В какой форме налоговой отчетности отражается ИПН, удержанный по договору ГПХ
|
|
#1 Пт Май 09, 2008 14:33:46
|
Сообщить модератору
|
|
База знаний http://balans.kz/viewtopic.php?p=300201#300201
База знаний http://balans.kz/viewtopic.php?p=299765#299765
ИП работает по упрощёнке, один. Нет наёмных работников. В мае 2008 для погрузочно-разгрузочных работ воспользовался услугами двух человек. Заключили гражданско-правовой договор на эту работу. Они получая оплату за работу росписались в расходном ордере и предоставили копии уд. личности и РНН.
Теперь в июле, при сдаче квартальной отчётности наряду с 910 формой планирует сдавать 201 с отражением ИПН удержанного с их доходов. Есть два вопроса:
1. В 910 форме как-то это привлечение людей отражается? Там ведь есть графы по кол-ву наёмных работников и их заработной плате. Но насколько я знаю ИПН там отражается только за самого ИП.
2. Обычно он ИПН за себя оплачивает по своему РНН. А как за них оплачивать ИПН просчитанный по 201 форме? По их РНН? Но как тогда НК узнает, что это он оплатил ИПН? И в какой НК платить?
Заранее благодарна за помощь!
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Cleaner
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#4 Пт Май 09, 2008 23:41:20
|
Сообщить модератору
|
|
Dasha говорит: |
1. В 910 форме как-то это привлечение людей отражается? Там ведь есть графы по кол-ву наёмных работников и их заработной плате. Но насколько я знаю ИПН там отражается только за самого ИП. |
а вот я всегда считала, что в 910.00 форме отражаются данные ток о работниках по трудовому договору. Тем более, что в форме и в правилах применяются понятия "работник", "заработная плата", "сумма социальных отчислений за работников" (а с других категории физлиц соцотчисления и не удерживаются, ток с работников).
так что - не нужно отражать в 910.00 данные по погрузчикам вашим.
ИПН действительно только за ИП, у него и код бюдж.классификации другой и в лицевом счете в НК он у вас отдельно будет идти к начислению от ИПН у источника (за работников или за физлиц).
Dasha говорит: |
2. Обычно он ИПН за себя оплачивает по своему РНН. А как за них оплачивать ИПН просчитанный по 201 форме? По их РНН? Но как тогда НК узнает, что это он оплатил ИПН? И в какой НК платить?
Заранее благодарна за помощь! |
вы сдадите 201.00 - там покажете суммы ИПН за погрузчиков ваших, подлежащие перечислению. А потом оплатите. Даже если общей суммой, только из формы 201.00 НК узнает что вы должны платить и сколько.
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#5 Пн Июн 02, 2008 19:52:22
|
|
|
Всем привет. Подскажите пожалуйсто. ИП на общеустановленном режиме хочет для проведения 1 заказа привлечь около 7 человек для работы. Но смсла оформлять их все нету, поскольку работа завершиться меньше чем за месяц. Поэтому я подумала может сделать это как разовые выплаты для этих работников и дешевле будет. Но вот проблема теперь не могу найти, где по годовому отчету формы 220 будут учитываться в виде вычетов разовые выплаты физ. лицам? И вообще идут ли разовые выплаты на вычет? Буду вам глубоко благодарна за помощь
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#6 Пн Окт 12, 2009 17:54:30
|
|
|
Добрый день!
Подскажите, а какую-либо форму отчетности по удержанному ИПН по таким договорам следует сдавать, или же только производится уплата удержанной суммы налога ?
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#7 Пн Окт 12, 2009 17:57:29
|
Сообщить модератору
|
|
Naum_LV говорит: |
Добрый день!
Подскажите, а какую-либо форму отчетности по удержанному ИПН по таким договорам следует сдавать, или же только производится уплата удержанной суммы налога ? |
Форма 200.00
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#8 Чт Фев 04, 2010 13:43:14
|
|
|
В какой декларации отразить ИПН 10% , начисленной с суммы аренды имущества физ лица юридическим лицом?
перенесено в уже существующую ветку = Юнона
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
psyheya
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#10 Чт Фев 04, 2010 13:52:14 Сказали Спасибо❤
|
|
|
gulya2949179
Если вы на общеустановленномрежиме, то в ф.200 по стр.200.00.001-200.00.006. Расшифровку дадите в налоговом регистре. А если по упрощенному режиму, то в ф.910 по стр.910.00.018-910.00.019
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Solitary
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#13 Вт Фев 09, 2010 16:18:24
|
Сообщить модератору
|
|
Tary говорит: |
А в каких строках 200 формы показывать ИПН по договорам ГПХ |
согласно Инструкции по заполнению 200 в строке 200.00.001 указываются суммы по Договору ГПХ.
1) строки 200.00.001 I, 200.00.001 II и 200.00.001 III предназначены для отражения суммы доходов, начисленных налоговым агентом физическим лицам за каждый месяц налогового периода, в том числе доходы, полученные работником от работодателя в денежной или натуральной форме, включая доходы, полученные в виде материальной выгоды, а также по заключенным с работодателем в соответствии с законодательством Республики Казахстан договорам гражданско-правового характера, в том числе доходы, отраженные в статье 156 Налогового кодекса, за исключением доходов, указанных в подпункте 24) пункта 1 статьи 156 Налогового кодекса.
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#15 Чт Июл 15, 2010 16:50:19
|
|
|
LV говорит: |
gulya2949179
Если вы на общеустановленномрежиме, то в ф.200 по стр.200.00.001-200.00.006. Расшифровку дадите в налоговом регистре. А если по упрощенному режиму, то в ф.910 по стр.910.00.018-910.00.019 |
Договор ГПХ, упрощенный режим, ИП. Отчетность за 2009 г. Скажите, пожалуйста, правильно я поняла, что ИПН отразится только в строках к уплате? А начисленную сумму в доходах работников не показывать?
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Solitary
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
#16 Чт Июл 15, 2010 16:52:26
|
Сообщить модератору
|
|
EVDOKIY говорит: |
Скажите, пожалуйста, правильно я поняла, что ИПН отразится только в строках к уплате? |
верно, отразите ИПН в предусмотренных строках ф. 910
EVDOKIY говорит: |
А начисленную сумму в доходах работников не показывать? |
обязательно показывать.. ведь она у вас возникла с начисленного дохода физ. лицу
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Оксана_К
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#18 Чт Мар 22, 2012 18:01:13
|
|
|
Пожалуйста ответьте или отправьте меня в правильную ветку. У меня ТОО (упрощенка) был заключен договор с физ лицо на покупку оборудования, удержала ИПН оплатила на КБК 101201, теперь в каких стороках 910.00 отразить данный ИПН и надо ли показывать начисление доходов. Я думаю что надо следать так в строках 910.01.001 показать начисленный доход, в строке 910.01.002 указать сумму удержанного и оплаченого ИПН. Права ли Я?
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#19 Чт Мар 22, 2012 19:42:04
|
|
|
gulka2001, вы в правильной ветке, только почему предыдущие посты в ней не прочитали, прежде чем свой пост писать?
gulka2001 говорит: |
теперь в каких стороках 910.00 отразить данный ИПН и надо ли показывать начисление доходов. |
Ответы:
LV говорит: |
в ф.910 по стр.910.00.018-910.00.019 |
Оксана_К говорит: |
Начислено - строка 910.00.018
ИПН - строка 910.00.019 |
gulka2001 говорит: |
Я думаю что надо следать так в строках 910.01.001 показать начисленный доход, в строке 910.01.002 указать сумму удержанного и оплаченого ИПН. |
В строке 910.01.001 вы показываете доход самого ТОО, а по договору ГПХ доход возник у физлица, которому вы заплатили за оборудование.
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|