Отпуск товара в счет заработной платы в 1С8.1
|
|
#1 Пт Апр 10, 2009 16:32:06
|
|
|
У сотрудника имеется невыданная зарплата(депонированная). По его заявлению ему выдан товар в погашение задолженности. Подскажите какими операциями или какими документами оформить выдачу товара в счет зарплаты. Пробовала операцией 3394-1210, не закрывается задолженность по заработной плате в Расчетной ведомости. Что делать?
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#2 Пт Апр 10, 2009 16:45:59
|
|
|
Артант
Артант говорит: |
какими документами оформить выдачу товара в счет зарплаты. |
Попробуйте ч/з документ "Реализация ТМЦ и услуг".
С ув.
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#3 Пт Апр 10, 2009 17:24:40
|
|
|
И после уже
Артант говорит: |
операцией 3394-1210 |
Артант говорит: |
не закрывается задолженность по заработной плате в Расчетной ведомости. Что делать? |
Проверьте дату и время операции и ведомости, возможно операция проведена позже чем сформирована ведомость.
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#4 Ср Апр 22, 2009 12:15:33
|
|
|
Пробовала по-разному, не закрывается зарплата. Есть еще нюанс: У заказчика имеется задолженность по полученному товару.Эту задолженностьзаказчика(не являющегося работником нашего предприятьия) надо закрыть депонированной заработной платой нашего работника по его заявлению.Как оформить эти операции в программе, чтобы закрыть депонированную зарплату? Помогите пожалуйста!
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Cleaner
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
#5 Ср Апр 22, 2009 12:18:56
|
Сообщить модератору
|
|
Артант говорит: |
Пробовала операцией 3394-1210, не закрывается задолженность по заработной плате в Расчетной ведомости. |
И не закроется. Пока в "Расчет ИПН, ОПВ и удержаний" не отразите удержание из з/п дебиторской задолженности.
Артант говорит: |
задолженностьзаказчика(не являющегося работником нашего предприятьия) надо закрыть депонированной заработной платой нашего работника по его заявлению. |
Аналогично первой ситуации.
Добавлено спустя 18 секунд:
Ветку в 8-ку.
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#6 Ср Апр 22, 2009 12:49:15
|
|
|
Артант говорит: |
У сотрудника имеется невыданная зарплата(депонированная). По его заявлению ему выдан товар в погашение задолженности. Подскажите какими операциями или какими документами оформить выдачу товара в счет зарплаты. Пробовала операцией 3394-1210, не закрывается задолженность по заработной плате в Расчетной ведомости. Что делать? |
если у вас 1С8, то делаете реализацию (вводите работника как покупателя) Затем документ Регистрация разовых удержаний, внизу есть графа Отражение в бух.учете- там ставите счета 3350-1210 (работник-покупатель). Потом Отражение зарплаты в регл.учете.
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
xarann
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
#7 Сб Июл 04, 2009 19:16:12
|
Сообщить модератору
|
|
То есть завести в справочнике Контрагенты работника еще раз, поскольку в документе РеализацияТоваровУслуг поле контрагент может быть только СправочникСсылка.Контрагенты, из ФизическиеЛица там не выбрать...?
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Cleaner
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#9 Пн Июл 20, 2009 13:35:23
|
|
|
Svet1 говорит: |
Артант говорит: |
У сотрудника имеется невыданная зарплата(депонированная). По его заявлению ему выдан товар в погашение задолженности. Подскажите какими операциями или какими документами оформить выдачу товара в счет зарплаты. Пробовала операцией 3394-1210, не закрывается задолженность по заработной плате в Расчетной ведомости. Что делать? |
если у вас 1С8, то делаете реализацию (вводите работника как покупателя) Затем документ Регистрация разовых удержаний, внизу есть графа Отражение в бух.учете- там ставите счета 3350-1210 (работник-покупатель). Потом Отражение зарплаты в регл.учете. |
Недавно выяснила, обратите внимание. При таком раскладе при формировании ф.200 с этой суммы не берется ИПН и ОПВ. Хотя должно, как с выплаченной.
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
KrEAtive
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
#10 Пн Июл 20, 2009 14:03:24
|
Сообщить модератору
|
|
Svet1 говорит: |
Недавно выяснила, обратите внимание. При таком раскладе при формировании ф.200 с этой суммы не берется ИПН и ОПВ. Хотя должно, как с выплаченной. |
ИПН и ОПВ берется с начислений. А это, можно сказать, выплаченная сумма, точно такая же, как выплаты через кассу или банк и т.п. Соответственно, удержания ИПН и ОПВ с этой операцией никак не связаны.
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#11 Пн Июл 20, 2009 14:09:01
|
|
|
KrEAtive говорит: |
Svet1 говорит: |
Недавно выяснила, обратите внимание. При таком раскладе при формировании ф.200 с этой суммы не берется ИПН и ОПВ. Хотя должно, как с выплаченной. |
ИПН и ОПВ берется с начислений. А это, можно сказать, выплаченная сумма, точно такая же, как выплаты через кассу или банк и т.п. Соответственно, удержания ИПН и ОПВ с этой операцией никак не связаны. |
Имела в виду сумму ИПН и ОПВ не начисленную, а к оплате, которая берется исходя из удельного веса выплаченных доходов.
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Natalya-krg
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
#12 Пн Июл 20, 2009 14:09:27
|
Сообщить модератору
|
|
Svet1 говорит: |
если у вас 1С8, то делаете реализацию (вводите работника как покупателя) Затем документ Регистрация разовых удержаний, внизу есть графа Отражение в бух.учете- там ставите счета 3350-1210 (работник-покупатель). Потом Отражение зарплаты в регл.учете. |
при таком действе все корректно отражается. а ипн и опв не нужно удерживать.
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#13 Пн Июл 20, 2009 14:13:51
|
|
|
Natalya-krg говорит: |
Svet1 говорит: |
если у вас 1С8, то делаете реализацию (вводите работника как покупателя) Затем документ Регистрация разовых удержаний, внизу есть графа Отражение в бух.учете- там ставите счета 3350-1210 (работник-покупатель). Потом Отражение зарплаты в регл.учете. |
при таком действе все корректно отражается. а ипн и опв не нужно удерживать. |
При формировании в 1С формы 200, смотрите стр.200.00.06(подлежит перечислению в бюджет)- она не всегда совпадает с стр.200.00.03(исчисленный ИПН)
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Natalya-krg
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#15 Пн Июл 20, 2009 14:33:38
|
|
|
Natalya-krg говорит: |
у меня просто в 200.00.06 стоит сумма начисленного ИПН. выбирается корректно. |
А у нас зарплата выплачивается нерегулярно и частями, денег нет, поэтому ИПН и ОПВ, подлежащие перечислению, меньше, чем начисленные.
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
KrEAtive
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
#16 Пн Июл 20, 2009 14:34:53
|
Сообщить модератору
|
|
Svet1 говорит: |
Имела в виду сумму ИПН и ОПВ не начисленную, а к оплате, которая берется исходя из удельного веса выплаченных доходов |
Может быть, этого я не смотрел. У меня клиенты обычно считают по фактической задолженности, чтобы не заморачиваться.
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#17 Пн Июл 20, 2009 14:43:47
|
|
|
KrEAtive говорит: |
Svet1 говорит: |
Имела в виду сумму ИПН и ОПВ не начисленную, а к оплате, которая берется исходя из удельного веса выплаченных доходов |
Может быть, этого я не смотрел. У меня клиенты обычно считают по фактической задолженности, чтобы не заморачиваться. |
И я бы с удовольствием не заморачивалась, но денег-то нет!
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Cleaner
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
#18 Вт Июл 21, 2009 01:13:09
|
Сообщить модератору
|
|
Svet1 говорит: |
А у нас зарплата выплачивается нерегулярно и частями, денег нет, поэтому ИПН и ОПВ, подлежащие перечислению, меньше, чем начисленные. |
А документ "Удержание ИПН и ОПВ по налоговому учету" что на этот счет говорит?
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#19 Вт Июл 21, 2009 13:19:49
|
|
|
Svet1 говорит: |
Отражение зарплаты в регл.учете. |
Обязательно проверьте в этом документе заполнение аналитики по данному работнику по БУ Кт1210 (контрагент, договор) и НУ. Если аналитика будет пуста, возникнет ситуация, аналогичная моей - незначительная, но неприятная. Нормально работающая "Панель функций" откажется показывать "монитор бухгалтера" с кредиторами и дебиторами и будет вываливать сообщения при запуске программы (если, конечно, вы этой "Панелью функций" пользуетесь ).
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#20 Вт Июл 21, 2009 16:12:22
|
|
|
Cleaner говорит: |
Svet1 говорит: |
А у нас зарплата выплачивается нерегулярно и частями, денег нет, поэтому ИПН и ОПВ, подлежащие перечислению, меньше, чем начисленные. |
А документ "Удержание ИПН и ОПВ по налоговому учету" что на этот счет говорит? |
Ничего не говорит, пусто там. Кажется, проблема в том, что у меня база с 2009г, а на 01.01.09 внесены остатки. А товаром гасится часть ЗП за 2008г. В 2009г. этим людям начислений не было, они уволились.
В Налоговом регистре эта сумма стоит как выплаченная, но колоночки "подлежит перечислению" пустые.
Добавлено спустя 14 минут 27 секунд:
Marion говорит: |
Svet1 говорит: |
Отражение зарплаты в регл.учете. |
Обязательно проверьте в этом документе заполнение аналитики по данному работнику по БУ Кт1210 (контрагент, договор) и НУ. Если аналитика будет пуста, возникнет ситуация, аналогичная моей - незначительная, но неприятная. Нормально работающая "Панель функций" откажется показывать "монитор бухгалтера" с кредиторами и дебиторами и будет вываливать сообщения при запуске программы (если, конечно, вы этой "Панелью функций" пользуетесь ). |
Аналитику я поставила в автомате на каждого, в документе "Разовые удержания" внизу есть графа "отражение в бух.учете", там к сч.1210 прикреплен каждый сотрудник, получивший ТМЗ в счет ЗП. Либо можно вручную аналитику добавлять в "Отражении зарплаты в регл.учете".
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|