Энциклопедия Баланса Энциклопедия Баланса
Бухгалтерия, налогообложение, стандарты, отчетность, налоговые программы, консультации
ПравилаПравила ЗарегистрироватьсяРегистрация ПрофильВход ПрофильМои данные Личные письмаЛичные письма RSS подписка на форумRSS Поиск по форумуПоиск по форуму Рекламодателям
Сроки представления:
до 15 апреля: 400.00, 421.00
до 22 апреля: 328.00 (импорт в марте.)
до 22 апреля: 851.00 (договор с марта), 870.00 (разрешит.док.за март)
до 22 апреля: 101.02 КПН расчет ав.платежей после сдачи декларации
Сроки уплаты:
до 10 апреля:
- КПН, окончательный расчет по декларации за 2023 год (ф.100.00)
- ИПН, окончательный расчет по декларации за 2023 год (ф.220.00,230.00,240.00)
- Зем.налог, имущ.налог, налог на трансп.ср-ва, окончат.расчет за 2023 год (ф.700.00)
- Единый земельный налог, окончательный расчет по декларации за 2023 год (ф.920.00)
- КПН с нерезидента по невыпл.доходам за 2023г (ф.101.04)
до 22 апреля:
- Акциз (ф.400.00, 421.00)
- НДС и акциз по импорту в марте (328.00)
- Плата за эмиссии (ф.870.00, разрешит.док.за март)
до 25 апреля:
- АП по КПН за апрель (ф.101.02);
- ИПН, ОПВ, СО, СН, ОППВ, ОСМС, ВОСМС и ОПВР (ф.200.00,910.00)
- плата за польз.зем.участками (ф.851.00)
- плата за наруж.рекламу (за март)
- КПН за нерезидента (ф.101.04 по доходам в марте)
Техподдержка КН и СОНО sonosd@kgd.minfin.gov.kz Техподдержка ИС ЭСФ esfsd@kgd.minfin.gov.kz
Все санкционные списки по РФ
  • Информация по ЕАЭС (Таможенный союз), Об обязанностях при обращении товаров
  • Формы налоговой отчетности 2022 год, 2023 год, все ФНО по годам
  • Ставки в 2023 г.: КПН 20%, НДС 12%, ИПН 10%, СН 9,5%, СО 3,5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ЕП 20%
  • Ставки в 2024 г.: КПН 20%, НДС 12%, ИПН 10%, СН 9,5%, СО 3,5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ОПВР 1,5%, ЕП 21,5%
  • с 1 января 2023: МРП 3 450, МЗП 70 000, стандартный НВ для ИПН 48 300
  • с 1 января 2024: МРП 3 692, МЗП 85 000, стандартный НВ для ИПН 51 688
  • Пределы для СНР в 2023 г.: патент 12 171 600, упрощенка 82 931 100, упрощенка с ТИС 241 665 600, фиксированный вычет 497 434 800, розничный налог 2 070 000 000. Предел для ЕСП 4 053 750
  • Пределы для СНР в 2024 г.: патент 13 025 376, упрощенка 88 748 296, упрощенка с ТИС 258 617 216, фиксированный вычет 532 327 328, розничный налог 2 215 200 000. ЕСП отменен.
  • Пределы для НДС в 2023 г.: для всех 69 000 000, для упрощенки с ТИС 428 434 800
  • Пределы для НДС в 2024 г.: для всех 73 840 000, для упрощенки с ТИС 458 487 328
  • Базовые ставки НБ РК: с 28.08.23. 16,50; с 09.10.23. 16,00, с 27.11.23. 15,75; с 22.01.24. 15,25; с 26.02.24. 14,75. Все базовые ставки НБ РК. Все курсы валют НБ РК


  • Продается домен TAX.KZ, по вопросам приобретения обратитесь пожалуйста на поддержку

    Налоговая проверка при закрытии ТОО

    Аналитические статьи: "Учёт и налогообложение заработной платы в 2023 году" и в 2022 году"

    Вы можете задать свой вопрос в качестве гостя на Балансе. Вопрос будет опубликован после проверки @Я в гостях у Баланса: задать вопрос. Как найти свой вопрос?

    В борьбе за грамотность: Налогообложение; Упрощенная декларация; Сдать, а не "здать"; Передать документы с нaрочным, нарочно ‐ это совсем другое значение.

    Как повысить свой статус? Как завести тему и правильно ответить? Что такое вандализм? Google поиск по сайту:


    Посмотрите похожие темы
    Можно перекрыть кредиторскую задолженность с ИП, если продаем ему авто?
    Курсовая разница. Надо ли пересчитыв...
    Можно ли перекрыть задолженность по НДС, будущим зачетом и оплатить только пени?
    как исправить кредиторскую задолженность
    Как правильно списать кредиторскую задолженность
    Начать новую тему  Ответить на тему      На главную Энциклопедия Баланса »
     
    Перекрыть кредиторскую задолженность дебиторской по одному контрагенту-нерезиденту, курсовая разница     
    Just_Person
    Нерезидент Баланса


      

    #1 Чт Авг 21, 2008 17:41:18 Сообщить модератору   

    База знаний http://balans.kz/viewtopic.php?p=236208#236208

    Мы работаем с нерезидентом, дело в том, что он одновременно является клиентом и поставщиком, в конце года естественно он висит в дебеторке и кредиторке, мне теперь нужно провести взаимозачет в ручную, допустим на 31.12.08, но я не знаю как это делается, т.е. что на что закрывать, и как быть с курсовой разницей? (взаимозачет в 1С не работает)

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    baknar
    Резидент Баланса
    Спасибки: +155 Профиль
    Личное сообщение

      

    #2 Чт Авг 21, 2008 17:55:05   

    Когда закрываете период, поставьте галочку на Перекрытие дебиторской ( кредиторской) задолженности

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Just_Person
    Нерезидент Баланса


      

    #3 Пт Авг 22, 2008 09:15:31 Сообщить модератору   

    У нас специфика очень сложная (есть много нюансов), и по этой причине мы не можем пользоваться предусмотренными докуметами в 1С, помогите пожалуйста, мне сложно потому что это - нерезидент, не знаю как быть с валютой

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Just_Person
    Нерезидент Баланса


      

    #4 Пт Авг 22, 2008 10:43:25 Сообщить модератору   

    Уважаемые! Неlp! Неужели никто не знает Sad

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    baknar
    Резидент Баланса
    Спасибки: +155 Профиль
    Личное сообщение

      

    #5 Пт Авг 22, 2008 10:52:21   

    Закрывайте проводкой 3310-1210 операцией вручную, если при закрытии периода не получается

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Нерезидент Баланса



      

    #6 Пт Авг 22, 2008 10:52:39 Сообщить модератору   

    Вопрос касается 1С, а не бух.учета как таковой. Так?
    Насчет программы - обращайтесь к вашему программисту. Это надо смотреть в живую.
    Если же все же у вас заковыка с методикой БУ то выкладывайте сюда операции и суммы ( в валюте и в тенге).

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Оксана Геннадьевна
    Коллега
    Спасибки: +15 Профиль
    Личное сообщение

      

    #7 Пт Авг 22, 2008 11:32:22   

    Если у Вас 1С 7.7 то войдите Журналы-Общего назначения-Взаиморасчеты.выбираете взаимозачет. На экране появится Акт взаимозачета, выбираете контрагента. Вставьте сумму и сохраните. У Вас не должно возникнуть не каких проблем. Wink

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Just_Person
    Нерезидент Баланса


      

    #8 Пт Авг 22, 2008 11:54:33 Сообщить модератору   

    Мы купили у нерезидента товары
    Операция – поступление материалов 18.07.08 на общую сумму
    1000$ по курсу 120,14 в тенге 120 140,00
    Значит сальдо по счету 3310 – 120 140,00 (1000$)

    Мы оказали им услугу
    Операция – выполнение работ, услуг 07.08.08 на общую сумму
    700$ по курсу 120,03 в тенге 84 021,00
    Значит сальдо по счету 1210 – 84021,00 (700$)

    Если поставщик и клиент не были бы в одном лице, то я бы пересчитала каждую сумму на дату 31.12.08г. по курсу Нацбанка

    Но в моем случае это не так

    Значит, я делаю проводку

    Д-т 3310 К-т 1210 на сумму 84021,00 (700$) на дату 31.12.08г.
    (но 700$ на 31.12.08г. не будет составлять 84 021,00)

    В общем, я не знаю Sad

    У меня вопрос, как быть при взаимозачете с пересчетом на конец года т.е. на 31.12.08г.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Just_Person
    Нерезидент Баланса


      

    #9 Пт Авг 22, 2008 14:24:39 Сообщить модератору   

    Ну ладно
    Придется положится на себя
    значит, я делаю так

    1.пересчитываю остаток по счету 3310 (по нерезиденту) на 31.12.08г. по курсу Нацбанка
    2.пересчитываю остаток по счету 1210 (по нерезиденту) на 31.12.08г. по курсу Нацбанка

    и потом делаю взаимозачет т.е

    Д-т 3310 К-т 1210 на сумму, которая получилась при пересчете 700$ по курсу Нацбанка на 31.12.08г.

    Ну хоть подтвердите, я делаю все правильно Crying or Very sad

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Оксана Геннадьевна
    Коллега
    Спасибки: +15 Профиль
    Личное сообщение

      

    #10 Пт Авг 22, 2008 14:26:38   

    Smile Smile Да. Все правильно. Rose

    Добавлено спустя 3 минуты 16 секунд:

    Smile Да прочтите IAS 21

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Just
    Нерезидент Баланса


      

    #11 Пт Авг 22, 2008 15:00:48 Сообщить модератору   

    Оксана Геннадьевна!
    Спасибо Вам огроооооооооооооооомное!!! Rose
    Вы мне очень помогли.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Оксана Геннадьевна
    Коллега
    Спасибки: +15 Профиль
    Личное сообщение

      

    #12 Пт Авг 22, 2008 15:02:30 Сказали Спасибо❤   

    Спасибо! надо нажимать с левой стороны, возле моего сообщения! Всегда рада помочь.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Технический
    Резидент Баланса
    Спасибки: +1915 Профиль
    Личное сообщение

      

    #13 Пт Авг 22, 2008 15:06:54   

    Just Вам надо зарегистрироваться или войти под своим логином, появится кнопка спасибо.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Показать сообщения:   
    Начать новую тему   Ответить на тему    На главную Энциклопедия Баланса »
     
    Страница 1 из 1
    Cайт взаимодействует с файлами cookie. Продолжая работу с сайтом, Вы разрешаете использование cookie-файлов. Вы всегда можете отключить файлы cookie в настройках Вашего браузера. 2006-2024 Hosting hoster.kz