Энциклопедия Баланса Энциклопедия Баланса
Бухгалтерия, налогообложение, стандарты, отчетность, налоговые программы, консультации
ПравилаПравила ЗарегистрироватьсяРегистрация ПрофильВход ПрофильМои данные Личные письмаЛичные письма RSS подписка на форумRSS Поиск по форумуПоиск по форуму Рекламодателям
Сроки представления:
до 17 декабря: 510.00, 400.00, 421.00
до 20 декабря: 320.00/328.00 (импорт в ноябре)
до 20 декабря: 851.00 (договор с ноября), 870.00 (разрешит.док.за ноябрь)
до 31 декабря: 101.02 АП по КПН окончательный расчет за 2024г.
Сроки уплаты:
до 20 декабря:
- Акциз (ф.400.00, 421.00)
- НДС и акциз по импорту в ноябре (ф.320.00/328.00)
- Плата за эмиссии (ф.870.00, разрешит.док.за ноябрь)
до 25 декабря:
- АП по КПН за декабрь (ф.101.01);
- ИПН, ОПВ, ОПВР, СО, СН, ОСМС, ВОСМС или Единый Платеж ( (ф.200.00,910.00)
- плата за польз.зем.участками (ф.851.00)
- плата за наруж.рекламу (за ноябрь)
- КПН за нерезидента (ф.101.04 по доходам в ноябре)
Техподдержка КН и СОНО sonosd@kgd.minfin.gov.kz Техподдержка ИС ЭСФ esfsd@kgd.minfin.gov.kz
Все санкционные списки по РФ
  • Информация по ЕАЭС (Таможенный союз), Об обязанностях при обращении товаров
  • Формы налоговой отчетности 2022 год, 2023 год, все ФНО по годам
  • Ставки в 2023 г.: КПН 20%, НДС 12%, ИПН 10%, СН 9,5%, СО 3,5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ЕП 20%
  • Ставки в 2024 г.: КПН 20%, НДС 12%, ИПН 10%, СН 9,5%, СО 3,5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ОПВР 1,5%, ЕП 21,5%
  • с 1 января 2023: МРП 3 450, МЗП 70 000, стандартный НВ для ИПН 48 300
  • с 1 января 2024: МРП 3 692, МЗП 85 000, стандартный НВ для ИПН 51 688
  • Пределы для СНР в 2023 г.: патент 12 171 600, упрощенка 82 931 100, упрощенка с ТИС 241 665 600, фиксированный вычет 497 434 800, розничный налог 2 070 000 000. Предел для ЕСП 4 053 750
  • Пределы для СНР в 2024 г.: патент 13 025 376, упрощенка 88 748 296, упрощенка с ТИС 258 617 216, фиксированный вычет 532 327 328, розничный налог 2 215 200 000. ЕСП отменен.
  • Пределы для НДС в 2023 г.: для всех 69 000 000, для упрощенки с ТИС 428 434 800
  • Пределы для НДС в 2024 г.: для всех 73 840 000, для упрощенки с ТИС 458 487 328
  • Базовые ставки НБ РК: с 22.01.24. 15,25; с 26.02.24. 14,75; с 03.06.24. 14,5; с 15.07.24. 14,25; с 02.12.24. 15,25 Все базовые ставки НБ РК. Все курсы валют НБ РК


  • Продается домен TAX.KZ, по вопросам приобретения обратитесь пожалуйста на поддержку

    Налоговая проверка при закрытии ТОО

    Аналитические статьи: "Учёт и налогообложение заработной платы в 2023 году" и в 2022 году"

    Вы можете задать свой вопрос в качестве гостя на Балансе. Вопрос будет опубликован после проверки @Я в гостях у Баланса: задать вопрос. Как найти свой вопрос?

    В борьбе за грамотность: Налогообложение; Упрощенная декларация; Сдать, а не "здать"; Передать документы с нaрочным, нарочно ‐ это совсем другое значение.

    Как повысить свой статус? Как завести тему и правильно ответить? Что такое вандализм? Google поиск по сайту:


    Посмотрите похожие темы
    После закрытия периода не меняется сумма на счете 1420
    После закрытия периода отстались остатки по счетам 1420 и 3130.
    1С8: После закрытия периода в ОСВ по ...
    При закрытии периода выдает ошибку &q...
    не возвращенный займ по сроку исковой...
    Начать новую тему  Ответить на тему      На главную Энциклопедия Баланса »
     
    проводки закрытия периода     
    Nik
    Нерезидент Баланса


      

    #1 Вт Фев 24, 2009 14:17:05 Сообщить модератору   

    Здравствуйте! У меня несколько вопросов:
    1) нотариус предоставляет только квитанцию к ПКО, чек не дает - можно отнести на вычеты?;

    2) есть переплата по пени за 2008г.,эти остатки висят в оборотке красным, что с ними делать: пусть висят или перебросить на другой счет? в фин.отчетности и бух.балансе надо где-нибудь отражать?;

    3) оплачены аванс.платежи по КПН за 2008г. на сч.3110, где отразить начисление? и где отразить начисление платы за эмиссию в окр. среду?

    4) закрывается ли каким-нибудь счетом амортизация по бух.учету, сейчас она у меня на сч. 2420?

    5)налог на транспорт начислен в 2008г. сч. 3170, уплачен в январе 2009г., на 31.12.08г. - надо закрывать каким-нибудь счетом?
    Заранее благодарю за ответы

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Нерезидент Баланса



      

    #2 Вт Фев 24, 2009 14:29:54 Сообщить модератору   

    и еще: по почте мы отправляем документы:счета-фактуры, накладные, эти расходы относятся к расходам по реализации товара или административные расходы?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    esiphi
    Лучший спасатель 2013
    Спасибки: +5733 Профиль
    Личное сообщение

      

    #3 Вт Фев 24, 2009 14:49:09   

    Нерезидент Баланса
    Нерезидент Баланса говорит:
    по почте мы отправляем документы

    Нерезидент Баланса говорит:
    административные расходы

    Верно.
    С ув.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Нерезидент Баланса



      

    #4 Вт Фев 24, 2009 15:11:07 Сообщить модератору   

    пожалуйста ответьте на остальные вопросы

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Селена
    Коллега
    Спасибки: +1 Профиль
    Личное сообщение

      

    #5 Чт Фев 26, 2009 14:21:26   

    1. Вообще то услуги нотариуса идут на вычеты, вы к нему обратились с вопросами связанными с вашей деятельностью, возьмите копию патента, РНН для заполнения ф.100.
    2. Пеня пусть висит, в счет будущих платежей и она отражается в балансе.
    3. Начисление КПН Д7710 К3110
    4. Амортизация не закрывается с этого счета, когда срок эксплуатации ОС закончится тогда и спишите (Д2420 К2410)
    5. Что касается налога на транспорт. Первая проводка к начислению Д7210 К3170, к оплате Д3170 К 1010 или 1030.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    oksi@d
    Коллега
    Спасибки: +26 Профиль
    Личное сообщение

      

    #6 Пт Фев 27, 2009 14:01:09   

    У меня возник спор с бухгалтером:
    начисление КПН Д 7710 К3110 я всегда делала в конце года на 31.12
    на данной фирме начисление по КПН делалось ежемесячно согласно Самоучителю по БИКО
    цитирую:
    в течении года - расчет налогов- Начислен КПН 30% 7710 3110
    20.12.07 - расчет налогов- Доначислен КПН 7710 3110
    31.12.07 - расчет налогов- Доначислен КПН согласно декларации 7710 3110

    в "течении года" трактуется как ежемесячное начисление.
    Кто прав и где можно еще посмотреть когда нужно делать данную проводку Confused

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    esiphi
    Лучший спасатель 2013
    Спасибки: +5733 Профиль
    Личное сообщение

      

    #7 Пт Фев 27, 2009 14:50:46   

    oksi@d
    oksi@d говорит:
    течении года - расчет налогов- Начислен КПН 30% 7710 3110
    20.12.07 - расчет налогов- Доначислен КПН 7710 3110
    31.12.07 - расчет налогов- Доначислен КПН согласно декларации 7710 3110

    Это правильное отражение в учете начисления КПН за 2007г.Данные отраженные в ф.101 сответсвуют данным фин.отчетности в разрезе периодов в течении года.
    С ув.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    oksi@d
    Коллега
    Спасибки: +26 Профиль
    Личное сообщение

      

    #8 Пт Фев 27, 2009 14:55:21   

    oksi@d говорит:
    в течении года - расчет налогов- Начислен КПН 30% 7710 3110


    Получается что данную проводку надо делать ежемесячно?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    esiphi
    Лучший спасатель 2013
    Спасибки: +5733 Профиль
    Личное сообщение

      

    #9 Пт Фев 27, 2009 15:00:36   

    oksi@d
    oksi@d говорит:
    надо делать ежемесячно

    Да,на основании расчетов по ф.101.
    С ув.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    oksi@d
    Коллега
    Спасибки: +26 Профиль
    Личное сообщение

      

    #10 Пт Фев 27, 2009 15:08:42   

    Спасибо за ответ, но большая часть бухгалтеров делает данную проводку в конце года.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Показать сообщения:   
    Начать новую тему   Ответить на тему    На главную Энциклопедия Баланса »
     
    Страница 1 из 1
    Cайт взаимодействует с файлами cookie. Продолжая работу с сайтом, Вы разрешаете использование cookie-файлов. Вы всегда можете отключить файлы cookie в настройках Вашего браузера. 2006-2024 Hosting hoster.kz