» | Казахстанский Бухгалтерский форум www.balans.kz | В 1С неправильно формируется Форма 100 |
|
Показать сообщения: Начиная со старых .::. Начиная с новых |
Автор: | Нерезидент Баланса |
Добавлено: | #1  Ср Фев 18, 2009 12:10:51 |
Заголовок сообщения: | В 1С неправильно формируется Форма 100 |
Добрый день у меня токая проблема возникла у меня в 100 форму наберет доход от реализации товаров работ и услуг хотел привязать не получается привязать можно только к строке 100,00,06 100,00,03 и т.п а меня только доход от реализации товаров что не делать подскажите пожалуйста |
Автор: | Нерезидент Баланса |
Добавлено: | #2  Ср Фев 18, 2009 12:12:00 |
Заголовок сообщения: | |
Может как то можно привязать к счету 1210 или 6010 |
Автор: | Технический | ||
Добавлено: | #3  Ср Фев 18, 2009 12:13:29 | ||
Заголовок сообщения: | |||
Уточните эту фразу. |
Автор: | Нерезидент Баланса |
Добавлено: | #4  Ср Фев 18, 2009 12:24:08 |
Заголовок сообщения: | |
То есть не садит в строку 100,00,01 вообще нечего пусто и привязать к этой строке не чего нельзя можно только к последующим строкам после строки 100,00,01 ну у меня нее чего с вязаного с этими строками в течении года не происходило. Была только реализации товара и все может к чему-то еще можно ее привязать я не знаю подскажите пожалуйста |
Автор: | Технический |
Добавлено: | #5  Ср Фев 18, 2009 12:29:58 |
Заголовок сообщения: | |
Я бы подсказал. Сейчас подскажут те, кто понял о чем речь. Пойду отдохну. |
Автор: | ТатНик | ||
Добавлено: | #6  Ср Фев 18, 2009 13:02:21 | ||
Заголовок сообщения: | |||
Самый простой способ "перебейте" ручками нужную вам сумму, раз
Добавлено спустя 2 минуты 55 секунд: 100.01.001=100.00.001 |
Автор: | Нерезидент Баланса |
Добавлено: | #7  Чт Фев 19, 2009 12:00:48 |
Заголовок сообщения: | |
Добрый день помогите еще раз мне пожалуйста у меня в 100 форму точнее в 100,08 в строку 100,08,004А не берет заработную плату работников подскажите может з/п надо привязывать не 100,08,004 а к чему то другому не могу разобраться |
Автор: | ТатНик |
Добавлено: | #8  Чт Фев 19, 2009 12:15:18 |
Заголовок сообщения: | |
На рабочей панели выберите Предприятие - Статьи затрат - Расходы по заработной плате - Заработная плата. В закладке Основные : категория затрат - оплата труда, галочку ставите принимается к налоговому учету. Вид расходов в налоговом учете - прочие расходы, относимые на вычет. Закладка "Отражение в декларации по налогу на прибыль" : период 01.01.2008, налогоплательщик - выбираете организацию, код строки 100.08.004.А. |
Автор: | Нерезидент Баланса |
Добавлено: | #9  Чт Фев 19, 2009 13:53:04 |
Заголовок сообщения: | |
Подскажите пожалуйста куда садятся все налоги и сборы в 100 и как их привязать к 100 форме |
Автор: | Нерезидент Баланса |
Добавлено: | #10  Чт Фев 19, 2009 14:26:34 |
Заголовок сообщения: | |
Нужно ли в форме 100 точнее 100,11 в графе 100,11,004,А показывать сумму перечислимую ОПВ и в графе 100,11,005 показывать сумму всех соц. Отчислений |
Автор: | Нерезидент Баланса |
Добавлено: | #11  Чт Фев 19, 2009 14:38:47 |
Заголовок сообщения: | |
Подскажите куда надо садить в 100 ИПН ОПВ, Соц. Налог, налог на имущества. Соц. Отчисления не знаю не когда наделал 100 форму столкнулся в первый раз :cry: |
Автор: | ТатНик | ||
Добавлено: | #12  Чт Фев 19, 2009 14:45:19 | ||
Заголовок сообщения: | |||
Да ничего и никуда привязывать и садить не надо. Нерезидент Баланса Вы бухгалтер? Для начала, почитайте правила составления декларации по ф.100(в строке 100.00.033 указывается сумма уплаченных в бюджет налогов в пределах начисленных в соответствии со статьей 103 Налогового кодекса за 2008год). В напоминалках есть такая строка :Формы налоговой отчетности по всем годам. вместе с бланками отчетности там содержатся и правила. На балансе очень бурно обсуждают заполнение 100 формы (в том числе и
В графе 100.11.004А - только добровольные, а не обязательные. А соц. отчисления - алгоритм тот же : затраты-.-.- код строки 100.11.005. Предвидя вопрос, куда отнести ИПН и ОПВ, отвечу - они "сидят" в начисленной заработной плате строка 100.08.004 |
Автор: | NataV |
Добавлено: | #13  Чт Фев 19, 2009 14:48:14 |
Заголовок сообщения: | |
ИПН+ ОПВ уже сидят в расходах на оплату труда СоцОтчисления дф100.11 по строке 100.11.005 Соц налог, Налог на имущество по строке 100.00.033 в ф.100 (суммы берутся на вычеты: начисленные, в пределах оплаченных). |
Автор: | Нерезидент Баланса |
Добавлено: | #14  Чт Фев 19, 2009 14:58:16 |
Заголовок сообщения: | |
Большое спасибо за помощь :Rose: |
Автор: | Нерезидент Баланса |
Добавлено: | #15  Вт Фев 24, 2009 10:34:04 |
Заголовок сообщения: | |
Добрый день подскажите пожалуйста сделал годовой отчет у меня в годовой отчети убытков (100 ФНО) получилось 18 000 000 а 1С версия 8,1 формирует по счету 5510 21 000 000 и еще у меня на счети 4310 весит сумма 170 подскажите что делать |
Автор: | Доброжелатель №2 |
Добавлено: | #16  Вт Фев 24, 2009 11:09:43 |
Заголовок сообщения: | |
Версию конфигурации 1С уточните. "1С версия 8,1 " - слишком расплывчато. |
Автор: | Нерезидент Баланса |
Добавлено: | #17  Вт Фев 24, 2009 11:19:05 |
Заголовок сообщения: | |
1С:Предприятие 8.1 (8.1.13.37) конфигурация: Бухгалтерия для Казахстана, редакция 1.5, разработка для Казахстана: «1С-Рейтинг», при методической поддержке «1С-Сапа», 2005 (1.5.8.12) вот новерно вы это имели виду |
Автор: | Нерезидент Баланса | ||
Добавлено: | #18  Вт Фев 24, 2009 12:42:56 | ||
Заголовок сообщения: | |||
или это правильно 1С формирут подскажите я не совсем понимаю может быть |
Автор: | Доброжелатель №2 |
Добавлено: | #19  Вт Фев 24, 2009 13:55:56 |
Заголовок сообщения: | |
Откройте регл.отчет "Форма 100.00", затем откройте справку (клавишей F1). И не торопясь изучайте. |
Автор: | Нерезидент Баланса |
Добавлено: | #20  Вт Фев 24, 2009 15:11:49 |
Заголовок сообщения: | |
не понмаю почему у меня 100,17,001 несодит не чего а садит только в 100,16 а обородование все поспупало только в 2008 |
Автор: | Бота Казангаповна |
Добавлено: | #21  Вт Фев 24, 2009 15:20:48 |
Заголовок сообщения: | |
Нерезидент Баланса неужели вы не читаете что пишите? :shock: |
Автор: | Айгулечка |
Добавлено: | #22  Вт Фев 24, 2009 16:30:49 |
Заголовок сообщения: | |
Скажите пожалуйста, а в 100 форме НОД 762000 тг, а в 29 приложении 100 формы"отчет о доходах и расходах" Прибыль (убыток) до налогообложения (100.29.003 + 100.29.004 + 100.29.005 - 100.29.006 - 100.29.007 - 100.29.008 - 100.29.009 +/ - 100.29.010) сумма 772000 тг, и что они могут быть разными ? |
Автор: | Банер |
Добавлено: | #23  Ср Фев 25, 2009 10:34:20 |
Заголовок сообщения: | |
Добрый день помогите еще раз мне пожалуйста у меня в 100 форму точнее в 100,08 ,03 в строку 100,08,003Н- К -М не берет суммы из 1С7,7 типовая подскажите может надо привязывать не 100,08,003 а к чему то другому не могу разобраться или ерлиз еще недоделан по сотой форме |
Автор: | Aleka77 |
Добавлено: | #24  Пт Фев 27, 2009 22:03:09 |
Заголовок сообщения: | |
здравствуйте! подскажите пожалуйста, у меня похожая проблема.Мы работаем с октября 2008 года. На конец года убыток составил 5 439 500, когда делаю закрытие периода, появляется отложенное налоговое обязательство,сч 4310. что это означает? |
Автор: | Inka44 |
Добавлено: | #25  Ср Мар 04, 2009 14:46:08 |
Заголовок сообщения: | |
у меня в форму 100.08.003H не садится сумма страхования груза,в этой строке стоит 0, причем, если встать на нее курсором и нажать расшифровку,то открывается окно, в котором виден документ "Поступление ТМЗ и услуг", которым я проводила эту страховку.Зато в строке 100.08.003Q обратная ситуация-в строке сумма больше, чем в расшифровке , как раз на сумму этой злополучной страховки.В используемых статьях затрат все ссылки на строки Декларации уже на сто рядов проверила-все правильно указано-для страховки - 100.08.003H, для других расходов - 100.08.003Q Добавлено спустя 2 минуты 6 секунд: кстати, в расшифровке строки 100.08.003Q стоит реальная сумма затрат-без суммы страховкм Добавлено спустя 1 минуту 34 секунды: 1С:Предприятие 8.1 (8.1.13.41) Добавлено спустя 4 минуты 1 секунду: Нашла сама ошибку:-)) Просто" глаз уже замылился".Там,где в Статье затрат ссылка на строку в Декларации, ошибочно поставила дату 01.01.09-вот и вся проблема. |
Автор: | Без | ||
Добавлено: | #26  Ср Мар 04, 2009 15:00:08 | ||
Заголовок сообщения: | |||
Молодец! :) |
Автор: | Бух999 |
Добавлено: | #27  Ср Мар 04, 2009 15:16:55 |
Заголовок сообщения: | |
А у меня проблема со строкой 100.08.004 мне надо с 01.04.2008г так как я до 1 апреля работала в упрощенном режиме а 1С 8.1 показывает начисление за год. Справочнике в Статьии затрат Расходы по заработной плате в "Отрожение в Декларации по налогу на прибыль" "Период" берет только с 01.01.2008 года, при Испровлении на 01.04.2008год оно автоматом обратно испровляется на 01.01.2008года. А доход правильно показывает хотя тоже Справочнике в Доход Период указанно с 01.01.2008г. Учетная политика в налоговом учете исправленно с 01.04.2008 на общесутоновленном. АССЫ 1с Помоготе |