Энциклопедия Баланса Энциклопедия Баланса
Бухгалтерия, налогообложение, стандарты, отчетность, налоговые программы, консультации
ПравилаПравила ЗарегистрироватьсяРегистрация ПрофильВход ПрофильМои данные Личные письмаЛичные письма RSS подписка на форумRSS Поиск по форумуПоиск по форуму Рекламодателям
Сроки представления:
до 15 января: 400.00, 421.00
до 20 января: 320.00/328.00 (импорт в декабре)
до 20 января: 851.00 (договор с декабря), 870.00 (разрешит.док.за декабрь)
до 20 января: 101.01 АП по КПН за 2025г. расчет до сдачи декларации
Сроки уплаты:
до 20 января:
- Акциз (ф.400.00, 421.00)
- НДС и акциз по импорту в декабре (ф.320.00/328.00)
- Плата за эмиссии (ф.870.00, разрешит.док.за декабрь)
до 27 января:
- АП по КПН за январь (ф.101.01);
- ИПН, ОПВ, СО, СН, ОППВ, ОСМС, ВОСМС или Единый Платеж (ф.200.00, ф.910.00)
- плата за польз.зем.участками (ф.851.00)
- плата за наруж.рекламу (за декабрь)
- КПН за нерезидента (ф.101.04 по доходам в декабре)
Техподдержка КН и СОНО sonosd@kgd.minfin.gov.kz Техподдержка ИС ЭСФ esfsd@kgd.minfin.gov.kz
Все санкционные списки по РФ
  • Информация по ЕАЭС (Таможенный союз), Об обязанностях при обращении товаров
  • Формы налоговой отчетности 2024 год, 2025 год, все ФНО по годам
  • Ставки в 2024 г.: КПН 20%, НДС 12%, ИПН 10%, СН 9,5%, СО 3,5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ОПВР 1,5%, ЕП 21,5%
  • Ставки в 2025 г.: КПН 20%, НДС 12%, ИПН 10%, СН 11%, СО 5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ОПВР 2,5%, ЕП 23%
  • с 1 января 2024: МРП 3 692, МЗП 85 000, стандартный НВ для ИПН 14 МРП = 51 688
  • с 1 января 2025: МРП 3 932, МЗП 85 000, стандартный НВ для ИПН 14 МРП = 55 048
  • Пределы для СНР в 2024 г.: патент 13 025 376, упрощенка 88 748 296, упрощенка с ТИС 258 617 216, фиксированный вычет 532 327 328, розничный налог 2 215 200 000.
  • Пределы для СНР в 2025 г.: патент 13 872 096, упрощенка 94 517 416, упрощенка с ТИС 275 428 736, фиксированный вычет 566 931 488, розничный налог 2 359 200 000.
  • Пределы для НДС в 2024 г.: для всех 73 840 000, для упрощенки с ТИС 458 487 328
  • Пределы для НДС в 2025 г.: для всех 78 640 000, для упрощенки с ТИС 488 291 488
  • Базовые ставки НБ РК: с 22.01.24. 15,25; с 26.02.24. 14,75; с 03.06.24. 14,5; с 15.07.24. 14,25; с 02.12.24. 15,25 Все базовые ставки НБ РК. Все курсы валют НБ РК


  • Продается домен TAX.KZ, по вопросам приобретения обратитесь пожалуйста на поддержку

    Налоговая проверка при закрытии ТОО

    Аналитические статьи: "Учёт и налогообложение заработной платы в 2023 году" и в 2022 году"

    Вы можете задать свой вопрос в качестве гостя на Балансе. Вопрос будет опубликован после проверки @Я в гостях у Баланса: задать вопрос. Как найти свой вопрос?

    В борьбе за грамотность: Налогообложение; Упрощенная декларация; Сдать, а не "здать"; Передать документы с нaрочным, нарочно ‐ это совсем другое значение.

    Как повысить свой статус? Как завести тему и правильно ответить? Что такое вандализм? Google поиск по сайту:


    Посмотрите похожие темы
    Возврат бракованного товара нерезиденту, оформление проводок?
    Корректирующие проводки при возврат товара покупателем
    Проводки и документы при уценке товара
    Реимпорт товара ( СЭЗ )по 0 ставке, к...
    Возврат товара в Россию: какие докуме...
    На страницу
    1, 2  След.
    Начать новую тему  Эта тема закрыта, вы не можете писать ответы и редактировать сообщения.      На главную Энциклопедия Баланса »
     
    Оформление возврат товара: проводки и документы в 1С     
    Янка
    Резидент Баланса
    Спасибки: +66 Профиль
    Личное сообщение

      

    #21 Пн Фев 16, 2009 21:43:49   

    Вопрос такой, подскажите.. Прошла реализация ЧЛ по РН и фискальным чеокм ( с\ф не потребовали - не выписали! )
    Теперь оформили возрат товара. Как отразить эту кооректировку облагаемого оборота в ф. 300.03.001 ? ведь там нужно указать № с-ф выданной ( её нет и не было в приоде) + с\ф дополнительную ( также она не выписывалась) . Проводки в 1С только по РН и возвратной накл-й.?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Технический
    Резидент Баланса
    Спасибки: +1915 Профиль
    Личное сообщение

      

    #22 Пн Фев 16, 2009 21:52:08   

    А выписать фактуры не хотите задним числом?
    Янка говорит:
    Проводки в 1С только по РН и возвратной накл-й.?

    Да. По ним. Или как вопрос стоит?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Янка
    Резидент Баланса
    Спасибки: +66 Профиль
    Личное сообщение

      

    #23 Пн Фев 16, 2009 22:15:02   

    Вопрос в том , как правильно отразить корректировку оборота по НДС. Данные в неё заполняются на основании счетов -фактур. А возвраты идут от ЧЛ ( с\ф им не выдавались) . Если бы речь шла об одном возврате, можно конечно задним числом выписать.. а тут поставлено на конвейер... что же будет с номерацией , если выписывать с\ф задним числом , при необходимости? или не обязательное условие , чтобы выданные счета факт. были попорядку пронумерованы?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Технический
    Резидент Баланса
    Спасибки: +1915 Профиль
    Личное сообщение

      

    #24 Пн Фев 16, 2009 22:27:01   

    Последовательность нумерации обязательна внутри одной организации. Нехорошо у получается. А почему не сегодняшней датой реализация и возврат? Физику не нужна сф, вот и покажите как лучше себе выйдет.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Янка
    Резидент Баланса
    Спасибки: +66 Профиль
    Личное сообщение

      

    #25 Пн Фев 16, 2009 23:31:16   

    Никак нельзя сегодняшней датой! даже если счет фактура не нужна! все реал проходит день- в день. Менять даты нельзя. Если выбивать с\ф на каждую накл-ю, то боюсь подумать что будет (реестр счетов выданных получится на 300 страниц за квартал) , но и это бы не беда, если б не РНН на каждого покупателя! Что делать? какой выход?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Технический
    Резидент Баланса
    Спасибки: +1915 Профиль
    Личное сообщение

      

    #26 Вт Фев 17, 2009 01:20:58   

    Так сдаете доп за период 4 кв 2008?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Darjal
    Нерезидент Баланса


      

    #27 Вт Фев 17, 2009 01:24:41 Сообщить модератору   

    Версия какая у вас 1с? Релиз конфигурации? ("Справка - О программе")

    Добавлено спустя 15 минут 8 секунд:

    В типовой БП 1.5.8.12 (под 8.1 которая) - дополнительный НСФ можно провести без указания основного НСФ, прграмма позволяет так сделать.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Технический
    Резидент Баланса
    Спасибки: +1915 Профиль
    Личное сообщение

      

    #28 Вт Фев 17, 2009 08:33:46   

    Darjal ей важнее как отражение в декларации. Автор, так?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Янка
    Резидент Баланса
    Спасибки: +66 Профиль
    Личное сообщение

      

    #29 Вт Фев 17, 2009 08:53:34   

    Да, Как мне заполнить корректровку облагаемого оборота т.е. ф. 300.03.001 , если основания нет, не выдавали ЧЛицам с/фры при покупке товара.
    1С 7,7 релиз 257

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Елена Т
    Эксперт-модератор
    Спасибки: +3519 Профиль
    Личное сообщение

      

    #30 Вт Фев 17, 2009 10:30:58   

    Факт- первоначально счет-фактуры не было, значит в приложении 300.03 Вы указываете не первоначальную сч/ф- а накладную, также указываете накладную на возврат.
    Правила заполнения 300.03:
    Сумма корректировки размера облагаемого оборота, указываемая в дополнительных формах, должна соответствовать сумме, указанной в дополнительном счете-фактуре, либо в ином документе, подтверждающем наступление случаев, при которых производится корректировка размера облагаемого оборота. В случае, если в ином документе, подтверждающем наступление случаев, при которых производится корректировка размера облагаемого оборота, не указана сумма налога на добавленную стоимость, то данная сумма определяется путем применения ставки налога к сумме корректировки размера облагаемого оборота.

    Добавлено спустя 12 минут 22 секунды:

    Думаю что кто-либо может придраться к тому, что наименование реквизита для заполнения именно "счет-фактура", а впечатан номер накладной. Поэтому лучше не вносить данные по номерам счет-фактур, т.е. оставить эти поля пустыми, а все остальные данные заполнить.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Янка
    Резидент Баланса
    Спасибки: +66 Профиль
    Личное сообщение

      

    #31 Вт Фев 17, 2009 10:54:21   

    Спасибо всем! Елена, но мне кажется нельзя оставлять эти поля пустыми... может все таки указывать РН и ВН номера?

    Добавлено спустя 4 минуты 25 секунд:

    и еще , как мже тогда .. ст 239 п.2 Корректировка размера облагаемого оборота производиться при соблюдении следующих условий
    п. 2.Наличие дополнительного счета – фактуры, в котором содержится отрицательное значение по облагаемому обороту и налогу на добавленную стоимость .

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Елена Т
    Эксперт-модератор
    Спасибки: +3519 Профиль
    Личное сообщение

      

    #32 Вт Фев 17, 2009 11:55:24   

    Янка говорит:
    Янка

    Это новый кодекс 2009г. А вот по старому кодексу возможен возврат по "иному документу"(ст.218 п.3).
    Тогда остается одно - делаете счет-фактуру тем числом когда была реализация, потом делаете дополнительную счет-фактуру на возврат.
    Почитайте ст.263 об обязательности составления счет-фактур, тогда у Вас таких проблем не будет в 2009г.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    *САМ*
    Нерезидент Баланса


      

    #33 Вт Фев 17, 2009 12:09:52 Сообщить модератору   

    Янка говорит:
    если основания нет, не выдавали ЧЛицам с/фры при покупке товара

    А РНН, ведь в доп. форме к строке 300.03.001 помимо номера с/ф еще нужен РНН покупателя. Вы у ч/л РНН спрашиваете?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Янка
    Резидент Баланса
    Спасибки: +66 Профиль
    Личное сообщение

      

    #34 Вт Фев 17, 2009 12:12:35   

    Елена Т говорит:
    Почитайте ст.263 об обязательности составления счет-фактур, тогда у Вас таких проблем не будет в 2009г.

    ст. 263 НК п15 15. Оформление счета-фактуры не требуется в случаях:
    пп3... представления покупателю чека контрольно-кассовой машины в случае реализации товаров, работ, услуг населению за наличный расчет;

    Вот поэтому и возникает вопрос, и проблема еще актуальна! В новом кодексе прописано что возврат делается на основании с/ф, однозначно! а ст 263 разрешает не выдавать с/ф при опред. условиях.

    Елена Т говорит:
    Тогда остается одно - делаете счет-фактуру тем числом когда была реализация, потом делаете дополнительную счет-фактуру на возврат

    получается, что надо будет постоянно корректировки сдавать за прошлые периоды.. это не нормально, если бы 1-2 возврата , а когда поток...

    Добавлено спустя 1 минуту 48 секунд:

    *САМ* говорит:
    А РНН, ведь в доп. форме к строке 300.03.001 помимо номера с/ф еще нужен РНН покупателя. Вы у ч/л РНН спрашиваете?


    РНН будем требовать. с этим определились. а заполнять форму пока не знаю как ...

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Елена Т
    Эксперт-модератор
    Спасибки: +3519 Профиль
    Личное сообщение

      

    #35 Вт Фев 17, 2009 13:03:07   

    Вывод такой - не делаешь вовремя счет-фактуры, плати налоги без учета корректировок? Shocked
    Получается что нет у Вас права делать корректировки и заполнять данную форму. Может мы что-то упустили в кодексе и возможен выход из этой ситуации?
    Надо дождаться других мнений.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Диночка
    Коллега
    Спасибки: +1 Профиль
    Личное сообщение

      

    #36 Ср Фев 25, 2009 10:25:57   

    Привет. Подскажите пожалуйста, почему в 1С 7.7., при возврате от покупателя программа делает такие проводки
    1330 7010 возврат себестоимости
    6020 1210 возврат дохода
    3130 1210 возврат суммы НДС
    может быть я что то не понимаю, но по моему должно быть все наоборот. И при заполнении в 100 форме, формы отчет о доходах и расходах, итого не сходится именно на эту сумму. Что делать ума не приложу. Может вручную проводки забить, перевернув их. Спасибо.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    esiphi
    Лучший спасатель 2013
    Спасибки: +5733 Профиль
    Личное сообщение

      

    #37 Ср Фев 25, 2009 10:38:44   

    Диночка
    Диночка говорит:
    при возврате от покупателя
    .
    При заполнении ф.100.01, в доп.100.01.001 возврат товара(сумму уменьшенного дохода) отразите в графе D(сумма корректировки) со знаком минус(ст.81 п.2 пп.1 НК РК-2008г).Думаю,что у Вас все сойдется.
    С ув.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Диночка
    Коллега
    Спасибки: +1 Профиль
    Личное сообщение

      

    #38 Ср Фев 25, 2009 15:23:13   

    Слов нет, только слюни. ПОМОГИТЕ. Продали товар за 9 367 тенге, через некоторое время происходит возврат товара от покупателю, но на сумму 4 868 тенге. Разница составляет 4 499 тенге. Как назвать эту разницу, куда ее отнести, отчет о доходах и расходах в 100 форме не сходится в аккурат на эту сумму. Если Вам не трудно напишите проводки, как всю эту белебурду (извините за сравнение) отразить. И в 300 форме и в 100.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    esiphi
    Лучший спасатель 2013
    Спасибки: +5733 Профиль
    Личное сообщение

      

    #39 Ср Фев 25, 2009 15:34:58   

    Диночка
    Ответ -в сообщ.№38 по данной ветке.
    В форме 300,сумму возврата товара отразить в прилож.300.03 с минусом.(код.300.03.001)(2008г.)
    С ув.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Диночка
    Коллега
    Спасибки: +1 Профиль
    Личное сообщение

      

    #40 Ср Фев 25, 2009 15:43:24   

    Я это поняла, но получается вернули нам товар не по той цене по которой мы продали, а ниже. Вот именно эту разницу, куда отнести ее, что с ней делать. Ведь именно на эту разницу не сходится приложение к 100 форме (отчет о доходах и расходах).

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    esiphi
    Лучший спасатель 2013
    Спасибки: +5733 Профиль
    Личное сообщение

      

    #41 Ср Фев 25, 2009 16:17:58   

    Диночка
    Считаю,что цены на возвращеный товар должены быть указаны те ,по которым произошла продажа.Думаю,что Вам необходимо переговорить с покупателем,чтобы внести исправление ,возможно произошла ошибка.
    С ув.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Диночка
    Коллега
    Спасибки: +1 Профиль
    Личное сообщение

      

    #42 Ср Фев 25, 2009 16:27:36   

    Дело в том, что они не соглашаются. Я просто все мозги уже набекрень вывернула с этой разницей. Может быть, хоть кто нибудь посоветуйте мне, что делать в сложившейся ситуации

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Мара
    Номинант на Лучшего спасателя
    Спасибки: +1071 Профиль
    Личное сообщение

      

    #43 Ср Фев 25, 2009 16:35:26   

    А почему по другой цене возвращается товар? Не весь что ли? Или всё по другой цене хотят возврат сделать? Тогда это просто вы у них покупаете, как Пчелка высказалась(лся?)

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Диночка
    Коллега
    Спасибки: +1 Профиль
    Личное сообщение

      

    #44 Ср Фев 25, 2009 16:38:55   

    Там вообще история такая запутанная, просто кошмар. Товар возвращается весь. Но продать его нам они не могут, так как их деятельность этого не предусматривает. Почему произвели возврат по цене ниже чем продажа, все таинственно молчат, поэтому и говорю, что там все запутанно. Но произошел именно возврат.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Мара
    Номинант на Лучшего спасателя
    Спасибки: +1071 Профиль
    Личное сообщение

      

    #45 Ср Фев 25, 2009 16:43:39   

    А по деньгам что? Кто кому должен? В любом случает возврат - по цене приобретения.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Янка
    Резидент Баланса
    Спасибки: +66 Профиль
    Личное сообщение

      

    #46 Ср Фев 25, 2009 16:43:57   

    Они должны сделать на основании вашей РН по той же цене , колич-во м.б. иное , а Цена не должна быть другой!
    Не принимайте от них эту вовзратную накл-ю , не давайте с/ф с минусом, пусть переделывают! им же нужнее..

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Пчелка
    Нерезидент Баланса


      

    #47 Ср Фев 25, 2009 16:44:16 Сообщить модератору   

    Причем купить. вместо возврата, можно и по той же цене . что и продали. Согласитесь, что это проще.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Мара
    Номинант на Лучшего спасателя
    Спасибки: +1071 Профиль
    Личное сообщение

      

    #48 Ср Фев 25, 2009 16:49:05   

    Ну в общем-то было бы интересно узнать на каком основании возвращают? А то похоже они у себя ОС приходовали, потом подиж ты амортизировали, теперь видимо по остаточной пытаются вернуть.....а сколько пользовались? не похоже это на возврат, они же наверное хотят денег за это.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Диночка
    Коллега
    Спасибки: +1 Профиль
    Личное сообщение

      

    #49 Ср Фев 25, 2009 16:59:11   

    Дело в том что данный товар был установлен в 2007 году, документы не выписали. Они эту сумму оплатили. В 2008 году происходит следующее: Они говорят, что данная точка доступа их не устраивает, они хотят вернуть, но так как она была у них год, он произносит фразу, верните нам ее за 4 868 тенге, и мы вам продадим другую. Сальдовка у них по нулям так все ок. И они прозводят возврат, так как не могут продать ее

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Мара
    Номинант на Лучшего спасателя
    Спасибки: +1071 Профиль
    Личное сообщение

      

    #50 Ср Фев 25, 2009 17:10:55   

    Но это типа замены получается? Тогда возврат по той цене, которой покупали, потом реализация другой по новой цене, если что взаиморасчёты. Но непонятно что это?
    Диночка говорит:
    документы не выписали
    т.е просто деньги платились и висели как авансы полученные (у вас)

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Диночка
    Коллега
    Спасибки: +1 Профиль
    Личное сообщение

      

    #51 Ср Фев 25, 2009 17:16:28   

    Документы выписали 2008 годом

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Мара
    Номинант на Лучшего спасателя
    Спасибки: +1071 Профиль
    Личное сообщение

      

    #52 Ср Фев 25, 2009 17:23:25   

    Диночка
    чё-то у меня мозг закипел - а кто кому потом что-то другое продаёт? А? Может у вас происходт возврат по цене такой как они купили, при этом возникает перед ними обязательство - вернуть деньги, вы у себя показывает возврат, отматываете доход, который раньше у вас был отражён при реализации. Потом выясныется, что они на все деньги не претендуют, тогда у вас получается, что вы вернув частично имеете кредиторскую задолженность перед ними, тогда у вас может возникнуь доход от списания кредиторки. Вроде всё честно

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Диночка
    Коллега
    Спасибки: +1 Профиль
    Личное сообщение

      

    #53 Ср Фев 25, 2009 17:31:51   

    Ну да нет. Тут нет никакого криминала. У меня мозг кипит второй день. Мы потом продаем им другую точку доступа. Старая точка доступа продажа по цене 9367, возврат по цене 4868. Я знаю, что это не правильно, но я прошу ВАС подскажите куда деть эту разницу.

    Добавлено спустя 2 минуты 55 секунд:

    какие вообще при таком раскладе должны быть проводки. Шефья аргументируют возврат по цене ниже продажной, тем что, они же уже пользовались этим товаром. Поэтому возврат должен быть по меньшей цене.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Пчелка
    Нерезидент Баланса


      

    #54 Ср Фев 25, 2009 17:43:56 Сообщить модератору   

    Да купите у них просто по цене 4868 и разницу никуда девать не надо. Не надо привязывать сюда возврат. Да, и вопрос по ставкам НДС отпадет сам собой.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Диночка
    Коллега
    Спасибки: +1 Профиль
    Личное сообщение

      

    #55 Ср Фев 25, 2009 17:46:00   

    Да не могут они заниматься продажей это во первых, во вторых они говорят, что они все уже сдали, и ничего корректировать не будут. Я у них спрашиваю куда вы дели эту разницу, поделитесь опытом. Молчат как сало в посылке. Я бы с удовольствием у них купила бы, если бы они продали.

    Добавлено спустя 1 минуту 23 секунды:

    Просто всем знакомым бухгалтерам которым звоню, ничего подсказать не могут. Поэтому пишу Вам, потому что ума не приложу, что делать на данный момент

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Мара
    Номинант на Лучшего спасателя
    Спасибки: +1071 Профиль
    Личное сообщение

      

    #56 Ср Фев 25, 2009 17:51:02   

    Ну вы же отразили доход в цене 9367? Тогда при возврате у вас этот доход будет сторнирован, а при операции "прощения" разницы возникнет у вас доход на эту разницу, я так вижу эту операцию. А возврат по любой по цене продажи.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Диночка
    Коллега
    Спасибки: +1 Профиль
    Личное сообщение

      

    #57 Ср Фев 25, 2009 19:13:30   

    да, доход в цене 9367 отражен. Но при возврате, сторнируется сумма возврата то есть 4868. Извините, а что, такое операция прощения? Короче получается что, мне по любому мне надо настаивать на исправление документов, так? То есть другого выхода, из этой ситуации нет что ли?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Диночка
    Коллега
    Спасибки: +1 Профиль
    Личное сообщение

      

    #58 Чт Фев 26, 2009 16:11:55   

    Здрасте, оплять я, опять с тем же возвратом. Подскажите плиз, возврат от покупателя, вставляется в 8 приложение 100 формы и указывается РНН возвратчика(сори).

    Добавлено спустя 1 минуту 34 секунды:

    Если да, то получается что 8 приложение 100 формы, не будет сходится с расходной частью по НДС, или туда то же каким то образом надо вставлять возвратный товар по себестоимости

    Добавлено спустя 41 минуту 33 секунды:

    Люди, ау ау, плиззззззззззз, ответьте на сообщение 58

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Янка
    Резидент Баланса
    Спасибки: +66 Профиль
    Личное сообщение

      

    #59 Пт Мар 13, 2009 16:01:50   

    Compas, когда же будет офиц. ответ по ставке возрата товара?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Beelz
    Нерезидент Баланса


      

    #60 Чт Апр 02, 2009 11:37:08 Сообщить модератору   

    Elis
    Здравствуйте. Подскажите пожалуйста, возврат товара поставщику, какие должны быть правильные проводки? И статью затрат кот будет отражаться в 100 декларации по какой строке?

    Спасибо огромное заранее за ответ.
    2181 1330
    2181 1420
    7010 1330 в 1с стоит, думаю не совсем верно, сомневаюсь. Помогите плз.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Елена Т
    Эксперт-модератор
    Спасибки: +3519 Профиль
    Личное сообщение

      

    #61 Чт Апр 02, 2009 11:49:18   

    Beelz говорит:
    7010 1330 в 1с стоит,

    На основании какого документа такая проводка?
    Beelz говорит:
    2181 1330
    2181 1420

    Правильно, в том случае если у Вас нет задолженности поставщику, а если есть то можно сразу в Дт сч.3310 отнести.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Показать сообщения:   
    Начать новую тему   Эта тема закрыта, вы не можете писать ответы и редактировать сообщения.    На главную Энциклопедия Баланса »
     
    На страницу
    1, 2  След.
    Страница 1 из 2
    Cайт взаимодействует с файлами cookie. Продолжая работу с сайтом, Вы разрешаете использование cookie-файлов. Вы всегда можете отключить файлы cookie в настройках Вашего браузера. 2006-2025 Hosting hoster.kz