Энциклопедия Баланса Энциклопедия Баланса
Бухгалтерия, налогообложение, стандарты, отчетность, налоговые программы, консультации
ПравилаПравила ЗарегистрироватьсяРегистрация ПрофильВход ПрофильМои данные Личные письмаЛичные письма RSS подписка на форумRSS Поиск по форумуПоиск по форуму Рекламодателям
Сроки представления:
до 17 февраля: 510.00, 400.00, 421.00
до 17 февраля: 910.00 декларация за 2 полугодие 2024г.
до 17 февраля: 300.00, 200.00, 870.00 декларации за 4 квартал 2024г.
до 17 февраля: 701.01, по состоянию на 01.01.2025г., изменения на 01.02.2025г.
до 20 февраля: 320.00/328.00 (импорт в январе)
до 20 февраля: 851.00 (договор с января), 870.00 (разрешит.док.за январь)
Сроки уплаты:
до 20 февраля:
- Акциз (ф.400.00, 421.00)
- НДС и акциз по импорту в январе (ф.320.00/328.00)
- Плата за эмиссии (ф.870.00, разрешит.док.за январь)
до 25 февраля:
- КПН/ИПН и СН за 2 полугодие 2024г. (ф.910.00);
- АП по КПН за февраль (ф.101.01);
- НДС за 4 квартал 2023 года (ф.300.00);
- Плата за эмиссии в окружающую среду за 4 квартал 2024 года (ф.870.00);
- ИПН, ОПВ, ОППВ, ОПВР, СО, СН, ОСМС, ВОСМС или Единый Платеж (ф.200.00, ф.910.00))
- плата за польз.зем.участками (ф.851.00)
- плата за наруж.рекламу (за январь)
- КПН за нерезидента (ф.101.04 по доходам в январе)
Техподдержка КН и СОНО sonosd@kgd.minfin.gov.kz Техподдержка ИС ЭСФ esfsd@kgd.minfin.gov.kz
Все санкционные списки по РФ
  • Информация по ЕАЭС (Таможенный союз), Об обязанностях при обращении товаров
  • Формы налоговой отчетности 2024 год, 2025 год, все ФНО по годам
  • Ставки в 2024 г.: КПН 20%, НДС 12%, ИПН 10%, СН 9,5%, СО 3,5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ОПВР 1,5%, ЕП 21,5%
  • Ставки в 2025 г.: КПН 20%, НДС 12%, ИПН 10%, СН 11%, СО 5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ОПВР 2,5%, ЕП 23%
  • с 1 января 2024: МРП 3 692, МЗП 85 000, стандартный НВ для ИПН 14 МРП = 51 688
  • с 1 января 2025: МРП 3 932, МЗП 85 000, стандартный НВ для ИПН 14 МРП = 55 048
  • Пределы для СНР в 2024 г.: патент 13 025 376, упрощенка 88 748 296, упрощенка с ТИС 258 617 216, фиксированный вычет 532 327 328, розничный налог 2 215 200 000.
  • Пределы для СНР в 2025 г.: патент 13 872 096, упрощенка 94 517 416, упрощенка с ТИС 275 428 736, фиксированный вычет 566 931 488, розничный налог 2 359 200 000.
  • Пределы для НДС в 2024 г.: для всех 73 840 000, для упрощенки с ТИС 458 487 328
  • Пределы для НДС в 2025 г.: для всех 78 640 000, для упрощенки с ТИС 488 291 488
  • Базовые ставки НБ РК: с 22.01.24. 15,25; с 26.02.24. 14,75; с 03.06.24. 14,5; с 15.07.24. 14,25; с 02.12.24. 15,25 Все базовые ставки НБ РК. Все курсы валют НБ РК


  • Продается домен TAX.KZ, по вопросам приобретения обратитесь пожалуйста на поддержку

    Налоговая проверка при закрытии ТОО

    Аналитические статьи: "Учёт и налогообложение заработной платы в 2023 году" и в 2022 году"

    Вы можете задать свой вопрос в качестве гостя на Балансе. Вопрос будет опубликован после проверки @Я в гостях у Баланса: задать вопрос. Как найти свой вопрос?

    В борьбе за грамотность: Налогообложение; Упрощенная декларация; Сдать, а не "здать"; Передать документы с нaрочным, нарочно ‐ это совсем другое значение.

    Как повысить свой статус? Как завести тему и правильно ответить? Что такое вандализм? Google поиск по сайту:


    Посмотрите похожие темы
    Взаиморасчеты с физлицом-нерезидентом за оказанные услуги, сдача фно
    Как оприходовать товар, если товар по...
    Заполнение ф.100 - в какой строке отр...
    оплата за товар нерезедентом
    оплата за товар пробивать чек?
    Начать новую тему  Ответить на тему      На главную Энциклопедия Баланса »
     
    Оплата покупателями за товар и услуги, взаиморасчеты     
    mila
    Коллега
    Спасибки: 0 Профиль
    Личное сообщение

      

    #1 Ср Дек 20, 2006 09:15:23   

    База знаний http://balans.kz/viewtopic.php?p=329555#329555

    Добрый день уважаемые консультанты.
    Не могли бы Вы проконсультировать,
    1. Фирма «А» отпускает товар фирме «В», расчет за товар производит фирма «С», те в свою очередь являются спонсорами фирмы «В».
    2. Фирма «С» является субподрядчиком, фирма «В» генподрядчик и фирма «А» заказчик. Оплату за оказанные работы фирма «В» должна была перечислить фирме «С». Для того чтоб ускорить платежи Фирма «А»- заказчик на прямую перечисляет деньги фирме «С» субподрядчику минуя фирму «В» генподрядчика. Оплата поступила, все остались довольны, кроме бухгалтера, который не знает, как оформить такие отношения.
    Подскажите
    Как это отразить в 1С. Ведь документы выставили одним, деньги оприходовали от других, счета по фирмам не закрылись?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Нерезидент Баланса



      

    #2 Ср Дек 20, 2006 09:35:11 Сообщить модератору   

    mila говорит:
    Как это отразить в 1С.

    бухсправкой, ручками через новые операции. между контрагентами позакрывайте.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Elis
    Нерезидент Баланса


      

    #3 Ср Дек 20, 2006 11:41:37 Сообщить модератору   

    mila, почитайте здесь, подобная ситуация.
    Я все подробно расписала...
    http://balans.kz/viewtopic.php?p=33179#33179

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    mila
    Коллега
    Спасибки: 0 Профиль
    Личное сообщение

      

    #4 Ср Дек 20, 2006 11:53:49   

    Спасибо Smile

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Марта
    Эксперт-модератор
    Спасибки: +949 Профиль
    Личное сообщение

      

    #5 Вт Июл 08, 2008 18:50:43   

    Сложилась такая ситуация.Мы в аренде , аренду оплатили за год вперед.
    Другое предприятие нам должно за товар и они хотят свой долг перекинуть на арендодателя, а он со своей стороны продляет нам аренду.Все договора заключили, подписали .Как это все оформить в 1С? Получается что нам все должны.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Нерезидент Баланса



      

    #6 Вт Июл 08, 2008 19:01:52 Сообщить модератору   

    Марта говорит:
    Мы в аренде

    Звучит как "Мы из джаза" Very Happy Вы арендаторы?
    Марта говорит:
    Другое предприятие нам должно за товар и они хотят свой долг перекинуть на арендодателя, а он со своей стороны продляет нам аренду.Все договора заключили, подписали .Как это все оформить в 1С?

    Делаете документ "Акт взаимозачета". Дебитор.зад-ть поставщика за товар переставляете на арендодателя и все.
    Марта говорит:
    Получается что нам все должны.

    Были двое должны. Теперь будет один должен на всю сумму.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Марта
    Эксперт-модератор
    Спасибки: +949 Профиль
    Личное сообщение

      

    #7 Вт Июл 08, 2008 19:30:34   

    ИМХО спасибо, я там по разному пробовала в "акте ", а у меня число почему-то с минусом выходило. Я просто минус убрала и все получилось.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Показать сообщения:   
    Начать новую тему   Ответить на тему    На главную Энциклопедия Баланса »
     
    Страница 1 из 1
    Cайт взаимодействует с файлами cookie. Продолжая работу с сайтом, Вы разрешаете использование cookie-файлов. Вы всегда можете отключить файлы cookie в настройках Вашего браузера. 2006-2025 Hosting hoster.kz