Энциклопедия Баланса Энциклопедия Баланса
Бухгалтерия, налогообложение, стандарты, отчетность, налоговые программы, консультации
ПравилаПравила ЗарегистрироватьсяРегистрация ПрофильВход ПрофильМои данные Личные письмаЛичные письма RSS подписка на форумRSS Поиск по форумуПоиск по форуму Рекламодателям
Сроки представления:
до 15 марта: 510.00, 400.00, 421.00
до 20 марта: 320.00/328.00 (импорт в феврале.)
до 20 марта: 851.00 (договор с февраля), 870.00 (разрешит.док.за февраль)
до 01 апреля: 100.00,110.00,130.00,150.00,180.00 годовые формы по КПН за 2023г.
до 01 апреля: 700.00 годовая форма по земле, транспорту и имуществу за 2023г.
до 01 апреля: 220.00,230.00,240.00 годовые формы по ИПН за 2023г.
до 01 апреля: 920.00 по единому земельному налогу за 2023г.
до 01 апреля: 912.00 по фиксированному вычету (СНР) за 2023г.
до 01 апреля: 101.04 КПН с нерезидента по невыпл.доходам за 2023г.
до 01 апреля: 101.03, 101.04, КПН у источника выплаты, за 4 квартал 2023г.
Сроки уплаты:
до 20 марта:
- Акциз (ф.400.00, 421.00)
- НДС и акциз по импорту в феврале (ф.320.00/328.00)
- Плата за эмиссии (ф.870.00, разрешит.док.за февраль)
до 26 марта:
- АП по КПН за март (ф.101.01);
- ИПН, ОПВ, СО, СН, ОППВ, ОСМС, ВОСМС и ОПВР (ф.200.00,910.00)
- плата за польз.зем.участками (ф.851.00)
- плата за наруж.рекламу (за февраль)
- КПН за нерезидента (ф.101.04 по доходам в феврале)
Техподдержка КН и СОНО sonosd@kgd.minfin.gov.kz Техподдержка ИС ЭСФ esfsd@kgd.minfin.gov.kz
Все санкционные списки по РФ
  • Информация по ЕАЭС (Таможенный союз), Об обязанностях при обращении товаров
  • Формы налоговой отчетности 2022 год, 2023 год, все ФНО по годам
  • Ставки в 2023 г.: КПН 20%, НДС 12%, ИПН 10%, СН 9,5%, СО 3,5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ЕП 20%
  • Ставки в 2024 г.: КПН 20%, НДС 12%, ИПН 10%, СН 9,5%, СО 3,5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ОПВР 1,5%, ЕП 21,5%
  • с 1 января 2023: МРП 3 450, МЗП 70 000, стандартный НВ для ИПН 48 300
  • с 1 января 2024: МРП 3 692, МЗП 85 000, стандартный НВ для ИПН 51 688
  • Пределы для СНР в 2023 г.: патент 12 171 600, упрощенка 82 931 100, упрощенка с ТИС 241 665 600, фиксированный вычет 497 434 800, розничный налог 2 070 000 000. Предел для ЕСП 4 053 750
  • Пределы для СНР в 2024 г.: патент 13 025 376, упрощенка 88 748 296, упрощенка с ТИС 258 617 216, фиксированный вычет 532 327 328, розничный налог 2 215 200 000. ЕСП отменен.
  • Пределы для НДС в 2023 г.: для всех 69 000 000, для упрощенки с ТИС 428 434 800
  • Пределы для НДС в 2024 г.: для всех 73 840 000, для упрощенки с ТИС 458 487 328
  • Базовые ставки НБ РК: с 28.08.23. 16,50; с 09.10.23. 16,00, с 27.11.23. 15,75; с 22.01.24. 15,25; с 26.02.24. 14,75. Все базовые ставки НБ РК. Все курсы валют НБ РК


  • Продается домен TAX.KZ, по вопросам приобретения обратитесь пожалуйста на поддержку

    Налоговая проверка при закрытии ТОО

    Аналитические статьи: "Учёт и налогообложение заработной платы в 2023 году" и в 2022 году"

    Вы можете задать свой вопрос в качестве гостя на Балансе. Вопрос будет опубликован после проверки @Я в гостях у Баланса: задать вопрос. Как найти свой вопрос?

    В борьбе за грамотность: Налогообложение; Упрощенная декларация; Сдать, а не "здать"; Передать документы с нaрочным, нарочно ‐ это совсем другое значение.

    Как повысить свой статус? Как завести тему и правильно ответить? Что такое вандализм? Google поиск по сайту:


    Посмотрите похожие темы
    Надо ли корректировать НДС при списании обязательств, уплаченный по импорту?
    Была реализации ФА с остаточной стоим...
    При списании ОС нужно ли корректировать НДС?
    Нужно ли корректировать НДС при списании ГСМ и стройматериалов?
    При списании ОС по какой ставке корректировать НДС
    На страницу
    1, 2  След.
    Начать новую тему  Ответить на тему      На главную Энциклопедия Баланса »
     
    При списании испорченного импортного товара надо корректировать НДС?     
    Салтанат
    Резидент Баланса
    Спасибки: 0 Профиль
    Личное сообщение

      

    #1 Чт Авг 27, 2009 12:05:00   

    База знаний http://balans.kz/viewtopic.php?p=263738#263738

    Вопрос по списанию товара (порча, брак) приход был по импроту, тоже нужно корректировать НДС и и идет ли она на вычет, счет затрат по НДС 7211?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Мара
    Номинант на Лучшего спасателя
    Спасибки: +1071 Профиль
    Личное сообщение

      

    #2 Чт Авг 27, 2009 12:08:43   

    наверное это ст.115я - затраты, не связанные с деят-ю, направленной на получение дохода....тогда ничто тут вычетом не может быть (НДС в т.ч.)
    Лучше хоть какую-то реализацию делать, чем списывать

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Салтанат
    Резидент Баланса
    Спасибки: 0 Профиль
    Личное сообщение

      

    #3 Чт Авг 27, 2009 12:14:42   

    Если я не ошибаюсь,то можено их взять на вычеты,т.к. в статье 115 об этом ничего сказано я про товары, а хотя с одной стороны нельзя брать на вычиты КПН, т к если товар испорчен, то он не используется в предпринимательской деятельности и НДС должны вернуть, по стаавке на период приобретения Статья 258 п. 2 НК. Я просто сама незнаю поэтому к вам обратилась.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Айнука
    Нерезидент Баланса


      

    #4 Чт Авг 27, 2009 12:18:56 Сообщить модератору   

    а какой товар можете сказать?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Салтанат
    Резидент Баланса
    Спасибки: 0 Профиль
    Личное сообщение

      

    #5 Чт Авг 27, 2009 12:19:27   

    Фрукты и овощи

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Мара
    Номинант на Лучшего спасателя
    Спасибки: +1071 Профиль
    Личное сообщение

      

    #6 Чт Авг 27, 2009 12:22:18   

    А ну тут возможно есть есстественная убыль...

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Салтанат
    Резидент Баланса
    Спасибки: 0 Профиль
    Личное сообщение

      

    #7 Чт Авг 27, 2009 12:25:08   

    Про естественную убыль не знаю, знаю что был реальная проча и его на складе списали и уничтожили. Что делать в такой ситуации не маленькое кол-во?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Мара
    Номинант на Лучшего спасателя
    Спасибки: +1071 Профиль
    Личное сообщение

      

    #8 Чт Авг 27, 2009 12:25:30   

    только, где же это написано-то?

    Добавлено спустя 3 минуты 8 секунд:

    вот взялась вам помогать, а сама про это плохо понимаю, по логике - нечестно терять вычет в таком случае. Если есть срок хранения и он истёк - что-то где-то должно быть про это....

    Добавлено спустя 6 минут 37 секунд:

    есть такое: "Не является утратой потеря товаров, понесенная
    налогоплательщиком в пределах норм естественной убыли, установленных
    законодательством Республики Казахстан. "

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Салтанат
    Резидент Баланса
    Спасибки: 0 Профиль
    Личное сообщение

      

    #9 Чт Авг 27, 2009 12:35:20   

    Crying or Very sad что делать, кто может точно ответить?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Айнука
    Нерезидент Баланса


      

    #10 Чт Авг 27, 2009 12:37:00 Сообщить модератору   

    http://balans.kz/viewtopic.php?t=4724 вот тут посмотрите
    Салтанат в теме которую указывала про нормы как раз есть, списываете - на вычет, а НДС не корректируете

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Мара
    Номинант на Лучшего спасателя
    Спасибки: +1071 Профиль
    Личное сообщение

      

    #11 Чт Авг 27, 2009 12:40:33   

    ну как бы похоже, что на фрукты-овощи должны быть какие-то нормы... понимаете же, т.к. ТМЗ просто утрачиваются или уничтожаются - это уже не предпринимательская деятельность (дохода эта опереация не несёт)

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Елена Т
    Эксперт-модератор
    Спасибки: +3480 Профиль
    Личное сообщение

      

    #12 Чт Авг 27, 2009 12:42:50   

    Салтанат говорит:
    был реальная проча и его на складе списали и уничтожили

    Применить норму ест.убыли, а вот остальное за счет прибыли, на вычеты не пойдет, НДС корректируется.
    Сами виноваты, не уследили, просрочили, плохой маркетинг.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Мара
    Номинант на Лучшего спасателя
    Спасибки: +1071 Профиль
    Личное сообщение

      

    #13 Чт Авг 27, 2009 12:43:28   

    Айнука
    а что хорошая ссылка, надо искать эти Постановления.... т.к. понятно, что просто взять и списать и всё взять на вычет невозможно хотя бы потому, что а если нормальный товар раздали своим - и списываете как испорченный? должны быть нормы...

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Елена Т
    Эксперт-модератор
    Спасибки: +3480 Профиль
    Личное сообщение

      

    #14 Чт Авг 27, 2009 12:46:17   

    Айнука говорит:
    http://balans.kz/viewtopic.php?t=4724 вот тут посмотрите

    Зайдите, сейчас скину.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Салтанат
    Резидент Баланса
    Спасибки: 0 Профиль
    Личное сообщение

      

    #15 Чт Авг 27, 2009 12:48:58   

    Спасибо за ссылку я посмотрела, там написано, что на фрукты и овощи 2% норма естест.убыли. Это за месяц или как это считаеться? Но у меня товар был испрочен 50 т.

    Добавлено спустя 1 минуту 9 секунд:

    Суммарно получилось 4823004,73 тг. а НДС 578760,57.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Мара
    Номинант на Лучшего спасателя
    Спасибки: +1071 Профиль
    Личное сообщение

      

    #16 Чт Авг 27, 2009 12:50:43   

    Салтанат говорит:
    Но у меня товар был испрочен 50 т.

    риск предпринимательский - похоже, что 2% - это то, что можно взять на вычет и НДС не корректировать, а остальное - не вычет и НДС убрать, я так думаю....

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Елена Т
    Эксперт-модератор
    Спасибки: +3480 Профиль
    Личное сообщение

      

    #17 Чт Авг 27, 2009 12:52:35   

    Мара согласна.
    Салтанат
    Посмотрите мои файлы там по ссылке.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    esiphi
    Лучший спасатель 2013
    Спасибки: +5733 Профиль
    Личное сообщение

      

    #18 Чт Авг 27, 2009 12:55:37   

    Салтанат
    Салтанат говорит:
    если товар испорчен, то он не используется в предпринимательской деятельности и НДС должны вернуть, по стаавке на период приобретения Статья 258 п. 2 НК.

    Считаю,что это верное решение.
    Салтанат говорит:
    нельзя брать на вычиты КПН
    .
    Согласно ст.115 п.1 НК РК.
    Вы сами четко и ясно определились в данной ситуации ,с целью избежать налоговых рисков и др.неприятностей.
    С ув.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Айнука
    Нерезидент Баланса


      

    #19 Чт Авг 27, 2009 12:56:26 Сообщить модератору   

    Мара говорит:
    2% - это то, что можно взять на вычет и НДС не корректировать, а остальное - не вычет и НДС убрать

    yes

    условия видать были ужасные, что 50 т смогли испортить

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Салтанат
    Резидент Баланса
    Спасибки: 0 Профиль
    Личное сообщение

      

    #20 Чт Авг 27, 2009 13:19:04   

    НДС убрать значит корректировать? а ест.убыль я от себ.считаю = 96460,09 тг?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Елена Т
    Эксперт-модератор
    Спасибки: +3480 Профиль
    Личное сообщение

      

    #21 Чт Авг 27, 2009 13:24:02   

    Да.
    От общ.себестоимости списанного отнимаете сумму ест.убыли и на эту цифру накручиваете НДС и его в корректировку.

    Добавлено спустя 2 минуты 57 секунд:

    Из кодекса цитаты про НДС корректируемый при списании ТМЦ при порче
    Цитата:
    по товарно-материальным запасам сумма корректировки определяется путем применения ставки налога на добавленную стоимость, действующей на дату осуществления корректировки, к балансовой стоимости товарно-материальных запасов на эту дату;

    Цитата:
    Корректировка сумм налога на добавленную стоимость, относимого в зачет, производится в том налоговом периоде, в котором наступили случаи,


    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Салтанат
    Резидент Баланса
    Спасибки: 0 Профиль
    Личное сообщение

      

    #22 Чт Авг 27, 2009 13:29:05   

    Елена, а не скажете как правильно отнять его по 1С. При списании он у меня автоматически сумму проводит.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Елена Т
    Эксперт-модератор
    Спасибки: +3480 Профиль
    Личное сообщение

      

    #23 Чт Авг 27, 2009 13:31:33   

    Всё по отдельности.
    1. Списание ТМЦ по ест.убыли на сумму, галочку по корректировке НДС не ставите.
    2. Списание ТМЦ по осташвейся порче, галочку по корректировке ставите и проводите.
    Если не понятно то Вам в ветку надо про конкретную 1с (7.7 или 8.х)

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Салтанат
    Резидент Баланса
    Спасибки: 0 Профиль
    Личное сообщение

      

    #24 Чт Авг 27, 2009 13:34:07   

    1 с 7.7.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Елена Т
    Эксперт-модератор
    Спасибки: +3480 Профиль
    Личное сообщение

      

    #25 Чт Авг 27, 2009 13:41:58   

    Елена Т говорит:
    Вам в ветку надо про конкретную 1с (7.7


    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    esiphi
    Лучший спасатель 2013
    Спасибки: +5733 Профиль
    Личное сообщение

      

    #26 Чт Авг 27, 2009 13:43:56   

    Салтанат
    Салтанат говорит:
    ест.убыль

    Обратите внимание на то, чтобы списать недостачу товара в пределах норм естественной убыли,необходимо провести инвентаризацию товара,составить сличительную ведомость , выявить недостачу и в пределах выявленной недостачи ,произвести списание естественной убыли товара т.е. необходимо правильно документально оформить данную хоз.операцию.
    С ув.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    EsepShadou
    Нерезидент Баланса


      

    #27 Чт Авг 27, 2009 13:44:44 Сообщить модератору   

    Порча 50 тонн товара, блин, это же ваша вина. Мне кажется, ст.258 п.2 - НДС корректируете, на вычет не берёте.
    Нормы естественной убыли применяются лишь к товарам, проданным за отчетный период, независимо от срока хранения их в розничном торговом предприятии.

    Добавлено спустя 1 минуту 7 секунд:

    Списание естественной убыли товаров может производиться только после инвентаризации товаров соответствующего расчета, составленного и утвержденного в установленном порядке

    Добавлено спустя 54 секунды:

    Нормы естественной убыли применяются к товарам, отпущенным со склада за период между двумя смежными инвентаризациями с учетом срока их хранения

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Елена Т
    Эксперт-модератор
    Спасибки: +3480 Профиль
    Личное сообщение

      

    #28 Чт Авг 27, 2009 13:52:40   

    Файлы с нормами http://balans.kz/viewtopic.php?p=242989#242989

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Салтанат
    Резидент Баланса
    Спасибки: 0 Профиль
    Личное сообщение

      

    #29 Чт Авг 27, 2009 13:59:58   

    Это значит, что при списании норма не применяется?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Мара
    Номинант на Лучшего спасателя
    Спасибки: +1071 Профиль
    Личное сообщение

      

    #30 Чт Авг 27, 2009 14:03:00   

    Да хотелось бы пояснения про это...EsepShadou вы хотите сказать, что себестоимость реализованного товара можно увеличивать на норму есс-ой убыли что ли? типа такого?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Салтанат
    Резидент Баланса
    Спасибки: 0 Профиль
    Личное сообщение

      

    #31 Чт Авг 27, 2009 14:07:14   

    3. Нормы естественной убыли не применяются:
    по товарам, которые принимаются и отпускаются без взвешивания (счетом или по трафарету);
    по товарам, которые учтены в общем обороте склада, но фактически на складе не хранились (транзитные операции);
    по товарам, списанным вследствие лома, крошения, порчи, снижения качества товаров, завеса и повреждения тары.

    в Итого значит без нормы, я должна списать товар корректировать НДС и не брать на вычет

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Айнука
    Нерезидент Баланса


      

    #32 Чт Авг 27, 2009 14:07:41 Сообщить модератору   

    EsepShadou говорит:
    Нормы естественной убыли применяются лишь к товарам, проданным за отчетный период

    что это означает, можно расшифровать?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Мара
    Номинант на Лучшего спасателя
    Спасибки: +1071 Профиль
    Личное сообщение

      

    #33 Чт Авг 27, 2009 14:08:42   

    всё же думается надо делать, как Елена Трекомендует. Для определения КПН - период год. Поэтому в приложении по реализации (в 100ой) можно будет отразить всё списание себестоимости, а в строку использованная не в предпринимательской поставить списанное за минусом нормы.
    Ну и делать как esiphiпишет.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Салтанат
    Резидент Баланса
    Спасибки: 0 Профиль
    Личное сообщение

      

    #34 Чт Авг 27, 2009 14:33:08   

    А если сделать реализацию, на это кол-во на физ. лицо ниже себ.стоимости?

    Добавлено спустя 1 минуту 42 секунды:

    И норму обязательно применять, а если вообще не будем применять эту норму, это как нарушение считается и на него тоже могут быть штрафы при проверке.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    EsepShadou
    Нерезидент Баланса


      

    #35 Чт Авг 27, 2009 14:48:03 Сообщить модератору   

    Мара говорит:
    EsepShadou вы хотите сказать, что себестоимость реализованного товара можно увеличивать на норму есс-ой убыли что ли? типа такого?

    Наверно, точно не донесла свою мысль. Хотела сказать следующее. Если досконально подходить к вопросу, то каким образом можно сразу списать 2% от 50 тонн как естественную убыль, если товар фактически не реализован, тогда как
    EsepShadou говорит:
    Нормы естественной убыли применяются лишь к товарам, проданным за отчетный период
    - нормы Утверждены
    приказом Министерства
    торговли Казахской ССР
    от 21.04.1987 N 12-168

    Добавлено спустя 2 минуты 54 секунды:

    Если только биться за то, что гипотетически, если бы товар находился на складе, то "естественно убылся бы"?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Мара
    Номинант на Лучшего спасателя
    Спасибки: +1071 Профиль
    Личное сообщение

      

    #36 Чт Авг 27, 2009 14:52:32   

    EsepShadou
    да - поняла....
    Салтанат
    ну вы же наверняка взвешиваете, похоже можно списать на вычет 2% от проданной себестоимости...
    Салтанат говорит:
    А если сделать реализацию, на это кол-во на физ. лицо ниже себ.стоимости?
    50тонн? ну реализация - оно завсегда лучше....в похожем случае.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    EsepShadou
    Нерезидент Баланса


      

    #37 Чт Авг 27, 2009 14:53:24 Сообщить модератору   

    Опять-таки
    Списание естественной убыли товаров может производиться только после инвентаризации товаров соответствующего расчета, составленного и утвержденного в установленном порядке - это оттуда же "Нормы ...."

    Добавлено спустя 50 секунд:

    Мара говорит:
    ну реализация - оно завсегда лучше....в похожем случае

    в этом согласна абсолютно

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Салтанат
    Резидент Баланса
    Спасибки: 0 Профиль
    Личное сообщение

      

    #38 Чт Авг 27, 2009 14:57:32   

    Всем спасибо, Вы мне очень помогли. Лучше сделаю реалтзацию.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Мара
    Номинант на Лучшего спасателя
    Спасибки: +1071 Профиль
    Личное сообщение

      

    #39 Чт Авг 27, 2009 14:57:56   

    EsepShadou говорит:
    только после инвентаризации товаров соответствующего расчета

    оно понятно, у них там суммы приличные, можно ж такие доки и сделать, что бы приличия соблюсти...

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    EsepShadou
    Нерезидент Баланса


      

    #40 Чт Авг 27, 2009 15:01:51 Сообщить модератору   

    на 50-то тонн? ну, бумага все стерпит

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Салтанат
    Резидент Баланса
    Спасибки: 0 Профиль
    Личное сообщение

      

    #41 Чт Авг 27, 2009 15:07:40   

    А на счет того, что обязательно считать норму ест. убыли или нет без списании? И на счет штрафов при проверке?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    EsepShadou
    Нерезидент Баланса


      

    #42 Чт Авг 27, 2009 15:11:46 Сообщить модератору   

    Списывать естественную убыль или нет - ваше личное дело. Не спишете - не накажут. Спишете больше нормы - доначислят.

    Добавлено спустя 1 минуту 24 секунды:

    Конечно, много зависит от того, на какого инспектора нарвётесь

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Салтанат
    Резидент Баланса
    Спасибки: 0 Профиль
    Личное сообщение

      

    #43 Чт Авг 27, 2009 15:17:55   

    о.к. Спасибо! Smile

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Елена Т
    Эксперт-модератор
    Спасибки: +3480 Профиль
    Личное сообщение

      

    #44 Чт Авг 27, 2009 17:59:04 Сказали Спасибо❤   

    Салтанат говорит:
    Лучше сделаю реалтзацию

    Действительно лучше.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Кira
    Коллега
    Спасибки: 0 Профиль
    Личное сообщение

      

    #45 Ср Окт 07, 2009 17:41:08   

    Добрый день всем, прочитала ветку, тут речь идет о продуктах питания, а как быть с браком например хоз.товаров, посуда и т.д. (бой) Есть ли какие-то нормы?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Volgina A
    Резидент Баланса
    Спасибки: +33 Профиль
    Личное сообщение

      

    #46 Сб Янв 28, 2012 13:24:22   

    Уважаемые профи,подскажите,я новый бухгалтер.Смотрела 300ф, у них товар приходит по импорту,и если есть порча,брак(продукты питания), гл.бух его списывала,а НДС указывала в 300.06 форме и брала в зачет. Права ли она? Ели нет,как ей доказать,что не права? И как правильно нужно делать корректировку НДС?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Volgina A
    Резидент Баланса
    Спасибки: +33 Профиль
    Личное сообщение

      

    #47 Пн Янв 30, 2012 13:53:15   

    Никто не знает?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Стрела
    Нерезидент Баланса


      

    #48 Вт Янв 31, 2012 15:03:43 Сообщить модератору   

    Уважаемые бухгалтера, нужен совет!
    Мы(ТОО с НДС) отгрузили партию товара "У" 1000 тн по цене 3000 тенге.
    Покупатель предоставил дефектные ведомости, с которыми наша сторона согласна. В них показана цена нашего( принятого ими) товара "0". Возврат товара Покупатель делать не будет, стороны так договорились. Как это проводить в 1С 8, кроме реализации ТМЗ? Ума не приложу. тормоз!

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    esiphi
    Лучший спасатель 2013
    Спасибки: +5733 Профиль
    Личное сообщение

      

    #49 Вт Янв 31, 2012 15:46:47 Сказали Спасибо❤   

    Стрела,
    Стрела говорит:
    Покупатель предоставил дефектные ведомости, с которыми наша сторона согласна. В них показана цена нашего( принятого ими) товара "0". Возврат товара Покупатель делать не будет, стороны так договорились.

    Предлагаю,как вариант
    оформить данную операцию,как представление скидки;
    1.Дт 6030-Кт 1210.
    2.Дт 3130-Кт 1210.(СФ с минусом).
    С ув.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Стрела
    Нерезидент Баланса


      

    #50 Вт Янв 31, 2012 15:55:32 Сообщить модератору   

    esiphi говорит:
    Стрела,
    Стрела говорит:
    Покупатель предоставил дефектные ведомости, с которыми наша сторона согласна. В них показана цена нашего( принятого ими) товара "0". Возврат товара Покупатель делать не будет, стороны так договорились.

    Предлагаю,как вариант
    оформить данную операцию,как представление скидки;
    1.Дт 6030-Кт 1210.
    2.Дт 3130-Кт 1210.(СФ с минусом).
    С ув.

    Спасибо за вариант большое! Просто я думаю не слишком ли это будет и Покупатель нас "обул" и еще я поставлю на счет 6030(скидки) в Доход по СГД себе, попаду на КПН в итоге года.

    Добавлено спустя 8 минут 26 секунд:

    Господа, еще есть предложения как оформить например в 1С 8?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Показать сообщения:   
    Начать новую тему   Ответить на тему    На главную Энциклопедия Баланса »
     
    На страницу
    1, 2  След.
    Страница 1 из 2
    Cайт взаимодействует с файлами cookie. Продолжая работу с сайтом, Вы разрешаете использование cookie-файлов. Вы всегда можете отключить файлы cookie в настройках Вашего браузера. 2006-2024 Hosting hoster.kz