Энциклопедия Баланса Энциклопедия Баланса
Бухгалтерия, налогообложение, стандарты, отчетность, налоговые программы, консультации
ПравилаПравила ЗарегистрироватьсяРегистрация ПрофильВход ПрофильМои данные Личные письмаЛичные письма RSS подписка на форумRSS Поиск по форумуПоиск по форуму Рекламодателям
Сроки представления:
до 15 апреля: 400.00, 421.00
до 22 апреля: 328.00 (импорт в марте.)
до 22 апреля: 851.00 (договор с марта), 870.00 (разрешит.док.за март)
до 22 апреля: 101.02 КПН расчет ав.платежей после сдачи декларации
Сроки уплаты:
до 10 апреля:
- КПН, окончательный расчет по декларации за 2023 год (ф.100.00)
- ИПН, окончательный расчет по декларации за 2023 год (ф.220.00,230.00,240.00)
- Зем.налог, имущ.налог, налог на трансп.ср-ва, окончат.расчет за 2023 год (ф.700.00)
- Единый земельный налог, окончательный расчет по декларации за 2023 год (ф.920.00)
- КПН с нерезидента по невыпл.доходам за 2023г (ф.101.04)
до 22 апреля:
- Акциз (ф.400.00, 421.00)
- НДС и акциз по импорту в марте (328.00)
- Плата за эмиссии (ф.870.00, разрешит.док.за март)
до 25 апреля:
- АП по КПН за апрель (ф.101.02);
- ИПН, ОПВ, СО, СН, ОППВ, ОСМС, ВОСМС и ОПВР (ф.200.00,910.00)
- плата за польз.зем.участками (ф.851.00)
- плата за наруж.рекламу (за март)
- КПН за нерезидента (ф.101.04 по доходам в марте)
Техподдержка КН и СОНО sonosd@kgd.minfin.gov.kz Техподдержка ИС ЭСФ esfsd@kgd.minfin.gov.kz
Все санкционные списки по РФ
  • Информация по ЕАЭС (Таможенный союз), Об обязанностях при обращении товаров
  • Формы налоговой отчетности 2022 год, 2023 год, все ФНО по годам
  • Ставки в 2023 г.: КПН 20%, НДС 12%, ИПН 10%, СН 9,5%, СО 3,5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ЕП 20%
  • Ставки в 2024 г.: КПН 20%, НДС 12%, ИПН 10%, СН 9,5%, СО 3,5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ОПВР 1,5%, ЕП 21,5%
  • с 1 января 2023: МРП 3 450, МЗП 70 000, стандартный НВ для ИПН 48 300
  • с 1 января 2024: МРП 3 692, МЗП 85 000, стандартный НВ для ИПН 51 688
  • Пределы для СНР в 2023 г.: патент 12 171 600, упрощенка 82 931 100, упрощенка с ТИС 241 665 600, фиксированный вычет 497 434 800, розничный налог 2 070 000 000. Предел для ЕСП 4 053 750
  • Пределы для СНР в 2024 г.: патент 13 025 376, упрощенка 88 748 296, упрощенка с ТИС 258 617 216, фиксированный вычет 532 327 328, розничный налог 2 215 200 000. ЕСП отменен.
  • Пределы для НДС в 2023 г.: для всех 69 000 000, для упрощенки с ТИС 428 434 800
  • Пределы для НДС в 2024 г.: для всех 73 840 000, для упрощенки с ТИС 458 487 328
  • Базовые ставки НБ РК: с 28.08.23. 16,50; с 09.10.23. 16,00, с 27.11.23. 15,75; с 22.01.24. 15,25; с 26.02.24. 14,75. Все базовые ставки НБ РК. Все курсы валют НБ РК


  • Продается домен TAX.KZ, по вопросам приобретения обратитесь пожалуйста на поддержку

    Налоговая проверка при закрытии ТОО

    Аналитические статьи: "Учёт и налогообложение заработной платы в 2023 году" и в 2022 году"

    Вы можете задать свой вопрос в качестве гостя на Балансе. Вопрос будет опубликован после проверки @Я в гостях у Баланса: задать вопрос. Как найти свой вопрос?

    В борьбе за грамотность: Налогообложение; Упрощенная декларация; Сдать, а не "здать"; Передать документы с нaрочным, нарочно ‐ это совсем другое значение.

    Как повысить свой статус? Как завести тему и правильно ответить? Что такое вандализм? Google поиск по сайту:


    Посмотрите похожие темы
    В какой строке 100.00 отражается возврат поставщику товара?
    Форма 300: возврат товара поставщику. Где отражается?
    Как в бухучете 1С 7.7 отражается возврат товара поставщику?
    В какой строке формы 100 указать возврат товара от покупателя
    В какой строке ф.100 за 2010г. указать возврат ТМЗ поставщику ?
    Начать новую тему  Ответить на тему      На главную Энциклопедия Баланса »
     
    В какой строке формы 100 отражается возврат товара поставщику?     
    Ищук Наталья
    Коллега
    Спасибки: 0 Профиль
    Личное сообщение

      

    #1 Ср Фев 24, 2010 15:18:49   

    Здравствуйте, светлые умы! У меня вопрос:
    В какой строке декларации ф.100 отражается возврат повара поставщику? Предполагаю, что по строке 100.00.030.IV.А (Приобретено ТМЗ - товары, сырье, материалы), только с минусом?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    esiphi
    Лучший спасатель 2013
    Спасибки: +5733 Профиль
    Личное сообщение

      

    #2 Ср Фев 24, 2010 15:40:48 Сказали Спасибо❤   

    Ищук Наталья
    Ищук Наталья говорит:
    возврат повара поставщику

    Ищук Наталья говорит:
    Предполагаю, что по строке 100.00.030.IV.А (Приобретено ТМЗ - товары, сырье, материалы), только с минусом?
    .
    Возврат товара поставщику, соответственно отразится на уменьшении стоимости приобретенного товара от данного поставщика и в стр.100.00.030 IV , ф. 100.00"Декларации по КПН",отразится сумма приобретеного товара за минусом возврата.
    С ув.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Елена08
    Коллега
    Спасибки: +4 Профиль
    Личное сообщение

      

    #3 Вт Июн 07, 2011 15:26:18   

    Здравствуйте! получается при возврате товара поставщику, необходимо в строку 100.00.030.IV.А - ставить сумму с минусом и в строку 100.00.059.II - Эту же сумму с минусом.
    Я правильно поняла?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Loga
    Нерезидент Баланса


      

    #4 Вт Июн 07, 2011 15:58:40 Сообщить модератору   

    Ну, если вернули поставщику все, что за год купили-тогда правильно. А если что-то себе оставили- тогда общая сумма приобретения минус возврат.

    Добавлено спустя 2 минуты:

    Прошу прощения, и в таком случае минуса не будет. Будет 0.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Елена08
    Коллега
    Спасибки: +4 Профиль
    Личное сообщение

      

    #5 Вт Июн 07, 2011 16:05:27   

    Мы купили товар в 2009г. на сумму 100 000тг а вернули в 2010г на сумму 80 000. 1с у меня автоматически ставит в строку 100.00.030.IV.А с минусом (-80 000тг),
    а в строку 100.00.059.II - вообще ничего не ставит.
    как быть?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Loga
    Нерезидент Баланса


      

    #6 Вт Июн 07, 2011 16:21:39 Сообщить модератору   

    Чтобы 1С, особенно если это 1С 8, правильно формировала 100, в ней надо очень корректно работать. Как правило, в течение года обязательно бывают какие-то операции, которые или бухгалтер не так проведет, или какой-то справочник не заполнен, или еще что-то вылезет.
    Всегда проверяйте данные, которые формирует 1С для 100.
    Вы же покупали какой-то товар в 2010 году?
    У вас по строке в итоге должна отразиться сумма Приобретено в течение года- возврат.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Елена08
    Коллега
    Спасибки: +4 Профиль
    Личное сообщение

      

    #7 Вт Июн 07, 2011 16:24:06   

    ни товаров ни материалов приобретенных не было в 2010, наверное по этому в строке 100.00.030.IV.А с минусом (-80 000тг)?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    *САМ*
    Нерезидент Баланса


      

    #8 Вт Июн 07, 2011 16:37:23 Сообщить модератору   

    Елена08 говорит:
    получается при возврате товара поставщику, необходимо в строку 100.00.030.IV.А - ставить сумму с минусом и в строку 100.00.059.II - Эту же сумму с минусом.
    Я правильно поняла?

    Нет

    Елена08 говорит:
    Мы купили товар в 2009г. на сумму 100 000тг а вернули в 2010г на сумму 80 000.

    Возврат за предыдущие периоды Вы отражаете в строке 100.00.059

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    k.lorik
    Нерезидент Баланса


      

    #9 Вт Июн 07, 2011 16:37:25 Сообщить модератору   

    Если вы приобретали в 2009 году, а возвращали в 2010, то заполняете строку 100.00.059 II. Если все возвраты прошли водин год с покупкой, то
    esiphi говорит:
    Возврат товара поставщику, соответственно отразится на уменьшении стоимости приобретенного товара от данного поставщика и в стр.100.00.030 IV , ф. 100.00"Декларации по КПН",отразится сумма приобретеного товара за минусом возврата.


    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Елена08
    Коллега
    Спасибки: +4 Профиль
    Личное сообщение

      

    #10 Вт Июн 07, 2011 16:48:36   

    Все поняла спасибо! Smile

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Irinka
    Коллега
    Спасибки: +1 Профиль
    Личное сообщение

      

    #11 Сб Апр 14, 2012 16:01:53   

    Добрый день, хочу поставить точку в этом непростом деле с возвратами поставщикам: в 2011 году купили на 100 000, вернули на 20 000, значит в строку 100.00.030 IVA ставим сумму 80 000, а строка 100.00.059 не заполняется вообще, так как возврат был произведен в том же налоговом периоде, что и покупка ТМЗ правильно? а как быть с тем что не совпадают обороты по 300 и 100 формам по товарам приобретенным в течение налогового периода, как раз на сумму возврата? ведь должны же обороты совпадать? камеральный контроль ошибкой не придет? очень прошу разъясните все доступно по всем вопросам... Убьюсь ап стену

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Flora
    Резидент Баланса
    Спасибки: +38 Профиль
    Личное сообщение

      

    #12 Сб Апр 14, 2012 16:20:42   

    Вы знаете, у нас до 1000 возвратов в год.
    Часть текущего года, часть прошлых лет.
    И хотя здесь говорится что текущий год нужно отражать в строке 100.00.030.IV.А с минусом
    Мне очень сложно искать где какой год - прошлый или текущий.
    Поэтому я все отражаю в 100.00.059.
    Причем мне как раз и нравится, что с ф. 300 минимум расхождений
    (хотя их все равно не избежать).
    Думаю главное, чтобы КПН был исчислен верно.

    Причем в правилах по заполнению ф 100 написано:
    "в строке 100.00.030 III А указывается себестоимость приобретенных, безвозмездно полученных в течение отчетного налогового периода налогоплательщиком ТМЗ"
    Про возвраты я здесь не увидела, поэтому я за строку 100.00.059.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Показать сообщения:   
    Начать новую тему   Ответить на тему    На главную Энциклопедия Баланса »
     
    Страница 1 из 1
    Cайт взаимодействует с файлами cookie. Продолжая работу с сайтом, Вы разрешаете использование cookie-файлов. Вы всегда можете отключить файлы cookie в настройках Вашего браузера. 2006-2024 Hosting hoster.kz