Может ли вновь созданное ТОО работать по упрощенке
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#2 Ср Ноя 23, 2005 11:38:15
|
Сообщить модератору
|
|
Может, при соблюдении определенных условий. Почитайте ст.370,371,376 Налогового кодекса. Там все очень хорошо написано. И обратите внимание, что заявлять о желании работать по упрощенке нужно не позднее 10 дней с момента регистрации ТОО.
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#4 Ср Ноя 23, 2005 12:30:27
|
Сообщить модератору
|
|
Не только может, но и обязано, когда оборот по реализации достигнет 12 000-кратную величину МРП, который на 2005 г. - 971 тенге. Но вы можете и не дожидаться этого момента, и сразу встать на учет по НДС. Это уже решать вам.
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Kitunya
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Kitunya
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
#8 Вт Фев 26, 2008 11:32:32
|
Сообщить модератору
|
|
Юнона говорит: |
ИП и есть сам директор, так?
Обычно на самого ИП ЗП не начисляют.
Но если так принято у вас внутренними документами, то как на обычного работника. |
Да, директор яв-ся ИП...
З\п начисляли как на обычного работника, а если на ИП з\п не начисляют, то как будет выглядеть выплата за работу в должности директора?
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#10 Вт Апр 08, 2008 16:01:14
|
Сообщить модератору
|
|
Здравствуйте.
ИП работало без наёмныхъ работников, сдавало нулевые балансы (на упрощёнке), не платило никакихъ налогов и не вставало нигде на учёт, кроме налоговой.
Подскажите, пожалуйста, действительно ли ИП мог не платить ничего государству? Меня терзают сомнения по этому поводу.. Хотя если балансы нулевые.. В общем я путаюсь.
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Fenechka
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
#11 Чт Апр 10, 2008 12:30:56
|
Сообщить модератору
|
|
Подскажите как исправить такое: один ИП сдал 910 форму(4 кв 07 и 1 кв08) в доходе за налоговый период поставил ноль,зато есть сумма соц.отчислений и пенс.взнос.Пенсия то ладно,а вот соц.у него естественно отрицательный пошел.Что нужно сделать,письмо писать или еще что?Умные люди,расскажите пожалуйста.
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
nata 1976
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
#12 Вт Апр 15, 2008 17:16:02
|
Сообщить модератору
|
|
Я хочу работать в фитнес- клубе Массажистом. Директор фитнес-клуба работает по ИП. У меня вопрос: Какие мне надо или не надо документы(патент или еще что-нибудь) или же директор просто оформляет меня как наемного рабочего? Подскажите как сделать правильно, чтобы потом при проверке не было проблем ни у меня, ни у директора!
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#13 Ср Апр 16, 2008 12:26:44
|
|
|
Добрый день, уважаемые форумчане!!! Не могу для себя прояснить следующую ситуацию: ТОО с нового года перешло на упрощёнку, необходимо ли сдавать расчёты по авансовым платежам по КПН, ведь мы оплачиваем ИКПН по ставкам НК в конце каждого квартала???
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Natali R
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Наталья Дерунова
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
salima_
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
#16 Ср Июл 02, 2008 22:20:10
|
Сообщить модератору
|
|
Привет всем!
У нас одно ИП
ИП является Пенсионерка!!
сдавала она токо 910 все время
все намана было!
тепрь 1 работника взяла
теперь как слышали 201 надо сдавать
не могу понять
как заполнять 201
посоветуйте где можно прочитать на консультаций времени нет ходить
расчет зароботной платы и начислений налогов есть на год тепреь чо куда ставить?
в 910 тамже 3 процента от дохода потом эту сумму делим на 2 и получалось 1 часть это ИПН(или КПН???) а вторая СН
соц отчислений я так поняла сумму отнимаем от суммы СН в 910 формк
а что заполнять в ячейки 201 формы где написано ИПН
когда 910 уже есть ИПН
помогите!)!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
Наталья Дерунова
Нерезидент Баланса
|
|
|
|
#17 Ср Июл 02, 2008 23:26:51
|
Сообщить модератору
|
|
В 910ф ИПН не облагаемый у источника выплаты, т.е типа КПН, но для упрощенцев..
В 201 ИПН облагаемый у источника выплаты, в данном случае, доход(зарплата) наемного работника.
Добавлено спустя 1 минуту 13 секунд:
да, и спо ф 201 ИПН считается с НАЧИСЛЕННОЙ зарплаты
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|