Энциклопедия Баланса Энциклопедия Баланса
Бухгалтерия, налогообложение, стандарты, отчетность, налоговые программы, консультации
ПравилаПравила ЗарегистрироватьсяРегистрация ПрофильВход ПрофильМои данные Личные письмаЛичные письма RSS подписка на форумRSS Поиск по форумуПоиск по форуму Рекламодателям
Сроки представления:
до 17 декабря: 510.00, 400.00, 421.00
до 20 декабря: 320.00/328.00 (импорт в ноябре)
до 20 декабря: 851.00 (договор с ноября), 870.00 (разрешит.док.за ноябрь)
до 31 декабря: 101.02 АП по КПН окончательный расчет за 2024г.
Сроки уплаты:
до 20 декабря:
- Акциз (ф.400.00, 421.00)
- НДС и акциз по импорту в ноябре (ф.320.00/328.00)
- Плата за эмиссии (ф.870.00, разрешит.док.за ноябрь)
до 25 декабря:
- АП по КПН за декабрь (ф.101.01);
- ИПН, ОПВ, ОПВР, СО, СН, ОСМС, ВОСМС или Единый Платеж ( (ф.200.00,910.00)
- плата за польз.зем.участками (ф.851.00)
- плата за наруж.рекламу (за ноябрь)
- КПН за нерезидента (ф.101.04 по доходам в ноябре)
Техподдержка КН и СОНО sonosd@kgd.minfin.gov.kz Техподдержка ИС ЭСФ esfsd@kgd.minfin.gov.kz
Все санкционные списки по РФ
  • Информация по ЕАЭС (Таможенный союз), Об обязанностях при обращении товаров
  • Формы налоговой отчетности 2022 год, 2023 год, все ФНО по годам
  • Ставки в 2023 г.: КПН 20%, НДС 12%, ИПН 10%, СН 9,5%, СО 3,5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ЕП 20%
  • Ставки в 2024 г.: КПН 20%, НДС 12%, ИПН 10%, СН 9,5%, СО 3,5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ОПВР 1,5%, ЕП 21,5%
  • с 1 января 2023: МРП 3 450, МЗП 70 000, стандартный НВ для ИПН 48 300
  • с 1 января 2024: МРП 3 692, МЗП 85 000, стандартный НВ для ИПН 51 688
  • Пределы для СНР в 2023 г.: патент 12 171 600, упрощенка 82 931 100, упрощенка с ТИС 241 665 600, фиксированный вычет 497 434 800, розничный налог 2 070 000 000. Предел для ЕСП 4 053 750
  • Пределы для СНР в 2024 г.: патент 13 025 376, упрощенка 88 748 296, упрощенка с ТИС 258 617 216, фиксированный вычет 532 327 328, розничный налог 2 215 200 000. ЕСП отменен.
  • Пределы для НДС в 2023 г.: для всех 69 000 000, для упрощенки с ТИС 428 434 800
  • Пределы для НДС в 2024 г.: для всех 73 840 000, для упрощенки с ТИС 458 487 328
  • Базовые ставки НБ РК: с 22.01.24. 15,25; с 26.02.24. 14,75; с 03.06.24. 14,5; с 15.07.24. 14,25; с 02.12.24. 15,25 Все базовые ставки НБ РК. Все курсы валют НБ РК


  • Продается домен TAX.KZ, по вопросам приобретения обратитесь пожалуйста на поддержку

    Налоговая проверка при закрытии ТОО

    Аналитические статьи: "Учёт и налогообложение заработной платы в 2023 году" и в 2022 году"

    Вы можете задать свой вопрос в качестве гостя на Балансе. Вопрос будет опубликован после проверки @Я в гостях у Баланса: задать вопрос. Как найти свой вопрос?

    В борьбе за грамотность: Налогообложение; Упрощенная декларация; Сдать, а не "здать"; Передать документы с нaрочным, нарочно ‐ это совсем другое значение.

    Как повысить свой статус? Как завести тему и правильно ответить? Что такое вандализм? Google поиск по сайту:


    Посмотрите похожие темы
    Корпоративный подоходный налог
    12 июля 18:00. Факультатив №60. Корпоративный подоходный налог
    Корпоративный подоходный налог, доход от прироста стоимости
    21 декабря 17:00 (по времени Астаны)....
    1 и 2 октября 2010 г. семинары в Астане. Корпоративный подоходный налог
    На страницу
    1, 2, 3, 4  След.
    Начать новую тему  Эта тема закрыта, вы не можете писать ответы и редактировать сообщения.      На главную Энциклопедия Баланса »
     
    Корпоративный подоходный налог     
    Mitana
    Коллега
    Спасибки: +4 Профиль
    Личное сообщение

      

    #1 Ср Ноя 14, 2007 13:43:59   

    База знаний http://balans.kz/viewtopic.php?p=81170#81170
    База знаний http://balans.kz/viewtopic.php?p=73900#73900
    Здравствуйте, уважаемые коллеги! В первый раз столкнулась с корпоративным подоходным налогом и возникло много вопросов. Может кто поможет. Вот такая ситуация. Компания образовалась в январе 2007 г. Первоначальный расчет подали по нулям. В октябре появился первый доход. Какую необходимо сделать корректировку, какую форму сдать и до какого числа? В декабре предполагается еще получение дохода. Можно ли будет всю сумму заплатить в декабре, т.к. в данное время не хватает денег. Как можно выйти из данной ситуации без штрафов. Заранее благодарна

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    seer
    Нерезидент Баланса


      

    #2 Ср Ноя 14, 2007 13:57:01 Сообщить модератору   

    Mitana, Вы читали имеющиеся темы на форуме?
    http://www.balans.kz/viewtopic.php?t=48
    http://www.balans.kz/viewtopic.php?t=3931
    http://www.balans.kz/viewtopic.php?t=799

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Mitana
    Коллега
    Спасибки: +4 Профиль
    Личное сообщение

      

    #3 Ср Ноя 14, 2007 16:17:00   

    Да, я прочитала, но хотелось бы все-таки убедиться, что все правильно поняла. Если не сложно, помогите, кто может.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Мара
    Номинант на Лучшего спасателя
    Спасибки: +1071 Профиль
    Личное сообщение

      

    #4 Ср Ноя 14, 2007 16:40:33   

    Напишите свой вариант - как поняли. Тогда можно будет ответить правильно или нет....

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Mitana
    Коллега
    Спасибки: +4 Профиль
    Личное сообщение

      

    #5 Ср Ноя 14, 2007 16:57:13   

    Я думаю, нужно сделать так. Сдать корректировку и заплатить до 20 ноября (по сумме дохода за октябрь). Затем в декабре (как я поняла до 20) еще сдать одну корректировку (т.к. не знаю какой доход ожидается в декабре) и заплатить до 20 декабря сумму с учетом второй корректировки. Это будет правильно? Как называется эта корректирующая форма?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Мара
    Номинант на Лучшего спасателя
    Спасибки: +1071 Профиль
    Личное сообщение

      

    #6 Ср Ноя 14, 2007 17:17:07   

    Ну не наю, за год корр-ку и один раз можно сдать - до декабря. Доход-то годовой и авансовые платеж соответственно самостоятельно определяются.... Главное показать авансы до последнего срока платежа в году, что бы по результатам года не получилось значительного превышения. Те обычно люди так и делают - показывают увеличение и платят в декабре, если есть основания подозревать что по рез-там года - будет превышение....

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Mitana
    Коллега
    Спасибки: +4 Профиль
    Личное сообщение

      

    #7 Чт Ноя 15, 2007 08:25:22   

    А можем ли мы сдать корректировку в декабре и в декабре всю сумму оплатить?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Cleaner
    Нерезидент Баланса


      

    #8 Чт Ноя 15, 2007 09:11:22 Сообщить модератору   

    Можете. 101.04 до 20.12.07 г. Только указать, что с декабря по декабрь. Ну и платить всю сумму, соответственно, до 20.12.07 г.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Mitana
    Коллега
    Спасибки: +4 Профиль
    Личное сообщение

      

    #9 Чт Ноя 15, 2007 09:46:05   

    Спасибо!!!

    Добавлено спустя 1 минуту 53 секунды:

    А с дополнительной формой не надо писать письмо в НК, объясняющее причину изменений?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Мелли
    Нерезидент Баланса


      

    #10 Чт Ноя 15, 2007 09:54:18 Сообщить модератору   

    Уже не надо. Этот пункт в налоговом кодексе отменили.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Cleaner
    Нерезидент Баланса


      

    #11 Чт Ноя 15, 2007 09:55:33 Сообщить модератору   

    Перебьются... Раньше требовали, а теперь у них вроде какая-то инструкция / письмо, чтобы не требовать...

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Нерезидент Баланса



      

    #12 Ср Ноя 28, 2007 12:30:21 Сообщить модератору   

    До какого числа сдаем последний допик по КПН (текущие платежи) до 20.12 или до 1.12? В Алматинке по Астане опять голову морочат с какими-то письмами по срокам сдачи. Кто в курсе?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Galina_h
    Резидент Баланса
    Спасибки: +12 Профиль
    Личное сообщение

      

    #13 Ср Ноя 28, 2007 12:41:11   

    До 20.12

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Asya
    Нерезидент Баланса


      

    #14 Ср Ноя 28, 2007 13:45:32 Сообщить модератору   

    Mitana говорит:
    Сдать корректировку и заплатить до 20 ноября (по сумме дохода за октябрь). Затем в декабре (как я поняла до 20)

    Вот это актуально?...я думала 20 декабря 1 раз можно? Sad

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Нерезидент Баланса



      

    #15 Ср Ноя 28, 2007 14:05:26 Сообщить модератору   

    Asya говорит:
    ?...я думала 20 декабря 1 раз можно?

    можно, конечно....речь же идёт о годовых авансовых платежах, т.е. авансовые по году если занижены от факта на 20%, то адм штраф..

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Альциона
    Нерезидент Баланса


      

    #16 Ср Ноя 28, 2007 14:22:46 Сообщить модератору   

    Получается, если я запланировала доход 1 000 000, авансовые показываю 300 000, но по декларации у меня получается доход 1 199 000, налог 359 700, штраф я не плачу, т.к от 300 000* 20%=60 000, превышение идет на 59 700, правильно?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Asya
    Нерезидент Баланса


      

    #17 Ср Ноя 28, 2007 14:59:13 Сообщить модератору   

    Альциона говорит:
    Получается, если я запланировала доход 1 000 000, авансовые показываю 300 000, но по декларации у меня получается доход 1 199 000, налог 359 700, штраф я не плачу, т.к от 300 000* 20%=60 000, превышение идет на 59 700, правильно?

    меня тоже интересует Sad ..Гость,спасибо

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Galina_h
    Резидент Баланса
    Спасибки: +12 Профиль
    Личное сообщение

      

    #18 Ср Ноя 28, 2007 15:06:52   

    Да, вы штраф платить не будете

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Oxa
    Коллега
    Спасибки: +3 Профиль
    Личное сообщение

      

    #19 Сб Янв 05, 2008 19:52:09   

    Здравствуйте.
    Авансовые платежи в 2007 г. подали и оплатили на сумму 100 000 тенге, но по итогу года – убыток. Прочитала ст 209 в Кодексе об адм.правонар., и, нее могу понять, попадаем мы на штраф или нет. Ответьте, пожалуйста, что год грядущий мне готовит?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Elis
    Нерезидент Баланса


      

    #20 Сб Янв 05, 2008 23:21:08 Сообщить модератору   

    Нет, не попадаете.

    Было время, когда за несоответствие авансовых платежей и фактически исчисленного КПН (в определенных пределах) наказывали в любом случае - даже если фактический КПН оказывался меньше, чем предполагаемые авансовые платежи.

    Теперь же наказывают только за превышение фактического КПН над авансовыми платежами. Вот, я процитирую здесь эту статью.

    КоАП говорит:
    Статья 209. Занижение сумм налогов и других обязательных платежей в бюджет
    ...
    4. Превышение суммы фактически исчисленного корпоративного подоходного налога или индивидуального подоходного налога за налоговый период над суммой исчисленных авансовых платежей в течение налогового периода в размере более двадцати процентов -
    влечет штраф в размере сорока процентов от суммы превышения фактического налога.
    (В п.4 ст.209 внесены изменения ЗРК от 29.11.2003 N 500-II, ЗРК от 13.12.2004 N 11-III, ЗРК от 07.07.2006 N 177-III)


    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Maxima
    Нерезидент Баланса


      

    #21 Пн Янв 07, 2008 13:56:58 Сообщить модератору   

    Кто знает, в ЭФНО есть ли уже форма расчета по КПН до сдачи декларации? И если нет, то будет ли она до срока сдачи?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Cleaner
    Нерезидент Баланса


      

    #22 Пн Янв 07, 2008 20:09:06 Сообщить модератору   

    Нету... А вот насчет будет ли - вопрос...

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Ир_ина
    Нерезидент Баланса


      

    #23 Пт Янв 25, 2008 14:26:31 Сообщить модератору   

    Уважаемые, коллеги!
    У меня ситуация: Сдали Расчет авансов по КПН на 2007 г., сдали ликвидационные отчеты (убытки), получили акт по проверке (доп. начислений по КПН не было), но авансы не отсторнировались.
    Как быть? Можно ли надеяться на автоматическую разноску или проверить налоговикам, что "не знаем", "не село", "ни чем помочь не можем...".

    Добавлено спустя 57 минут 54 секунды:

    Уважаемые, коллеги!
    У меня ситуация: Сдали Расчет авансов по КПН на 2007 г., сдали ликвидационные отчеты (убытки), получили акт по проверке (доп. начислений по КПН не было), но авансы не отсторнировались.
    Как быть? Можно ли надеяться на автоматическую разноску или проверить налоговикам, что "не знаем", "не село", "ни чем помочь не можем...".

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Pavelbyx
    Нерезидент Баланса


      

    #24 Чт Янв 31, 2008 18:03:17 Сообщить модератору   

    Господа бухгалтера у меня такой вопрос: в феврале месяце 2007 года нами было легализовано имущество на сумму 730 000,00 тенге. Облагается ли данная сумма КПН по ставке 30% да или нет, либо применяется другая ставка? А также имею ли я право при заполнении приложения 100.22. взять в затраты амортизационные отчисления в размере 25% от 730 000,00 тенге?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Cleaner
    Нерезидент Баланса


      

    #25 Чт Янв 31, 2008 18:59:19 Сообщить модератору   

    1. Нет, не облагается.
    2. Да, имеете.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Нерезидент Баланса



      

    #26 Чт Янв 31, 2008 22:16:56 Сообщить модератору   

    Cleaner
    А это имущество как встанет в учёт за счёт дохода? И при этом это не включается в годовую декларацию о доходах?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Cleaner
    Нерезидент Баланса


      

    #27 Пт Фев 01, 2008 00:00:47 Сообщить модератору   

    Anonymous говорит:
    А это имущество как встанет в учёт за счёт дохода?

    Как безвозмездно полученное...
    Anonymous говорит:
    И при этом это не включается в годовую декларацию о доходах?

    Я этого не говорил. Включается - строка 100.00.012 + приложение 100.06. Но... есть еще строка 100.00.021О...

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Забава
    Нерезидент Баланса


      

    #28 Пт Фев 01, 2008 02:00:56 Сообщить модератору   

    Pavelbyx говорит:
    нами было легализовано имущество на сумму 730 000,00 тенге. Облагается ли данная сумма КПН по ставке 30%

    По моему вам подходит вот это:

    Налоговый кодекс говорит:
    Статья 91. Корректировка совокупного годового дохода
    1. Из совокупного годового дохода налогоплательщиков подлежат исключению:
    ...
    12) стоимость имущества, легализованного в соответствии с законодательным актом Республики Казахстан об амнистии в связи с легализацией имущества.


    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Pavelbyx
    Нерезидент Баланса


      

    #29 Пн Фев 04, 2008 09:52:57 Сообщить модератору   

    Спасибо большое за Ваши ответы! Теперь проблема вот в чем. При заполнении формы 100.00 по КПН за 2007 год доход от реализации составил 65 752 017 тенге, прочие доходы 5 333 тенге, легализация имущества 730 000 тенге, расходы 60 993 436 тенге. Был произведен расчет (65 752 017+5 333-730 000)- 60 993 436=4 033 914 тенге-полученный доход с которого исчислили КПН в размере 30% - 1 210 174 тенге. Аванс по КПН - 1 387 996 тенге, 177 822 тенге - излишне уплаченный КПН. Правильно ли произведен расчет? Аудитор утверждает что мы должны были сделать расчет немного иначеSad 65 752 017+5 333+730 000) - 730 000 - 60 993 436=4 763 914 тенге-полученный доход с которого исчисляется КПН по ставке 30% и составляет 1 429174 тенге, аванс по КПН 1 387 996 тенге и 41 178 тенге- КПН к уплате. Кто из нас прав?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Cleaner
    Нерезидент Баланса


      

    #30 Пн Фев 04, 2008 10:02:58 Сообщить модератору   

    Аудитор прав.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Таньчик
    Сертификат CAP
    Спасибки: +15 Профиль
    Личное сообщение

      

    #31 Чт Мар 06, 2008 03:02:26   

    Подскажите - Будьте любезны!
    Заявление на легализацию было подано в Июле 2007 года, оплачен сбора за легализацию, но решение комиссии о легализации объекта было получено в Феврале 2008 года тогда же сданы документы в ЦОН для регистрации.
    Подскажите - нужно ли включать легализованное имущество в 100 форму по КПН за 2007 год?
    Заранее благодарю Embarassed

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Cleaner
    Нерезидент Баланса


      

    #32 Чт Мар 06, 2008 10:16:08 Сообщить модератору   

    Таньчик говорит:
    нужно ли включать легализованное имущество в 100 форму по КПН за 2007 год?

    Нет, включите в 2008-м.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Aska
    Нерезидент Баланса


      

    #33 Чт Мар 06, 2008 12:17:04 Сообщить модератору   

    Всем здравствуйте!!
    Милых дам с наступающим праздником!!!

    Подскажите, пож, в 100 декларации, строка 100.00.31 Налоги, в нее включаются оплаченные налоги, Социальный, Имущество и всё???

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Нерезидент Баланса



      

    #34 Чт Мар 06, 2008 12:38:25 Сообщить модератору   

    Aska говорит:

    Подскажите, пож, в 100 декларации, строка 100.00.31 Налоги, в нее включаются оплаченные налоги, Социальный, Имущество и всё???


    Какие еще нужны? Говорите предметно.. Налогов много..

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Aska
    Нерезидент Баланса


      

    #35 Чт Мар 06, 2008 12:46:10 Сообщить модератору   

    ИМХО говорит:
    Какие еще нужны? Говорите предметно.. Налогов много..

    Простите, не поняла....

    Налоги, которые я плачу: КПН, НДС, Имущество, ИПН, Социальный налог
    Строка 100.00.31 налоги. Согласно статье 103 НК (так как я поняла), я могу включить Социальный и Имущество. Это правильно????

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Нерезидент Баланса



      

    #36 Чт Мар 06, 2008 13:18:42 Сообщить модератору   

    Aska говорит:

    Налоги, которые я плачу: КПН, НДС, Имущество, ИПН, Социальный налог


    Вот и давайте думать..
    КПН в форме 100 сам расчитывается, так? Значит он в процессе расчета не участвует..
    НДС убирается до опрделения НОП (налогооблаг.прибыли) его тож там не будет
    ИПН платит сотрудник, а не предприятие.. Оно уже сидит в составе расходов на оплату труда..

    Остаются социальный и имущественный.. ИЗ ВАШИХ..

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Марта
    Эксперт-модератор
    Спасибки: +949 Профиль
    Личное сообщение

      

    #37 Чт Мар 06, 2008 13:45:29   

    Будьте добры ответьте в какую строку приложения 12 отнести расходы по получению сертификата соответствия на товары.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Нерезидент Баланса



      

    #38 Чт Мар 06, 2008 13:55:11 Сообщить модератору   

    Марта говорит:
    Будьте добры ответьте в какую строку приложения 12 отнести расходы по получению сертификата соответствия на товары.


    На себестоимость. Т.е. туда же куда и сам товар

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    NataV
    Нерезидент Баланса


      

    #39 Чт Мар 06, 2008 14:29:27 Сообщить модератору   

    ИМХО говорит:
    Марта говорит:
    Будьте добры ответьте в какую строку приложения 12 отнести расходы по получению сертификата соответствия на товары.


    На себестоимость. Т.е. туда же куда и сам товар

    можно и в приложение р, главное на РНН фирмы, проводившей сертификацию.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Aska
    Нерезидент Баланса


      

    #40 Чт Мар 06, 2008 14:56:00 Сообщить модератору   

    Еще раз всем здравствуйте

    у меня два вопроса:

    1. РНН и суммы от поставщиков должны ли совпадать в декларациях по НДС за 4 квартала и по КПН годовой форма 12??? Если да, то куда девать РНН и сумму поставщиков ОС.

    2. касательно ОС: Обязательно ли в графе О приложения 100.22.02 формы 100.22 указывать сумму группы стоимость которой меньше 300 МРП.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Нерезидент Баланса



      

    #41 Чт Мар 06, 2008 15:31:40 Сообщить модератору   

    Я бы ответила на оба вопроса - необязательно....

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Aska
    Нерезидент Баланса


      

    #42 Чт Мар 06, 2008 15:40:06 Сообщить модератору   

    Гость говорит:
    Я бы ответила на оба вопроса - необязательно....


    тогда вопрос, что такое камеральный контроль???

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Марта
    Эксперт-модератор
    Спасибки: +949 Профиль
    Личное сообщение

      

    #43 Чт Мар 06, 2008 15:41:02   

    Еще один вопрос по приложению 12.Если арендодатель выписывает счет-фактуру все отдельно: аренда ,мусор,возмещение затрат на электроэнергию
    Аренда понятно на аренду.,а остальное в Р или все-таки электричество в Е.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Нерезидент Баланса



      

    #44 Чт Мар 06, 2008 15:45:55 Сообщить модератору   

    Aska говорит:
    по КПН годовой форма 12??? Если да, то куда девать РНН и сумму поставщиков ОС.


    ОС вообще-то на вычет не должно идти.. Оно приобретается чтоб служить не один год.. 300 МРП - это такая уступка чтоб налогоплательщики по требованиям МСФО избавились от некотрых ОС..
    На вычет по ОС идут амортиз.отчисления..

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Нерезидент Баланса



      

    #45 Чт Мар 06, 2008 15:53:44 Сообщить модератору   

    Aska говорит:
    Гость говорит:
    Я бы ответила на оба вопроса - необязательно....


    тогда вопрос, что такое камеральный контроль???


    Основы бухучета наряду с итальянцами закладывали и немцы.
    Камера - (с немецкого) - помещение. Камеральный контроль - контроль, который совершается не выходя из помещения. Имеется ввиду, что налоговик или аудитор, любой проверяющий контролирует что-либо по документам находясь на своем рабочем месте, без выезда.

    Добавлено спустя 2 минуты 28 секунд:

    Марта говорит:
    Если арендодатель выписывает счет-фактуру все отдельно: аренда ,мусор,возмещение затрат на электроэнергию

    Аренда понятно на аренду.,а остальное в Р или все-таки электричество в Е.


    У вас договор с энергоснабжающей организацией есть? Нету?
    Всё - на аренду.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Aska
    Нерезидент Баланса


      

    #46 Чт Мар 06, 2008 16:19:10 Сообщить модератору   

    Гость говорит:
    ОС вообще-то на вычет не должно идти.. Оно приобретается чтоб служить не один год..

    Гость говорит:
    На вычет по ОС идут амортиз.отчисления..


    Это понятно, непонятно другое. Какую сумму амортизации ставить на вычет по налоговому учету?? Если ОС я преобрела в 20х числах декабря 2007 года, я могу по ним не начислять амортизацию (мне не надо увеличивать расход), и могу ли я во второй группе начислить амортизацию только по одному ОС.

    Добавлено спустя 55 секунд:

    это все касательно налогового учета

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Нерезидент Баланса



      

    #47 Чт Мар 06, 2008 16:30:25 Сообщить модератору   

    Aska говорит:
    Это понятно, непонятно другое. Какую сумму амортизации ставить на вычет по налоговому учету?? Если ОС я преобрела в 20х числах декабря 2007 года, я могу по ним не начислять амортизацию (мне не надо увеличивать расход)


    Амортизация насиляется начиная со следующего месяца после поступления ОС


    Aska говорит:
    и могу ли я во второй группе начислить амортизацию только по одному ОС.


    Не понял вопроса. Они что все связан между собой чтоли?..
    Каждый ОС сам по себе..

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Aska
    Нерезидент Баланса


      

    #48 Чт Мар 06, 2008 16:43:59 Сообщить модератору   

    ИМХО говорит:
    Амортизация насиляется начиная со следующего месяца после поступления ОС


    ну вот Embarassed у меня во II Группе только одно ОС было с самого начала (открылись только в апреле), а остальные в декабре преобрели. Как мне записать?? Unknown Стоимость группы 524 112 тенге, в т.ч. ОС преобретенные в декабре 504462 тенге, процент годовой амортизации по налоговому учету 40%. Могу ли я поставить на амортизацию 7860 тенге (19650*40%), если нет, то тогда в других группах тоже амортизацию отразить???

    Добавлено спустя 1 минуту 3 секунды:

    В других группах ОС преобрели в декабре 2007 г

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Aska
    Нерезидент Баланса


      

    #49 Пт Мар 07, 2008 10:24:36 Сообщить модератору   

    кто-нибудь, пожалуйста, подскажите!!!! Crying or Very sad Crying or Very sad Crying or Very sad

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Cleaner
    Нерезидент Баланса


      

    #50 Пт Мар 07, 2008 21:25:51 Сообщить модератору   

    Aska, Вы бы хоть для приличия правила заполнения 100.22 посмотрели... Амортизация по налоговому учету отлична от бухгалтерской и начисляется, исходя из балансовой стоимости ФА на конец периода, без учета периода владения. К приложению 100.23 мое утверждение не относится.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Показать сообщения:   
    Начать новую тему   Эта тема закрыта, вы не можете писать ответы и редактировать сообщения.    На главную Энциклопедия Баланса »
     
    На страницу
    1, 2, 3, 4  След.
    Страница 1 из 4
    Cайт взаимодействует с файлами cookie. Продолжая работу с сайтом, Вы разрешаете использование cookie-файлов. Вы всегда можете отключить файлы cookie в настройках Вашего браузера. 2006-2024 Hosting hoster.kz