Энциклопедия Баланса Энциклопедия Баланса
Бухгалтерия, налогообложение, стандарты, отчетность, налоговые программы, консультации
ПравилаПравила ЗарегистрироватьсяРегистрация ПрофильВход ПрофильМои данные Личные письмаЛичные письма RSS подписка на форумRSS Поиск по форумуПоиск по форуму Рекламодателям
Сроки представления:
до 15 января: 400.00, 421.00
до 20 января: 320.00/328.00 (импорт в декабре)
до 20 января: 851.00 (договор с декабря), 870.00 (разрешит.док.за декабрь)
до 20 января: 101.01 АП по КПН за 2025г. расчет до сдачи декларации
Сроки уплаты:
до 20 января:
- Акциз (ф.400.00, 421.00)
- НДС и акциз по импорту в декабре (ф.320.00/328.00)
- Плата за эмиссии (ф.870.00, разрешит.док.за декабрь)
до 27 января:
- АП по КПН за январь (ф.101.01);
- ИПН, ОПВ, СО, СН, ОППВ, ОСМС, ВОСМС или Единый Платеж (ф.200.00, ф.910.00)
- плата за польз.зем.участками (ф.851.00)
- плата за наруж.рекламу (за декабрь)
- КПН за нерезидента (ф.101.04 по доходам в декабре)
Техподдержка КН и СОНО sonosd@kgd.minfin.gov.kz Техподдержка ИС ЭСФ esfsd@kgd.minfin.gov.kz
Все санкционные списки по РФ
  • Информация по ЕАЭС (Таможенный союз), Об обязанностях при обращении товаров
  • Формы налоговой отчетности 2024 год, 2025 год, все ФНО по годам
  • Ставки в 2024 г.: КПН 20%, НДС 12%, ИПН 10%, СН 9,5%, СО 3,5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ОПВР 1,5%, ЕП 21,5%
  • Ставки в 2025 г.: КПН 20%, НДС 12%, ИПН 10%, СН 11%, СО 5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ОПВР 2,5%, ЕП 23%
  • с 1 января 2024: МРП 3 692, МЗП 85 000, стандартный НВ для ИПН 14 МРП = 51 688
  • с 1 января 2025: МРП 3 932, МЗП 85 000, стандартный НВ для ИПН 14 МРП = 55 048
  • Пределы для СНР в 2024 г.: патент 13 025 376, упрощенка 88 748 296, упрощенка с ТИС 258 617 216, фиксированный вычет 532 327 328, розничный налог 2 215 200 000.
  • Пределы для СНР в 2025 г.: патент 13 872 096, упрощенка 94 517 416, упрощенка с ТИС 275 428 736, фиксированный вычет 566 931 488, розничный налог 2 359 200 000.
  • Пределы для НДС в 2024 г.: для всех 73 840 000, для упрощенки с ТИС 458 487 328
  • Пределы для НДС в 2025 г.: для всех 78 640 000, для упрощенки с ТИС 488 291 488
  • Базовые ставки НБ РК: с 22.01.24. 15,25; с 26.02.24. 14,75; с 03.06.24. 14,5; с 15.07.24. 14,25; с 02.12.24. 15,25 Все базовые ставки НБ РК. Все курсы валют НБ РК


  • Продается домен TAX.KZ, по вопросам приобретения обратитесь пожалуйста на поддержку

    Налоговая проверка при закрытии ТОО

    Аналитические статьи: "Учёт и налогообложение заработной платы в 2023 году" и в 2022 году"

    Вы можете задать свой вопрос в качестве гостя на Балансе. Вопрос будет опубликован после проверки @Я в гостях у Баланса: задать вопрос. Как найти свой вопрос?

    В борьбе за грамотность: Налогообложение; Упрощенная декларация; Сдать, а не "здать"; Передать документы с нaрочным, нарочно ‐ это совсем другое значение.

    Как повысить свой статус? Как завести тему и правильно ответить? Что такое вандализм? Google поиск по сайту:


    Посмотрите похожие темы
    Заполнение формы 328 , заполнение кода товара ТН ВЭД в КН
    Заполнение формы 300
    Заполнение Формы 200.03
    Заполнение формы 701.03
    Заполнение формы 920
    На страницу Пред.  
    1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  След.
    Начать новую тему  Эта тема закрыта, вы не можете писать ответы и редактировать сообщения.      На главную Энциклопедия Баланса »
     
    Заполнение Формы 100 за 2005-2007 г.     
    nadezhdats
    Резидент Баланса
    Спасибки: +34 Профиль
    Личное сообщение

      

    #151 Пт Мар 14, 2008 14:48:20   

    совет: приобретите бух.бюллетень № 3-4 январь 2008г. Там все понятно разъяснено.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    MilLora
    Нерезидент Баланса


      

    #152 Пт Мар 14, 2008 16:32:21 Сообщить модератору   

    Гость говорит:
    Почему в графе J (амортизац.отчисления) считает сумму не такую как у меня в оборотке?

    Наверно потому, что у вас % начисления амортизации в базе отличается от % установленного НК. А отличие между графами K,L и M там рядом с буквами дается название столбцов и ссылки на НК
    K- факт. ремонт ОС относимые на вычеты согл. ст92
    L- Факт.ремонт ОС определенные в ст.113 п 2
    М- расходы на ремонт относящиеся на вычет в пределах ст. 133 п. 2
    Вот этим они и отличаются.

    Добавлено спустя 1 минуту 53 секунды:

    извиняюсь опечатка: М- расходы на ремонт относящиеся на вычет в пределах ст. 113 п. 2

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Нерезидент Баланса



      

    #153 Пт Мар 14, 2008 20:08:29 Сообщить модератору   

    Подскажите пожалуйста куда отнести пеню за просрочку уплаты кредита в декларации 100-й?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Svetlana.B
    Резидент Баланса
    Спасибки: +375 Профиль
    Личное сообщение

      

    #154 Пт Мар 14, 2008 21:19:37   

    Я отнесла на вычеты, т.к. считаю, что это штрафы, пени в небюджетные организации. Вы же пеню не государству заплатили, и выписку вам банк дал.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Нора
    Нерезидент Баланса


      

    #155 Сб Мар 15, 2008 17:36:36 Сообщить модератору   

    Здравствуйте! Подскажите пожалуйста, как можно понять разницу между положительной курсовой разницей и отрицательной курсовой разницей? И какая из них идет в доход или вообще ... запуталась, дело в том что я сдаю в первый раз, поэтому немножко потерялась %)

    Спасибо!

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Alina_
    Нерезидент Баланса


      

    #156 Пн Мар 17, 2008 11:34:49 Сообщить модератору   

    привет всем.
    не подскажите, можно ли ставить в декларации один окэд на строительство и реализацию, если реализация была материалов, согласно договора на строит.работы, т.е. отписывали использованный материал подрядчикам? или стоит разделить на отдельные виды деятельности?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Мелена
    Номинант на Лучшего спасателя
    Спасибки: +442 Профиль
    Личное сообщение

      

    #157 Пн Мар 17, 2008 12:04:57   

    Подскажите: в 100.22:
    ост.ст.на нач.пер - 1 284 790
    выбыло (передано при реорг.(разделении), по ост.баланс.ст-ти) - 1 371 358
    ост.на конец - (-86 568)???
    Или я должна: выбыло - 1 284 790, а разница (-86 568) отразится в сверке?

    Добавлено спустя 1 минуту 59 секунд:

    О, извините, программа сама сумму стоим.бал. на конец ставит 0, но все-равно, буду благодарна за ответ, правильно ли это?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    LALA
    Нерезидент Баланса


      

    #158 Пн Мар 17, 2008 12:57:17 Сообщить модератору   

    Здравствуйте.У нас убыток. Оплатили авансовых 150000 тенге. По форме 100.00 в строку 100.00048 ставлю 150000 и в строку 100.00.50. В приложении 29 заполнено всего 2 строки-100.29.008 и 100.29.010 по 150000. Теперь декларация не подлежит отправке на сервер из-за ошибки:" Хоть одна строка для разноски должна быть заполнена". Что я сделала не так, не пойму. Исчисленного налога нет т.к. убытки. Может где-то ноль поставить?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Fenechka
    Нерезидент Баланса


      

    #159 Пн Мар 17, 2008 13:17:49 Сообщить модератору   

    Подскажите пожалуйста.По доп.форме 100,22,002 графа J считается по формуле, но у меня цифра не сходится с бухгалтерией т.к. аммортиация по поступившему ФА считалась за 9 мес.Если я поставлю вручну свою сумму как есть,это не будет считаться не правильным???

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Технический
    Резидент Баланса
    Спасибки: +1915 Профиль
    Личное сообщение

      

    #160 Пн Мар 17, 2008 13:23:43   

    Fenechka говорит:
    Если я поставлю вручну свою сумму как есть,это не будет считаться не правильным???

    Не рассчитывайте, что в форме верно считает. Верьте своим расчетам.
    Fenechka говорит:
    но у меня цифра не сходится с бухгалтерией т.к. аммортиация по поступившему ФА считалась за 9 мес.

    С вашей же не сходится? Нифига не понял. Или то что авторасчетом забила форма?

    Добавлено спустя 24 минуты 29 секунд:

    Alina_ говорит:
    привет всем.
    не подскажите, можно ли ставить в декларации один окэд на строительство и реализацию, если реализация была материалов, согласно договора на строит.работы, т.е. отписывали использованный материал подрядчикам? или стоит разделить на отдельные виды деятельности?
    Давайте разберемся. В поле указываются коды видов деятельности по Общему классификатору видов экономической деятельности и их удельный вес.
    Вид экономической деятельности строительство и и реализация имеют разные коды. Таким образом, ставить разные. А что такая существенная реализация?
    Мелена говорит:
    Подскажите: в 100.22:
    ост.ст.на нач.пер - 1 284 790
    выбыло (передано при реорг.(разделении), по ост.баланс.ст-ти) - 1 371 358
    ост.на конец - (-86 568)???
    Или я должна: выбыло - 1 284 790, а разница (-86 568) отразится в сверке?
    О, извините, программа сама сумму стоим.бал. на конец ставит 0, но все-равно, буду благодарна за ответ, правильно ли это?

    Думаем, может ли балансовая стоимость фикс активов быть отрицательной. Я в свои 30 думаю не может быть. Как вы считаете?

    LALA говорит:
    Здравствуйте.У нас убыток. Оплатили авансовых 150000 тенге. По форме 100.00 в строку 100.00048 ставлю 150000 и в строку 100.00.50. В приложении 29 заполнено всего 2 строки-100.29.008 и 100.29.010 по 150000. Теперь декларация не подлежит отправке на сервер из-за ошибки:" Хоть одна строка для разноски должна быть заполнена". Что я сделала не так, не пойму. Исчисленного налога нет т.к. убытки. Может где-то ноль поставить?

    Да. На тех приложениях где стоит крыжик на самой первой странице, пробейте нули. Что я и говорил ПУСТОЕ ЗНАЧЕНИЕ (не равно) НОЛЬ.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Oxana
    Нерезидент Баланса


      

    #161 Пн Мар 17, 2008 13:58:49 Сообщить модератору   

    Fenechka говорит:
    Подскажите пожалуйста.По доп.форме 100,22,002 графа J считается по формуле, но у меня цифра не сходится с бухгалтерией т.к. аммортиация по поступившему ФА считалась за 9 мес.Если я поставлю вручну свою сумму как есть,это не будет считаться не правильным???

    22 приложении амортизациионные отчисления считаются по налоговому учету, а Вы их сравниваете с бухгалтерским учетом.
    Я не знаю как у Вас, но у меня это приложение считается в ручную...

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    MilLora
    Нерезидент Баланса


      

    #162 Пн Мар 17, 2008 14:00:11 Сообщить модератору   

    Fenechka говорит:
    аммортиация по поступившему ФА считалась за 9 мес


    в графе J указывается сумма амортизационных отчислений за отчетный налоговый период, исчисленная в соответствии с п 2 и 3 ст 107НК (I*E), т.е данные стоимостного баланса на конец умножаем на применяемую норму амортизации. Например по 2 группе у Вас на начало стоимостной баланс -1 000 000, приобретение 1 500 000 , выбытие 200 000= стоимостной баланс на конец = 2 300 000*25%(в Вашем случае м.б. и меньше)= амортизация 575 000 и 9 месяцев здесь ни причем (для налогового учета).

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Svetlana.B
    Резидент Баланса
    Спасибки: +375 Профиль
    Личное сообщение

      

    #163 Пн Мар 17, 2008 14:11:31   

    Подскажите, пожалуйста, как заполнить прил. 13 "Расходы по вознаграждению".
    Мы брали кредит в июне 2006г., погашение в феврале 2008г.
    В 2006г. взяли всю сумму, а в 2007-2008гг. погашаем.
    Правильно ли я думаю?
    При заполнении 100.00 за 2006г. в строке 100.13.001А указали всю полученную сумму кредита, а в 2007г. эту строку не заполнять, раз мы только погашали крелит? А строку 100.13.001В заполнять по факту.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Мелена
    Номинант на Лучшего спасателя
    Спасибки: +442 Профиль
    Личное сообщение

      

    #164 Пн Мар 17, 2008 14:17:50   

    Мелена говорит:
    ]Подскажите: в 100.22:
    ост.ст.на нач.пер - 1 284 790
    выбыло (передано при реорг.(разделении), по ост.баланс.ст-ти) - 1 371 358
    ост.на конец - (-86 568)???
    Или я должна: выбыло - 1 284 790, а разница (-86 568) отразится в сверке?
    О, извините, программа сама сумму стоим.бал. на конец ставит 0, но все-равно, буду благодарна за ответ, правильно ли это?

    Думаем, может ли балансовая стоимость фикс активов быть отрицательной. Я в свои 30 думаю не может быть. Как вы считаете?

    Вы знаете, как ни странно, я тоже думаю, что ст-ть не может быть отрицательная, поэтому и прошу помочь, какую мне ставить сумму : выбывших, если по НУ ост.ст-ть меньше чем ост.ст-ть списанных по БУ?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Alina_
    Нерезидент Баланса


      

    #165 Пн Мар 17, 2008 14:36:39 Сообщить модератору   

    Compas говорит:
    Давайте разберемся. В поле указываются коды видов деятельности по Общему классификатору видов экономической деятельности и их удельный вес.
    Вид экономической деятельности строительство и и реализация имеют разные коды. Таким образом, ставить разные. А что такая существенная реализация?

    ну вообще то да, там и оборудование реализовали. просто я думала, раз это непосредственно связано со строительными работами, то можно не делить окэд на строительные работы и реализацию.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Технический
    Резидент Баланса
    Спасибки: +1915 Профиль
    Личное сообщение

      

    #166 Пн Мар 17, 2008 14:58:10   

    Alina_ говорит:
    ну вообще то да, там и оборудование реализовали. просто я думала, раз это непосредственно связано со строительными работами, то можно не делить окэд на строительные работы и реализацию.

    Видите ли в чем дело, НК нужно отмониторить, чем вы еще занимаетесь. Этот окед может в статистике на вас не записан, но по уставу имеете право этим заниматься.

    Мелена говорит:
    Подскажите: в 100.22:
    ост.ст.на нач.пер - 1 284 790
    выбыло (передано при реорг.(разделении), по ост.баланс.ст-ти) - 1 371 358
    ост.на конец - (-86 568)???
    Или я должна: выбыло - 1 284 790, а разница (-86 568) отразится в сверке
    О, извините, программа сама сумму стоим.бал. на конец ставит 0, но все-равно, буду благодарна за ответ, правильно ли это?

    Мелена говорит:
    Вы знаете, как ни странно, я тоже думаю, что ст-ть не может быть отрицательная, поэтому и прошу помочь, какую мне ставить сумму : выбывших, если по НУ ост.ст-ть меньше чем ост.ст-ть списанных по БУ?

    Приложение 22 заполняется по налоговому учету, как впрочем бОльшая часть 100.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Fenechka
    Нерезидент Баланса


      

    #167 Пн Мар 17, 2008 14:59:42 Сообщить модератору   

    MilLora,т.е.в приложении 40 в строке 100,40,034 по декларации одна сумма будет,а по фин.отчетности другая?и соответственно разница.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    MilLora
    Нерезидент Баланса


      

    #168 Пн Мар 17, 2008 15:05:12 Сообщить модератору   

    Fenechka говорит:
    MilLora,т.е.в приложении 40 в строке 100,40,034 по декларации одна сумма будет,а по фин.отчетности другая?и соответственно разница.

    Совершенно верно

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Мелена
    Номинант на Лучшего спасателя
    Спасибки: +442 Профиль
    Личное сообщение

      

    #169 Пн Мар 17, 2008 15:23:37   

    Мелена говорит:
    Вы знаете, как ни странно, я тоже думаю, что ст-ть не может быть отрицательная, поэтому и прошу помочь, какую мне ставить сумму : выбывших, если по НУ ост.ст-ть меньше чем ост.ст-ть списанных по БУ?

    Приложение 22 заполняется по налоговому учету, как впрочем бОльшая часть 100.[/quote]

    Я не могу понять: то ли я не понимаю, то ли неправильно ставлю вопрос? гр. F ст.бал. группы на начало 1 284 790, а гр. H (балансовая ст-ть выбывших ОС) 1 371 358, соответственно, гр. I = (-86 568) - это допустимо?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Fenechka
    Нерезидент Баланса


      

    #170 Пн Мар 17, 2008 15:28:59 Сообщить модератору   

    Сомнения меня одолели, скажите пожалуйста,по доп.форме 100,22,002 сумму расходов по обслуживанию кассового аппарата в какую из этих граф отнести K,L или M?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    MilLora
    Нерезидент Баланса


      

    #171 Пн Мар 17, 2008 15:37:39 Сообщить модератору   

    Fenechka говорит:
    по обслуживанию кассового аппарата в какую из этих граф отнести K,L или M?


    Если "обслуживание" не подразумевается "ремонт", то лучше в 22 приложении вообще не отражать, а если обслуживание производилось в целях поддержания тех.состояния ОС и при этом не увеличело его срок и производительность, то в строку К.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Нерезидент Баланса



      

    #172 Пн Мар 17, 2008 15:56:07 Сообщить модератору   

    Привет всем бухам! Измочалил этот годовой отчет многих, как я тут почитал...
    И практически нет вопросов про курсовые разницы. Неужель всем всё понятно?.. Аж закомплексовал. Спросить хочу знающих:
    В Приложении 5 "Др.доходы" (100.05) правильно будет указать курсовую разницу, сложившуюся по валютному счету?
    Или сейчас всё бабахать (в зависимости та или другая разница) непосредственно в 100.00.? Ну благодарю, кто черкнет ответ.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Технический
    Резидент Баланса
    Спасибки: +1915 Профиль
    Личное сообщение

      

    #173 Пн Мар 17, 2008 16:01:55   

    Мелена говорит:
    Я не могу понять: то ли я не понимаю, то ли неправильно ставлю вопрос? гр. F ст.бал. группы на начало 1 284 790, а гр. H (балансовая ст-ть выбывших ОС) 1 371 358, соответственно, гр. I = (-86 568) - это допустимо?

    Теперь понял http://balans.kz/viewtopic.php?p=78531#78531

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Мелена
    Номинант на Лучшего спасателя
    Спасибки: +442 Профиль
    Личное сообщение

      

    #174 Пн Мар 17, 2008 16:39:26   

    [quote="YT"]согласно статьи 109 налогового кодекса при реализации выбытие показывается не по остаточной стоимости, а по стоимости реализации.
    Теперь, что касается 22-го приложения:
    "полученный прирост"получится с отрицательным знаком (-8000 тыс. тг), но его нужно отразить как НОЛЬ.
    Далее, полученный результат (-8000 тыс. тг) надо перенести в графу 100.22.004 (доход от превышениястоимости выбывших фиксированных активов над стоимостным балансом группы/подгруппы), а затем в строку 100.00.008 и далее считаете КПН.
    Есть другой способ:
    "полученный прирост"получится с отрицательным знаком (-8000 тыс. тг), но его нужно отразить как НОЛЬ и по 22 приложению все.
    Далее, заполните приложение 100.02.001 результат выйдет в графе F.

    Это все понятно, это прирост от реализации, а меня было выбытие ОС в связи с реорганизацией (выделение деятельности, ) и ОС были переданы вновь созданному ТОО,согласно разделительного баланса, но в то же время это не считается безвозмездно переданным имуществом, больше подходит под п.2 ст 109 НК "... при изъятии имущества учредителем...", т.к. учредители в обеих ТОО остались прежними, просто поделили по видам деятельности. Получается, что никакой реализации и не было, и прироста, впрочем тоже или я ошибаюсь, подскажите, пожалуйста? Crying or Very sad

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    MilLora
    Нерезидент Баланса


      

    #175 Пн Мар 17, 2008 16:43:52 Сообщить модератору   

    Мелена говорит:
    Я не могу понять: то ли я не понимаю, то ли неправильно ставлю вопрос? гр. F ст.бал. группы на начало 1 284 790, а гр. H (балансовая ст-ть выбывших ОС) 1 371 358, соответственно, гр. I = (-86 568) - это допустимо?


    Милена, насколько я понимаю у Вас получилось выбытие ОС согласно статье 111 п1, так? Если так то на начало в графу F- 1 284 790, заетм в гр Н ставите стоимость выбытия, если при реализации- то стоимость реализации, а если списание, то на остаточную стоимость, если получается со знаком "-", то я думаю что здесь нет ничего страшного, произошло выбытие (мы же всегда стремимся продать дороже чем оно есть), тогда соответственно в графе J у Вас будет "0", но в этом случае вы не можете воспользоваться графой Р так как там ставится только положительная сумма графы I.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Нерезидент Баланса



      

    #176 Пн Мар 17, 2008 17:55:15 Сообщить модератору   

    Скажите,итоговая цифра 100,00,043должна совпадать точно по бухучету?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Svetlana.B
    Резидент Баланса
    Спасибки: +375 Профиль
    Личное сообщение

      

    #177 Пн Мар 17, 2008 18:59:54   

    Кто-нибудь встречался со следующим:
    По НУ здание выбыло (полностью самортизировано), а в 2007г. делается текщий ремонт. Я думаю нужно применить сч.113 п.2-1 в иных случаях-увеличивает соответствующий стоимостной баланс подгруппы пропорционально фактическим расходам. Это просто распределить на другие здания?

    Добавлено спустя 6 минут 28 секунд:

    Гость говорит:
    Скажите,итоговая цифра 100,00,043должна совпадать точно по бухучету?


    Я думаю, она должна совпадать не с БУ, а с 100.00.044 за прошлый год.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    MilLora
    Нерезидент Баланса


      

    #178 Пн Мар 17, 2008 21:05:03 Сообщить модератору   

    S76 говорит:
    Гость писал(а):
    Скажите,итоговая цифра 100,00,043должна совпадать точно по бухучету?
    Я думаю, она должна совпадать не с БУ, а с 100.00.044 за прошлый год.

    Shocked строка 100.00.043- налогооблагаемый доход с учетом корректировки
    строка 100.00.044- Сумма исчисленного налога, каким образом они должны совпадать, да еще с прошлым годом?
    Расходы с базой у Вас несовпадут на разницу м/у амортизац.отчислениями (бух.данные и налоговые) на сумму расходов не идущих на вычет и т.д

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Нерезидент Баланса



      

    #179 Пн Мар 17, 2008 22:09:47 Сообщить модератору   

    Milorа,по поводу сообщения "287",у меня убыток поэтому я в сомнениях по итоговой сумме,теперь понятно почему расхождение.Еще вопрос,нужно ли 29 приложение заполнять?и 27?правда переносить из предыдущего периода нечего,1 год только отработали,зато в отчетном есть

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Fenechka
    Нерезидент Баланса


      

    #180 Вт Мар 18, 2008 11:47:28 Сообщить модератору   

    Скажите пожалуйста,в строку 100,40,001 II если убыток сумма с минусом ставится???

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Svetlana.B
    Резидент Баланса
    Спасибки: +375 Профиль
    Личное сообщение

      

    #181 Вт Мар 18, 2008 13:36:07   

    Кто-нибудь встречался со следующим:
    По НУ здание выбыло (полностью самортизировано), а в 2007г. делается текщий ремонт. Как нужно сделать, распределить на другие здания?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    gulzhik
    Нерезидент Баланса


      

    #182 Вт Мар 18, 2008 15:17:13 Сообщить модератору   

    Всем привет..... у меня такая ситуация 2006г купили а/машину за 1396000тенге. продали 2007г в марте за 250000 тенге. 1146000 тенге убыток организации..... вот этот убыток где отражается в 100. Помогите.......... %)

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Mia
    Нерезидент Баланса


      

    #183 Вт Мар 18, 2008 15:24:28 Сообщить модератору   

    Гость говорит:
    Или сейчас всё бабахать (в зависимости та или другая разница) непосредственно в 100.00.? Ну благодарю, кто черкнет ответ.

    есть же приложение 100.09 курсовая разница

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Natalya-krg
    Нерезидент Баланса


      

    #184 Вт Мар 18, 2008 15:42:22 Сообщить модератору   

    кто нибудь заполнял 27 приложение. у меня почему то суммы обнуляет с авторасчетом и сплошные ошибки выдает. как быть?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    MilLora
    Нерезидент Баланса


      

    #185 Вт Мар 18, 2008 16:15:15 Сообщить модератору   

    Гость говорит:
    нужно ли 29 приложение заполнять?и 27?правда переносить из предыдущего периода нечего,1 год только отработали,зато в отчетном есть


    29 нужно, в графе 100.29.008 показать свои авансовые платежи и в 100.29.010 излишне уплаченную да и во 2 разделе информацию о налогоплательщике, а в 100.29.001 он автоматом ставит из 100.00.043 (Ваш минус)
    27 нет- так ка предназначена для отражения сумм убытков с предыдущих периодов

    Natalya-krg говорит:
    кто нибудь заполнял 27 приложение. у меня почему то суммы обнуляет с авторасчетом и сплошные ошибки выдает. как быть?


    попробуйте отключить авторасчет и забить свои расчеты вручную.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Fenechka
    Нерезидент Баланса


      

    #186 Вт Мар 18, 2008 16:27:40 Сообщить модератору   

    MilLora,27 нет- так ка предназначена для отражения сумм убытков с предыдущих периодов .
    А как на счет графы D (100,27,001) (убыток,подлежащий переносу)полученый в налоговом периоде?сумму надо проставить наверно? и еще вопросик: у меня убыток в
    100,40,001 II если убыток сумма с минусом ставится ???или вообще не ставится в эту графу?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Natalya-krg
    Нерезидент Баланса


      

    #187 Вт Мар 18, 2008 16:36:04 Сообщить модератору   

    Пробовала,( не помагает Sad ). суммы то остаются, а когда проверяю документ он все заполненые ячейки в 27 приложении и в самой декларации100.00.42 выдает значение не совпадает с результатом расчета. а без 27 приложения контроль почти чистый. уже и не знаю как с приложением быть

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    MilLora
    Нерезидент Баланса


      

    #188 Вт Мар 18, 2008 16:42:15 Сообщить модератору   

    Fenechka говорит:
    А как на счет графы D (100,27,001)

    А вас убыток весь переносимый? если да то окромя строкиD еще и в строке Е
    Fenechka говорит:
    у меня убыток в
    100,40,001 II если убыток сумма с минусом ставится ???или вообще не ставится в эту графу?

    сумма строки 100.39.015 переносится в строку 100.40.001 даже если он с отрицательным значением.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Нерезидент Баланса



      

    #189 Вт Мар 18, 2008 21:12:10 Сообщить модератору   

    Добрый вечер всем, кто на сайте! Помощь нужна!!!! Споткнулся при заполнении 12 приложения. ТМЗ на начало нет, на конец есть, в том числе незавершенное производство. Куда в 12 форме (в какую строку) заносить з/п рабочих, соцналог и соцотчисления, которые заняты в строительстве этой незавершенки, если эти расходы отнесены на стоимость объекта незавершенного строительства? Если никуда - у меня цифири не бьются... Ничего не пойму... Помогите!!!

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Алинка
    Нерезидент Баланса


      

    #190 Ср Мар 19, 2008 10:16:32 Сообщить модератору   

    Добрый день. Подскажите, как правильно оприходовать личный товар учредителя для продажи через фирму и где отражать в 100 форме.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Fenechka
    Нерезидент Баланса


      

    #191 Ср Мар 19, 2008 11:50:09 Сообщить модератору   

    Объясните пожалуйста строку 100,00,041, корректировка налогооблагаемого дохода, у меня убыток,сумма в строке 100,00,040 стоит минус 140292,при пересчете от этой суммы берется 3% и ставится в строку 100,00,41. Наверно я должна обнулить эту строку вручну?я правильно думаю?

    Извиняюсь,перепутала,убыток с минус стоит в строке 100,00,038 (-140292)

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Нерезидент Баланса



      

    #192 Ср Мар 19, 2008 12:25:00 Сообщить модератору   

    № 307.
    Заключаете д-р с физ.лицом, где оговаривается цена, кол-во, общая сумма. Составляется акт приема-передачи товара. "Где отражать в 100 форме", что конкретно имеете в виду?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Fenechka
    Нерезидент Баланса


      

    #193 Ср Мар 19, 2008 12:34:14 Сообщить модератору   

    MilLora,не подскажите еще в графе Е и D (100,27,001) надо суммы с минусом ставить или и так понятно что убыток?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Нерезидент Баланса



      

    #194 Ср Мар 19, 2008 13:32:52 Сообщить модератору   

    Добрый день,подскажите пж. в сверке (40),в фин.отчет налоги показывать начилен. или только уплоченные?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    lexx
    Резидент Баланса
    Спасибки: +30 Профиль
    Личное сообщение

      

    #195 Ср Мар 19, 2008 14:34:29 Сказали Спасибо❤   

    Fenechka говорит:
    MilLora,27 нет- так ка предназначена для отражения сумм убытков с предыдущих периодов .
    А как на счет графы D (100,27,001) (убыток,подлежащий переносу)полученый в налоговом периоде?сумму надо проставить наверно? и еще вопросик: у меня убыток в
    100,40,001 II если убыток сумма с минусом ставится ???или вообще не ставится в эту графу?

    Как я поняла, если вы получили убыток в этом году то приложение 27 вами не заполняется (будете его в следующем году заполнять), а сумму убытка которая получилась по 100.00.038, ставите в строку 100.00.040 - убыток подлежащий переносу...мне кажется что так правильно

    Добавлено спустя 1 минуту 28 секунд:

    Что касается 100.40.001, да ставиться с минусом, иначе у вас сверка не пойдет

    Добавлено спустя 21 минуту 34 секунды:

    Еще уточнение, 27 приложение само, т.е. строка 100.27.001 не заполняется, а вот в доп. форме к нему в графе D ставится сумма полученого вами убытка и соотвественно в графе E тоже

    Добавлено спустя 6 минут 42 секунды:

    Anonymous говорит:
    Добрый день,подскажите пж. в сверке (40),в фин.отчет налоги показывать начилен. или только уплоченные?

    В графе I начисленные в пределах уплаченых
    в графе II начисленные

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    MilLora
    Нерезидент Баланса


      

    #196 Ср Мар 19, 2008 15:06:38 Сообщить модератору   

    У кого есть коды класса накопительного страхования? Скинте пожалуйста Embarassed

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Нерезидент Баланса



      

    #197 Ср Мар 19, 2008 15:54:36 Сообщить модератору   

    мы безвозмездно получили материалы от нерезидента, в какую форму в декларации 100 указать доходы 100,05 или 100,06

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    MilLora
    Нерезидент Баланса


      

    #198 Ср Мар 19, 2008 16:00:36 Сообщить модератору   

    Fenechka говорит:
    MilLora,не подскажите еще в графе Е и D (100,27,001) надо суммы с минусом ставить или и так понятно что убыток?


    По моему везде с"+" ставится

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Нерезидент Баланса



      

    #199 Ср Мар 19, 2008 16:02:09 Сообщить модератору   

    Anonymous говорит:
    Добрый день,подскажите пж. в сверке (40),в фин.отчет налоги показывать начилен. или только уплоченные?


    начисленные

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    lexx
    Резидент Баланса
    Спасибки: +30 Профиль
    Личное сообщение

      

    #200 Ср Мар 19, 2008 16:15:01   

    MilLora говорит:
    Fenechka говорит:
    MilLora,не подскажите еще в графе Е и D (100,27,001) надо суммы с минусом ставить или и так понятно что убыток?


    По моему везде с"+" ставится


    Если поставить убытки с плюсом в доп.форме, то как вы тогда будете в ней ставить доход (когда он будет), с минусом что ли? К тому же если ставишь суму положительную авторасчет её обнуляет...
    Просто я как раз столкнулась с этой ситуацией, перенос убытков прошлых лет и получен доход в 2007 году, я в доп.форме ставила убытки с минусом, а доход соответственно с плюсом. Здесь еще вся загвоздка в том, что в самой форме сумма ставится с плюсом, если поставить её в минусом то она не отнимается от дохода

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Показать сообщения:   
    Начать новую тему   Эта тема закрыта, вы не можете писать ответы и редактировать сообщения.    На главную Энциклопедия Баланса »
     
    На страницу Пред.  
    1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  След.
    Страница 4 из 7
    Cайт взаимодействует с файлами cookie. Продолжая работу с сайтом, Вы разрешаете использование cookie-файлов. Вы всегда можете отключить файлы cookie в настройках Вашего браузера. 2006-2025 Hosting hoster.kz