Энциклопедия Баланса Энциклопедия Баланса
Бухгалтерия, налогообложение, стандарты, отчетность, налоговые программы, консультации
ПравилаПравила ЗарегистрироватьсяРегистрация ПрофильВход ПрофильМои данные Личные письмаЛичные письма RSS подписка на форумRSS Поиск по форумуПоиск по форуму Рекламодателям
Сроки представления:
до 15 апреля: 400.00, 421.00
до 22 апреля: 328.00 (импорт в марте.)
до 22 апреля: 851.00 (договор с марта), 870.00 (разрешит.док.за март)
до 22 апреля: 101.02 КПН расчет ав.платежей после сдачи декларации
Сроки уплаты:
до 10 апреля:
- КПН, окончательный расчет по декларации за 2023 год (ф.100.00)
- ИПН, окончательный расчет по декларации за 2023 год (ф.220.00,230.00,240.00)
- Зем.налог, имущ.налог, налог на трансп.ср-ва, окончат.расчет за 2023 год (ф.700.00)
- Единый земельный налог, окончательный расчет по декларации за 2023 год (ф.920.00)
- КПН с нерезидента по невыпл.доходам за 2023г (ф.101.04)
до 22 апреля:
- Акциз (ф.400.00, 421.00)
- НДС и акциз по импорту в марте (328.00)
- Плата за эмиссии (ф.870.00, разрешит.док.за март)
до 25 апреля:
- АП по КПН за апрель (ф.101.02);
- ИПН, ОПВ, СО, СН, ОППВ, ОСМС, ВОСМС и ОПВР (ф.200.00,910.00)
- плата за польз.зем.участками (ф.851.00)
- плата за наруж.рекламу (за март)
- КПН за нерезидента (ф.101.04 по доходам в марте)
Техподдержка КН и СОНО sonosd@kgd.minfin.gov.kz Техподдержка ИС ЭСФ esfsd@kgd.minfin.gov.kz
Все санкционные списки по РФ
  • Информация по ЕАЭС (Таможенный союз), Об обязанностях при обращении товаров
  • Формы налоговой отчетности 2022 год, 2023 год, все ФНО по годам
  • Ставки в 2023 г.: КПН 20%, НДС 12%, ИПН 10%, СН 9,5%, СО 3,5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ЕП 20%
  • Ставки в 2024 г.: КПН 20%, НДС 12%, ИПН 10%, СН 9,5%, СО 3,5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ОПВР 1,5%, ЕП 21,5%
  • с 1 января 2023: МРП 3 450, МЗП 70 000, стандартный НВ для ИПН 48 300
  • с 1 января 2024: МРП 3 692, МЗП 85 000, стандартный НВ для ИПН 51 688
  • Пределы для СНР в 2023 г.: патент 12 171 600, упрощенка 82 931 100, упрощенка с ТИС 241 665 600, фиксированный вычет 497 434 800, розничный налог 2 070 000 000. Предел для ЕСП 4 053 750
  • Пределы для СНР в 2024 г.: патент 13 025 376, упрощенка 88 748 296, упрощенка с ТИС 258 617 216, фиксированный вычет 532 327 328, розничный налог 2 215 200 000. ЕСП отменен.
  • Пределы для НДС в 2023 г.: для всех 69 000 000, для упрощенки с ТИС 428 434 800
  • Пределы для НДС в 2024 г.: для всех 73 840 000, для упрощенки с ТИС 458 487 328
  • Базовые ставки НБ РК: с 28.08.23. 16,50; с 09.10.23. 16,00, с 27.11.23. 15,75; с 22.01.24. 15,25; с 26.02.24. 14,75. Все базовые ставки НБ РК. Все курсы валют НБ РК


  • Продается домен TAX.KZ, по вопросам приобретения обратитесь пожалуйста на поддержку

    Налоговая проверка при закрытии ТОО

    Аналитические статьи: "Учёт и налогообложение заработной платы в 2023 году" и в 2022 году"

    Вы можете задать свой вопрос в качестве гостя на Балансе. Вопрос будет опубликован после проверки @Я в гостях у Баланса: задать вопрос. Как найти свой вопрос?

    В борьбе за грамотность: Налогообложение; Упрощенная декларация; Сдать, а не "здать"; Передать документы с нaрочным, нарочно ‐ это совсем другое значение.

    Как повысить свой статус? Как завести тему и правильно ответить? Что такое вандализм? Google поиск по сайту:


    Посмотрите похожие темы
    Вновь созданное юридическое лицо
    приходящий бухгалтер в вновь созданное ТОО
    Вновь созданное ТОО. Что необходимо сдать по налогу на имущество?
    Относится ли льгота по ст.57-4 на вновь созданное ИП (сентябрь 2020 г.)?
    Вновь созданное ТОО. Каким числом отразить внесение в кассу уставного капитала.
    Начать новую тему  Эта тема закрыта, вы не можете писать ответы и редактировать сообщения.      На главную Энциклопедия Баланса »
     
    Может ли вновь созданное ТОО работать по упрощенке     
    Нерезидент Баланса



      

    #1 Ср Ноя 23, 2005 11:23:29 Сообщить модератору   

    База знаний http://balans.kz/viewtopic.php?p=8081#8081

    Здравствуйте, подскажите, может ли ТОО (вновь создоваемое) работать по упрощенке Rolling Eyes

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Нерезидент Баланса



      

    #2 Ср Ноя 23, 2005 11:38:15 Сообщить модератору   

    Может, при соблюдении определенных условий. Почитайте ст.370,371,376 Налогового кодекса. Там все очень хорошо написано. И обратите внимание, что заявлять о желании работать по упрощенке нужно не позднее 10 дней с момента регистрации ТОО.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Нерезидент Баланса



      

    #3 Ср Ноя 23, 2005 12:20:54 Сообщить модератору   

    и еще один вопрос, может ли ТОО по упрощенке встать на НДС

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Нерезидент Баланса



      

    #4 Ср Ноя 23, 2005 12:30:27 Сообщить модератору   

    Не только может, но и обязано, когда оборот по реализации достигнет 12 000-кратную величину МРП, который на 2005 г. - 971 тенге. Но вы можете и не дожидаться этого момента, и сразу встать на учет по НДС. Это уже решать вам.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Нерезидент Баланса



      

    #5 Ср Ноя 23, 2005 12:48:36 Сообщить модератору   

    1. может
    2. может

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Kitunya
    Нерезидент Баланса


      

    #6 Вт Фев 26, 2008 10:51:26 Сообщить модератору   

    Добрый день!
    Есть ли какая нибудь разница в расчете и обложении налогами з\п директора,
    если он ИП на упрощенке?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Юнона
    Нерезидент Баланса


      

    #7 Вт Фев 26, 2008 11:25:00 Сообщить модератору   

    ИП и есть сам директор, так?
    Обычно на самого ИП ЗП не начисляют.
    Но если так принято у вас внутренними документами, то как на обычного работника.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Kitunya
    Нерезидент Баланса


      

    #8 Вт Фев 26, 2008 11:32:32 Сообщить модератору   

    Юнона говорит:
    ИП и есть сам директор, так?

    Обычно на самого ИП ЗП не начисляют.

    Но если так принято у вас внутренними документами, то как на обычного работника.

    Да, директор яв-ся ИП...
    З\п начисляли как на обычного работника, а если на ИП з\п не начисляют, то как будет выглядеть выплата за работу в должности директора?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Нерезидент Баланса



      

    #9 Вт Фев 26, 2008 12:02:54 Сообщить модератору   

    никак не будет. ИП платит 1,5% ИПН с оборота, а ИПНуИВ, ОПВ и Соцотч. с МинЗпл

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Alias
    Нерезидент Баланса


      

    #10 Вт Апр 08, 2008 16:01:14 Сообщить модератору   

    Здравствуйте.
    ИП работало без наёмныхъ работников, сдавало нулевые балансы (на упрощёнке), не платило никакихъ налогов и не вставало нигде на учёт, кроме налоговой.
    Подскажите, пожалуйста, действительно ли ИП мог не платить ничего государству? Меня терзают сомнения по этому поводу.. Хотя если балансы нулевые.. В общем я путаюсь.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Fenechka
    Нерезидент Баланса


      

    #11 Чт Апр 10, 2008 12:30:56 Сообщить модератору   

    Подскажите как исправить такое: один ИП сдал 910 форму(4 кв 07 и 1 кв08) в доходе за налоговый период поставил ноль,зато есть сумма соц.отчислений и пенс.взнос.Пенсия то ладно,а вот соц.у него естественно отрицательный пошел.Что нужно сделать,письмо писать или еще что?Умные люди,расскажите пожалуйста.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    nata 1976
    Нерезидент Баланса


      

    #12 Вт Апр 15, 2008 17:16:02 Сообщить модератору   

    Я хочу работать в фитнес- клубе Массажистом. Директор фитнес-клуба работает по ИП. У меня вопрос: Какие мне надо или не надо документы(патент или еще что-нибудь) или же директор просто оформляет меня как наемного рабочего? Подскажите как сделать правильно, чтобы потом при проверке не было проблем ни у меня, ни у директора! Rose

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Tatianka
    Коллега
    Спасибки: +2 Профиль
    Личное сообщение

      

    #13 Ср Апр 16, 2008 12:26:44   

    Добрый день, уважаемые форумчане!!! Не могу для себя прояснить следующую ситуацию: ТОО с нового года перешло на упрощёнку, необходимо ли сдавать расчёты по авансовым платежам по КПН, ведь мы оплачиваем ИКПН по ставкам НК в конце каждого квартала???

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Natali R
    Нерезидент Баланса


      

    #14 Пн Июн 30, 2008 21:56:40 Сообщить модератору   

    Можно ли 910 доп-ку сдать? Не все доходы показали в 1 квартале ???

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Наталья Дерунова
    Нерезидент Баланса


      

    #15 Пн Июн 30, 2008 22:25:35 Сообщить модератору   

    НУЖНО!!!

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    salima_
    Нерезидент Баланса


      

    #16 Ср Июл 02, 2008 22:20:10 Сообщить модератору   

    Привет всем!
    У нас одно ИП
    ИП является Пенсионерка!!
    сдавала она токо 910 все время
    все намана было!
    тепрь 1 работника взяла
    теперь как слышали 201 надо сдавать
    не могу понять
    как заполнять 201
    посоветуйте где можно прочитать на консультаций времени нет ходить
    расчет зароботной платы и начислений налогов есть на год тепреь чо куда ставить?
    в 910 тамже 3 процента от дохода потом эту сумму делим на 2 и получалось 1 часть это ИПН(или КПН???) а вторая СН
    соц отчислений я так поняла сумму отнимаем от суммы СН в 910 формк
    а что заполнять в ячейки 201 формы где написано ИПН
    когда 910 уже есть ИПН
    помогите!)!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Rose

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Наталья Дерунова
    Нерезидент Баланса


      

    #17 Ср Июл 02, 2008 23:26:51 Сообщить модератору   

    В 910ф ИПН не облагаемый у источника выплаты, т.е типа КПН, но для упрощенцев..
    В 201 ИПН облагаемый у источника выплаты, в данном случае, доход(зарплата) наемного работника.

    Добавлено спустя 1 минуту 13 секунд:

    да, и спо ф 201 ИПН считается с НАЧИСЛЕННОЙ зарплаты

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Показать сообщения:   
    Начать новую тему   Эта тема закрыта, вы не можете писать ответы и редактировать сообщения.    На главную Энциклопедия Баланса »
     
    Страница 1 из 1
    Cайт взаимодействует с файлами cookie. Продолжая работу с сайтом, Вы разрешаете использование cookie-файлов. Вы всегда можете отключить файлы cookie в настройках Вашего браузера. 2006-2024 Hosting hoster.kz