Энциклопедия Баланса Энциклопедия Баланса
Бухгалтерия, налогообложение, стандарты, отчетность, налоговые программы, консультации
ПравилаПравила ЗарегистрироватьсяРегистрация ПрофильВход ПрофильМои данные Личные письмаЛичные письма RSS подписка на форумRSS Поиск по форумуПоиск по форуму Рекламодателям
Сроки представления:
до 15 апреля: 400.00, 421.00
до 22 апреля: 328.00 (импорт в марте.)
до 22 апреля: 851.00 (договор с марта), 870.00 (разрешит.док.за март)
до 22 апреля: 101.02 КПН расчет ав.платежей после сдачи декларации
Сроки уплаты:
до 10 апреля:
- КПН, окончательный расчет по декларации за 2023 год (ф.100.00)
- ИПН, окончательный расчет по декларации за 2023 год (ф.220.00,230.00,240.00)
- Зем.налог, имущ.налог, налог на трансп.ср-ва, окончат.расчет за 2023 год (ф.700.00)
- Единый земельный налог, окончательный расчет по декларации за 2023 год (ф.920.00)
- КПН с нерезидента по невыпл.доходам за 2023г (ф.101.04)
до 22 апреля:
- Акциз (ф.400.00, 421.00)
- НДС и акциз по импорту в марте (328.00)
- Плата за эмиссии (ф.870.00, разрешит.док.за март)
до 25 апреля:
- АП по КПН за апрель (ф.101.02);
- ИПН, ОПВ, СО, СН, ОППВ, ОСМС, ВОСМС и ОПВР (ф.200.00,910.00)
- плата за польз.зем.участками (ф.851.00)
- плата за наруж.рекламу (за март)
- КПН за нерезидента (ф.101.04 по доходам в марте)
Техподдержка КН и СОНО sonosd@kgd.minfin.gov.kz Техподдержка ИС ЭСФ esfsd@kgd.minfin.gov.kz
Все санкционные списки по РФ
  • Информация по ЕАЭС (Таможенный союз), Об обязанностях при обращении товаров
  • Формы налоговой отчетности 2022 год, 2023 год, все ФНО по годам
  • Ставки в 2023 г.: КПН 20%, НДС 12%, ИПН 10%, СН 9,5%, СО 3,5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ЕП 20%
  • Ставки в 2024 г.: КПН 20%, НДС 12%, ИПН 10%, СН 9,5%, СО 3,5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ОПВР 1,5%, ЕП 21,5%
  • с 1 января 2023: МРП 3 450, МЗП 70 000, стандартный НВ для ИПН 48 300
  • с 1 января 2024: МРП 3 692, МЗП 85 000, стандартный НВ для ИПН 51 688
  • Пределы для СНР в 2023 г.: патент 12 171 600, упрощенка 82 931 100, упрощенка с ТИС 241 665 600, фиксированный вычет 497 434 800, розничный налог 2 070 000 000. Предел для ЕСП 4 053 750
  • Пределы для СНР в 2024 г.: патент 13 025 376, упрощенка 88 748 296, упрощенка с ТИС 258 617 216, фиксированный вычет 532 327 328, розничный налог 2 215 200 000. ЕСП отменен.
  • Пределы для НДС в 2023 г.: для всех 69 000 000, для упрощенки с ТИС 428 434 800
  • Пределы для НДС в 2024 г.: для всех 73 840 000, для упрощенки с ТИС 458 487 328
  • Базовые ставки НБ РК: с 28.08.23. 16,50; с 09.10.23. 16,00, с 27.11.23. 15,75; с 22.01.24. 15,25; с 26.02.24. 14,75. Все базовые ставки НБ РК. Все курсы валют НБ РК


  • Продается домен TAX.KZ, по вопросам приобретения обратитесь пожалуйста на поддержку

    Налоговая проверка при закрытии ТОО

    Аналитические статьи: "Учёт и налогообложение заработной платы в 2023 году" и в 2022 году"

    Вы можете задать свой вопрос в качестве гостя на Балансе. Вопрос будет опубликован после проверки @Я в гостях у Баланса: задать вопрос. Как найти свой вопрос?

    В борьбе за грамотность: Налогообложение; Упрощенная декларация; Сдать, а не "здать"; Передать документы с нaрочным, нарочно ‐ это совсем другое значение.

    Как повысить свой статус? Как завести тему и правильно ответить? Что такое вандализм? Google поиск по сайту:


    Посмотрите похожие темы
    Форма 100 в 1С формируется неправильно - не все строки заполняются.
    Проблема с ККМ. Неправильно формируется Z-отчет.
    При покупке валюты в 1с8 неправильно ...
    В финансовой отчётности в отчёте о дв...
    не корректно формируется 220 форма в 1С.8
    Начать новую тему  Ответить на тему      На главную Энциклопедия Баланса »
     
    В 1С неправильно формируется Форма 100     
    Нерезидент Баланса



      

    #1 Ср Фев 18, 2009 12:10:51 Сообщить модератору   

    Добрый день у меня токая проблема возникла у меня в 100 форму наберет доход от реализации товаров работ и услуг хотел привязать не получается привязать можно только к строке 100,00,06 100,00,03 и т.п а меня только доход от реализации товаров что не делать подскажите пожалуйста

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Нерезидент Баланса



      

    #2 Ср Фев 18, 2009 12:12:00 Сообщить модератору   

    Может как то можно привязать к счету 1210 или 6010

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Технический
    Резидент Баланса
    Спасибки: +1915 Профиль
    Личное сообщение

      

    #3 Ср Фев 18, 2009 12:13:29   

    Нерезидент Баланса говорит:
    у меня в 100 форму наберет доход

    Уточните эту фразу.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Нерезидент Баланса



      

    #4 Ср Фев 18, 2009 12:24:08 Сообщить модератору   

    То есть не садит в строку 100,00,01 вообще нечего пусто и привязать к этой строке не чего нельзя можно только к последующим строкам после строки 100,00,01 ну у меня нее чего с вязаного с этими строками в течении года не происходило. Была только реализации товара и все может к чему-то еще можно ее привязать я не знаю подскажите пожалуйста

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Технический
    Резидент Баланса
    Спасибки: +1915 Профиль
    Личное сообщение

      

    #5 Ср Фев 18, 2009 12:29:58   

    Я бы подсказал. Сейчас подскажут те, кто понял о чем речь. Пойду отдохну.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    ТатНик
    Коллега
    Спасибки: +6 Профиль
    Личное сообщение

      

    #6 Ср Фев 18, 2009 13:02:21   

    Самый простой способ "перебейте" ручками нужную вам сумму, раз
    Нерезидент Баланса говорит:
    нее чего с вязаного с этими строками в течении года не происходило
    . Ну, а если Вы хотите, чтобы программа сама заполняла, то, хотя-бы уточните это 1С-8.1, или 1-С 7.7, конфигурацию. Просто в 8-ке как-то была конфигурация, в которой Доход от реализации товара, работ, услуг не возможно было поставить в строку 100.01.001, но очень быстро все исправили. Проверьте справочник Доходы.

    Добавлено спустя 2 минуты 55 секунд:

    100.01.001=100.00.001

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Нерезидент Баланса



      

    #7 Чт Фев 19, 2009 12:00:48 Сообщить модератору   

    Добрый день помогите еще раз мне пожалуйста у меня в 100 форму точнее в 100,08 в строку 100,08,004А не берет заработную плату работников подскажите может з/п надо привязывать не 100,08,004 а к чему то другому не могу разобраться

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    ТатНик
    Коллега
    Спасибки: +6 Профиль
    Личное сообщение

      

    #8 Чт Фев 19, 2009 12:15:18   

    На рабочей панели выберите Предприятие - Статьи затрат - Расходы по заработной плате - Заработная плата. В закладке Основные : категория затрат - оплата труда, галочку ставите принимается к налоговому учету. Вид расходов в налоговом учете - прочие расходы, относимые на вычет. Закладка "Отражение в декларации по налогу на прибыль" : период 01.01.2008, налогоплательщик - выбираете организацию, код строки 100.08.004.А.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Нерезидент Баланса



      

    #9 Чт Фев 19, 2009 13:53:04 Сообщить модератору   

    Подскажите пожалуйста куда садятся все налоги и сборы в 100 и как их привязать к 100 форме

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Нерезидент Баланса



      

    #10 Чт Фев 19, 2009 14:26:34 Сообщить модератору   

    Нужно ли в форме 100 точнее 100,11 в графе 100,11,004,А показывать сумму перечислимую ОПВ и в графе 100,11,005 показывать сумму всех соц. Отчислений

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Нерезидент Баланса



      

    #11 Чт Фев 19, 2009 14:38:47 Сообщить модератору   

    Подскажите куда надо садить в 100 ИПН ОПВ, Соц. Налог, налог на имущества. Соц. Отчисления не знаю не когда наделал 100 форму столкнулся в первый раз Crying or Very sad

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    ТатНик
    Коллега
    Спасибки: +6 Профиль
    Личное сообщение

      

    #12 Чт Фев 19, 2009 14:45:19   

    Да ничего и никуда привязывать и садить не надо. Нерезидент Баланса Вы бухгалтер? Для начала, почитайте правила составления декларации по ф.100(в строке 100.00.033 указывается сумма уплаченных в бюджет налогов в пределах начисленных в соответствии со статьей 103 Налогового кодекса за 2008год). В напоминалках есть такая строка :Формы налоговой отчетности по всем годам. вместе с бланками отчетности там содержатся и правила. На балансе очень бурно обсуждают заполнение 100 формы (в том числе и
    Нерезидент Баланса говорит:
    куда садятся все налоги и сборы
    ). Алгоритм "привязки" тот же, что и по заработной плате, только категорию затрат выбираете соответствующую (социальный налог, налог на имущество, ...), но, все же Вам придется "вручную" исправить сумму налога, так как в декларацию "упадет" начисленная сумма, а вам надо уплаченную в пределах начисленных. Обсуждений было очень много, не поленитесь, поищите.
    В графе 100.11.004А - только добровольные, а не обязательные. А соц. отчисления - алгоритм тот же : затраты-.-.- код строки 100.11.005.
    Предвидя вопрос, куда отнести ИПН и ОПВ, отвечу - они "сидят" в начисленной заработной плате строка 100.08.004

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    NataV
    Нерезидент Баланса


      

    #13 Чт Фев 19, 2009 14:48:14 Сообщить модератору   

    ИПН+ ОПВ уже сидят в расходах на оплату труда
    СоцОтчисления дф100.11 по строке 100.11.005
    Соц налог, Налог на имущество по строке 100.00.033 в ф.100 (суммы берутся на вычеты: начисленные, в пределах оплаченных).

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Нерезидент Баланса



      

    #14 Чт Фев 19, 2009 14:58:16 Сообщить модератору   

    Большое спасибо за помощь Rose

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Нерезидент Баланса



      

    #15 Вт Фев 24, 2009 10:34:04 Сообщить модератору   

    Добрый день подскажите пожалуйста сделал годовой отчет у меня в годовой отчети убытков (100 ФНО) получилось 18 000 000 а 1С версия 8,1 формирует по счету 5510 21 000 000 и еще у меня на счети 4310 весит сумма 170 подскажите что делать

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Доброжелатель №2
    Нерезидент Баланса


      

    #16 Вт Фев 24, 2009 11:09:43 Сообщить модератору   

    Версию конфигурации 1С уточните.
    "1С версия 8,1 " - слишком расплывчато.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Нерезидент Баланса



      

    #17 Вт Фев 24, 2009 11:19:05 Сообщить модератору   

    1С:Предприятие 8.1 (8.1.13.37)
    конфигурация: Бухгалтерия для Казахстана,
    редакция 1.5, разработка для Казахстана: «1С-Рейтинг»,
    при методической поддержке «1С-Сапа», 2005 (1.5.8.12)
    вот новерно вы это имели виду

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Нерезидент Баланса



      

    #18 Вт Фев 24, 2009 12:42:56 Сообщить модератору   

    Нерезидент Баланса говорит:
    Добрый день подскажите пожалуйста сделал годовой отчет у меня в годовой отчети убытков (100 ФНО) получилось 18 000 000 а 1С версия 8,1 формирует по счету 5510 21 000 000 и еще у меня на счети 4310 весит сумма 170 подскажите что делать

    или это правильно 1С формирут подскажите я не совсем понимаю может быть

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Доброжелатель №2
    Нерезидент Баланса


      

    #19 Вт Фев 24, 2009 13:55:56 Сообщить модератору   

    Откройте регл.отчет "Форма 100.00", затем откройте справку (клавишей F1).
    И не торопясь изучайте.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Нерезидент Баланса



      

    #20 Вт Фев 24, 2009 15:11:49 Сообщить модератору   

    не понмаю почему у меня 100,17,001 несодит не чего а садит только в 100,16 а обородование все поспупало только в 2008

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Бота Казангаповна
    Резидент Баланса
    Спасибки: +38 Профиль
    Личное сообщение

      

    #21 Вт Фев 24, 2009 15:20:48   

    Нерезидент Баланса
    неужели вы не читаете что пишите?
    Shocked

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Айгулечка
    Нерезидент Баланса


      

    #22 Вт Фев 24, 2009 16:30:49 Сообщить модератору   

    Скажите пожалуйста, а в 100 форме НОД 762000 тг, а в 29 приложении 100 формы"отчет о доходах и расходах" Прибыль (убыток) до налогообложения (100.29.003 + 100.29.004 + 100.29.005 - 100.29.006 - 100.29.007 - 100.29.008 - 100.29.009 +/ - 100.29.010) сумма 772000 тг, и что они могут быть разными ?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Банер
    Резидент Баланса
    Спасибки: +136 Профиль
    Личное сообщение

      

    #23 Ср Фев 25, 2009 10:34:20   

    Добрый день помогите еще раз мне пожалуйста у меня в 100 форму точнее в 100,08 ,03 в строку 100,08,003Н- К -М не берет суммы из 1С7,7 типовая подскажите может надо привязывать не 100,08,003 а к чему то другому не могу разобраться или ерлиз еще недоделан по сотой форме

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Aleka77
    Коллега
    Спасибки: 0 Профиль
    Личное сообщение

      

    #24 Пт Фев 27, 2009 22:03:09   

    здравствуйте! подскажите пожалуйста, у меня похожая проблема.Мы работаем с октября 2008 года. На конец года убыток составил 5 439 500, когда делаю закрытие периода, появляется отложенное налоговое обязательство,сч 4310. что это означает?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Inka44
    Нерезидент Баланса


      

    #25 Ср Мар 04, 2009 14:46:08 Сообщить модератору   

    у меня в форму 100.08.003H не садится сумма страхования груза,в этой строке стоит 0, причем, если встать на нее курсором и нажать расшифровку,то открывается окно, в котором виден документ "Поступление ТМЗ и услуг", которым я проводила эту страховку.Зато в строке 100.08.003Q обратная ситуация-в строке сумма больше, чем в расшифровке , как раз на сумму этой злополучной страховки.В используемых статьях затрат все ссылки на строки Декларации уже на сто рядов проверила-все правильно указано-для страховки - 100.08.003H, для других расходов - 100.08.003Q

    Добавлено спустя 2 минуты 6 секунд:

    кстати, в расшифровке строки 100.08.003Q стоит реальная сумма затрат-без суммы страховкм

    Добавлено спустя 1 минуту 34 секунды:

    1С:Предприятие 8.1 (8.1.13.41)

    Добавлено спустя 4 минуты 1 секунду:

    Нашла сама ошибкуSmile) Просто" глаз уже замылился".Там,где в Статье затрат ссылка на строку в Декларации, ошибочно поставила дату 01.01.09-вот и вся проблема.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Без
    Нерезидент Баланса


      

    #26 Ср Мар 04, 2009 15:00:08 Сообщить модератору   

    Inka44 говорит:
    Нашла сама ошибку

    Молодец! Smile

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Бух999
    Коллега
    Спасибки: +7 Профиль
    Личное сообщение

      

    #27 Ср Мар 04, 2009 15:16:55   

    А у меня проблема со строкой 100.08.004 мне надо с 01.04.2008г так как я до 1 апреля работала в упрощенном режиме а 1С 8.1 показывает начисление за год. Справочнике в Статьии затрат Расходы по заработной плате в "Отрожение в Декларации по налогу на прибыль" "Период" берет только с 01.01.2008 года, при Испровлении на 01.04.2008год оно автоматом обратно испровляется на 01.01.2008года. А доход правильно показывает хотя тоже Справочнике в Доход Период указанно с 01.01.2008г. Учетная политика в налоговом учете исправленно с 01.04.2008 на общесутоновленном. АССЫ 1с Помоготе

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Показать сообщения:   
    Начать новую тему   Ответить на тему    На главную Энциклопедия Баланса »
     
    Страница 1 из 1
    Cайт взаимодействует с файлами cookie. Продолжая работу с сайтом, Вы разрешаете использование cookie-файлов. Вы всегда можете отключить файлы cookie в настройках Вашего браузера. 2006-2024 Hosting hoster.kz