» Казахстанский Бухгалтерский форум www.balans.kz

В 1С неправильно формируется Форма 100

 
Показать сообщения:
Начиная со старых .::. Начиная с новых


Автор: Нерезидент Баланса
Добавлено: #1  Ср Фев 18, 2009 12:10:51
Заголовок сообщения: В 1С неправильно формируется Форма 100

Добрый день у меня токая проблема возникла у меня в 100 форму наберет доход от реализации товаров работ и услуг хотел привязать не получается привязать можно только к строке 100,00,06 100,00,03 и т.п а меня только доход от реализации товаров что не делать подскажите пожалуйста


Автор: Нерезидент Баланса
Добавлено: #2  Ср Фев 18, 2009 12:12:00
Заголовок сообщения:

Может как то можно привязать к счету 1210 или 6010


Автор: Технический
Добавлено: #3  Ср Фев 18, 2009 12:13:29
Заголовок сообщения:

Нерезидент Баланса говорит:
у меня в 100 форму наберет доход

Уточните эту фразу.



Автор: Нерезидент Баланса
Добавлено: #4  Ср Фев 18, 2009 12:24:08
Заголовок сообщения:

То есть не садит в строку 100,00,01 вообще нечего пусто и привязать к этой строке не чего нельзя можно только к последующим строкам после строки 100,00,01 ну у меня нее чего с вязаного с этими строками в течении года не происходило. Была только реализации товара и все может к чему-то еще можно ее привязать я не знаю подскажите пожалуйста


Автор: Технический
Добавлено: #5  Ср Фев 18, 2009 12:29:58
Заголовок сообщения:

Я бы подсказал. Сейчас подскажут те, кто понял о чем речь. Пойду отдохну.


Автор: ТатНик
Добавлено: #6  Ср Фев 18, 2009 13:02:21
Заголовок сообщения:

Самый простой способ "перебейте" ручками нужную вам сумму, раз
Нерезидент Баланса говорит:
нее чего с вязаного с этими строками в течении года не происходило
. Ну, а если Вы хотите, чтобы программа сама заполняла, то, хотя-бы уточните это 1С-8.1, или 1-С 7.7, конфигурацию. Просто в 8-ке как-то была конфигурация, в которой Доход от реализации товара, работ, услуг не возможно было поставить в строку 100.01.001, но очень быстро все исправили. Проверьте справочник Доходы.

Добавлено спустя 2 минуты 55 секунд:

100.01.001=100.00.001



Автор: Нерезидент Баланса
Добавлено: #7  Чт Фев 19, 2009 12:00:48
Заголовок сообщения:

Добрый день помогите еще раз мне пожалуйста у меня в 100 форму точнее в 100,08 в строку 100,08,004А не берет заработную плату работников подскажите может з/п надо привязывать не 100,08,004 а к чему то другому не могу разобраться


Автор: ТатНик
Добавлено: #8  Чт Фев 19, 2009 12:15:18
Заголовок сообщения:

На рабочей панели выберите Предприятие - Статьи затрат - Расходы по заработной плате - Заработная плата. В закладке Основные : категория затрат - оплата труда, галочку ставите принимается к налоговому учету. Вид расходов в налоговом учете - прочие расходы, относимые на вычет. Закладка "Отражение в декларации по налогу на прибыль" : период 01.01.2008, налогоплательщик - выбираете организацию, код строки 100.08.004.А.


Автор: Нерезидент Баланса
Добавлено: #9  Чт Фев 19, 2009 13:53:04
Заголовок сообщения:

Подскажите пожалуйста куда садятся все налоги и сборы в 100 и как их привязать к 100 форме


Автор: Нерезидент Баланса
Добавлено: #10  Чт Фев 19, 2009 14:26:34
Заголовок сообщения:

Нужно ли в форме 100 точнее 100,11 в графе 100,11,004,А показывать сумму перечислимую ОПВ и в графе 100,11,005 показывать сумму всех соц. Отчислений


Автор: Нерезидент Баланса
Добавлено: #11  Чт Фев 19, 2009 14:38:47
Заголовок сообщения:

Подскажите куда надо садить в 100 ИПН ОПВ, Соц. Налог, налог на имущества. Соц. Отчисления не знаю не когда наделал 100 форму столкнулся в первый раз :cry:


Автор: ТатНик
Добавлено: #12  Чт Фев 19, 2009 14:45:19
Заголовок сообщения:

Да ничего и никуда привязывать и садить не надо. Нерезидент Баланса Вы бухгалтер? Для начала, почитайте правила составления декларации по ф.100(в строке 100.00.033 указывается сумма уплаченных в бюджет налогов в пределах начисленных в соответствии со статьей 103 Налогового кодекса за 2008год). В напоминалках есть такая строка :Формы налоговой отчетности по всем годам. вместе с бланками отчетности там содержатся и правила. На балансе очень бурно обсуждают заполнение 100 формы (в том числе и
Нерезидент Баланса говорит:
куда садятся все налоги и сборы
). Алгоритм "привязки" тот же, что и по заработной плате, только категорию затрат выбираете соответствующую (социальный налог, налог на имущество, ...), но, все же Вам придется "вручную" исправить сумму налога, так как в декларацию "упадет" начисленная сумма, а вам надо уплаченную в пределах начисленных. Обсуждений было очень много, не поленитесь, поищите.
В графе 100.11.004А - только добровольные, а не обязательные. А соц. отчисления - алгоритм тот же : затраты-.-.- код строки 100.11.005.
Предвидя вопрос, куда отнести ИПН и ОПВ, отвечу - они "сидят" в начисленной заработной плате строка 100.08.004



Автор: NataV
Добавлено: #13  Чт Фев 19, 2009 14:48:14
Заголовок сообщения:

ИПН+ ОПВ уже сидят в расходах на оплату труда
СоцОтчисления дф100.11 по строке 100.11.005
Соц налог, Налог на имущество по строке 100.00.033 в ф.100 (суммы берутся на вычеты: начисленные, в пределах оплаченных).



Автор: Нерезидент Баланса
Добавлено: #14  Чт Фев 19, 2009 14:58:16
Заголовок сообщения:

Большое спасибо за помощь :Rose:


Автор: Нерезидент Баланса
Добавлено: #15  Вт Фев 24, 2009 10:34:04
Заголовок сообщения:

Добрый день подскажите пожалуйста сделал годовой отчет у меня в годовой отчети убытков (100 ФНО) получилось 18 000 000 а 1С версия 8,1 формирует по счету 5510 21 000 000 и еще у меня на счети 4310 весит сумма 170 подскажите что делать


Автор: Доброжелатель №2
Добавлено: #16  Вт Фев 24, 2009 11:09:43
Заголовок сообщения:

Версию конфигурации 1С уточните.
"1С версия 8,1 " - слишком расплывчато.



Автор: Нерезидент Баланса
Добавлено: #17  Вт Фев 24, 2009 11:19:05
Заголовок сообщения:

1С:Предприятие 8.1 (8.1.13.37)
конфигурация: Бухгалтерия для Казахстана,
редакция 1.5, разработка для Казахстана: «1С-Рейтинг»,
при методической поддержке «1С-Сапа», 2005 (1.5.8.12)
вот новерно вы это имели виду



Автор: Нерезидент Баланса
Добавлено: #18  Вт Фев 24, 2009 12:42:56
Заголовок сообщения:

Нерезидент Баланса говорит:
Добрый день подскажите пожалуйста сделал годовой отчет у меня в годовой отчети убытков (100 ФНО) получилось 18 000 000 а 1С версия 8,1 формирует по счету 5510 21 000 000 и еще у меня на счети 4310 весит сумма 170 подскажите что делать

или это правильно 1С формирут подскажите я не совсем понимаю может быть



Автор: Доброжелатель №2
Добавлено: #19  Вт Фев 24, 2009 13:55:56
Заголовок сообщения:

Откройте регл.отчет "Форма 100.00", затем откройте справку (клавишей F1).
И не торопясь изучайте.



Автор: Нерезидент Баланса
Добавлено: #20  Вт Фев 24, 2009 15:11:49
Заголовок сообщения:

не понмаю почему у меня 100,17,001 несодит не чего а садит только в 100,16 а обородование все поспупало только в 2008


Автор: Бота Казангаповна
Добавлено: #21  Вт Фев 24, 2009 15:20:48
Заголовок сообщения:

Нерезидент Баланса
неужели вы не читаете что пишите?
:shock:



Автор: Айгулечка
Добавлено: #22  Вт Фев 24, 2009 16:30:49
Заголовок сообщения:

Скажите пожалуйста, а в 100 форме НОД 762000 тг, а в 29 приложении 100 формы"отчет о доходах и расходах" Прибыль (убыток) до налогообложения (100.29.003 + 100.29.004 + 100.29.005 - 100.29.006 - 100.29.007 - 100.29.008 - 100.29.009 +/ - 100.29.010) сумма 772000 тг, и что они могут быть разными ?


Автор: Банер
Добавлено: #23  Ср Фев 25, 2009 10:34:20
Заголовок сообщения:

Добрый день помогите еще раз мне пожалуйста у меня в 100 форму точнее в 100,08 ,03 в строку 100,08,003Н- К -М не берет суммы из 1С7,7 типовая подскажите может надо привязывать не 100,08,003 а к чему то другому не могу разобраться или ерлиз еще недоделан по сотой форме


Автор: Aleka77
Добавлено: #24  Пт Фев 27, 2009 22:03:09
Заголовок сообщения:

здравствуйте! подскажите пожалуйста, у меня похожая проблема.Мы работаем с октября 2008 года. На конец года убыток составил 5 439 500, когда делаю закрытие периода, появляется отложенное налоговое обязательство,сч 4310. что это означает?


Автор: Inka44
Добавлено: #25  Ср Мар 04, 2009 14:46:08
Заголовок сообщения:

у меня в форму 100.08.003H не садится сумма страхования груза,в этой строке стоит 0, причем, если встать на нее курсором и нажать расшифровку,то открывается окно, в котором виден документ "Поступление ТМЗ и услуг", которым я проводила эту страховку.Зато в строке 100.08.003Q обратная ситуация-в строке сумма больше, чем в расшифровке , как раз на сумму этой злополучной страховки.В используемых статьях затрат все ссылки на строки Декларации уже на сто рядов проверила-все правильно указано-для страховки - 100.08.003H, для других расходов - 100.08.003Q

Добавлено спустя 2 минуты 6 секунд:

кстати, в расшифровке строки 100.08.003Q стоит реальная сумма затрат-без суммы страховкм

Добавлено спустя 1 минуту 34 секунды:

1С:Предприятие 8.1 (8.1.13.41)

Добавлено спустя 4 минуты 1 секунду:

Нашла сама ошибку:-)) Просто" глаз уже замылился".Там,где в Статье затрат ссылка на строку в Декларации, ошибочно поставила дату 01.01.09-вот и вся проблема.



Автор: Без
Добавлено: #26  Ср Мар 04, 2009 15:00:08
Заголовок сообщения:

Inka44 говорит:
Нашла сама ошибку

Молодец! :)



Автор: Бух999
Добавлено: #27  Ср Мар 04, 2009 15:16:55
Заголовок сообщения:

А у меня проблема со строкой 100.08.004 мне надо с 01.04.2008г так как я до 1 апреля работала в упрощенном режиме а 1С 8.1 показывает начисление за год. Справочнике в Статьии затрат Расходы по заработной плате в "Отрожение в Декларации по налогу на прибыль" "Период" берет только с 01.01.2008 года, при Испровлении на 01.04.2008год оно автоматом обратно испровляется на 01.01.2008года. А доход правильно показывает хотя тоже Справочнике в Доход Период указанно с 01.01.2008г. Учетная политика в налоговом учете исправленно с 01.04.2008 на общесутоновленном. АССЫ 1с Помоготе


  

Служба поддержки WWW.BALANS.KZ