ РК: с 28.08.23. 16,50; с 09.10.23. 16,00, с 27.11.23. 15,75; с 22.01.24. 15,25; с 26.02.24. 14,75. Все базовые ставки НБ РК. Все курсы валют НБ РК


  • Продается домен TAX.KZ, по вопросам приобретения обратитесь пожалуйста на поддержку

    Налоговая проверка при закрытии ТОО

    Аналитические статьи: "Учёт и налогообложение заработной платы в 2023 году" и в 2022 году"

    Вы можете задать свой вопрос в качестве гостя на Балансе. Вопрос будет опубликован после проверки @Я в гостях у Баланса: задать вопрос. Как найти свой вопрос?

    В борьбе за грамотность: Налогообложение; Упрощенная декларация; Сдать, а не "здать"; Передать документы с нaрочным, нарочно ‐ это совсем другое значение.

    Как повысить свой статус? Как завести тему и правильно ответить? Что такое вандализм? Google поиск по сайту:


    Посмотрите похожие темы
    Для неплательщиков НДС нужно ли обязательно выписывать счет-фактуру?
    Обязательно ли выписывать клиентам счет на оплату
    ЭСФ для ТОО и ИП без НДС и Упрощенных...
    После регистрации обязательно ли нам выписывать ЭСФ нашим клиентам?
    Выписка ЭСФ при международных грузоперевозках обязательно выписывать в 2019г?
    Начать новую тему  Эта тема закрыта, вы не можете писать ответы и редактировать сообщения.      На главную Энциклопедия Баланса »
     
    Обязательно ли нужно выписывать счет-фактуру для ЧЛ?     
    zarina.
    Нерезидент Баланса


      

    #1 Вт Июл 03, 2007 09:44:51 Сообщить модератору   

    База знаний http://balans.kz/viewtopic.php?p=53220#53220
    Обязательно ли нужно выписывать сч-фак для ЧЛ?
    В приход.вписываю фамилию ЧЛ,а в накладной и сч.-фак делаю просто на ЧЛ.Правильно ли я делаю?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Gale
    Резидент Баланса
    Спасибки: +46 Профиль
    Личное сообщение

      

    #2 Вт Июл 03, 2007 11:02:30   

    Если вы стоите на учете по НДС, то вы обязаны выписывать сч.-ф. по каждой реализации, независимо от того, кому вы продаете.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Нерезидент Баланса



      

    #3 Вт Июл 03, 2007 13:56:22 Сообщить модератору   

    А сч-факт и накладной можно указать ЧЛ? Не хочется раздувать контраг.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    ИМХО
    Нерезидент Баланса


      

    #4 Вт Июл 03, 2007 14:04:45 Сообщить модератору   

    Гость говорит:
    А сч-факт и накладной можно указать ЧЛ?


    Котрагент будет один - Частное лицо. Но вот выписывать СФ надо действительно по каждой реализации.
    Тогда у вас не будет проблем если придется "перебить" какую-нить СФ на др.лицо... Например на ТОО...

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    NoName
    Нерезидент Баланса


      

    #5 Чт Июл 12, 2007 10:00:24 Сообщить модератору   

    ИМХО говорит:
    Котрагент будет один - Частное лицо. Но вот выписывать СФ надо действительно по каждой реализации.
    Тогда у вас не будет проблем если придется "перебить" какую-нить СФ на др.лицо... Например на ТОО...


    Если только придётся "перебивать" - тогда понятно.
    А вообще объясните пожалуйста, ЗАЧЕМ ЧАСТНОМУ ЛИЦУ НУЖНА СЧЁТ-ФАКТУРА ???
    И ещё, как теперь поступать розничным магазинам - выписывать СФ каждому покупателю ?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    т.Сема
    Нерезидент Баланса


      

    #6 Чт Июл 12, 2007 10:13:17 Сообщить модератору   

    ув. г-н Нонаме, недалек тот день, когда в Казахстане покупатели все (поголовно) будут требовать СФ в розничном магазине, и вообще при любой покупке...

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    NoName
    Нерезидент Баланса


      

    #7 Чт Июл 12, 2007 10:45:41 Сообщить модератору   

    т.Сема говорит:
    ув. г-н Нонаме, недалек тот день, когда в Казахстане покупатели все (поголовно) будут требовать СФ в розничном магазине, и вообще при любой покупке...


    Этоя понимаю, что при покупке коржика в булочной можно потребовать не только СФ, но и копии учредительных документов, причём нотариально заверенные...

    Вопрос в другом: ЗАЧЕМ ЧАСТНОМУ ЛИЦУ СФ ??? Он что, будет брать НДС в зачёт ? Или я чего то не понимаю ?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    т.Сема
    Нерезидент Баланса


      

    #8 Чт Июл 12, 2007 10:49:28 Сообщить модератору   

    скоро будет. Минфин планирует перевести всех ФЛ на составление годовой декларации по доходам и вычетам, аналогично как в США....т.е. понятие налогового агента уйдет в прошлое, ФЛ буит сам вычислять свой ИПН = (доходы - вычеты)*процент ИПН....

    вычеты на расходы ФЛ берутся не с потолка, а подтверждаются документально - СФ, ФЧ...ферштейн ?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Tary
    Нерезидент Баланса


      

    #9 Чт Июл 12, 2007 10:57:07 Сообщить модератору   

    т.Сема говорит:
    скоро будет. Минфин планирует перевести всех ФЛ на составление годовой декларации по доходам и вычетам, аналогично как в США....т.е. понятие налогового агента

    Вы представляете, чем все это закончится, бедные бабушки и дедушки вывихнут мозг, составляя сии документы, объясняющие им налоговики вывихнут себе языки, пытаясь им объяснить что , как и куда записывать, а какого-нибудь дядю Васю дворника у которого затраты- бутылка водки вечером, обложат штрафами и пеней за не поданные своевременно декларации Smile ,
    Нет мы к этому прийдем не скоро, скорее всего декларации так и будут подавать определенные слои населения, возможно их круг расширится......

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    NoName
    Нерезидент Баланса


      

    #10 Чт Июл 12, 2007 11:06:38 Сообщить модератору   

    т.Сема говорит:
    скоро будет. Минфин планирует перевести всех ФЛ на составление годовой декларации по доходам и вычетам, аналогично как в США....т.е. понятие налогового агента уйдет в прошлое, ФЛ буит сам вычислять свой ИПН = (доходы - вычеты)*процент ИПН....

    вычеты на расходы ФЛ берутся не с потолка, а подтверждаются документально - СФ, ФЧ...ферштейн ?


    Опять не догоняю...
    Для подтверждения вычетов и расходов ФЛ вполне достаточно расходной накладной, или даже чека ККМ (если там перечислены товары).

    А СФ зачем? Физ.лица будут платить НДС ?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Tary
    Нерезидент Баланса


      

    #11 Чт Июл 12, 2007 11:28:22 Сообщить модератору   

    NoName говорит:
    Физ.лица будут платить НДС ?

    Ну вот НДС как раз физические лица и платят, но так как НДС является косвенным налогом то мы платим его поставщику товара, а уж продовец перечисляет его в бюджет

    Добавлено спустя 2 минуты 10 секунд:

    NoName говорит:
    А СФ зачем?

    А вотэто не понятно, физ лица ничего не производят и соответственно не продают, зачем собирать зачетную часть???? Embarassed

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    т.Сема
    Нерезидент Баланса


      

    #12 Чт Июл 12, 2007 11:41:50 Сообщить модератору   

    одной из причин, зачем может быть нужен СФ для ЧЛ при наличии у него ФЧ, я вижу то, что часто ФЧ представляет из себя неряшливую филькину грамоту с указанием общей суммы, с выделением НДС, и все...а что куплено, кем - непонятно...а если юрлицо купило то, что не относится к ПД ? так что СФ нужен для потоварной расшифровки и детализации реквизитов...

    представляю, как раздуется база клиентов у розничных торговцев...ведь в СФ нужно будет писать терь "Василий Васильевич Пупкин, РНН 5555555555", вместо единого аморфного "Частное лицо" ранее...

    вторым следствием, как я предсказываю, будет введение в Налоговом Кодексе каких либо норм отнесения на вычеты расходов для ФЛ в зависимости от каких либо критериев...ибо ФЧ станут дорогой валютой...физ. лица станут охотиться на ФЧ, собирать их...

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Tary
    Нерезидент Баланса


      

    #13 Чт Июл 12, 2007 11:43:57 Сообщить модератору   

    А как заполнять обязательные для заполнения строки СФ
    ГЛАВА 39. СЧЕТ - ФАКТУРА

    Статья 242. Счет - фактура
    1. Счет - фактура является обязательным документом для всех плательщиков налога на добавленную стоимость, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 8 настоящей статьи.
    2. Плательщик налога на добавленную стоимость, осуществляющий реализацию товаров (работ, услуг), облагаемых налогом на добавленную стоимость, обязан выставить лицу, получающему указанные товары (работы, услуги), счет - фактуру с налогом на добавленную стоимость, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 8 настоящей статьи.
    3. В счете - фактуре, являющемся основанием для отнесения в зачет налога на добавленную стоимость в соответствии со статьей 235 настоящего Кодекса, должны быть указаны:
    1) порядковый номер и дата составления счета - фактуры;
    2) фамилия, имя, отчество либо полное наименование, адрес и регистрационный номер поставщика и получателя товаров (работ, услуг), а также номер свидетельства о постановке на учет по налогу на добавленную стоимость поставщика;

    2) фамилия, имя, отчество либо полное наименование, адрес и идентификационный номер поставщика и получателя товаров (работ, услуг), а также номер свидетельства о постановке на учет по налогу на добавленную стоимость поставщика;
    (В (пп.2) п.3 ст.242 внесены изменения ЗРК от 12.01.2007 N 224-III, данные изменения вводятся в действие согласно ст.2 ЗРК от 12.01.2007 N 224-III)

    3) наименование реализуемых товаров (работ, услуг);
    4) размер облагаемого оборота;
    5) ставка налога на добавленную стоимость;
    6) сумма налога на добавленную стоимость;
    7) стоимость товаров (работ, услуг) с учетом налога на добавленную стоимость.
    4. Если иное не предусмотрено настоящей статьей, счет - фактура выписывается не позднее даты совершения оборота по реализации и заверяется подписями руководителя и главного бухгалтера поставщика, либо иными уполномоченными на то должностными лицами.
    Исходя из Налогового кодекса сч/ф выписанная на ЧЛ, как предлогает ИМХО, не считается основанием для зачета НДС, а следовательно
    т.Сема говорит:
    ув. г-н Нонаме, недалек тот день, когда в Казахстане покупатели все (поголовно) будут требовать СФ в розничном магазине, и вообще при любой покупке...
    не вижу смысла, или отправляя ребенка за хлебом или жвачкой надо давать ему подробно свой РНН имя, фамилию %) не понимаю Embarassed

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    т.Сема
    Нерезидент Баланса


      

    #14 Чт Июл 12, 2007 11:49:01 Сообщить модератору   

    никто не запрещает вам не требовать СФ. Просто вычетов тогда буит меньше, всего и делов то...

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    т. Сёма
    Нерезидент Баланса


      

    #15 Чт Июл 12, 2007 11:54:57 Сообщить модератору   

    самый прикол будет, конечно, с 1С-никами...Альма матер не преминет воспользоваться ситуевиной и начнет продавать скорее всего, базовую 8.х домашним пользователям, которые будут вести в ней учет и отправлять/сдавать годовые деклы физлиц...закономерный триумф великой платформы, претендовавашей при выходе на рынок ЕРП - считать годовую деклу на домашнем компе Василия Пупкина...

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Tary
    Нерезидент Баланса


      

    #16 Чт Июл 12, 2007 12:01:30 Сообщить модератору   

    т.Сема говорит:
    никто не запрещает вам не требовать СФ. Просто вычетов тогда буит меньше, всего и делов то...

    Каких вычетов?? Я законопослушный бухгалтер, я ничем не торгую, у меня нет оснований чтобы брать НДС в зачет, а для отчета по затратам достаточно фискального чека и мне все равно как он оформлен, все налоги на доходы я уже заплатила, еще при начислении!!!!!!!!!!!!!!!! Mad

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    zarina
    Нерезидент Баланса


      

    #17 Чт Июл 12, 2007 12:04:09 Сообщить модератору   

    Tary говорит:
    2) фамилия, имя, отчество либо полное наименование, адрес и регистрационный номер поставщика и получателя товаров (работ, услуг), а также номер свидетельства о постановке на учет по налогу на добавленную стоимость поставщика;

    Получается если я оформляю СЧ на ЧЛ это нарушение? Я должна буду вписывать каждое ЧЛ в конраг?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Tary
    Нерезидент Баланса


      

    #18 Чт Июл 12, 2007 12:14:18 Сообщить модератору   

    zarina говорит:
    Получается если я оформляю СЧ на ЧЛ это нарушение? Я должна буду вписывать каждое ЧЛ в конраг?

    На самом деле для начисления НДС у Вас примут любой сч/ф , а вот для зачета НДС сч/ф должна быть заполнена по всем правилам!! ( из опыта налоговых- проверок) И если вам выдали "кривую" сч/ф то виноват не тот кто выписывал, а тот кому выписали, онва (сч/ф) автоматически слетает с зачета Sad , а реализация вся облагается НДС не зависимо как вы ее оформите Very Happy

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    т.Сема
    Нерезидент Баланса


      

    #19 Чт Июл 12, 2007 12:16:34 Сообщить модератору   

    ох, ну чего вы испугались то ? пока ничего этого нет...это я так, пророчествую...
    пошел я кушать....

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    т. Сёма
    Нерезидент Баланса


      

    #20 Чт Июл 12, 2007 12:41:31 Сообщить модератору   

    больше всего жалко девочек из франчей...будут топать по грязи и закоулкам, разыскивая квартиры Василиев Пупкиных ны вызове, из-за того, что многоумный геймер - сынишка Пупкина засунул ключ УСБ в сетевое гнездо РЖ-11...отбиваться от собак (и людей) в подъездах...

    лучше сразу предусмотреть, что частники будут привозить компы в офис франча - сколько усилий сэкономим....

    уже и форма даже есть для ФЛ - см. ЭФНО, раздел ИПН, ф. 220 "Декларация по ИПН"...

    Цитата:
    Вы представляете, чем все это закончится, бедные бабушки и дедушки вывихнут мозг, составляя сии документы, объясняющие им налоговики вывихнут себе языки, пытаясь им объяснить что , как и куда записывать, а какого-нибудь дядю Васю дворника у которого затраты- бутылка водки вечером, обложат штрафами и пеней за не поданные своевременно декларации

    а все просто будет...механизм уже отлажен...несдача в срок формы 220 - штраф либо "договоримся"...неуплата штрафа - либо банкротство, либо "договоримся"...нечем платить - квартиру за долги...

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Натали
    Нерезидент Баланса


      

    #21 Сб Июл 21, 2007 20:54:53 Сообщить модератору   

    Господа, столкнулась с такой проблемой, при выдаче счет-фактуры -у меня есть приказ на право подписи директора и гл. бух-ра в счетах-фактурах, я делаю галочки и расписываюсь вместо директора и гл.бух-а, крупные компании возвращают мне эти счета, мотивируя тем, что нужно , чтобы директор и гл.бух сами расписывались, что не реально, мне что прилагать к каждой сч-фактуре приказ на право подписи или есть что-то в законадательстве по этому поводу?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Tary
    Нерезидент Баланса


      

    #22 Сб Июл 21, 2007 22:40:57 Сообщить модератору   

    Посмотрите вот эту ветку, по моему Elis (Сообщение #12 ) отвечает как раз на Ваш вопрос . http://balans.kz/viewtopic.php?t=421

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    NoName
    Нерезидент Баланса


      

    #23 Пн Июл 23, 2007 10:53:10 Сообщить модератору   

    Подниму вопрос ещё раз.
    Читаем НК:

    1. Счет - фактура является обязательным документом для всех плательщиков налога на добавленную стоимость, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 8 настоящей статьи.
    2. Плательщик налога на добавленную стоимость, осуществляющий реализацию товаров (работ, услуг), облагаемых налогом на добавленную стоимость, обязан выставить лицу, получающему указанные товары (работы, услуги), счет - фактуру с налогом на добавленную стоимость, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 8 настоящей статьи.
    ------------------------------------------------------------------------
    Теперь этот самый п.8:

    8. Оформление счета - фактуры не требуется в случаях:
    1) осуществления расчетов за предоставленные коммунальные услуги, услуги связи населению через банки с применением первичных документов, служащих основанием при ведении бухгалтерского учета;
    2) оформления перевозки пассажиров проездными билетами;
    3) в случае реализации товаров (работ, услуг) с применением контрольно-кассовых машин с фискальной памятью и выдачей контрольного чека;
    (В (пп.3) п.8 ст.242 внесены изменения ЗРК от 11.12.2006 N 201-III)
    4) при предоставлении товаров (работ, услуг), освобождаемых от налога на добавленную стоимость.
    ------------------------------------------------------------------------------

    Так всё-таки, обязаны мы выдавать СФ покупателям-частным лицам в рознице? И есть ли хоть какой-нибудь смысл физическому лицу в получении СФ, если ему выдали накладную и чек ККМ ?
    (только пожалуйста, без воспоминаний о будущем)

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Elis
    Нерезидент Баланса


      

    #24 Пн Июл 23, 2007 11:04:51 Сообщить модератору   

    NoName, ты же сам ответил на свой вопрос.
    Все выделил цветом.
    имхо - не обязательно выдавать на руки.

    Другое дело, что бухгалтера в программе документ СФ все-равно формируют. На контрагента "Частное лицо". Для порядка. И нумерация не нарушается.

    А некоторые мои клиенты, что торговлей занимаются, так поступают. Каждый менеджер ежедневно создает один документ СФ для Частного лица. И в течении дня добавляют в него строчки. Если товарооборот по номенклатуре не большой - то удобно. Получается - один СФ на частное лицо в день (или 2,3 по числу менеджеров, чтобы не путаться.)

    Добавлено спустя 7 минут 51 секунду:

    NoName говорит:
    без воспоминаний о будущем

    Воспоминания о будущем - интересное словосочетание.

    Еще одна ситуация может возникнуть.
    Если реализацию провели частному лицу, создали в програмее СФ на контрагента "Частное лицо". А он потом взял да и вернул товар.
    Положено отразить возврат товара в Ф300.00 в Приложении 300.03. А там дополнительная форма с РНН покупателя. Т.е., по хорошему, возврат нужно через дополнительную сторнирующую СФ проводить, и РНН возвращенца нужен реальный, и контрагент "Частрое лицо" тут уже не подойдет.

    Для возврата придется заводить новую карточку с реальным человечком, а что делать с основным СФ, где эта реализация была проведена? Перебивать на него же?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Tata
    Коллега
    Спасибки: +1 Профиль
    Личное сообщение

      

    #25 Ср Июл 25, 2007 14:13:12   

    а у меня есть документ Реализация товаров част лицам с отдельной нумерацией. его-то я и выписываю на частных лиц. а проводки у меня формируются от накладной. от счета-фактуры практически ничего и не зависит. Smile для бухгалтера, мне кажется, очень удобно.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    ИМХО
    Нерезидент Баланса


      

    #26 Ср Июл 25, 2007 16:55:20 Сообщить модератору   

    Документ под названием "Счет-фактура" нужна только покупателям - плательщикам НДС. Даже предприятиям- неплательщикам НДСа она не нужна. А физ.лицо НДС разве платит?
    Вот вам и ответ на вопрос: выдавать ли физ.лицу СФ.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Нерезидент Баланса



      

    #27 Ср Июл 25, 2007 19:56:34 Сообщить модератору   

    Цитата:
    А некоторые мои клиенты, что торговлей занимаются, так поступают. Каждый менеджер ежедневно создает один документ СФ для Частного лица. И в течении дня добавляют в него строчки. Если товарооборот по номенклатуре не большой - то удобно. Получается - один СФ на частное лицо в день (или 2,3 по числу менеджеров, чтобы не путаться.)

    оригинальное решение, нужно буит предложить своим торговцам. Только применять его можно в оптовых-мелкооптовых фирмах (электротовары, стройматериалы и т.д.)...в чистой и/или крупой классической рознице (продукты и т.д.) - захлебнется система...

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    ИМХО
    Нерезидент Баланса


      

    #28 Ср Июл 25, 2007 21:21:28 Сообщить модератору   

    Танкист Сема говорит:
    в чистой и/или крупой классической рознице (продукты и т.д.) - захлебнется система...


    В чисто-крупно-классических, а попросту говоря нормальных фирмах стоят касс.аппарты выдающие чеки с подробной распиской товаров...
    "Рамстор" или "Абди" в Астане напрмер... В "Абди" кому СФ нужны, те просто подходят со своими чеками и получают их...
    Хотя таким магазинам вапще никчему выдавать СФ... Есть ведь статья в НК, что по таким чекам НДС можно смело брать в зачет...
    "Гелиос" с этого года вообще перестал на наличку выдавать СФ прикрываясь этой статьей...
    И кстати сканеры штирих-кодов в крупных магазинах стоят... Цивилизация...

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Показать сообщения:   
    Начать новую тему   Эта тема закрыта, вы не можете писать ответы и редактировать сообщения.    На главную Энциклопедия Баланса »
     
    Страница 1 из 1
    Cайт взаимодействует с файлами cookie. Продолжая работу с сайтом, Вы разрешаете использование cookie-файлов. Вы всегда можете отключить файлы cookie в настройках Вашего браузера. 2006-2024 Hosting hoster.kz