Сроки представления:
до 17 декабря: 510.00, 400.00, 421.00
до 20 декабря: 320.00/328.00 (импорт в ноябре)
до 20 декабря: 851.00 (договор с ноября), 870.00 (разрешит.док.за ноябрь)
до 31 декабря: 101.02 АП по КПН окончательный расчет за 2024г.
Сроки уплаты:
до 20 декабря:
- Акциз (ф.400.00, 421.00)
- НДС и акциз по импорту в ноябре (ф.320.00/328.00)
- Плата за эмиссии (ф.870.00, разрешит.док.за ноябрь)
до 25 декабря:
- АП по КПН за декабрь (ф.101.01);
- ИПН, ОПВ, ОПВР, СО, СН, ОСМС, ВОСМС или Единый Платеж ( (ф.200.00,910.00)
- плата за польз.зем.участками (ф.851.00)
- плата за наруж.рекламу (за ноябрь)
- КПН за нерезидента (ф.101.04 по доходам в ноябре)
Техподдержка КН и СОНО sonosd@kgd.minfin.gov.kz Техподдержка ИС ЭСФ esfsd@kgd.minfin.gov.kz
Все санкционные списки по РФ
|
Информация по ЕАЭС (Таможенный союз), Об обязанностях при обращении товаров
Формы налоговой отчетности 2022 год, 2023 год, все ФНО по годам
Ставки в 2023 г.: КПН 20%, НДС 12%, ИПН 10%, СН 9,5%, СО 3,5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ЕП 20%
Ставки в 2024 г.: КПН 20%, НДС 12%, ИПН 10%, СН 9,5%, СО 3,5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ОПВР 1,5%, ЕП 21,5%
с 1 января 2023: МРП 3 450, МЗП 70 000, стандартный НВ для ИПН 48 300
с 1 января 2024: МРП 3 692, МЗП 85 000, стандартный НВ для ИПН 51 688
Пределы для СНР в 2023 г.: патент 12 171 600, упрощенка 82 931 100, упрощенка с ТИС 241 665 600, фиксированный вычет 497 434 800, розничный налог 2 070 000 000. Предел для ЕСП 4 053 750
Пределы для СНР в 2024 г.: патент 13 025 376, упрощенка 88 748 296, упрощенка с ТИС 258 617 216, фиксированный вычет 532 327 328, розничный налог 2 215 200 000. ЕСП отменен.
Пределы для НДС в 2023 г.: для всех 69 000 000, для упрощенки с ТИС 428 434 800
Пределы для НДС в 2024 г.: для всех 73 840 000, для упрощенки с ТИС 458 487 328
Базовые ставки НБ РК: с 27.11.23. 15,75; с 22.01.24. 15,25; с 26.02.24. 14,75; с 03.06.24. 14,5; с 15.07.24. 14,25. Все базовые ставки НБ РК. Все курсы валют НБ РК
|
|
проводки закрытия периода
|
|
#1 Вт Фев 24, 2009 14:17:05
|
Сообщить модератору
|
|
Здравствуйте! У меня несколько вопросов:
1) нотариус предоставляет только квитанцию к ПКО, чек не дает - можно отнести на вычеты?;
2) есть переплата по пени за 2008г.,эти остатки висят в оборотке красным, что с ними делать: пусть висят или перебросить на другой счет? в фин.отчетности и бух.балансе надо где-нибудь отражать?;
3) оплачены аванс.платежи по КПН за 2008г. на сч.3110, где отразить начисление? и где отразить начисление платы за эмиссию в окр. среду?
4) закрывается ли каким-нибудь счетом амортизация по бух.учету, сейчас она у меня на сч. 2420?
5)налог на транспорт начислен в 2008г. сч. 3170, уплачен в январе 2009г., на 31.12.08г. - надо закрывать каким-нибудь счетом?
Заранее благодарю за ответы
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#3 Вт Фев 24, 2009 14:49:09
|
|
|
Нерезидент Баланса
Нерезидент Баланса говорит: |
по почте мы отправляем документы |
Нерезидент Баланса говорит: |
административные расходы |
Верно.
С ув.
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#5 Чт Фев 26, 2009 14:21:26
|
|
|
1. Вообще то услуги нотариуса идут на вычеты, вы к нему обратились с вопросами связанными с вашей деятельностью, возьмите копию патента, РНН для заполнения ф.100.
2. Пеня пусть висит, в счет будущих платежей и она отражается в балансе.
3. Начисление КПН Д7710 К3110
4. Амортизация не закрывается с этого счета, когда срок эксплуатации ОС закончится тогда и спишите (Д2420 К2410)
5. Что касается налога на транспорт. Первая проводка к начислению Д7210 К3170, к оплате Д3170 К 1010 или 1030.
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#6 Пт Фев 27, 2009 14:01:09
|
|
|
У меня возник спор с бухгалтером:
начисление КПН Д 7710 К3110 я всегда делала в конце года на 31.12
на данной фирме начисление по КПН делалось ежемесячно согласно Самоучителю по БИКО
цитирую:
в течении года - расчет налогов- Начислен КПН 30% 7710 3110
20.12.07 - расчет налогов- Доначислен КПН 7710 3110
31.12.07 - расчет налогов- Доначислен КПН согласно декларации 7710 3110
в "течении года" трактуется как ежемесячное начисление.
Кто прав и где можно еще посмотреть когда нужно делать данную проводку
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#7 Пт Фев 27, 2009 14:50:46
|
|
|
oksi@d
oksi@d говорит: |
течении года - расчет налогов- Начислен КПН 30% 7710 3110
20.12.07 - расчет налогов- Доначислен КПН 7710 3110
31.12.07 - расчет налогов- Доначислен КПН согласно декларации 7710 3110 |
Это правильное отражение в учете начисления КПН за 2007г.Данные отраженные в ф.101 сответсвуют данным фин.отчетности в разрезе периодов в течении года.
С ув.
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#8 Пт Фев 27, 2009 14:55:21
|
|
|
oksi@d говорит: |
в течении года - расчет налогов- Начислен КПН 30% 7710 3110 |
Получается что данную проводку надо делать ежемесячно?
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
Cайт взаимодействует с файлами cookie. Продолжая работу с сайтом, Вы разрешаете использование cookie-файлов. Вы всегда можете отключить файлы cookie в настройках Вашего браузера. 2006-2024 Hosting hoster.kz
|