Энциклопедия Баланса Энциклопедия Баланса
Бухгалтерия, налогообложение, стандарты, отчетность, налоговые программы, консультации
ПравилаПравила ЗарегистрироватьсяРегистрация ПрофильВход ПрофильМои данные Личные письмаЛичные письма RSS подписка на форумRSS Поиск по форумуПоиск по форуму Рекламодателям
Сроки представления:
до 15 апреля: 400.00, 421.00
до 22 апреля: 328.00 (импорт в марте.)
до 22 апреля: 851.00 (договор с марта), 870.00 (разрешит.док.за март)
до 22 апреля: 101.02 КПН расчет ав.платежей после сдачи декларации
Сроки уплаты:
до 10 апреля:
- КПН, окончательный расчет по декларации за 2023 год (ф.100.00)
- ИПН, окончательный расчет по декларации за 2023 год (ф.220.00,230.00,240.00)
- Зем.налог, имущ.налог, налог на трансп.ср-ва, окончат.расчет за 2023 год (ф.700.00)
- Единый земельный налог, окончательный расчет по декларации за 2023 год (ф.920.00)
- КПН с нерезидента по невыпл.доходам за 2023г (ф.101.04)
до 22 апреля:
- Акциз (ф.400.00, 421.00)
- НДС и акциз по импорту в марте (328.00)
- Плата за эмиссии (ф.870.00, разрешит.док.за март)
до 25 апреля:
- АП по КПН за апрель (ф.101.02);
- ИПН, ОПВ, СО, СН, ОППВ, ОСМС, ВОСМС и ОПВР (ф.200.00,910.00)
- плата за польз.зем.участками (ф.851.00)
- плата за наруж.рекламу (за март)
- КПН за нерезидента (ф.101.04 по доходам в марте)
Техподдержка КН и СОНО sonosd@kgd.minfin.gov.kz Техподдержка ИС ЭСФ esfsd@kgd.minfin.gov.kz
Все санкционные списки по РФ
  • Информация по ЕАЭС (Таможенный союз), Об обязанностях при обращении товаров
  • Формы налоговой отчетности 2022 год, 2023 год, все ФНО по годам
  • Ставки в 2023 г.: КПН 20%, НДС 12%, ИПН 10%, СН 9,5%, СО 3,5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ЕП 20%
  • Ставки в 2024 г.: КПН 20%, НДС 12%, ИПН 10%, СН 9,5%, СО 3,5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ОПВР 1,5%, ЕП 21,5%
  • с 1 января 2023: МРП 3 450, МЗП 70 000, стандартный НВ для ИПН 48 300
  • с 1 января 2024: МРП 3 692, МЗП 85 000, стандартный НВ для ИПН 51 688
  • Пределы для СНР в 2023 г.: патент 12 171 600, упрощенка 82 931 100, упрощенка с ТИС 241 665 600, фиксированный вычет 497 434 800, розничный налог 2 070 000 000. Предел для ЕСП 4 053 750
  • Пределы для СНР в 2024 г.: патент 13 025 376, упрощенка 88 748 296, упрощенка с ТИС 258 617 216, фиксированный вычет 532 327 328, розничный налог 2 215 200 000. ЕСП отменен.
  • Пределы для НДС в 2023 г.: для всех 69 000 000, для упрощенки с ТИС 428 434 800
  • Пределы для НДС в 2024 г.: для всех 73 840 000, для упрощенки с ТИС 458 487 328
  • Базовые ставки НБ РК: с 28.08.23. 16,50; с 09.10.23. 16,00, с 27.11.23. 15,75; с 22.01.24. 15,25; с 26.02.24. 14,75. Все базовые ставки НБ РК. Все курсы валют НБ РК


  • Продается домен TAX.KZ, по вопросам приобретения обратитесь пожалуйста на поддержку

    Налоговая проверка при закрытии ТОО

    Аналитические статьи: "Учёт и налогообложение заработной платы в 2023 году" и в 2022 году"

    Вы можете задать свой вопрос в качестве гостя на Балансе. Вопрос будет опубликован после проверки @Я в гостях у Баланса: задать вопрос. Как найти свой вопрос?

    В борьбе за грамотность: Налогообложение; Упрощенная декларация; Сдать, а не "здать"; Передать документы с нaрочным, нарочно ‐ это совсем другое значение.

    Как повысить свой статус? Как завести тему и правильно ответить? Что такое вандализм? Google поиск по сайту:


    Посмотрите похожие темы
    Как правильно посчитать амортизацию ОС по НУ ?
    Можно ли не начислять амортизацию
    В 100 ф куда включать амортизацию по НМА?
    Обязательно ли начислять амортизацию ФА по НУ
    1С 8.2 не считает амортизацию по 2 группе ФА
    Начать новую тему  Эта тема закрыта, вы не можете писать ответы и редактировать сообщения.      На главную Энциклопедия Баланса »
     
    Про амортизацию.     
    Раконка
    Резидент Баланса
    Спасибки: +29 Профиль
    Личное сообщение

      

    #1 Ср Окт 22, 2008 15:54:08   

    Здравствуйте! У меня вопрос: Устроилась на новую работу,там велся учет в ручную(журналы -ордера,главная книг)в которую тупо переписывались остатки на начало ,обороты,и на конец.Главное чтобы итог пошел.А почему такой большой подотчет у шефа и такой же огромный займ у шефа,вопросов не возникало.Нельзя было вернуть займ и погасить подотчет.Попросила передать мне дела по человечески,так она сама в своих цифрах не может разобраться,где что взяла...не знает.Искать трудно,ведь мы привыкли в 1С все под рукой.Вопрос: Занесла все основные средства по состоянию на 01.01.2008 года по первоначальной стоимости и разнесла начисленный износ,но теперь у меня в 1С-ке и процент другой и суммы другие.Могу ли я с 01.01.2008 года начислять амортизацию по своему не вникая ,откуда она взяла такие проценты и суммы ?Бухгалтер работал там с 1999 года,почти 10 лет.Счет 3310 не может расшифровать,не знает кому должны ...вообщем ужас.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    *САМ*
    Нерезидент Баланса


      

    #2 Ср Окт 22, 2008 16:01:45 Сообщить модератору   

    Если Вы впервые начинаете вести учет в 1С, то должны занести остатки по данным бухгалтерии на, например, 31.12.07. вручную.

    Цитата:
    Занесла все основные средства по состоянию на 01.01.2008 года по первоначальной стоимости


    Это не правильно, ведь ОС уменьшили свою стоимость, тем более с 1999-то года.
    Лично я проверила бы начисление амортизации с 2003 года, исправила бы что надо и ввела бы правильные данные в 1С-ку, чтобы вести учет уже спокойно. Но если Вам не хочется копаться в "старье", то можете внести остатки как есть, а потом мол, "я не я, и бухгалетрия не моя".

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    esiphi
    Лучший спасатель 2013
    Спасибки: +5733 Профиль
    Личное сообщение

      

    #3 Ср Окт 22, 2008 16:03:48   

    Рая
    Рая говорит:
    Могу ли я с 01.01.2008 года начислять амортизацию по своему не вникая ,откуда она взяла такие проценты и суммы

    Считаю,что можете.Ссылка-МСФО(IAS) 8.
    C ув.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Fiona
    Нерезидент Баланса


      

    #4 Ср Окт 22, 2008 16:07:13 Сообщить модератору   

    esiphi говорит:
    Считаю,что можете.

    Класс! надоело мне исравлять ошибки предыдущего бухгалтера.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Раконка
    Резидент Баланса
    Спасибки: +29 Профиль
    Личное сообщение

      

    #5 Ср Окт 22, 2008 16:21:30   

    Конечно же данные я занесла 31.12.2007 года и считаю,что это называется "по состоянию на 01.01.2008 гоад".А что ОС уменьшили свою стоимость,об этом говорит начисленный износ,который я тоже разнесла 31.12.2007 года.По логике я счтаю,что имею право далее вести учет амортизации по 4 группам.У нее % какие-то очень разные и сумма 0,43...0,57 и т.д.Как будто она не жила эти 10 лет и не занет,что груп сейчас меньше и % другие.Мне кажется таких бухов много,так как я еще восстанвливала учет в одной ТОО и чуть не схватила инфаркт.Хотя себя не считаю асом,но элементарное соблюдать же надо.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Мара
    Номинант на Лучшего спасателя
    Спасибки: +1071 Профиль
    Личное сообщение

      

    #6 Ср Окт 22, 2008 16:24:36   

    Рая, а вы вообще про налоговый учёт говорите? причём в бух учетё другие группы, другие %?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Раконка
    Резидент Баланса
    Спасибки: +29 Профиль
    Личное сообщение

      

    #7 Ср Окт 22, 2008 16:30:48   

    Я говорю про налоговый учет,там нет даже стоимостных групп и как отчитывалась я не знаю,Хочу наладить хотя бы с января 2008 года и не знаю,что делать.А в бухгалтерском я могу поставить сейчас другие % ?Или как она продолжать по копейкам списывать износ?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Aleksandrovna
    Нерезидент Баланса


      

    #8 Ср Окт 22, 2008 16:31:02 Сообщить модератору   

    Учет амортизации по бух.учету отличается от налогового. По бух учету при приобретении О.С. вы определяете срок эксплуатации ОС. А в ФНО ставите, согласно Налогового кодекса по группам соответственно, даже если по бух.учёту они меньше. Расчет амортизации по бух. учету отличается от налогового, проценты могут быть разными в бух учете.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Мара
    Номинант на Лучшего спасателя
    Спасибки: +1071 Профиль
    Личное сообщение

      

    #9 Ср Окт 22, 2008 16:53:21   

    А я не очень понимаю: Вы данные, которые
    Рая говорит:
    Конечно же данные я занесла 31.12.2007 года
    и
    Рая говорит:
    я тоже разнесла 31.12.2007 года
    - откуда взяли? из приложения по фин.отчётности? А вдруг у них "выбытие" было, а не просто износ начислялся? Вы восстанавливаете входящие остатки, беря за основу то, как они отсчитались по 100ой?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Раконка
    Резидент Баланса
    Спасибки: +29 Профиль
    Личное сообщение

      

    #10 Ср Окт 22, 2008 17:14:00   

    Я востановила все первоначальные докуметы по приобретению ОС с 2000 года,и занесла по первоначальной стоимости.А потом она ведет ведомость по амортизации в ручную и там остаточная стоимость ОС.Я взяла от первоначальной стоимоти вычла остаточную и получила износ ,который в сумме равен износу в главной книге.В разрезе каждого ОС была проделана огромная работа,а дальше мне как вести в БУ и в НУ ?До 100 еще не дошла,боюсь даже заглядывать.Я начала с ОС,потом касса ,р/сч и т.д.А до налоговых отчетов мне еще далеко.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    nake1981
    Коллега
    Спасибки: +2 Профиль
    Личное сообщение

      

    #11 Чт Апр 16, 2009 12:49:56   

    Здраствуйте, приобрели а/м Камаз и полуприцепы к нему, занес в 1С.(7.7), но остались сомнения насчет применяемой нормы амортизаций по налоговому учету, я отнес данные О.С. во вторую группу "Машины и оборудования, за исключением машин и оборудования нефтегазодобычи" с предельной нормой амортизаций - 25%, но думаю и подходит 4-ая группа "Фиксированные активы не включенные в другую группу" с 15% предельной нормой, так как во второй группе не понятно, именно какие машины туда относятся ??? подскажите пожалуйста к какой группе относятся а/м Камаз и полуприцеп по налоговому учету и норма износа по бух. учету ??? Shocked

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Елена Т
    Эксперт-модератор
    Спасибки: +3485 Профиль
    Личное сообщение

      

    #12 Чт Апр 16, 2009 13:04:34   

    nake1981
    http://balans.kz/viewtopic.php?p=174351#174351

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    esiphi
    Лучший спасатель 2013
    Спасибки: +5733 Профиль
    Личное сообщение

      

    #13 Чт Апр 16, 2009 13:13:52 Сказали Спасибо❤   

    nake1981
    nake1981 говорит:
    я отнес данные О.С. во вторую группу "Машины и оборудования, за исключением машин и оборудования нефтегазодобычи" с предельной нормой амортизаций - 25%,

    Верно.(См.Классификатор основных фондов ).
    nake1981 говорит:
    норма износа по бух. учету
    .
    Считаю,что норма износа, применяемая для исчислении амортизации в бух.учете зависит, в первую очередь, от предполагаемого срока использования и эксплуатации автомашины .
    Например-5 лет- год.норма 20%(100:5).
    - 8 лет- год.норма 12,5%(100:8) и т,д.
    Желательно заключение специалистов.
    Выбранную норму амортизации по бух.учету , отразить в учет.политике Вашей организации.
    С ув.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    69amina
    Нерезидент Баланса


      

    #14 Пт Апр 17, 2009 12:42:10 Сообщить модератору   

    Помогите!! Я все время вела учет по основным средствам, но с девавнего времени согласно НСФО главный бухгалтер взяла и списала все основные средства вместе с начисленной амортизацией (хотя не все средства списались полностью). Оставила только транспорт , офисы и землю. Организация у нас некоммерческая (КСК). Возможно ли это и, если можете, поскажите, на какои счёте долны висеть списаные ОС.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Показать сообщения:   
    Начать новую тему   Эта тема закрыта, вы не можете писать ответы и редактировать сообщения.    На главную Энциклопедия Баланса »
     
    Страница 1 из 1
    Cайт взаимодействует с файлами cookie. Продолжая работу с сайтом, Вы разрешаете использование cookie-файлов. Вы всегда можете отключить файлы cookie в настройках Вашего браузера. 2006-2024 Hosting hoster.kz