Энциклопедия Баланса Энциклопедия Баланса
Бухгалтерия, налогообложение, стандарты, отчетность, налоговые программы, консультации
ПравилаПравила ЗарегистрироватьсяРегистрация ПрофильВход ПрофильМои данные Личные письмаЛичные письма RSS подписка на форумRSS Поиск по форумуПоиск по форуму Рекламодателям
Сроки представления:
до 17 декабря: 510.00, 400.00, 421.00
до 20 декабря: 320.00/328.00 (импорт в ноябре)
до 20 декабря: 851.00 (договор с ноября), 870.00 (разрешит.док.за ноябрь)
до 31 декабря: 101.02 АП по КПН окончательный расчет за 2024г.
Сроки уплаты:
до 20 декабря:
- Акциз (ф.400.00, 421.00)
- НДС и акциз по импорту в ноябре (ф.320.00/328.00)
- Плата за эмиссии (ф.870.00, разрешит.док.за ноябрь)
до 25 декабря:
- АП по КПН за декабрь (ф.101.01);
- ИПН, ОПВ, ОПВР, СО, СН, ОСМС, ВОСМС или Единый Платеж ( (ф.200.00,910.00)
- плата за польз.зем.участками (ф.851.00)
- плата за наруж.рекламу (за ноябрь)
- КПН за нерезидента (ф.101.04 по доходам в ноябре)
Техподдержка КН и СОНО sonosd@kgd.minfin.gov.kz Техподдержка ИС ЭСФ esfsd@kgd.minfin.gov.kz
Все санкционные списки по РФ
  • Информация по ЕАЭС (Таможенный союз), Об обязанностях при обращении товаров
  • Формы налоговой отчетности 2022 год, 2023 год, все ФНО по годам
  • Ставки в 2023 г.: КПН 20%, НДС 12%, ИПН 10%, СН 9,5%, СО 3,5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ЕП 20%
  • Ставки в 2024 г.: КПН 20%, НДС 12%, ИПН 10%, СН 9,5%, СО 3,5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ОПВР 1,5%, ЕП 21,5%
  • с 1 января 2023: МРП 3 450, МЗП 70 000, стандартный НВ для ИПН 48 300
  • с 1 января 2024: МРП 3 692, МЗП 85 000, стандартный НВ для ИПН 51 688
  • Пределы для СНР в 2023 г.: патент 12 171 600, упрощенка 82 931 100, упрощенка с ТИС 241 665 600, фиксированный вычет 497 434 800, розничный налог 2 070 000 000. Предел для ЕСП 4 053 750
  • Пределы для СНР в 2024 г.: патент 13 025 376, упрощенка 88 748 296, упрощенка с ТИС 258 617 216, фиксированный вычет 532 327 328, розничный налог 2 215 200 000. ЕСП отменен.
  • Пределы для НДС в 2023 г.: для всех 69 000 000, для упрощенки с ТИС 428 434 800
  • Пределы для НДС в 2024 г.: для всех 73 840 000, для упрощенки с ТИС 458 487 328
  • Базовые ставки НБ РК: с 22.01.24. 15,25; с 26.02.24. 14,75; с 03.06.24. 14,5; с 15.07.24. 14,25; с 02.12.24. 15,25 Все базовые ставки НБ РК. Все курсы валют НБ РК


  • Продается домен TAX.KZ, по вопросам приобретения обратитесь пожалуйста на поддержку

    Налоговая проверка при закрытии ТОО

    Аналитические статьи: "Учёт и налогообложение заработной платы в 2023 году" и в 2022 году"

    Вы можете задать свой вопрос в качестве гостя на Балансе. Вопрос будет опубликован после проверки @Я в гостях у Баланса: задать вопрос. Как найти свой вопрос?

    В борьбе за грамотность: Налогообложение; Упрощенная декларация; Сдать, а не "здать"; Передать документы с нaрочным, нарочно ‐ это совсем другое значение.

    Как повысить свой статус? Как завести тему и правильно ответить? Что такое вандализм? Google поиск по сайту:


    Посмотрите похожие темы
    Залоговое имущество: нужно ли ставить...
    Если имущество полностью самортизиров...
    Должна ли организация, передавшее зал...
    Налог на имущество у ИП после получения дохода от сдачи в аренду имущество
    Как посчитать налог на имущество по с...
    Начать новую тему  Ответить на тему      На главную Энциклопедия Баланса »
     
    Налог на имущество     
    Luxor
    Нерезидент Баланса


      

    #1 Вс Ноя 12, 2006 15:03:51 Сообщить модератору   

    ТОО зарегистрировано 26.09.06, на учет в налоговой на учет встали 20.10.2006, режим общеустановленный.

    1) ОС поступило 26, 27, 30 октября, амортизация в ноябре не начислялась, правильно ли?

    2) Сейчас надо подать в налоговую расчет текущих платежей по имуществу, по какой форме сдавать отчет по 701,02 или 701,03?

    3) Согласно НК налог рассчитывается как среднегодовая остаточная стоимость ОС.... то есть, получается в ФНО надо указать только за ноябрь, декабрь и январь остаточную стоимость брать в расчет, потом результат делить на13 и умножать на 1%?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Нерезидент Баланса



      

    #2 Вс Ноя 12, 2006 20:46:04 Сообщить модератору   

    1. неправильно
    2. 701.03
    3. да.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Elis
    Нерезидент Баланса


      

    #3 Вс Ноя 12, 2006 20:52:39 Сообщить модератору   

    В том то и дело, ув. Luxor, что есть:
    "налог на имущество ф .701,03 " http://balans.kz/viewtopic.php?t=819
    Абсолютно ваша ситуация.

    (4) 1. неправильно, но не критично.
    Ну не начислили - и что? Просто завысили налог на имущество на 1% от суммы амортизации.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Luxor
    Нерезидент Баланса


      

    #4 Вс Ноя 12, 2006 20:57:24 Сообщить модератору   

    То есть даже если ОС поступило в конце месяца амортизацию всеравно нужно в начале следующего месяца начислять!

    По 3 вопросу, т.е. ставка амортизации например 10% я делаю расчет, сколько будет остаточная стоимость в ноябре, декабре и январе. Потом это все суммирую все, делю на 13 и умножаю на 1%

    В итоге
    Ноябрь ОС1-10%; ОС2-10%; ОС3-10%
    Декабрь ОС1-10%; ОС2-10%; ОС3-10%
    Январь ОС1-10%; ОС2-10%; ОС3-10%

    после ОстСт=ОС1+ОС2+ОС3

    после Налог=ОстСт*13*1%

    Верно???

    Добавлено спустя 2 минуты 5 секунд:

    Случайно ошибся

    Налог=ОстСт/13*1%

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Нерезидент Баланса



      

    #5 Вс Ноя 12, 2006 21:00:18 Сообщить модератору   

    да вы откройте ф. 700.03 в ЭФНО и забейте ваши цыфры...потом Файл \ Рассчитать документ, и все увидите...

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Luxor
    Нерезидент Баланса


      

    #6 Вс Ноя 12, 2006 21:04:23 Сообщить модератору   

    ну так мне же надо определить остаточную стоимость ОС за 3 месяца, правильно ли я ее нахожу

    Добавлено спустя 13 минут 48 секунд:

    Ноябрь ОС1-10%; ОС2-10%; ОС3-10%
    Декабрь ОС1-10%; ОС2-10%; ОС3-10%
    Январь ОС1-10%; ОС2-10%; ОС3-10%

    Добавлено спустя 27 секунд:

    ОстСт=ОС1+ОС2+ОС3

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Elis
    Нерезидент Баланса


      

    #7 Вс Ноя 12, 2006 21:30:50 Сообщить модератору   

    Пример расчета - по ссылке выше (она же ниже)
    Ну не любите вы по ссылочкам ходить... Twisted Evil

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Pavel_K
    Коллега
    Спасибки: 0 Профиль
    Личное сообщение

      

    #8 Пн Ноя 13, 2006 22:07:37   

    Luxor
    http://balans.kz/viewtopic.php?t=2966&highlight=

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Свет
    Нерезидент Баланса


      

    #9 Чт Ноя 16, 2006 15:16:03 Сообщить модератору   

    Привет! Дайте, пожалуйста, разъяснения по такому вопросу: ТОО в октябре 2006г. заключило с ИП договор имущественного найма (аренды) недвижимости от 1 октября 2006г. В Договоре есть такой пункт- Обязанности нанимателя: в течении всего срока действия настоящего договора полностью за счёт своих нести все расходы по содержанию арендуемого имущества, включая оплату предоставления коммунальных услуг, услуг коммуникации, земельного и имущественного налога и тд. Вопрос- должно ли ТОО сдавать какие-либо налоговые декларации или расчеты по земельному и имущественному налогу; Может ли ТОО включать в свои расходы счет – фактуры , выписанные на ИП, после заключения с ним Договора. Shocked

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Elis
    Нерезидент Баланса


      

    #10 Чт Ноя 16, 2006 22:56:41 Сообщить модератору   

    Нет!
    1. Всю налоговую отчетность сдает ИП.
    2. ТОО не имеет права включать в свои расходы (и следовательно брать на вычеты) счета-фактуры от поставщиков, выписанные на ИП. ТОО имеет право брать на вычеты только расходы от ИП, выписанные на ТОО.

    Делается это следующим образом:

    1 вариант: ИП выставляет вашему ТОО счет-фактуру на компенсацию всех этих расходов (важно! бремя правильного начисления налогов на землю и имущество лежит на ИП!). Оплата всех этих коммунальных услуг и налогов производится на расчетный счет ИП. А он уже, в свою очередь, оплачивает коммуналку поставщикам и налоги в НК.
    ваши проводки
    Дт 687(ИП) Кт 441
    Дт 821,900 Кт 687(ИП)

    2 вариант: счет-фактуру ИП по прежнему вам выставляет. А платите вы непосредственно на расчетный счет поставщиков, указав в назначении платежа, за кого перечисляется платеж. А потом делаете взаимозачет.
    Дт 687(комм) Кт 441
    Дт 687(ИП) Кт 687(комм)
    Дт 821,900 Кт 687(ИП)

    А вот насчет налогов при втором варианте я даже не знаю. Может ли одно юр.лицо платить налоги в налоговый комитет за другое лицо? Не заблудятся ли они там по РНН?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Adel
    Нерезидент Баланса


      

    #11 Пт Ноя 17, 2006 01:48:28 Сообщить модератору   

    Нет не заблудятся если вы сходите в НК и предоставите платежки они зависают у них до вашего прихода и потом разносят - из практики мы все время платили за ип и отдельно ходили в нк что бы платежи не пропали Very Happy

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Gale
    Резидент Баланса
    Спасибки: +46 Профиль
    Личное сообщение

      

    #12 Пт Ноя 17, 2006 14:14:12   

    Luxor говорит:
    То есть даже если ОС поступило в конце месяца амортизацию всеравно нужно в начале следующего месяца начислять!


    Мало того, на курсах фин.учет-1 нам разъяснили, что в МСФО принята практика, что если ФА введен в эксплуатацию до 15 числа месяца, то амортизацию можно начислять и за месяц ввода ФА в эксплуатацию. Ведь ФА отработала более полумесяца, в результате уже самортизировалась...

    Однако, это мнение не повлияло на учет на нашем предприятии, мы продолжаем практиковать начало амортизации с месяца, следующего за месяцем ввода в эксплуатацию, независимо от того, какого числа этот ввод состоялся.

    Думаю, этот вопрос следует прояснить в учетной политике...

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Нерезидент Баланса



      

    #13 Сб Янв 26, 2008 20:31:52 Сообщить модератору   

    Подскажите, пожалуйста. У меня суммы текущих платежей к уплате по ф.701.02 + 701.03 за год , вместе получились больше чем в 700 форме. Какая сумма фактически должна быть уплачена, та что в расчетах или по годовой декларации. Или они должны совпадать?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Дмитрий
    Нерезидент Баланса


      

    #14 Сб Янв 26, 2008 20:48:19 Сообщить модератору   

    разница

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Нерезидент Баланса



      

    #15 Вс Янв 27, 2008 10:08:46 Сообщить модератору   

    Дмитрий говорит:
    разница

    Извините, не дошло. Можно подробнее?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Cleaner
    Нерезидент Баланса


      

    #16 Вс Янв 27, 2008 12:32:39 Сообщить модератору   

    Тасик, если Вы исправно сдаете и уплачиваете текущие платежи по имущественному налогу (по 701.02 на год и 701.03 по кварталам), у Вас всегда текущие платежи будут больше имущественного налога по 700.00 (т.к. 701.02 не учитывает амортизацию ФА).
    Но... Декларация 700.00 сдается до 31 марта и уменьшение фактической суммы налога по лицевому счету в НК пройдет только 14 апреля. Поэтому фактически должна быть уплачена сумма по расчетам 701.02 и 701.03 и только после сдачи 700.00 по сроку 20 мая можно будет заплатить меньше.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Нерезидент Баланса



      

    #17 Вт Янв 29, 2008 11:56:12 Сообщить модератору   

    На гусеничный экскаватор платится налог на имущество или на транспорт? Embarassed

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Kira_mass
    Резидент Баланса
    Спасибки: +65 Профиль
    Личное сообщение

      

    #18 Вт Янв 29, 2008 13:42:17   

    Elena.M.A. говорит:
    На гусеничный экскаватор платится налог на имущество или на транспорт? Embarassed

    Я думаю, что всетаки налог на имущество, так как ставки за машины и механизмы на гусеничном ходу нет: "3. Самоходные машины и механизмы
    на пневматическом ходу, за исключением
    машин и механизмов на гусеничном ходу". Да и аудиторы мне говорили то же самое. Smile

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Нерезидент Баланса



      

    #19 Ср Янв 30, 2008 11:42:02 Сообщить модератору   

    Здравствуйте!
    Помогите разобраться с 700 формой.
    У меня в декабре приобретен кассовый аппарат.
    1)Нужно ли заполнять приложение - 700.03 ?
    Если нужно,то правильно ли я исчисляю: среднегод.ост.ст-ть / 13 * 0,5% Т.е. сумма исчисленного налога у меня получается смешная(7тенге)
    2)далее по 700 форме: Сумма исчисл.налога 7
    Сумма исчисл.текущ.платежей 7(?)
    Сумма налога к начисл. ?
    Сумма налога к уменьшению ?

    Налоговики толком не могут объяснить,а то что объяснили как то сомнительно вглядит...

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Cleaner
    Нерезидент Баланса


      

    #20 Ср Янв 30, 2008 13:26:51 Сообщить модератору   

    1. Да, нужно.
    2. Сумма исчисл.налога 7
    Сумма исчисл.текущ.платежей 0 (Вы не сдавали 701.03, да и не надо)
    Сумма налога к начисл. 7
    Сумма налога к уменьшению 0

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Miki
    Нерезидент Баланса


      

    #21 Ср Янв 30, 2008 13:31:52 Сообщить модератору   

    статья 359 п.3, а так же ст. 356 п.7(по приобретенным ОС) НК РК, и прилагаю инструкцию по заполнению формы №701.3

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Klarissa
    Нерезидент Баланса


      

    #22 Ср Янв 30, 2008 15:14:51 Сообщить модератору   

    В продолжении темы по заполнению 700 формы - указывать удельный вес по ОКЭДам на момент появления ОС? (все тот же кассовый аппарат в декабре месяце Smile ) Т.е. указать доход за декабрь,правильно?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Miki
    Нерезидент Баланса


      

    #23 Ср Янв 30, 2008 15:57:22 Сообщить модератору   

    Klarissa говорит:
    удельный вес по ОКЭДам

    ОКЭД указывается ВСЕГДА при заполнении формы.....у вас не 100% по виду деятельности, да?

    Добавлено спустя 2 минуты 55 секунд:

    не пойму что вас смущает?

    Добавлено спустя 20 минут 16 секунд:

    Elena.M.A. говорит:
    На гусеничный экскаватор платится налог на имущество или на транспорт?

    по налогу на транспорт сог.ст.№346 п2.
    Не являются объектами налогообложения:
    1) карьерные автосамосвалы грузоподъемностью 40 тонн и выше;
    2) специализированные медицинские транспортные средства.

    Добавлено спустя 5 минут 58 секунд:

    Klarissa говорит:
    кассовый аппарат в декабре

    в начале декабря приобретение ОС?.... или в конце.....если в конце отразите амортизацию с января 2008года

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Klarissa
    Нерезидент Баланса


      

    #24 Ср Янв 30, 2008 17:24:15 Сообщить модератору   

    То что ОКЭД указывается,я знаю.Только за какой период я должна считать? С момента приобретения кассового аппарата или за весь год? Вроде все понятно,но не доходит...

    в начале декабря приобретение ОС?..

    в начале декабря

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    BiKa
    Стажер
    Спасибки: 0 Профиль
    Личное сообщение

      

    #25 Ср Янв 30, 2008 19:01:35   

    [quote="Miki"][quote по налогу на транспорт сог.ст.№346 п2.
    Не являются объектами налогообложения:
    1) карьерные автосамосвалы грузоподъемностью 40 тонн и выше;
    2) специализированные медицинские транспортные средства.

    Разве гусеничный экскаватор относится к этим категориям? А как быть с гусеничными тракторами?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Нерезидент Баланса



      

    #26 Чт Янв 31, 2008 12:55:39 Сообщить модератору   

    экскаватор - это оборудование, поэтому налог на имущество,
    трактор гусеничный - по аналогии, а вот колесный трактор облагается налогом на транспорт (ст.347 п.1 пп.3 НК РК)

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    zhanar_k83
    Нерезидент Баланса


      

    #27 Пн Фев 04, 2008 19:52:03 Сообщить модератору   

    Здравствуйте скажите пожалуйста кто сможет мне ответить ,701.00 форму сдали в 3кв. за 2007год на сумму 72034 за август и за ноябрь,но нужно было 83115,т.е. 11081 мы сдали только в 2008 году 16.01.,теперь вопрос эта сумма 11081 примется или нет ,если я ее сдала как дополнительную за 3кв.2007года?мне сказали в нк ,что нет ?почему?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Miki
    Нерезидент Баланса


      

    #28 Вт Фев 05, 2008 09:21:45 Сообщить модератору   

    zhanar_k83 говорит:
    за август и за ноябрь

    это 2 разных периода?!

    zhanar_k83 говорит:
    11081 мы сдали только в 2008 году

    в виде чего сдавали, за 4квартал или допол.форму к 3кв.?!

    zhanar_k83 говорит:
    мне сказали в нк ,что нет

    отказ в письменном виде, или просто словесно?!...и какие доводы?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Agata
    Коллега
    Спасибки: +6 Профиль
    Личное сообщение

      

    #29 Вт Фев 05, 2008 11:16:26   

    Здравствуйте!
    Подскажите, пожалуйста по ф.701.02 (сдача до 20 февраля).
    На 1.01.2008г. остаточная стоимость ОС 500000. 5 февраля 2008 было приобретено ОС на сумму 60000.
    Какую сумму нужно поставить в строке 701.02.001(остаточная стоимостьОС на начало налогового периода) при сдаче ф.701.02???

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Cleaner
    Нерезидент Баланса


      

    #30 Вт Фев 05, 2008 11:26:51 Сообщить модератору   

    Agata говорит:
    На 1.01.2008г. остаточная стоимость ОС 500000.

    Люблю, когда ответ в вопросе... а вообще Правила к 701.02 неплохо бы почитать...

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Zheka
    Нерезидент Баланса


      

    #31 Пн Фев 11, 2008 12:10:23 Сообщить модератору   

    Вопрос такой: физическое лицо продало оборудование (стоимость 30 млн. тенге), какие налоги он должен оплатить, какие документы должен предоставить в налоговый комитет?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Asya
    Нерезидент Баланса


      

    #32 Пн Фев 11, 2008 13:54:06 Сообщить модератору   

    Если у нас было поступление в январе 2008 г. и в конце декабря 2007 должна ли сдавать 701.03, сообразить не могу, ведь на 1 февраля поступившие в январе ОС не амортизируется значит не должна? Rose

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Miki
    Нерезидент Баланса


      

    #33 Пн Фев 11, 2008 14:07:15 Сообщить модератору   

    Asya говорит:
    Если у нас было поступление в январе 2008 г. и в конце декабря 2007 должна ли сдавать 701.03, сообразить не могу, ведь на 1 февраля поступившие в январе ОС не амортизируется значит не должна?

    что у вас формирует 1-С...по форме 701.03...по идее, декабрьская войдет в 2007г, а за январь если приобретение было в конце, то не надо, если в начале, то войдет в форму 701.03 до 20.02.08г.

    Добавлено спустя 4 минуты 28 секунд:

    Zheka говорит:
    физическое лицо продало оборудование

    в зависимости по какому режиму работает ИП (физ.лицо)
    Статья 371. Условия применения специального налогового режима
    1. Субъекты малого бизнеса вправе самостоятельно выбрать только один из нижеперечисленных порядков исчисления и уплаты налогов, а также представления налоговой отчетности по ним:
    1) общеустановленный порядок;
    2) специальный налоговый режим на основе разового талона;
    3) специальный налоговый режим на основе патента;
    4) специальный налоговый режим на основе упрощенной декларации.
    Данное условие не распространяется на лиц, реализующих товары на рынках (за исключением осуществляющих торговлю в стационарных помещениях на территории рынков по договорам аренды).

    согласно данных режимов, и будет ваш ответ на вопрос
    Zheka говорит:
    какие налоги он должен оплатить, какие документы должен предоставить в налоговый комитет?


    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Asya
    Нерезидент Баланса


      

    #34 Пн Фев 11, 2008 14:23:11 Сообщить модератору   

    Miki говорит:
    что у вас формирует 1-С...

    ничего пишет итоги не сформированы хотя это не так..
    Miki говорит:
    по идее, декабрьская войдет в 2007г

    это 700 форма, да?
    Miki говорит:
    а за январь если приобретение было в конце, то не надо, если в начале, то войдет в форму 701.03 до 20.02.08г.

    было 23 января, но как это: их я укажу как на 01.03. в отчете до 20 мая?
    Miki говорит:
    если приобретение было в конце, то не надо, если в начале

    это как определяется до 15 числа и после Sad ?
    Спасибо Rose

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Miki
    Нерезидент Баланса


      

    #35 Пн Фев 11, 2008 15:09:36 Сообщить модератору   

    Asya говорит:
    это как определяется до 15 числа и после

    верно

    да за 2007г. это и будет Декларация по налогам: земельному, на транспортные средства и имущество по ф. 700.00

    Asya говорит:
    было 23 января, но как это: их я укажу как на 01.03. в отчете до 20 мая

    да сог.ст№359 п.3. При изменении налоговых обязательств по налогу на имущество в течение налогового периода расчет текущих платежей представляется не позднее 20 февраля, 20 мая, 20 августа и 20 ноября текущего налогового периода по объектам обложения по состоянию на 1 февраля, 1 мая, 1 августа и 1 ноября соответственно.

    Добавлено спустя 4 минуты 16 секунд:

    по поводу формирование отчетности в 1-С, вызовите спецов устанавивших вам программу, пусть настроят как положенно, завтра будет завал работы и вы просто не успеете считать в ручную, а так хотя бы проверите правильность и уже будет отправлят, эта же какая экономия во времени

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    ALёна
    Нерезидент Баланса


      

    #36 Пн Фев 11, 2008 15:26:47 Сообщить модератору   

    Asya говорит:
    было 23 января, но как это: их я укажу как на 01.03. в отчете до 20 мая?


    Если было поступление 23 января 2008г. вы должны сдать 701.03 до 20.02.2008г.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Lila
    Нерезидент Баланса


      

    #37 Ср Фев 13, 2008 10:16:52 Сообщить модератору   

    Скажите пожалуста надо платить в НК когда заполняеш форму 701.02? В деклорации есть "Сумма текущ платеж, подлеж уплате по утан срокам"- Значит сумму надо уплотить до 20 февраля, 20 мая, 20 августа, 20 ноября?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    andrei65
    Нерезидент Баланса


      

    #38 Ср Фев 13, 2008 22:19:43 Сообщить модератору   

    Такой вопрос.

    Раньше в 2004 году основными средствами были ОС с начальной стоимостью не менее 50 МРП (105 статья НК). а сейчас написано что согласно стандартам бух учета. Есть ли сейчас такое понятие как минимальная стоимость ОС. и если есть то сколько. Surprised

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Belar
    Нерезидент Баланса


      

    #39 Ср Фев 13, 2008 22:49:42 Сообщить модератору   

    нет, сейчас в налоговом учете ФА являются все ОС и НМА, что и в бух.учете признаны.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    zhanar_k83
    Нерезидент Баланса


      

    #40 Ср Фев 27, 2008 11:26:02 Сообщить модератору   

    Извените я вас только нашла здесь,я все о том же мы в пршлый раз говорили о том,что я сдала доп. за 3кв.2007 года 701,00,а теперь вопрос сядит эта сумма в доп. или нет ,в налог. сказали что нет так как я поздно сдала только в январе 2008года,а надо было до 2007 года оказывается это правда?то как тогда в декларации указывать? спасибо!

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Кари
    Нерезидент Баланса


      

    #41 Ср Фев 27, 2008 12:32:46 Сообщить модератору   

    Возьмите выписку с лицевого счета и посмотрите что у Вас там сидит в начислении

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    zhanar_k83
    Нерезидент Баланса


      

    #42 Ср Фев 27, 2008 12:38:08 Сообщить модератору   

    в выписке трудно увидеть и разобраться,там в общем указано,прсто я хотела узнать может кто про это знает без выписки,никто больше с этим не сталкивался и такого у вас не было? просто удивлясь ,мне кажется что должна эта сумма сесть,принятся не зависима когда я сдавала или все таки нет...?и уже позно?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Юнона
    Нерезидент Баланса


      

    #43 Ср Фев 27, 2008 12:40:59 Сообщить модератору   

    zhanar_k83 говорит:
    в налог. сказали что нет так как я поздно сдала только в январе 2008года


    zhanar_k83, Вам вопросы задавали в посту 28.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    zhanar_k83
    Нерезидент Баланса


      

    #44 Ср Фев 27, 2008 12:42:44 Сообщить модератору   

    пост 28 ?а что это?не понила вас?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Aska
    Нерезидент Баланса


      

    #45 Ср Фев 27, 2008 13:40:03 Сообщить модератору   

    Подскажите, пож, остаточная стоимость в 700.00 должна ли равняться сумме остаточных стоимостей в 701.02 и 701.03 формах?? Unknown Если да, то, подскажите, где отражается остаточная стоимость ОС, приобретенных после ноября месяца???

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Кари
    Нерезидент Баланса


      

    #46 Ср Фев 27, 2008 13:52:34 Сообщить модератору   

    zhanar_k83 говорит:
    в выписке трудно увидеть и разобраться,там в общем указано


    Трудно разобраться в общей выписке, а я Вам советую взять только по лицевому счету 104101 (налог на имущество) за 2007 год и за 2008 год, там все понятно и видно, сколько начислено и сколько перечислено

    Добавлено спустя 4 минуты 22 секунды:

    №45

    В 700.00 форме есть приложение № 700.03, попробуйте заполнить, думаю все станет ясно

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Показать сообщения:   
    Начать новую тему   Ответить на тему    На главную Энциклопедия Баланса »
     
    Страница 1 из 1
    Cайт взаимодействует с файлами cookie. Продолжая работу с сайтом, Вы разрешаете использование cookie-файлов. Вы всегда можете отключить файлы cookie в настройках Вашего браузера. 2006-2024 Hosting hoster.kz