Энциклопедия Баланса Энциклопедия Баланса
Бухгалтерия, налогообложение, стандарты, отчетность, налоговые программы, консультации
ПравилаПравила ЗарегистрироватьсяРегистрация ПрофильВход ПрофильМои данные Личные письмаЛичные письма RSS подписка на форумRSS Поиск по форумуПоиск по форуму Рекламодателям
Сроки представления:
до 15 марта: 510.00, 400.00, 421.00
до 20 марта: 320.00/328.00 (импорт в феврале.)
до 20 марта: 851.00 (договор с февраля), 870.00 (разрешит.док.за февраль)
до 01 апреля: 100.00,110.00,130.00,150.00,180.00 годовые формы по КПН за 2023г.
до 01 апреля: 700.00 годовая форма по земле, транспорту и имуществу за 2023г.
до 01 апреля: 220.00,230.00,240.00 годовые формы по ИПН за 2023г.
до 01 апреля: 920.00 по единому земельному налогу за 2023г.
до 01 апреля: 912.00 по фиксированному вычету (СНР) за 2023г.
до 01 апреля: 101.04 КПН с нерезидента по невыпл.доходам за 2023г.
до 01 апреля: 101.03, 101.04, КПН у источника выплаты, за 4 квартал 2023г.
Сроки уплаты:
до 20 марта:
- Акциз (ф.400.00, 421.00)
- НДС и акциз по импорту в феврале (ф.320.00/328.00)
- Плата за эмиссии (ф.870.00, разрешит.док.за февраль)
до 26 марта:
- АП по КПН за март (ф.101.01);
- ИПН, ОПВ, СО, СН, ОППВ, ОСМС, ВОСМС и ОПВР (ф.200.00,910.00)
- плата за польз.зем.участками (ф.851.00)
- плата за наруж.рекламу (за февраль)
- КПН за нерезидента (ф.101.04 по доходам в феврале)
Техподдержка КН и СОНО sonosd@kgd.minfin.gov.kz Техподдержка ИС ЭСФ esfsd@kgd.minfin.gov.kz
Все санкционные списки по РФ
  • Информация по ЕАЭС (Таможенный союз), Об обязанностях при обращении товаров
  • Формы налоговой отчетности 2022 год, 2023 год, все ФНО по годам
  • Ставки в 2023 г.: КПН 20%, НДС 12%, ИПН 10%, СН 9,5%, СО 3,5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ЕП 20%
  • Ставки в 2024 г.: КПН 20%, НДС 12%, ИПН 10%, СН 9,5%, СО 3,5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ОПВР 1,5%, ЕП 21,5%
  • с 1 января 2023: МРП 3 450, МЗП 70 000, стандартный НВ для ИПН 48 300
  • с 1 января 2024: МРП 3 692, МЗП 85 000, стандартный НВ для ИПН 51 688
  • Пределы для СНР в 2023 г.: патент 12 171 600, упрощенка 82 931 100, упрощенка с ТИС 241 665 600, фиксированный вычет 497 434 800, розничный налог 2 070 000 000. Предел для ЕСП 4 053 750
  • Пределы для СНР в 2024 г.: патент 13 025 376, упрощенка 88 748 296, упрощенка с ТИС 258 617 216, фиксированный вычет 532 327 328, розничный налог 2 215 200 000. ЕСП отменен.
  • Пределы для НДС в 2023 г.: для всех 69 000 000, для упрощенки с ТИС 428 434 800
  • Пределы для НДС в 2024 г.: для всех 73 840 000, для упрощенки с ТИС 458 487 328
  • Базовые ставки НБ РК: с 28.08.23. 16,50; с 09.10.23. 16,00, с 27.11.23. 15,75; с 22.01.24. 15,25; с 26.02.24. 14,75. Все базовые ставки НБ РК. Все курсы валют НБ РК


  • Продается домен TAX.KZ, по вопросам приобретения обратитесь пожалуйста на поддержку

    Налоговая проверка при закрытии ТОО

    Аналитические статьи: "Учёт и налогообложение заработной платы в 2023 году" и в 2022 году"

    Вы можете задать свой вопрос в качестве гостя на Балансе. Вопрос будет опубликован после проверки @Я в гостях у Баланса: задать вопрос. Как найти свой вопрос?

    В борьбе за грамотность: Налогообложение; Упрощенная декларация; Сдать, а не "здать"; Передать документы с нaрочным, нарочно ‐ это совсем другое значение.

    Как повысить свой статус? Как завести тему и правильно ответить? Что такое вандализм? Google поиск по сайту:


    Посмотрите похожие темы
    Где брать нормы расходов сырья по про...
    Бухгалтерские проводки по готовой продукции (Лука Про)
    Оприходование готовой продукции с переработки: какие проводки
    Каковы проводки списания готовой продукции на собственные нужды ?
    Как списать остаток готовой продукции...
    Начать новую тему  Ответить на тему      На главную Энциклопедия Баланса »
     
    Проводки по производству и реализации готовой продукции     
    kaz
    Нерезидент Баланса


      

    #1 Вс Мар 22, 2009 11:54:57 Сообщить модератору   

    База знаний: http://balans.kz/viewtopic.php?p=162849#162849
    Подскажите,пожалуйста.
    Мы готовим фито чаи. Какие проводки нужно дать, чтобы все потом закрывалось, после передачи чая в товар на реализаци.
    1. Приобрет сырье /травы/ для производства чая, передача его впроизводство.
    2.Тара, зарплата,транспортировка, эл.энергия, газ и прочее /это идет на себестоимость??/какие проводки?
    3. Готовый чай уходит на реализацию, как товар.
    Вот примерная схема всех наших операций.
    Подскажите пожалуйста, а то у меня висит и висит на счетах сумма, накапливается, а что дальше не знаю. Спасибо.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    kaz
    Нерезидент Баланса


      

    #2 Вс Мар 22, 2009 12:08:49 Сообщить модератору   

    Очень прошу профи, подскажите.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    minura
    Коллега
    Спасибки: +44 Профиль
    Личное сообщение

      

    #3 Вс Мар 22, 2009 12:24:20   

    kaz говорит:
    в 1С?


    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    kaz
    Нерезидент Баланса


      

    #4 Вс Мар 22, 2009 12:30:12 Сообщить модератору   

    minura
    Да, в 1С, но по моему проводки не совсем корректные.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Solitary
    Нерезидент Баланса


      

    #5 Вс Мар 22, 2009 12:31:41 Сообщить модератору   

    вы через документ "Производство" делаете?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    kaz
    Нерезидент Баланса


      

    #6 Вс Мар 22, 2009 12:33:06 Сообщить модератору   

    Solitary говорит:
    вы через документ "Производство" делаете?

    Нет.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    minura
    Коллега
    Спасибки: +44 Профиль
    Личное сообщение

      

    #7 Вс Мар 22, 2009 12:46:45 Сказали Спасибо❤   

    kaz говорит:
    Подскажите,пожалуйста.

    kaz говорит:

    Д/т 1310К/т3310 приобретены сырьё и материалы
    Д/т8112К/т1310 списаны сырьё и материалы на производство
    Д/т8115К/т3310транспортировка, эл.энергия, газ и прочее
    Д/т8113К/т3350зарплата производственных
    Д/т8114К/т3210соц.отчисления производственных
    Д/т8114К/т3150соц.налог производственных
    Д/т1320К/т8111готовая продукция с производства на склад
    Д/т7010К/т1320списана себестоимость при реализации
    Вот примерная схема всех Ваших операций.

    Добавлено спустя 9 минут 28 секунд:

    [quote="minura
    Главное пропустила:
    Собираем на производственный счёт:
    8111 8113 зарплата
    8111 8114 соц.отчисления
    8111 8115 накладные расходы
    8111 8112 списание сырья и материалов
    После этого следующие проводки:
    Д/т1320К/т8111готовая продукция с производства на склад
    Д/т7010К/т1320списана себестоимость при реализации


    Добавлено спустя 8 минут 43 секунды:

    Если у Вас постоянный производственный цикл, то я Вам советую работать в 1С ч/з "Документ". Очень удобно. У Вас 7ка или 8ка?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    kaz
    Нерезидент Баланса


      

    #8 Вс Мар 22, 2009 13:23:53 Сообщить модератору   

    minura, спасибо дорогая,
    У меня 7ка.
    В меню "Документ"- производство???

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    minura
    Коллега
    Спасибки: +44 Профиль
    Личное сообщение

      

    #9 Вс Мар 22, 2009 13:40:01   

    "Спасибо"-кнопочка наверху
    Сейчас попропую поэтапно расписать пр.цикл в 7-ке. Подождите...

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    kaz
    Нерезидент Баланса


      

    #10 Вс Мар 22, 2009 14:29:09 Сообщить модератору   

    minura говорит:
    Сейчас попропую поэтапно расписать пр.цикл в 7-ке. Подождите...

    Спасибо еще раз.
    Я не зарегистрирована, кнопочка "спасибо" не работает для меня.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Елена Т
    Эксперт-модератор
    Спасибки: +3480 Профиль
    Личное сообщение

      

    #11 Вс Мар 22, 2009 14:31:12   

    kaz говорит:
    Я не зарегистрирована

    Кто Вам мешает зарегестрироваться?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    minura
    Коллега
    Спасибки: +44 Профиль
    Личное сообщение

      

    #12 Вс Мар 22, 2009 14:41:27 Сказали Спасибо❤   

    Я не настаиваю на кнопке, мне все-равно приятно.
    Я всегда работаю ч/з «Журналы» - «Новый»
    В Справочнике «Производство и реализация»:
    • «Вид деятельности» ставите V «Производственный вид д/ти»
    • «Состав продукции» - номенклатура вашей гот.продукции(например «чай зеленый 50гр.») Плановое к/во я ставлю-1, пл.себ/ть ставлю примерную(пробную) после окончания произв.цикла беру фактическую и уже работаю с полученной себ/тью, в следующие циклы не меняю.

    Эти операции Вы знаете.
    1. Журналы - «Поступление материалов», «Услуги сторонних организаций», «Списание мат/в» (сч.списания 8112)
    2. Начисление амортизации ФА
    3. Ведомость начислений(зарплата производственных) В кармашке «Общие» выбираете сч.8113

    Следующие операции последней датой отчётного м/ца, порядок операций обязательно соблюдайте!
    4. Закрытие периода(ставите V «Отнести затраты производства на сч.8111)
    5. Выпуск гот продукции- кнопка «Рассчитать» - в кармашке «Вид д/ти» выберите производственный вид. Кнопка «Заполнить». Заполнится весь список продукции. Если какого-либо вида прод. в отчётном м/це нет, то удаляете со списка в табл.части. С производственного отчёта о выпуске продукции проставляете фактич.к/во выпущенной продукции. Кнопка «Провести» просчитает фактич. себ/ть на ед.продукции.-«Ок».
    6. При реализации продукции в течении м/ца, к-рая в 1С ещё не оприходована на склад в док «Реализация т/в» в закладке «Общие» ставите V «не формировать проводки по списанию ТМЦ». В конце месяца формируете док/т «Списание товаров» в закладке табл.часть ставите V «Списание ранее реализованных ТМЗ» - кн.«Заполнить»
    7. Закрытие периода(ставите V «Рассчитать итоговый доход»)

    На конец периода не должно быть сальдо по производственным счетам. Имейте ввиду, что есть ещё и незавершёнка. Или вы её не показываете?

    Добавлено спустя 7 минут 52 секунды:

    «Услуги сторонних организаций» в производственной д/ти - сч.8115

    Добавлено спустя 3 минуты 14 секунд:

    "Начисление амортизации ФА" по производственному оборудованию не морочусь и тоже отношу на сч. 8115, а воще надо на сч.8416

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    kaz
    Нерезидент Баланса


      

    #13 Вс Мар 22, 2009 15:09:54 Сообщить модератору   

    minura
    Нет слов, спасибо большое за столь подробное объяснение.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Delya
    Нерезидент Баланса


      

    #14 Вт Фев 23, 2010 15:07:58 Сообщить модератору   

    При списании материалов на счет производства автоматически стоит счет 7010, хотя необходимо списывать на счет 8112. Как исправить ошибку?

    Добавлено спустя 57 секунд:

    1C 7.7

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Гульайшам
    Резидент Баланса
    Спасибки: +17 Профиль
    Личное сообщение

      

    #15 Ср Май 05, 2010 14:23:16   

    Здравствуйте. Читая, эту ветку пытаюсь следовать совету коллеги minura. (АУ...minura).Но в состав продукции, в которой надо заполнить плановое кол-во и плановую себестоимость не могу записать новую строку. Что делать?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    доми
    Нерезидент Баланса


      

    #16 Ср Май 05, 2010 15:02:27 Сообщить модератору   

    производственные счета (8110,8410) надо закрывать каждый месяц ?

    Добавлено спустя 1 минуту 4 секунды:

    или только в конце года ,в учетной политике по этому вопросу ничего не прописано

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Христина Ивановна
    Нерезидент Баланса


      

    #17 Ср Май 05, 2010 15:04:33 Сообщить модератору   

    доми говорит:
    производственные счета (8110,8410) надо закрывать каждый
    кто-то в конце года, мы закрываем ежемесячно, считаю, так правильнее, картина реальнее.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    доми
    Нерезидент Баланса


      

    #18 Ср Май 05, 2010 15:15:39 Сообщить модератору   

    я закрыла и все расходы перешли на счет 1341 ,а с 1341 потом куда .

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Сабиля
    Коллега
    Спасибки: +30 Профиль
    Личное сообщение

      

    #19 Пт Дек 10, 2010 12:43:56   

    Добрый день профи! Сложилась такая ситуация, ТОО буквально полгода занималось выпуском мебели, т.е. покупали всякую фурнитуру, доски и т.п. (далее урнитура) для изготовления мебели. Бухгалтер весь этот приход фурнитуры поставил на счет 1330 на сумму 7 млн.тенге. Теперь готовую мебель нужно отписать через расходную накладную, товара-то по 1 с-ке нет, а фурнитура есть. Как же теперь быть, чтобы не перебивать весь приход на счет 1310, списать всю фурнитуру на реализацию готовой мебели?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    esiphi
    Лучший спасатель 2013
    Спасибки: +5733 Профиль
    Личное сообщение

      

    #20 Пт Дек 10, 2010 12:54:56 Сказали Спасибо❤   

    Сабиля
    Сабиля говорит:
    Сложилась такая ситуация, ТОО буквально полгода занималось выпуском мебели, т.е. покупали всякую фурнитуру, доски и т.п. (далее урнитура) для изготовления мебели. Бухгалтер весь этот приход фурнитуры поставил на счет 1330 на сумму 7 млн.тенге. Теперь готовую мебель нужно отписать через расходную накладную, товара-то по 1 с-ке нет, а фурнитура есть. Как же теперь быть, чтобы не перебивать весь приход на счет 1310
    .
    Предлагаю:
    1.Дт 8110-Кт 1330-(сисание фарнитуры).
    2.Дт 1320-Кт 8110-(Оприходование мебели).
    3.Дт 7110-Кт 1320-(Списание мебели по с/стоимости при реализации)
    4.Дт 1210-Кт 6010-(Реализация).
    5.Дт 1210-Кт 3130-(Начисление НДС).
    С ув.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Сабиля
    Коллега
    Спасибки: +30 Профиль
    Личное сообщение

      

    #21 Пт Дек 10, 2010 14:15:38   

    спасибо! как всегда выручили

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    nadezhda65
    Стажер
    Спасибки: 0 Профиль
    Личное сообщение

      

    #22 Пн Июн 11, 2012 20:15:58   

    Подскажите,пожалуйста.
    Производство напитков. в 1С 8 версия 1,5
    Раньше работала в 1С 7.7 все понятно, а вот в 1с 8 не очень

    Добавлено спустя 8 минут 54 секунды:

    Подскажите,пожалуйста.
    Производство напитков. в 1С 8 версия 1,5
    как осуществить нужные проводки?
    1.Покупка сырья
    2.Переработка
    3. Перевести из производства в товар
    Раньше работала в 1С 7.7 все понятно, а вот в 1с 8 не очень

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Ирина Локтионова
    Команда Баланса
    Спасибки: +4536 Профиль
    Личное сообщение

      

    #23 Пн Июн 11, 2012 21:33:28 Сказали Спасибо❤   

    nadezhda65 говорит:
    1.Покупка сырья

    Документом "Приобретение ТМЗ и услуг"
    nadezhda65 говорит:
    2.Переработка
    3. Перевести из производства в товар

    http://balans.kz/viewtopic.php?t=37390
    http://balans.kz/viewtopic.php?t=14597
    http://balans.kz/viewtopic.php?t=32480
    http://balans.kz/viewtopic.php?t=32779
    http://balans.kz/viewtopic.php?t=24923

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    ТокиТок
    Коллега
    Спасибки: 0 Профиль
    Личное сообщение

      

    #24 Ср Янв 30, 2013 10:32:12   

    Здравствуйте! Как делать выпуск готовой продукции я поняла (всё просто отлично расписано), но я не поняла вот что: допустим у меня 5 видов ГП и все они разные и материал на них затрачивается разный

    Добавлено спустя 7 минут 3 секунды:

    Извиняюсь, не на ту кнопку нажала. В общем материал затрачивается разный и количество материала тоже разное. Это как-то учитывается в 1С или программе вообще параллельно, что допустим на порцию Бризоля у меня ушло 500 грамм мяса, а на Бифштекс 300 грамм? Получается я в общем списываю допустим 3 килограмма мяса и делаю выпуск 3 Бризолей и 5 Бифштексов, а сколько конкретно ушло на 1 порцию ГП программе не важно, так? Может немного путано, но подскажите правильно ли я поняла.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    VFrol
    Резидент Баланса
    Спасибки: +312 Профиль
    Личное сообщение

      

    #25 Ср Янв 30, 2013 11:01:33   

    ТокиТок, В настройке "Бух.учет для Казахстана" , производственный модуль весьма упрощен. Как раз в части распределения прямых затрат , программа работает так как Вы и поняли.
    Можно обойти этот недостаток (правда весьма кривоватым путем) , применив для каждой продукции свою номенклатурную группу. В этом случае списание материалов будет попадать в себестоимость одной номенклатурной группы , в следовательно в одну определенную продукцию.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    ТокиТок
    Коллега
    Спасибки: 0 Профиль
    Личное сообщение

      

    #26 Ср Янв 30, 2013 11:06:29   

    VFrol говорит:
    применив для каждой продукции свою номенклатурную группу. В этом случае списание материалов будет попадать в себестоимость одной номенклатурной группы , в следовательно в одну определенную продукцию.

    Блин, а можно в этом месте поподробнее (для тех кто в танке)? Embarassed

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    VFrol
    Резидент Баланса
    Спасибки: +312 Профиль
    Личное сообщение

      

    #27 Ср Янв 30, 2013 11:30:58 Сказали Спасибо❤   

    Дело в том , что при списании материалов и др.прямых затрат на счетах 8110,8310 возможно учесть только аналитику по "Подразделению" и "Номенклатурной группе" (Закладка "Счета учета затрат" в документе "Требование -накладная"). Увы другого в Вашей настройке не дано. Соответственно и формирование себестоимости происходит в разрезе "Подразделение" и "Номенклатурная группа".
    Поэтому , присвоив каждой "Брюзоле" номенклатурную группу(НГ) - "Брюзоль" , а "Котлете" соответственно НГ "Котлета" , Вам удастся распределить списанные прямые затраты более менее точно.
    НГ можно присвоить каждой номенклатуре заполнив реквизит "Номенклатурная группа" в справочнике номенклатуры.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    ТокиТок
    Коллега
    Спасибки: 0 Профиль
    Личное сообщение

      

    #28 Ср Янв 30, 2013 11:45:30   

    Короче лучше не заморачиваться и списывать по калькуляции, а расход продуктов на определённое блюдо расчитать в программе типа R-Keeper. Всё ясно! Спасибо за быстрый ответ. (Жму спасибку)

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    VFrol
    Резидент Баланса
    Спасибки: +312 Профиль
    Личное сообщение

      

    #29 Ср Янв 30, 2013 11:55:28   

    ТокиТок, Да нет , можно приобрести модуль "Общепит" и будет Вам праздник.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    ТокиТок
    Коллега
    Спасибки: 0 Профиль
    Личное сообщение

      

    #30 Сб Фев 16, 2013 17:02:33   

    Здравствуйте! Я сделала выпуск готовой продукции, но не продала её, она осталась на складе, (назовем её А), теперь при выпуске следующей ГП (например Б) фактическая себестоимость А ложится на себестоимость Б и соответственно увеличивает её. Что я делаю не так?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    ТокиТок
    Коллега
    Спасибки: 0 Профиль
    Личное сообщение

      

    #31 Сб Фев 16, 2013 19:55:39   

    И ещё вопрос в вдогонку: на себестоимость ГП ложится з/п производственных рабочих, и премия тоже?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    ol4ik1904
    Резидент Баланса
    Спасибки: +65 Профиль
    Личное сообщение

      

    #32 Вс Май 05, 2013 03:14:33   

    Здравствуйте,прошу помочь с вопросом,не сталкивалась никогда с производством ,но вот понадобилось.Сделала все как описано выше в сообщении №7 и №12, но возник вопрос, если я выпуск продукции делаю допустим не в конце месяца,а в середине месяца,как тогда быть со следующими расходами:
    minura говорит:


    Д/т8115К/т3310транспортировка, эл.энергия, газ и прочее ,аренда цеха
    Д/т8113К/т3350зарплата производственных
    Д/т8114К/т3210соц.отчисления производственных
    Д/т8114К/т3150соц.налог производственных


    ведь начисление по данным расходам будет только в конце месяца?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Ёжик
    Сертификат CIPA
    Спасибки: +11 Профиль
    Личное сообщение

      

    #33 Пн Май 06, 2013 10:00:18 Сказали Спасибо❤   

    ol4ik1904, производственные счета закроются на себестоимость в конце месяца. Вас что именно смущает? Что продукцию реализуете до закрытия себестоимости?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Delya
    Нерезидент Баланса


      

    #34 Пн Май 06, 2013 15:59:10 Сообщить модератору   

    Подскажите, пожалуйста, верны ли проводки:
    Дт1310 Кт3310 - приобрели материал
    Дт8110 Кт1310 - списываем материал на производство
    Дт1320 Кт8110 - произведена готовая продукция
    Дт1330 Кт1320 - перемещение со склада "готовая продукция" на склад "товары"
    Дт1210 Кт1330 - реализация товара.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    VFrol
    Резидент Баланса
    Спасибки: +312 Профиль
    Личное сообщение

      

    #35 Пн Май 06, 2013 17:42:36 Сказали Спасибо❤   

    Delya говорит:
    Дт1330 Кт1320 - перемещение со склада "готовая продукция" на склад "товары"
    Дт1210 Кт1330 - реализация товара.

    Это как - то так -то э... м..?
    Реализация всегда так была
    Дт1210 Кт6010
    Дт7010 Кт1320

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Delya
    Нерезидент Баланса


      

    #36 Пн Май 06, 2013 18:12:37 Сообщить модератору   

    Спасибо что исправили. Получается последние проводки будут такими:
    Дт1330 Кт1320
    Дт1210 Кт6010
    Дт7010 Кт1330
    Или Вы считаете перемещение с одного склада в другой лишнее?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    ol4ik1904
    Резидент Баланса
    Спасибки: +65 Профиль
    Личное сообщение

      

    #37 Ср Май 08, 2013 02:45:22   

    Ёжик говорит:
    что именно смущает? Что продукцию реализуете до закрытия себестоимости?

    спасибо ,да смущал данный пункт,но ответ на свой вопрос нашла в другой ветке.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    VFrol
    Резидент Баланса
    Спасибки: +312 Профиль
    Личное сообщение

      

    #38 Ср Май 08, 2013 09:50:20 Сказали Спасибо❤   

    Delya говорит:
    Или Вы считаете перемещение с одного склада в другой лишнее?

    Перемещение не лишнее , а вот изменение счета на 1330 это лишнее.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Delya
    Нерезидент Баланса


      

    #39 Ср Май 08, 2013 12:36:17 Сообщить модератору   

    VFrol говорит:
    изменение счета на 1330 это лишнее.

    Дело в том, что на складе имеется товар который мы купили в прошлом году. Он у меня сидит на счете 1330 - товары. С этого года мы сам стали производить этот товар - который я сажаю на счет 1320 - готовая продукция. Для того чтобы реализовать этот товар, я же могу выбрать только один счет либо 1330 либо 1320. Как тогда быть?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    VFrol
    Резидент Баланса
    Спасибки: +312 Профиль
    Личное сообщение

      

    #40 Ср Май 08, 2013 13:24:23 Сказали Спасибо❤   

    Delya, В данной ситуации Вам даже удобнее торговать с разных счетов. Старый покупной товар и Ваша продукция.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Delya
    Нерезидент Баланса


      

    #41 Ср Май 08, 2013 13:28:54 Сообщить модератору   

    VFrol, т.е может получиться так, что одному покупателю я выдам два счета-фактуры, верно? В I квартале я выписывала весь товар с одного счета 1330, как теперь быть?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Delya
    Нерезидент Баланса


      

    #42 Ср Май 08, 2013 15:14:35 Сообщить модератору   

    Я попробовала с одном счете фактуре поменять счета, теоретически это возможно, но насколько правильно?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Показать сообщения:   
    Начать новую тему   Ответить на тему    На главную Энциклопедия Баланса »
     
    Страница 1 из 1
    Cайт взаимодействует с файлами cookie. Продолжая работу с сайтом, Вы разрешаете использование cookie-файлов. Вы всегда можете отключить файлы cookie в настройках Вашего браузера. 2006-2024 Hosting hoster.kz