Энциклопедия Баланса Энциклопедия Баланса
Бухгалтерия, налогообложение, стандарты, отчетность, налоговые программы, консультации
ПравилаПравила ЗарегистрироватьсяРегистрация ПрофильВход ПрофильМои данные Личные письмаЛичные письма RSS подписка на форумRSS Поиск по форумуПоиск по форуму Рекламодателям
Сроки представления:
до 15 апреля: 400.00, 421.00
до 22 апреля: 328.00 (импорт в марте.)
до 22 апреля: 851.00 (договор с марта), 870.00 (разрешит.док.за март)
до 22 апреля: 101.02 КПН расчет ав.платежей после сдачи декларации
Сроки уплаты:
до 10 апреля:
- КПН, окончательный расчет по декларации за 2023 год (ф.100.00)
- ИПН, окончательный расчет по декларации за 2023 год (ф.220.00,230.00,240.00)
- Зем.налог, имущ.налог, налог на трансп.ср-ва, окончат.расчет за 2023 год (ф.700.00)
- Единый земельный налог, окончательный расчет по декларации за 2023 год (ф.920.00)
- КПН с нерезидента по невыпл.доходам за 2023г (ф.101.04)
до 22 апреля:
- Акциз (ф.400.00, 421.00)
- НДС и акциз по импорту в марте (328.00)
- Плата за эмиссии (ф.870.00, разрешит.док.за март)
до 25 апреля:
- АП по КПН за апрель (ф.101.02);
- ИПН, ОПВ, СО, СН, ОППВ, ОСМС, ВОСМС и ОПВР (ф.200.00,910.00)
- плата за польз.зем.участками (ф.851.00)
- плата за наруж.рекламу (за март)
- КПН за нерезидента (ф.101.04 по доходам в марте)
Техподдержка КН и СОНО sonosd@kgd.minfin.gov.kz Техподдержка ИС ЭСФ esfsd@kgd.minfin.gov.kz
Все санкционные списки по РФ
  • Информация по ЕАЭС (Таможенный союз), Об обязанностях при обращении товаров
  • Формы налоговой отчетности 2022 год, 2023 год, все ФНО по годам
  • Ставки в 2023 г.: КПН 20%, НДС 12%, ИПН 10%, СН 9,5%, СО 3,5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ЕП 20%
  • Ставки в 2024 г.: КПН 20%, НДС 12%, ИПН 10%, СН 9,5%, СО 3,5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ОПВР 1,5%, ЕП 21,5%
  • с 1 января 2023: МРП 3 450, МЗП 70 000, стандартный НВ для ИПН 48 300
  • с 1 января 2024: МРП 3 692, МЗП 85 000, стандартный НВ для ИПН 51 688
  • Пределы для СНР в 2023 г.: патент 12 171 600, упрощенка 82 931 100, упрощенка с ТИС 241 665 600, фиксированный вычет 497 434 800, розничный налог 2 070 000 000. Предел для ЕСП 4 053 750
  • Пределы для СНР в 2024 г.: патент 13 025 376, упрощенка 88 748 296, упрощенка с ТИС 258 617 216, фиксированный вычет 532 327 328, розничный налог 2 215 200 000. ЕСП отменен.
  • Пределы для НДС в 2023 г.: для всех 69 000 000, для упрощенки с ТИС 428 434 800
  • Пределы для НДС в 2024 г.: для всех 73 840 000, для упрощенки с ТИС 458 487 328
  • Базовые ставки НБ РК: с 28.08.23. 16,50; с 09.10.23. 16,00, с 27.11.23. 15,75; с 22.01.24. 15,25; с 26.02.24. 14,75. Все базовые ставки НБ РК. Все курсы валют НБ РК


  • Продается домен TAX.KZ, по вопросам приобретения обратитесь пожалуйста на поддержку

    Налоговая проверка при закрытии ТОО

    Аналитические статьи: "Учёт и налогообложение заработной платы в 2023 году" и в 2022 году"

    Вы можете задать свой вопрос в качестве гостя на Балансе. Вопрос будет опубликован после проверки @Я в гостях у Баланса: задать вопрос. Как найти свой вопрос?

    В борьбе за грамотность: Налогообложение; Упрощенная декларация; Сдать, а не "здать"; Передать документы с нaрочным, нарочно ‐ это совсем другое значение.

    Как повысить свой статус? Как завести тему и правильно ответить? Что такое вандализм? Google поиск по сайту:


    Посмотрите похожие темы
    В какой строке отразить сумму НДС импортного товара в 300 отчетности ?
    Расчет КС при поставке импортного товара.
    Проводки по оприходованию импортного товара
    как распределить НДС, пошлины на стоимость импортного товара?
    Корректировка НДС при реализация импортного товара ниже себестоимости.
    Начать новую тему  Ответить на тему      На главную Энциклопедия Баланса »
     
    Как отразить в учете транзит импортного товара?     
    Galina_h
    Резидент Баланса
    Спасибки: +12 Профиль
    Личное сообщение

      

    #1 Пн Сен 21, 2009 09:45:09   

    база знаний http://balans.kz/viewtopic.php?p=277765#277765

    Доброго всем утра!
    Импортер ошибочно отправил товар в наш адрес, должны были в Узбекистан. Мы сразу же сделали декларацию заплатили таможенное оформление и отправили по назначению. Как данную операцию отразить в учете? Какие документы должны остаться у нас? У меня только есть декларация которую мы оформляли что бы отправить в Узбекистан.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Я тут мимо проходил
    Сертификат CAP
    Спасибки: +303 Профиль
    Личное сообщение

      

    #2 Пн Сен 21, 2009 13:25:15   

    В Узбекистане ваш филиал? Если вы растаможили на себя, то отправка другому получателю (другому юр.лицу) у вас должна проходить как реализация.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Христина Ивановна
    Нерезидент Баланса


      

    #3 Пн Сен 21, 2009 13:40:19 Сообщить модератору   

    Galina_h
    первоначальная операция: декларирование товара в ваш адрес.
    вторая операция: реализация товара покупателю и тоже декларирование, так как инопартнер.

    Добавлено спустя 30 секунд:

    т.е. экспорт

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Galina_h
    Резидент Баланса
    Спасибки: +12 Профиль
    Личное сообщение

      

    #4 Вт Сен 22, 2009 09:15:15   

    Это не наш филиал. Это совсем другая организация поставщик просто ошибся.

    Добавлено спустя 1 минуту 57 секунд:

    Я тут мимо проходил говорит:
    Если вы растаможили на себя

    Дело в том что декларации на растаможку у меня нет, только есть что бы в Узбекистан переадресовали

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Христина Ивановна
    Нерезидент Баланса


      

    #5 Вт Сен 22, 2009 09:56:58 Сообщить модератору   

    Galina_h говорит:
    Мы сразу же сделали декларацию заплатили таможенное оформление и отправили по назначению.

    что это была у вас за операция и как оформили в таможне, мне очень интересно и потом дальше будем рассуждать.
    Если они должны были отправить в Узб-ан, то доки на нах выписали или на вас?. Если на них, то вы бы не расстоможили, если на вас - то никак не транзитный груз. Опишите по подробней, будем думать

    Добавлено спустя 6 минут 53 секунды:

    Galina_h говорит:
    только есть что бы в Узбекистан переадресовали

    как вы это сделали?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Galina_h
    Резидент Баланса
    Спасибки: +12 Профиль
    Личное сообщение

      

    #6 Вт Сен 22, 2009 13:33:52   

    Документы были оформлены на фирму Узбекистана, а адрес написали наш. Когда вагон пришел мы сделали декларацию в режиме реимпорт и отправили в Узбекистан. Как это отразить в бухгалтерии? Заплатили только таможенные процедуры.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Христина Ивановна
    Нерезидент Баланса


      

    #7 Вт Сен 22, 2009 13:39:49 Сообщить модератору   

    Galina_h
    нет проблем, проводите там. процедуры, 7210-1040(если корпор.карта для там. платежей) к ним подшиваете деклу реимпорта, все.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Татьяна К
    Нерезидент Баланса


      

    #8 Ср Мар 24, 2010 12:27:49 Сообщить модератору   

    Добрый день! А у меня вот такая ситеация, помогите кто знает что делать? Заключен договор поставки товара трех сторонний Россия-Казахстан-Узбекистан, Россия отправляет товар и отписывает счет фактуры на Казахстан, а адрес доставки Узбекиста, мы у себя делаем следующие операции:
    1. Приходуем товар от России на склад транзит (какой датой нужно оприходивать мне этот транзит?)
    2. Когда товар доходит до Узбекистана мы отписываем как экспорт узбекистану датой отметки прохождения границы.
    Мы у себя товар не растомаживаем ни какие налоги и пошлины не платим, все делает Узбекистан, у меня вопрос
    - в таком случае НДСпо такому экспорту возвращается или нет?

    И еще если товар пришол в наш адрес -это импорт мы прошли все процедуры и растоможили товар, существует ли возврат НДС по импорту и как его делать???

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    ha
    Нерезидент Баланса


      

    #9 Ср Мар 24, 2010 13:10:31 Сообщить модератору   

    Татьяна К говорит:

    И еще если товар пришол в наш адрес -это импорт мы прошли все процедуры и растоможили товар, существует ли возврат НДС по импорту и как его делать???


    Почему Вы хотите вернуть НДС? Вы его заплатили и берете его в зачет.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Татьяна К
    Нерезидент Баланса


      

    #10 Ср Мар 24, 2010 13:18:48 Сообщить модератору   

    Да я та не хочу, я так и думала мы заплатили отприходовали по ГТД и взяли в зачет эту сумму, а вот Россияни почемута задали мне вопрос когда я верну НДС по импорту, вот поэтому у меня и возник такой вопрос.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    ha
    Нерезидент Баланса


      

    #11 Ср Мар 24, 2010 13:26:52 Сообщить модератору   

    Для России эта сделка является экспортом. Они НДС не платили. И вы возвращать им не должны.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Татьяна К
    Нерезидент Баланса


      

    #12 Ср Мар 24, 2010 13:28:11 Сообщить модератору   

    Спасибо Вам большое, а по первой части вопроса не подскажите???

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    ha
    Нерезидент Баланса


      

    #13 Ср Мар 24, 2010 13:39:14 Сообщить модератору   

    Нажмите спасибку, будет приятнее.

    Что касается первой части вопроса не совсем понятна ситуация. У вас как я поняла транзит. Приход будет датой оформления транзитной декларацией. Экспорта не будет. У вас будет оборот необлагаемый НДС. Поэтому не возникает возвращения НДС.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Татьяна К
    Нерезидент Баланса


      

    #14 Ср Мар 24, 2010 13:51:08 Сообщить модератору   

    Спасибо вам мне я так и думала что возврат НДС не возникает в этом случае.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Elen
    Нерезидент Баланса


      

    #15 Ср Мар 24, 2010 14:07:16 Сообщить модератору   

    Татьяна К говорит:
    Заключен договор поставки товара трех сторонний Россия-Казахстан-Узбекистан, Россия отправляет товар и отписывает счет фактуры на Казахстан, а адрес доставки Узбекиста, мы у себя делаем следующие операции:

    1. Приходуем товар от России на склад транзит (какой датой нужно оприходивать мне этот транзит?)


    Предлагаю делать проводку, исходя из условий договора: когда переходит право собственности или когда считается, что поставщик выполнил свои обязательства

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Показать сообщения:   
    Начать новую тему   Ответить на тему    На главную Энциклопедия Баланса »
     
    Страница 1 из 1
    Cайт взаимодействует с файлами cookie. Продолжая работу с сайтом, Вы разрешаете использование cookie-файлов. Вы всегда можете отключить файлы cookie в настройках Вашего браузера. 2006-2024 Hosting hoster.kz