Энциклопедия Баланса Энциклопедия Баланса
Бухгалтерия, налогообложение, стандарты, отчетность, налоговые программы, консультации
ПравилаПравила ЗарегистрироватьсяРегистрация ПрофильВход ПрофильМои данные Личные письмаЛичные письма RSS подписка на форумRSS Поиск по форумуПоиск по форуму Рекламодателям
Сроки представления:
до 15 ноября: 510.00, 400.00, 421.00
до 15 ноября: 300.00, 200.00, 870.00 декларации за 3 квартал 2024г.
до 15 ноября: 701.01, изменения по состоянию на 1 ноября 2024 г.
до 15 ноября: 101.03, 101.04, КПН у источника выплаты, за 3 квартал 2024г.
до 20 ноября: 320.00/328.00 (импорт в октябре)
до 20 ноября: 851.00 (договор с октября), 870.00 (разрешит.док.за октябрь)
Сроки уплаты:
до 20 ноября:
- Акциз (ф.400.00, 421.00)
- НДС и акциз по импорту в октябре (ф.320.00/328.00)
- Плата за эмиссии (ф.870.00, разрешит.док.за октябрь)
до 25 ноября:
- АП по КПН за ноябрь (ф.101.02);
- НДС за 3 квартал 2024 года (ф.300.00);
- Плата за эмиссии в окружающую среду за 3 квартал 2024 года (ф.870.00);
- ИПН, ОПВ, ОПВР, СО, СН, ОСМС, ВОСМС или Единый Платеж ( (ф.200.00,910.00)
- плата за польз.зем.участками (ф.851.00)
- плата за наруж.рекламу (за октябрь)
- КПН за нерезидента (ф.101.04 по доходам в октябре)
Техподдержка КН и СОНО sonosd@kgd.minfin.gov.kz Техподдержка ИС ЭСФ esfsd@kgd.minfin.gov.kz
Все санкционные списки по РФ
  • Информация по ЕАЭС (Таможенный союз), Об обязанностях при обращении товаров
  • Формы налоговой отчетности 2022 год, 2023 год, все ФНО по годам
  • Ставки в 2023 г.: КПН 20%, НДС 12%, ИПН 10%, СН 9,5%, СО 3,5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ЕП 20%
  • Ставки в 2024 г.: КПН 20%, НДС 12%, ИПН 10%, СН 9,5%, СО 3,5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ОПВР 1,5%, ЕП 21,5%
  • с 1 января 2023: МРП 3 450, МЗП 70 000, стандартный НВ для ИПН 48 300
  • с 1 января 2024: МРП 3 692, МЗП 85 000, стандартный НВ для ИПН 51 688
  • Пределы для СНР в 2023 г.: патент 12 171 600, упрощенка 82 931 100, упрощенка с ТИС 241 665 600, фиксированный вычет 497 434 800, розничный налог 2 070 000 000. Предел для ЕСП 4 053 750
  • Пределы для СНР в 2024 г.: патент 13 025 376, упрощенка 88 748 296, упрощенка с ТИС 258 617 216, фиксированный вычет 532 327 328, розничный налог 2 215 200 000. ЕСП отменен.
  • Пределы для НДС в 2023 г.: для всех 69 000 000, для упрощенки с ТИС 428 434 800
  • Пределы для НДС в 2024 г.: для всех 73 840 000, для упрощенки с ТИС 458 487 328
  • Базовые ставки НБ РК: с 27.11.23. 15,75; с 22.01.24. 15,25; с 26.02.24. 14,75; с 03.06.24. 14,5; с 15.07.24. 14,25. Все базовые ставки НБ РК. Все курсы валют НБ РК


  • Продается домен TAX.KZ, по вопросам приобретения обратитесь пожалуйста на поддержку

    Налоговая проверка при закрытии ТОО

    Аналитические статьи: "Учёт и налогообложение заработной платы в 2023 году" и в 2022 году"

    Вы можете задать свой вопрос в качестве гостя на Балансе. Вопрос будет опубликован после проверки @Я в гостях у Баланса: задать вопрос. Как найти свой вопрос?

    В борьбе за грамотность: Налогообложение; Упрощенная декларация; Сдать, а не "здать"; Передать документы с нaрочным, нарочно ‐ это совсем другое значение.

    Как повысить свой статус? Как завести тему и правильно ответить? Что такое вандализм? Google поиск по сайту:


    Посмотрите похожие темы
    Какой код НО поставить в налоговой отчетности по форме 910.00?
    Взаимозачет основными средствами. В какой форме налоговой отчетности отразить.
    На какой срок продлевается сдача нало...
    в какой форме налоговой отчетности до...
    Относятся ли на вычеты для расчета КП...
    Начать новую тему  Ответить на тему      На главную Энциклопедия Баланса »
     
    В какой форме налоговой отчетности отражается ИПН, удержанный по договору ГПХ     
    Dasha
    Нерезидент Баланса


      

    #1 Пт Май 09, 2008 14:33:46 Сообщить модератору   

    База знаний http://balans.kz/viewtopic.php?p=300201#300201
    База знаний http://balans.kz/viewtopic.php?p=299765#299765

    ИП работает по упрощёнке, один. Нет наёмных работников. В мае 2008 для погрузочно-разгрузочных работ воспользовался услугами двух человек. Заключили гражданско-правовой договор на эту работу. Они получая оплату за работу росписались в расходном ордере и предоставили копии уд. личности и РНН.
    Теперь в июле, при сдаче квартальной отчётности наряду с 910 формой планирует сдавать 201 с отражением ИПН удержанного с их доходов. Есть два вопроса:
    1. В 910 форме как-то это привлечение людей отражается? Там ведь есть графы по кол-ву наёмных работников и их заработной плате. Но насколько я знаю ИПН там отражается только за самого ИП.
    2. Обычно он ИПН за себя оплачивает по своему РНН. А как за них оплачивать ИПН просчитанный по 201 форме? По их РНН? Но как тогда НК узнает, что это он оплатил ИПН? И в какой НК платить?
    Заранее благодарна за помощь!

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Cleaner
    Нерезидент Баланса


      

    #2 Пт Май 09, 2008 16:27:12 Сообщить модератору   

    1. Отражается
    2. По своему РНН, т.к. в этом случае ИП выступает в качестве налогового агента. В свой.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Dasha
    Нерезидент Баланса


      

    #3 Пт Май 09, 2008 20:26:23 Сообщить модератору   

    Скажите пожалуйста, а в 910 форме это отражается только в строках по кол-ву наёмных работников и их среднемесячной заработной плате?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Юнона
    Нерезидент Баланса


      

    #4 Пт Май 09, 2008 23:41:20 Сообщить модератору   

    Dasha говорит:
    1. В 910 форме как-то это привлечение людей отражается? Там ведь есть графы по кол-ву наёмных работников и их заработной плате. Но насколько я знаю ИПН там отражается только за самого ИП.


    а вот я всегда считала, что в 910.00 форме отражаются данные ток о работниках по трудовому договору. Тем более, что в форме и в правилах применяются понятия "работник", "заработная плата", "сумма социальных отчислений за работников" (а с других категории физлиц соцотчисления и не удерживаются, ток с работников).

    так что - не нужно отражать в 910.00 данные по погрузчикам вашим.

    ИПН действительно только за ИП, у него и код бюдж.классификации другой и в лицевом счете в НК он у вас отдельно будет идти к начислению от ИПН у источника (за работников или за физлиц).

    Dasha говорит:
    2. Обычно он ИПН за себя оплачивает по своему РНН. А как за них оплачивать ИПН просчитанный по 201 форме? По их РНН? Но как тогда НК узнает, что это он оплатил ИПН? И в какой НК платить?
    Заранее благодарна за помощь!

    вы сдадите 201.00 - там покажете суммы ИПН за погрузчиков ваших, подлежащие перечислению. А потом оплатите. Даже если общей суммой, только из формы 201.00 НК узнает что вы должны платить и сколько.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Zhumagul
    Коллега
    Спасибки: 0 Профиль
    Личное сообщение

      

    #5 Пн Июн 02, 2008 19:52:22   

    Всем привет. Подскажите пожалуйсто. ИП на общеустановленном режиме хочет для проведения 1 заказа привлечь около 7 человек для работы. Но смсла оформлять их все нету, поскольку работа завершиться меньше чем за месяц. Поэтому я подумала может сделать это как разовые выплаты для этих работников и дешевле будет. Но вот проблема теперь не могу найти, где по годовому отчету формы 220 будут учитываться в виде вычетов разовые выплаты физ. лицам? И вообще идут ли разовые выплаты на вычет? Буду вам глубоко благодарна за помощь

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Naum_LV
    Стажер
    Спасибки: +7 Профиль
    Личное сообщение

      

    #6 Пн Окт 12, 2009 17:54:30   

    Добрый день!
    Подскажите, а какую-либо форму отчетности по удержанному ИПН по таким договорам следует сдавать, или же только производится уплата удержанной суммы налога ?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    *САМ*
    Нерезидент Баланса


      

    #7 Пн Окт 12, 2009 17:57:29 Сообщить модератору   

    Naum_LV говорит:
    Добрый день!
    Подскажите, а какую-либо форму отчетности по удержанному ИПН по таким договорам следует сдавать, или же только производится уплата удержанной суммы налога ?


    Форма 200.00

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Гульбанум76
    Резидент Баланса
    Спасибки: +56 Профиль
    Личное сообщение

      

    #8 Чт Фев 04, 2010 13:43:14   

    В какой декларации отразить ИПН 10% , начисленной с суммы аренды имущества физ лица юридическим лицом?

    перенесено в уже существующую ветку = Юнона

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    psyheya
    Нерезидент Баланса


      

    #9 Чт Фев 04, 2010 13:49:15 Сообщить модератору   

    Добрый, День! Отражается в 200 форме.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    LV
    Резидент Баланса
    Спасибки: +380 Профиль
    Личное сообщение

      

    #10 Чт Фев 04, 2010 13:52:14 Сказали Спасибо❤   

    gulya2949179
    Если вы на общеустановленномрежиме, то в ф.200 по стр.200.00.001-200.00.006. Расшифровку дадите в налоговом регистре. А если по упрощенному режиму, то в ф.910 по стр.910.00.018-910.00.019

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Tary
    Нерезидент Баланса


      

    #11 Вт Фев 09, 2010 16:15:24 Сообщить модератору   

    *САМ* говорит:
    Форма 200.00

    А в каких строках 200 формы показывать ИПН по договорам ГПХ?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Solitary
    Нерезидент Баланса


      

    #12 Вт Фев 09, 2010 16:16:54 Сообщить модератору   

    Tary сообщение выше LV



    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Nemo
    Нерезидент Баланса


      

    #13 Вт Фев 09, 2010 16:18:24 Сообщить модератору   

    Tary говорит:
    А в каких строках 200 формы показывать ИПН по договорам ГПХ

    согласно Инструкции по заполнению 200 в строке 200.00.001 указываются суммы по Договору ГПХ.
    1) строки 200.00.001 I, 200.00.001 II и 200.00.001 III предназначены для отражения суммы доходов, начисленных налоговым агентом физическим лицам за каждый месяц налогового периода, в том числе доходы, полученные работником от работодателя в денежной или натуральной форме, включая доходы, полученные в виде материальной выгоды, а также по заключенным с работодателем в соответствии с законодательством Республики Казахстан договорам гражданско-правового характера, в том числе доходы, отраженные в статье 156 Налогового кодекса, за исключением доходов, указанных в подпункте 24) пункта 1 статьи 156 Налогового кодекса.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Tary
    Нерезидент Баланса


      

    #14 Вт Фев 09, 2010 16:18:34 Сообщить модератору   

    Solitary говорит:
    Tary[/b сообщение выше [b]LV

    А я все приложение 200.01 смотрю Embarassed Rolling Eyes

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    EVDOKIY
    Коллега
    Спасибки: +5 Профиль
    Личное сообщение

      

    #15 Чт Июл 15, 2010 16:50:19   

    LV говорит:
    gulya2949179
    Если вы на общеустановленномрежиме, то в ф.200 по стр.200.00.001-200.00.006. Расшифровку дадите в налоговом регистре. А если по упрощенному режиму, то в ф.910 по стр.910.00.018-910.00.019

    Договор ГПХ, упрощенный режим, ИП. Отчетность за 2009 г. Скажите, пожалуйста, правильно я поняла, что ИПН отразится только в строках к уплате? А начисленную сумму в доходах работников не показывать?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Solitary
    Нерезидент Баланса


      

    #16 Чт Июл 15, 2010 16:52:26 Сообщить модератору   

    EVDOKIY говорит:
    Скажите, пожалуйста, правильно я поняла, что ИПН отразится только в строках к уплате?

    верно, отразите ИПН в предусмотренных строках ф. 910
    EVDOKIY говорит:
    А начисленную сумму в доходах работников не показывать?

    обязательно показывать.. ведь она у вас возникла с начисленного дохода физ. лицу

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Оксана_К
    Нерезидент Баланса


      

    #17 Чт Июл 15, 2010 16:56:18 Сообщить модератору   

    EVDOKIY говорит:
    начисленную сумму в доходах работников не показывать?

    Показывать.
    Начислено - строка 910.00.018
    ИПН - строка 910.00.019

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    gulka2001
    Стажер
    Спасибки: 0 Профиль
    Личное сообщение

      

    #18 Чт Мар 22, 2012 18:01:13   

    Пожалуйста ответьте или отправьте меня в правильную ветку. У меня ТОО (упрощенка) был заключен договор с физ лицо на покупку оборудования, удержала ИПН оплатила на КБК 101201, теперь в каких стороках 910.00 отразить данный ИПН и надо ли показывать начисление доходов. Я думаю что надо следать так в строках 910.01.001 показать начисленный доход, в строке 910.01.002 указать сумму удержанного и оплаченого ИПН. Права ли Я?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Ирина Локтионова
    Команда Баланса
    Спасибки: +4613 Профиль
    Личное сообщение

      

    #19 Чт Мар 22, 2012 19:42:04   

    gulka2001, вы в правильной ветке, только почему предыдущие посты в ней не прочитали, прежде чем свой пост писать?
    gulka2001 говорит:
    теперь в каких стороках 910.00 отразить данный ИПН и надо ли показывать начисление доходов.

    Ответы:
    LV говорит:
    в ф.910 по стр.910.00.018-910.00.019

    Оксана_К говорит:
    Начислено - строка 910.00.018
    ИПН - строка 910.00.019

    gulka2001 говорит:
    Я думаю что надо следать так в строках 910.01.001 показать начисленный доход, в строке 910.01.002 указать сумму удержанного и оплаченого ИПН.

    В строке 910.01.001 вы показываете доход самого ТОО, а по договору ГПХ доход возник у физлица, которому вы заплатили за оборудование.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Показать сообщения:   
    Начать новую тему   Ответить на тему    На главную Энциклопедия Баланса »
     
    Страница 1 из 1
    Cайт взаимодействует с файлами cookie. Продолжая работу с сайтом, Вы разрешаете использование cookie-файлов. Вы всегда можете отключить файлы cookie в настройках Вашего браузера. 2006-2024 Hosting hoster.kz