| Отпуск товара в счет заработной платы в 1С8.1 | 
	
		|  | 
			
				
				| #1  Пт Апр 10, 2009 16:32:06 |  |  
				| 
 |  
			
				| У сотрудника имеется невыданная зарплата(депонированная). По его заявлению ему выдан товар в погашение задолженности. Подскажите какими операциями или какими документами оформить выдачу товара в счет зарплаты. Пробовала операцией  3394-1210, не закрывается задолженность по заработной плате в Расчетной ведомости. Что делать? 
 
 |  | 
	
		| За помощь кликните ′Спасибо′ → |  | 
	
		|  | 
	
		|  | 
			
				
				| #2  Пт Апр 10, 2009 16:45:59 |  |  
				| 
 |  
			
				| Артант 
 
 
	  | Артант говорит: |  
	  | какими документами оформить выдачу товара в счет зарплаты. |  Попробуйте ч/з документ "Реализация ТМЦ и услуг".
 С ув.
 
 
 |  | 
	
		| За помощь кликните ′Спасибо′ → |  | 
	
		|  | 
	
		|  | 
			
				
				| #3  Пт Апр 10, 2009 17:24:40 |  |  
				| 
 |  
			
				| И после уже 
 
	  | Артант говорит: |  
	  | операцией 3394-1210 |  
 
 
	  | Артант говорит: |  
	  | не закрывается задолженность по заработной плате в Расчетной ведомости. Что делать? |  Проверьте дату и время операции и ведомости, возможно операция проведена позже чем сформирована ведомость.
 
 
 |  | 
	
		| За помощь кликните ′Спасибо′ → |  | 
	
		|  | 
	
		|  | 
			
				
				| #4  Ср Апр 22, 2009 12:15:33 |  |  
				| 
 |  
			
				| Пробовала по-разному, не закрывается зарплата. Есть еще нюанс: У заказчика имеется задолженность по полученному товару.Эту задолженностьзаказчика(не являющегося работником нашего предприятьия)  надо закрыть депонированной заработной платой нашего работника по его заявлению.Как оформить эти операции в программе, чтобы закрыть депонированную зарплату? Помогите пожалуйста! 
 
 |  | 
	
		| За помощь кликните ′Спасибо′ → |  | 
	
		|  | 
	
		| 
			| Cleaner Нерезидент Баланса
 
 
 
 | 
			|  | 
 
 |  | 
			
				
				| #5  Ср Апр 22, 2009 12:18:56 | Сообщить модератору |  
				| 
 |  
			
				| 
 
	  | Артант говорит: |  
	  | Пробовала операцией  3394-1210, не закрывается задолженность по заработной плате в Расчетной ведомости. |  И не закроется. Пока в "Расчет ИПН, ОПВ и удержаний" не отразите удержание из з/п дебиторской задолженности.
 
 
 
	  | Артант говорит: |  
	  | задолженностьзаказчика(не являющегося работником нашего предприятьия)  надо закрыть депонированной заработной платой нашего работника по его заявлению. |  Аналогично первой ситуации.
 
 Добавлено спустя 18 секунд:
 
 Ветку в 8-ку.
 
 
 |  | 
	
		| За помощь кликните ′Спасибо′ → |  | 
	
		|  | 
	
		|  | 
			
				
				| #6  Ср Апр 22, 2009 12:49:15 |  |  
				| 
 |  
			
				| 
 
	  | Артант говорит: |  
	  | У сотрудника имеется невыданная зарплата(депонированная). По его заявлению ему выдан товар в погашение задолженности. Подскажите какими операциями или какими документами оформить выдачу товара в счет зарплаты. Пробовала операцией  3394-1210, не закрывается задолженность по заработной плате в Расчетной ведомости. Что делать? |  
 если у вас 1С8, то делаете реализацию (вводите работника как покупателя) Затем документ Регистрация разовых удержаний, внизу есть графа Отражение в бух.учете- там ставите счета 3350-1210 (работник-покупатель). Потом Отражение зарплаты в регл.учете.
 
 
 |  | 
	
		| За помощь кликните ′Спасибо′ → |  | 
	
		|  | 
	
		| 
			| xarann Нерезидент Баланса
 
 
 
 | 
			|  | 
 
 |  | 
			
				
				| #7  Сб Июл 04, 2009 19:16:12 | Сообщить модератору |  
				| 
 |  
			
				| То есть завести в справочнике Контрагенты работника еще раз, поскольку в документе РеализацияТоваровУслуг поле контрагент может быть только СправочникСсылка.Контрагенты, из ФизическиеЛица там не выбрать...? 
 
 |  | 
	
		| За помощь кликните ′Спасибо′ → |  | 
	
		|  | 
	
		| 
			| Cleaner Нерезидент Баланса
 
 
 
 | 
			|  | 
 
 |  |  | 
	
		| За помощь кликните ′Спасибо′ → |  | 
	
		|  | 
	
		|  | 
			
				
				| #9  Пн Июл 20, 2009 13:35:23 |  |  
				| 
 |  
			
				| 
 
	  | Svet1 говорит: |  
	  | 
 
	  | Артант говорит: |  
	  | У сотрудника имеется невыданная зарплата(депонированная). По его заявлению ему выдан товар в погашение задолженности. Подскажите какими операциями или какими документами оформить выдачу товара в счет зарплаты. Пробовала операцией  3394-1210, не закрывается задолженность по заработной плате в Расчетной ведомости. Что делать? |  
 если у вас 1С8, то делаете реализацию (вводите работника как покупателя) Затем документ Регистрация разовых удержаний, внизу есть графа Отражение в бух.учете- там ставите счета 3350-1210 (работник-покупатель). Потом Отражение зарплаты в регл.учете.
 |  
 Недавно выяснила, обратите внимание. При таком раскладе при формировании ф.200 с этой суммы не берется ИПН и ОПВ. Хотя должно, как с выплаченной.
 
 
 |  | 
	
		| За помощь кликните ′Спасибо′ → |  | 
	
		|  | 
	
		| 
			| KrEAtive Нерезидент Баланса
 
 
 
 | 
			|  | 
 
 |  | 
			
				
				| #10  Пн Июл 20, 2009 14:03:24 | Сообщить модератору |  
				| 
 |  
			
				| 
 
	  | Svet1 говорит: |  
	  | Недавно выяснила, обратите внимание. При таком раскладе при формировании ф.200 с этой суммы не берется ИПН и ОПВ. Хотя должно, как с выплаченной. |  ИПН и ОПВ берется с начислений. А это, можно сказать, выплаченная сумма, точно такая же, как выплаты через кассу или банк и т.п. Соответственно, удержания ИПН и ОПВ с этой операцией никак не связаны.
 
 
 |  | 
	
		| За помощь кликните ′Спасибо′ → |  | 
	
		|  | 
	
		|  | 
			
				
				| #11  Пн Июл 20, 2009 14:09:01 |  |  
				| 
 |  
			
				| 
 
	  | KrEAtive говорит: |  
	  | 
 
	  | Svet1 говорит: |  
	  | Недавно выяснила, обратите внимание. При таком раскладе при формировании ф.200 с этой суммы не берется ИПН и ОПВ. Хотя должно, как с выплаченной. |  ИПН и ОПВ берется с начислений. А это, можно сказать, выплаченная сумма, точно такая же, как выплаты через кассу или банк и т.п. Соответственно, удержания ИПН и ОПВ с этой операцией никак не связаны.
 |  
 Имела в виду сумму ИПН и ОПВ не начисленную, а к оплате, которая берется исходя из удельного веса выплаченных доходов.
 
 
 |  | 
	
		| За помощь кликните ′Спасибо′ → |  | 
	
		|  | 
	
		| 
			| Natalya-krg Нерезидент Баланса
 
 
 
 | 
			|  | 
 
 |  | 
			
				
				| #12  Пн Июл 20, 2009 14:09:27 | Сообщить модератору |  
				| 
 |  
			
				| 
при таком действе все корректно отражается.  а ипн и опв не нужно удерживать. 
	  | Svet1 говорит: |  
	  | если у вас 1С8, то делаете реализацию (вводите работника как покупателя) Затем документ Регистрация разовых удержаний, внизу есть графа Отражение в бух.учете- там ставите счета 3350-1210 (работник-покупатель). Потом Отражение зарплаты в регл.учете. |  
 
 |  | 
	
		| За помощь кликните ′Спасибо′ → |  | 
	
		|  | 
	
		|  | 
			
				
				| #13  Пн Июл 20, 2009 14:13:51 |  |  
				| 
 |  
			
				| 
 
	  | Natalya-krg говорит: |  
	  | 
при таком действе все корректно отражается.  а ипн и опв не нужно удерживать. 
	  | Svet1 говорит: |  
	  | если у вас 1С8, то делаете реализацию (вводите работника как покупателя) Затем документ Регистрация разовых удержаний, внизу есть графа Отражение в бух.учете- там ставите счета 3350-1210 (работник-покупатель). Потом Отражение зарплаты в регл.учете. |  |  
 При формировании в 1С формы 200, смотрите стр.200.00.06(подлежит перечислению в бюджет)- она не всегда совпадает с стр.200.00.03(исчисленный ИПН)
 
 
 |  | 
	
		| За помощь кликните ′Спасибо′ → |  | 
	
		|  | 
	
		| 
			| Natalya-krg Нерезидент Баланса
 
 
 
 | 
			|  | 
 
 |  |  | 
	
		| За помощь кликните ′Спасибо′ → |  | 
	
		|  | 
	
		|  | 
			
				
				| #15  Пн Июл 20, 2009 14:33:38 |  |  
				| 
 |  
			
				| 
 
	  | Natalya-krg говорит: |  
	  | у меня просто в 200.00.06 стоит сумма начисленного  ИПН. выбирается корректно. |  
 А у нас зарплата выплачивается нерегулярно и частями, денег нет, поэтому ИПН и ОПВ, подлежащие перечислению, меньше, чем начисленные.
 
 
 |  | 
	
		| За помощь кликните ′Спасибо′ → |  | 
	
		|  | 
	
		| 
			| KrEAtive Нерезидент Баланса
 
 
 
 | 
			|  | 
 
 |  | 
			
				
				| #16  Пн Июл 20, 2009 14:34:53 | Сообщить модератору |  
				| 
 |  
			
				| 
 
	  | Svet1 говорит: |  
	  | Имела в виду сумму ИПН и ОПВ не начисленную, а к оплате, которая берется исходя из удельного веса выплаченных доходов |  Может быть, этого я не смотрел. У меня клиенты обычно считают по фактической задолженности, чтобы не заморачиваться.
 
 
 |  | 
	
		| За помощь кликните ′Спасибо′ → |  | 
	
		|  | 
	
		|  | 
			
				
				| #17  Пн Июл 20, 2009 14:43:47 |  |  
				| 
 |  
			
				| 
 
	  | KrEAtive говорит: |  
	  | 
 
	  | Svet1 говорит: |  
	  | Имела в виду сумму ИПН и ОПВ не начисленную, а к оплате, которая берется исходя из удельного веса выплаченных доходов |  Может быть, этого я не смотрел. У меня клиенты обычно считают по фактической задолженности, чтобы не заморачиваться.
 |  
 И я бы с удовольствием не заморачивалась, но денег-то нет!
 
 
 |  | 
	
		| За помощь кликните ′Спасибо′ → |  | 
	
		|  | 
	
		| 
			| Cleaner Нерезидент Баланса
 
 
 
 | 
			|  | 
 
 |  | 
			
				
				| #18  Вт Июл 21, 2009 01:13:09 | Сообщить модератору |  
				| 
 |  
			
				| 
 
	  | Svet1 говорит: |  
	  | А у нас зарплата выплачивается нерегулярно и частями, денег нет, поэтому ИПН и ОПВ, подлежащие перечислению, меньше, чем начисленные. |  А документ "Удержание ИПН и ОПВ по налоговому учету" что на этот счет говорит?
 
 
 |  | 
	
		| За помощь кликните ′Спасибо′ → |  | 
	
		|  | 
	
		|  | 
			
				
				| #19  Вт Июл 21, 2009 13:19:49 |  |  
				| 
 |  
			
				| 
 
	  | Svet1 говорит: |  
	  | Отражение зарплаты в регл.учете. |  Обязательно проверьте в этом документе заполнение аналитики по данному работнику по БУ Кт1210 (контрагент, договор) и НУ. Если аналитика будет пуста, возникнет ситуация, аналогичная моей - незначительная, но неприятная. Нормально работающая "Панель функций" откажется показывать "монитор бухгалтера" с кредиторами и дебиторами и будет вываливать сообщения при запуске программы (если, конечно, вы этой "Панелью функций" пользуетесь
  ). 
 
 |  | 
	
		| За помощь кликните ′Спасибо′ → |  | 
	
		|  | 
	
		|  | 
			
				
				| #20  Вт Июл 21, 2009 16:12:22 |  |  
				| 
 |  
			
				| 
 
	  | Cleaner говорит: |  
	  | 
 
	  | Svet1 говорит: |  
	  | А у нас зарплата выплачивается нерегулярно и частями, денег нет, поэтому ИПН и ОПВ, подлежащие перечислению, меньше, чем начисленные. |  А документ "Удержание ИПН и ОПВ по налоговому учету" что на этот счет говорит?
 |  
 Ничего не говорит, пусто там. Кажется, проблема в том, что у меня база с 2009г, а на 01.01.09 внесены остатки. А товаром гасится часть ЗП за 2008г. В 2009г. этим людям начислений не было, они уволились.
 В Налоговом регистре эта сумма стоит как выплаченная, но колоночки "подлежит перечислению" пустые.
 
 Добавлено спустя 14 минут 27 секунд:
 
 
 
 
	  | Marion говорит: |  
	  | 
 
	  | Svet1 говорит: |  
	  | Отражение зарплаты в регл.учете. |  Обязательно проверьте в этом документе заполнение аналитики по данному работнику по БУ Кт1210 (контрагент, договор) и НУ. Если аналитика будет пуста, возникнет ситуация, аналогичная моей - незначительная, но неприятная. Нормально работающая "Панель функций" откажется показывать "монитор бухгалтера" с кредиторами и дебиторами и будет вываливать сообщения при запуске программы (если, конечно, вы этой "Панелью функций" пользуетесь
  ). |  
 Аналитику я поставила в автомате на каждого, в документе "Разовые удержания" внизу есть графа "отражение в бух.учете", там к сч.1210 прикреплен каждый сотрудник, получивший ТМЗ в счет ЗП. Либо можно вручную аналитику добавлять в "Отражении зарплаты в регл.учете".
 
 
 |  | 
	
		| За помощь кликните ′Спасибо′ → |  | 
	
		|  | 
	
	
	
	
		|  |