Энциклопедия Баланса Энциклопедия Баланса
Бухгалтерия, налогообложение, стандарты, отчетность, налоговые программы, консультации
 
Добавить в закладку    Рекламодателям    Наши кнопки    Устроиться на работу в Баланс.кз
Имя:   Пароль: Запомнить меня
Я потеряласяС чего мне начать? ПравилаПравила ПрофильМои данные Мои финансыМои финансы Личные письмаЛичные письма      ВходВход Вспомнить парольВспомнить пароль ЗарегистрироватьсяРегистрация    

8 809 080 7290 (платная справка только с городских номеров) ПользователиУвидеть всех КомандыКоманды     RSS подписка на форумRSS      Поиск по форумуПоиск по форуму Все сервисыВсе сервисы
Сроки представления:
до 15 мая: 510.00, 400.00, 421.00
до 15 мая: 300.00, 200.00, 870.00 декларации за 1 квартал 2020г.
до 15 мая: 701.01, изменения по состоянию на 1 мая 2020 г.
до 15 мая: 101.03, 101.04, КПН у источника выплаты, за 1 квартал 2020г.
до 20 мая: 320.00/328.00 (импорт в апреле)
до 20 мая: 851.00 (договор с апреля), 870.00 (разрешит.док.за апрель)
Сроки уплаты:
до 20 мая:
- Акциз (ф.400.00, 421.00)
- НДС и акциз по импорту в апреле (ф.320.00/328.00)
- Плата за эмиссии (ф.870.00, разрешит.док.за апрель)
до 25 мая:
- АП по КПН за май (ф.101.02);
- НДС за 1 квартал 2020 года (ф.300.00);
- Плата за эмиссии в окружающую среду за 1 квартал 2020 года (ф.870.00);
- ИПН, ОПВ, СО, СН, ОППВ, ОСМС (ф.200.00,910.00)
- плата за польз.зем.участками (ф.851.00)
- плата за наруж.рекламу (за апрель)
- КПН за нерезидента (ф.101.04 по доходам в апреле)
Срок уплаты налогов в связи с ЧП в РК - до 1 июня 2020г
  • Информация по ЕАЭС (Таможенный союз)
  • Об обязанностях при обращении товаров в рамках ВТО и ЕАЭС
  • Формы налоговой отчетности на 2019 год
  • Формы налоговой отчетности на 2020 год
  • Все ФНО по годам
  • Графики проведения проверок на 1 полугодие 2020 г. с сайта Генеральной прокуратуры

  • с 1 января 2013г.: МРП 1731, МЗП 18660, базовая пенсия 9330
  • с 1 января 2014г.: МРП 1852, МЗП 19966, базовая пенсия 9983
  • с 1 января 2015г.: МРП 1982, МЗП 21364, базовая пенсия 11182
  • с 1 января 2016г.: МРП 2121, МЗП 22859, базовая пенсия 11965
  • с 1 января 2017г.: МРП 2269, МЗП 24459, базовая пенсия 12802
  • с 1 января 2018г.: МРП 2405, МЗП 28284, базовая пенсия 15274
  • с 1 января 2019г.: МРП 2525, МЗП 42500, ЕСП 2525/1262,5
  • с 1 января 2020г.: МРП 2651, МЗП 42500, ЕСП 2651/1325,5
  • с 1 апреля 2020г.: МРП 2778, МЗП 42500, ЕСП 2651/1325,5

  • с 16 апреля 2019 г.: ставка рефинансирования НБ: 9,00
  • с 10 сентября 2019 г.: ставка рефинансирования НБ: 9,25
  • с 10 марта 2020 г.: ставка рефинансирования НБ: 12,00
  • с 6 апреля 2020 г.: ставка рефинансирования НБ: 9,50
  • Все ставки рефинансирования Нацбанка РК

  • Фраза: Значительная часть наших несчастий более выносима, чем комментарии по их поводу наших друзей. /Ч. Колтон/

    Важное на Балансе:
    В борьбе за грамотность. НалогооблОжение, упрОщенная декларация, сдать(а не здать). Передать документы с нАрочным (т. е. через курьера). "Нарочно" это совсем другое слово и не относится к доставке.
    Как повысить свой статус? Как завести тему и правильно ответить? http://balans.kz/help/ Что такое вандализм?

    Посмотрите похожие темы
    форма 101.04: приложения за каждый месяц заполнять отдельно - 3 приложения? Чт Ноя 03, 2011 10:03:22
    Форма 300: приложения 7 и 8 заполняются все сф и с НДС, БЕЗ НДС и 0%? Ср Авг 12, 2015 20:50:19
    920 форма, не указала приложения Чт Мар 26, 2020 11:08:06
    Заполнение приложения 100,04 форма 100,00 Пн Фев 22, 2010 12:23:40
    Как удалить строку из приложения к форма 201 за 4 кв. Чт Янв 15, 2009 16:56:08
    Начать новую тему  Ответить на тему      Печать темы На главную Энциклопедия Баланса »
     
    300 форма ,ГДТ, приложения     
    знайка
    Нерезидент Баланса

      


    1 ссылка на это сообщение Ср Сен 24, 2008 09:54:35 В закладку Ответить с цитатой

    Сдала первый раз 300-ую форму, были сомнения-решила если что сдам доп..У меня поступления по импорту, метод отнесения ндс в зачет- пропорциональный.Заполнила приложения-1,5,6(Там данные по ГТД вписала,хотя написано что заполняют при раздельном методе),12 и реестр сч/ф.Правильно ли я поступила? Еще в сроке 300.00.009-показала сумму НДС проплаченную при растаможивании (по ГТД),в строке 300.00.010- получилась сумма начисленная при реал-ии и уплоченная в таможне.Затем в 6-м приложении поставила в зачет НДС по ГТД в строке300.06.035????Правильно ли что я заполнила и 5-ое и 6-ое приложение одновременно???
             Позвать специалиста
    Нерезидент Баланса

      


    2 ссылка на это сообщение Ср Сен 24, 2008 10:02:06 В закладку Ответить с цитатой

    Поступления по импорту (за исключением метода зачета) в приложениях не показываются, только в самой декларации. Если у вас пропор. метод отнесения в зачет, то вы заполняете только 5 приложение.
             Позвать специалиста
    Мара с 08.08.2007
    Номинант на Лучшего спасателя | Алматы
    Спасибки: +1071 | 9838

      
    Посмотреть профиль
    Отправить личное сообщение
    3 ссылка на это сообщение Ср Сен 24, 2008 10:14:13 В закладку Ответить с цитатой

    знайка говорит:
    300.00.009-показала сумму

    там НДС при импорте и показывают...
    Нерезидент Баланса говорит:
    Если у вас пропор. метод отнесения в зачет, то вы заполняете только 5 приложение.

    так делать надо
             Позвать специалиста
    знайка
    Нерезидент Баланса

      


    4 ссылка на это сообщение Ср Сен 24, 2008 10:18:04 В закладку Ответить с цитатой

    1)а может мне надо вести раздельный метод? 2)в строке 300.00.012 - я всетаки показываю поступление по импорту и НДС уплаченный по ГТД? Под ней написано что она равняется той самой строке в 6-ом приложении- поэтому я и заполнила ее. 3)А если ненужно было ее заполнять давать доп с минусом?
             Позвать специалиста
    знайка
    Нерезидент Баланса

      


    5 ссылка на это сообщение Ср Сен 24, 2008 10:25:18 В закладку Ответить с цитатой

    Спасибо за ответы , но у меня еще вопросы( зараннее извиняюсь если покажутся глупыми). Хотелось бы разобраться с этим до квартальных....В строке всего начислено 300.00.010 получается сумма двойная- на сумму НДС по ГТД я дала проводку 313 103-правильно?
             Позвать специалиста
    Мара с 08.08.2007
    Номинант на Лучшего спасателя | Алматы
    Спасибки: +1071 | 9838

      
    Посмотреть профиль
    Отправить личное сообщение
    6 ссылка на это сообщение Ср Сен 24, 2008 10:26:19 В закладку Ответить с цитатой

    знайка говорит:
    а может мне надо вести раздельный метод?

    по-моему метод выбирается 1 раз год и остаётся неизменным до конца года. Нельзя один кв. так, другой - по-другому.

    Добавлено спустя 1 минуту 27 секунд:

    Так - не помню наизусть номера строк оказывается ваша строка 12

    Добавлено спустя 1 минуту 21 секунду:

    Там же написано - при пропорциональном - из ГДТ пишете цифры, при раздельном из 6го приложения

    Добавлено спустя 1 минуту 26 секунд:

    знайка говорит:
    В строке всего начислено 300.00.010 получается

    а зачем вы заполнили строку 9?

    Добавлено спустя 46 секунд:

    вы зачётом, что ли растамаживали?
             Позвать специалиста
    знайка
    Нерезидент Баланса

      


    7 ссылка на это сообщение Ср Сен 24, 2008 10:37:49 В закладку Ответить с цитатой

    нет не зачетом,заплатили в таможне изчисленный НДС( сч/ф по нулевой ставке).Я просто не поняла эту строку -НДС, начисленный при импорте товаров- что это значит Embarassed это мой случай или нет?(стыдно но пишу)
             Позвать специалиста
    Нерезидент Баланса

      


    8 ссылка на это сообщение Ср Сен 24, 2008 10:44:12 В закладку Ответить с цитатой

    Я не поняла. Разве 12 приложение не заполняется для с/х?
    Вы к этой категории относитесь?
             Позвать специалиста
    знайка
    Нерезидент Баланса

      


    9 ссылка на это сообщение Ср Сен 24, 2008 10:45:02 В закладку Ответить с цитатой

    Что мне теперь надо сделать? 9-ую строку надо было заполнять или нет,Сумма НДС к уплате будет с минусом,так?6-ое приложение -доп с минусом дать?
             Позвать специалиста
    знайка
    Нерезидент Баланса

      


    10 ссылка на это сообщение Ср Сен 24, 2008 10:48:42 В закладку Ответить с цитатой

    Нерезидент Баланса говорит:
    Разве 12 приложение не заполняется для с/х?
    Что значит с/х?
             Позвать специалиста
    знайка
    Нерезидент Баланса

      


    11 ссылка на это сообщение Ср Сен 24, 2008 10:53:28 В закладку Ответить с цитатой

    Ужас!!! Сейчас только обнаружила для кого эта строка (9) , я торопилась тогда при заполнении,составлении отчета(ребенок болел). Даю доп с минусом 9-ой строки и 6-го приложения , так?( до сих пор в сомнениях).Почему в 12-ом приложении сумма НДС подл.упл в бюд. умножается на 30%
             Позвать специалиста
    знайка
    Нерезидент Баланса

      


    12 ссылка на это сообщение Ср Сен 24, 2008 11:01:56 В закладку Ответить с цитатой

    неужели мои вопросы так шокировали всех , что никто не хочет мне ответить? Crying or Very sad
             Позвать специалиста
    Нерезидент Баланса

      


    13 ссылка на это сообщение Ср Сен 24, 2008 11:04:19 В закладку Ответить с цитатой

    сельскохоз. сырье
             Позвать специалиста
    esiphi с 26.06.2008
    Лучший спасатель 2013
    Спасибки: +5392 | 11865

      
    Посмотреть профиль
    Отправить личное сообщение
    14 ссылка на это сообщение Ср Сен 24, 2008 11:13:27 В закладку Ответить с цитатой

    знайка
    Рекомендую Вам,внимательно прочитать Правила заполнения декларации ф.300.00.После этого у Вас,возможно,не возникнут вопросы.
    С ув.
             Позвать специалиста
    Мара с 08.08.2007
    Номинант на Лучшего спасателя | Алматы
    Спасибки: +1071 | 9838

      
    Посмотреть профиль
    Отправить личное сообщение
    15 ссылка на это сообщение Ср Сен 24, 2008 12:36:16 В закладку Ответить с цитатой

    знайка говорит:
    Почему в 12-ом приложении сумма НДС подл.упл в бюд. умножается на 30%

    не надо, если не сель.хоз(не ваш случай)
    знайка говорит:
    9-ую строку надо было заполнять или нет

    это для случая, если не платили НДС при импорте, а писали обязательство по системе зачёта. (не ваш случай), отправте с минусом, если заполняли, а то будет увед. точно, НК следит за таким НДСом.
    знайка говорит:
    и 6-го приложения , так

    ну в принципе отправте всё с минусом, а потом заполните вновь уже правильно, вы указали метод на первой странице пропорциональный?
             Позвать специалиста
    ЗНАЙКА
    Нерезидент Баланса

      


    16 ссылка на это сообщение Ср Сен 24, 2008 12:49:25 В закладку Ответить с цитатой

    Мара говорит:
    вы указали метод на первой странице пропорциональный?

    да

    Мара говорит:
    ну в принципе отправте всё с минусом,

    всю декларацию?
             Позвать специалиста
    Ната (Татьяна) с 19.09.2008
    Коллега | Казахстан
    Спасибки: +6 | 267

      
    Посмотреть профиль
    Отправить личное сообщение
    17 ссылка на это сообщение Ср Сен 24, 2008 13:34:09 В закладку Ответить с цитатой

    ЗНАЙКА говорит:
    всю декларацию?

    по НДС при импоре Вы ставите только по строке 30.00.012 соответственно облагаемый оборот и сумма НДС. Никаких приложений по этой операции не заполняете. Значит везде где указывались Вами эти суммы,кроме строки 300.00.012 отсторнируйте доп.декларацией.
             Позвать специалиста
    Olllga
    Нерезидент Баланса

      


    18 ссылка на это сообщение Ср Сен 24, 2008 14:45:30 В закладку Ответить с цитатой

    А подскажите пожалуйста, какие проводки делаются. У нас при растамаживании авто была выписана форма обязательства, по которой мы должны отразить НДС, подлежащего уплате методом зачета. Я НДС совсем не знаю. Спасибо всем за помощь.
             Позвать специалиста
    Мара с 08.08.2007
    Номинант на Лучшего спасателя | Алматы
    Спасибки: +1071 | 9838

      
    Посмотреть профиль
    Отправить личное сообщение
    19 ссылка на это сообщение Ср Сен 24, 2008 14:48:02 В закладку Ответить с цитатой

    Olllga
    чё-то думается, что если авто легковое, то зачёта не может быть, а это легковое авто?
             Позвать специалиста
    Алия Алдажарова
    Нерезидент Баланса

      


    20 ссылка на это сообщение Ср Сен 24, 2008 14:54:06 В закладку Ответить с цитатой

    Вид транспорта не влияет на сумму НДС к оплате в этом случае.
    А проводку ставите
    Д-т 1420
    К-1 3130
             Позвать специалиста
    Мара с 08.08.2007
    Номинант на Лучшего спасателя | Алматы
    Спасибки: +1071 | 9838

      
    Посмотреть профиль
    Отправить личное сообщение
    21 ссылка на это сообщение Ср Сен 24, 2008 14:56:26 В закладку Ответить с цитатой

    Алия Алдажарова
    так там же про систему зачёта написано
             Позвать специалиста
    esiphi с 26.06.2008
    Лучший спасатель 2013
    Спасибки: +5392 | 11865

      
    Посмотреть профиль
    Отправить личное сообщение
    22 ссылка на это сообщение Ср Сен 24, 2008 15:06:01 В закладку Ответить с цитатой

    Olllga
    Olllga говорит:
    подлежащего уплате методом зачета

    1.Дт 1420-Кт 3397
    2.Дт 3397-Кт 3130
    Если у Вас хорошо настроена 1С,то данная операция выполняется автомачически ,при оприходовании ТМЦ с уплатой НДС методом зачета.
    С ув.
             Позвать специалиста
    Нерезидент Баланса

      


    23 ссылка на это сообщение Ср Сен 24, 2008 15:36:36 В закладку Ответить с цитатой

    Вопрос! Кто нибудь указывает суммы комиссии банка из выписок банка в декларации? в 5-ом приложении в строке - товары и услуги приобретенные без НДС? Confused
             Позвать специалиста
    Нерезидент Баланса

      


    24 ссылка на это сообщение Ср Сен 24, 2008 15:39:50 В закладку Ответить с цитатой

    вопрос на засыпку. А вот кто-нибудь показывает в Декларации в 5-ом приложении (строка-Товары и услуги приобр. без НДС)- Комиссию банка, из выписки банка
             Позвать специалиста
    Нерезидент Баланса

      


    25 ссылка на это сообщение Ср Сен 24, 2008 15:40:58 В закладку Ответить с цитатой

    блин думала не ушло... Crazy
             Позвать специалиста
    esiphi с 26.06.2008
    Лучший спасатель 2013
    Спасибки: +5392 | 11865

      
    Посмотреть профиль
    Отправить личное сообщение
    26 ссылка на это сообщение Ср Сен 24, 2008 15:48:01 В закладку Ответить с цитатой

    Нерезидент Баланса
    Нерезидент Баланса говорит:
    Кто нибудь указывает суммы комиссии банка из выписок банка в декларации

    Вношу уплаченные суммы комиссии банку в Допол.форму приложений 300.05 и300.06
    одной суммой за месяц и в общей сумме по данной форме, они автоматически отражаются в приложении №5 код300.05.006."Товары(работы,услуги)приобрет. без НДС"
    С ув.
             Позвать специалиста
    Нерезидент Баланса

      


    27 ссылка на это сообщение Ср Сен 24, 2008 17:12:53 В закладку Ответить с цитатой

    спасибо Yahoo!
             Позвать специалиста
    Нерезидент Баланса

      


    28 ссылка на это сообщение Чт Сен 25, 2008 09:55:52 В закладку Ответить с цитатой

    Добрый день Всем!!! Подскажите кто как поступает- Сумма по товарно-транспортным накладным (цветные)- вносите ли вы ее в Декларацию по НДС -"Товары приобр. в РК????
             Позвать специалиста
    arman1982
    Нерезидент Баланса

      


    29 ссылка на это сообщение Вт Май 12, 2009 15:19:37 В закладку Ответить с цитатой

    Приветствую всех.... Вопрос все по той-же 300 07. После обновления программы получается закинуть в 300 только 420 строк... Так как же быть дальше, а остается не так много времени до 15 числа. Может кто-то решил проблему.Заранее благодарен
             Позвать специалиста
    Показать сообщения:   
    Начать новую тему   Ответить на тему    На главную Энциклопедия Баланса »
     
    Страница 1 из 1
    balans.kz, 2006-2020 Hosting hoster.kz