|  Налог на имущество
		  
		 
		 | 
	
	
		| 
			
		 | 
		
			
			
				
				| 
				#1  Вс Ноя 12, 2006 15:03:51   
				
				 | 
				
				
				Сообщить модератору 
				             | 
			 
			
				
  | 
			 
			
			
				
				ТОО зарегистрировано 26.09.06, на учет в налоговой на учет встали 20.10.2006, режим общеустановленный.
 
 
1) ОС поступило 26, 27, 30 октября, амортизация в ноябре не начислялась, правильно ли?
 
 
2) Сейчас надо подать в налоговую расчет текущих платежей по имуществу, по какой форме сдавать отчет по 701,02 или 701,03?
 
 
3) Согласно НК налог рассчитывается как среднегодовая остаточная стоимость ОС.... то есть, получается в ФНО надо указать только за ноябрь, декабрь и январь остаточную стоимость брать в расчет, потом результат делить на13 и умножать на 1%?  
				
  
				 | 
			 
			 
		 | 
	
	
		| 
		За помощь кликните ′Спасибо′ →
		
		 | 
		
			
		 | 
	
	
		  | 
	
	
		| 
			
		 | 
		
			
		 | 
	
	
		| 
		За помощь кликните ′Спасибо′ →
		
		 | 
		
			
		 | 
	
	
		  | 
	
	
		| 
			
		 | 
		
			
		 | 
	
	
		| 
		За помощь кликните ′Спасибо′ →
		
		 | 
		
			
		 | 
	
	
		  | 
	
	
		| 
			
		 | 
		
			
			
				
				| 
				#4  Вс Ноя 12, 2006 20:57:24   
				
				 | 
				
				
				Сообщить модератору 
				             | 
			 
			
				
  | 
			 
			
			
				
				То есть даже если ОС поступило в конце месяца амортизацию всеравно нужно в начале следующего месяца начислять!
 
 
По 3 вопросу, т.е. ставка амортизации например 10% я делаю расчет, сколько будет остаточная стоимость в ноябре, декабре и январе. Потом это все суммирую все, делю на 13 и умножаю на 1% 
 
 
В итоге 
 
Ноябрь ОС1-10%; ОС2-10%; ОС3-10%
 
Декабрь ОС1-10%; ОС2-10%; ОС3-10%
 
Январь ОС1-10%; ОС2-10%; ОС3-10%
 
 
после ОстСт=ОС1+ОС2+ОС3
 
 
после Налог=ОстСт*13*1%
 
 
Верно???
 
 
Добавлено спустя 2 минуты 5 секунд:
 
 
Случайно ошибся
 
 
Налог=ОстСт/13*1%  
				
  
				 | 
			 
			 
		 | 
	
	
		| 
		За помощь кликните ′Спасибо′ →
		
		 | 
		
			
		 | 
	
	
		  | 
	
	
		| 
			
		 | 
		
			
		 | 
	
	
		| 
		За помощь кликните ′Спасибо′ →
		
		 | 
		
			
		 | 
	
	
		  | 
	
	
		| 
			
		 | 
		
			
			
				
				| 
				#6  Вс Ноя 12, 2006 21:04:23   
				
				 | 
				
				
				Сообщить модератору 
				             | 
			 
			
				
  | 
			 
			
			
				
				ну так мне же надо определить остаточную стоимость ОС за 3 месяца, правильно ли я ее нахожу
 
 
Добавлено спустя 13 минут 48 секунд:
 
 
Ноябрь ОС1-10%; ОС2-10%; ОС3-10%
 
Декабрь ОС1-10%; ОС2-10%; ОС3-10%
 
Январь ОС1-10%; ОС2-10%; ОС3-10%
 
 
Добавлено спустя 27 секунд:
 
 
ОстСт=ОС1+ОС2+ОС3  
				
  
				 | 
			 
			 
		 | 
	
	
		| 
		За помощь кликните ′Спасибо′ →
		
		 | 
		
			
		 | 
	
	
		  | 
	
	
		| 
			
		 | 
		
			
		 | 
	
	
		| 
		За помощь кликните ′Спасибо′ →
		
		 | 
		
			
		 | 
	
	
		  | 
	
	
		| 
			
		 | 
		
			
		 | 
	
	
		| 
		За помощь кликните ′Спасибо′ →
		
		 | 
		
			
		 | 
	
	
		  | 
	
	
		| 
			
		 | 
		
			
			
				
				| 
				#9  Чт Ноя 16, 2006 15:16:03   
				
				 | 
				
				
				Сообщить модератору 
				             | 
			 
			
				
  | 
			 
			
			
				
				Привет! Дайте, пожалуйста, разъяснения по такому вопросу: ТОО в октябре 2006г. заключило с ИП договор имущественного найма (аренды) недвижимости от 1 октября 2006г. В Договоре есть такой пункт- Обязанности нанимателя: в течении всего срока действия настоящего договора полностью за счёт своих  нести все расходы по содержанию арендуемого имущества, включая оплату предоставления коммунальных услуг, услуг коммуникации, земельного и имущественного налога и тд. Вопрос- должно ли ТОО сдавать какие-либо налоговые декларации или расчеты по земельному и имущественному налогу; Может ли ТОО включать в свои расходы  счет – фактуры , выписанные на ИП,  после заключения с ним Договора.    
				
  
				 | 
			 
			 
		 | 
	
	
		| 
		За помощь кликните ′Спасибо′ →
		
		 | 
		
			
		 | 
	
	
		  | 
	
	
		| 
			
		 | 
		
			
			
				
				| 
				#10  Чт Ноя 16, 2006 22:56:41   
				
				 | 
				
				
				Сообщить модератору 
				             | 
			 
			
				
  | 
			 
			
			
				
				Нет! 
 
1. Всю налоговую отчетность сдает ИП.
 
2. ТОО не имеет права включать в свои расходы (и следовательно брать на вычеты) счета-фактуры от поставщиков, выписанные на ИП. ТОО имеет право брать на вычеты только расходы от ИП, выписанные на ТОО.
 
 
Делается это следующим образом:
 
 
1 вариант: ИП выставляет вашему ТОО счет-фактуру на компенсацию всех этих расходов (важно! бремя правильного начисления налогов на землю и имущество лежит на ИП!). Оплата всех этих коммунальных услуг и налогов производится на расчетный счет ИП. А он уже, в свою очередь, оплачивает коммуналку поставщикам и налоги в НК. 
 
ваши проводки
 
Дт 687(ИП)  Кт 441
 
Дт 821,900  Кт 687(ИП)
 
 
2 вариант: счет-фактуру ИП по прежнему вам выставляет. А платите вы непосредственно на расчетный счет поставщиков, указав в назначении платежа, за кого перечисляется платеж. А потом делаете взаимозачет.
 
Дт 687(комм)  Кт 441
 
Дт 687(ИП)  Кт 687(комм)
 
Дт 821,900  Кт 687(ИП)
 
 
А вот насчет налогов при втором варианте я даже не знаю. Может ли одно юр.лицо платить налоги в налоговый комитет за другое лицо? Не заблудятся ли они там по РНН?  
				
  
				 | 
			 
			 
		 | 
	
	
		| 
		За помощь кликните ′Спасибо′ →
		
		 | 
		
			
		 | 
	
	
		  | 
	
	
		| 
			
		 | 
		
			
			
				
				| 
				#11  Пт Ноя 17, 2006 01:48:28   
				
				 | 
				
				
				Сообщить модератору 
				             | 
			 
			
				
  | 
			 
			
			
				
				Нет не заблудятся если вы сходите в НК и предоставите платежки они зависают у них до вашего прихода и потом разносят - из практики мы все время платили за ип и отдельно ходили в нк что бы платежи не пропали    
				
  
				 | 
			 
			 
		 | 
	
	
		| 
		За помощь кликните ′Спасибо′ →
		
		 | 
		
			
		 | 
	
	
		  | 
	
	
		| 
			
		 | 
		
			
			
				
				| 
				#12  Пт Ноя 17, 2006 14:14:12   
				
				 | 
				
				
				 
				             | 
			 
			
				
  | 
			 
			
			
				
				
 
	  | Luxor говорит: | 
	 
	
	  | 
	  То есть даже если ОС поступило в конце месяца амортизацию всеравно нужно в начале следующего месяца начислять! | 
	 
 
 
 
Мало того, на курсах фин.учет-1 нам разъяснили, что в МСФО принята практика, что если ФА введен в эксплуатацию до 15 числа месяца, то амортизацию можно начислять и за месяц ввода ФА в эксплуатацию. Ведь ФА отработала более полумесяца, в результате уже самортизировалась...
 
 
Однако, это мнение не повлияло на учет на нашем предприятии, мы продолжаем практиковать начало амортизации с месяца, следующего за месяцем ввода в эксплуатацию, независимо от того, какого числа этот ввод состоялся.
 
 
Думаю, этот вопрос следует прояснить в учетной политике...  
				
  
				 | 
			 
			 
		 | 
	
	
		| 
		За помощь кликните ′Спасибо′ →
		
		 | 
		
			
		 | 
	
	
		  | 
	
	
		| 
			
		 | 
		
			
			
				
				| 
				#13  Сб Янв 26, 2008 20:31:52   
				
				 | 
				
				
				Сообщить модератору 
				             | 
			 
			
				
  | 
			 
			
			
				
				Подскажите, пожалуйста. У меня суммы текущих платежей к уплате по ф.701.02 + 701.03 за год , вместе получились больше чем в 700 форме. Какая сумма фактически должна быть уплачена, та что в расчетах или по годовой декларации. Или они должны совпадать?  
				
  
				 | 
			 
			 
		 | 
	
	
		| 
		За помощь кликните ′Спасибо′ →
		
		 | 
		
			
		 | 
	
	
		  | 
	
	
		
			
			
			Дмитрий  
			Нерезидент Баланса 
				  
			 
			
  
			 | 
			
			| 
			
			 | 
			
			    
			 
			
			 | 
			  
		 | 
		
			
		 | 
	
	
		| 
		За помощь кликните ′Спасибо′ →
		
		 | 
		
			
		 | 
	
	
		  | 
	
	
		| 
			
		 | 
		
			
		 | 
	
	
		| 
		За помощь кликните ′Спасибо′ →
		
		 | 
		
			
		 | 
	
	
		  | 
	
	
		
			
			
			Cleaner  
			Нерезидент Баланса 
				  
			 
			
  
			 | 
			
			| 
			
			 | 
			
			    
			 
			
			 | 
			  
		 | 
		
			
			
				
				| 
				#16  Вс Янв 27, 2008 12:32:39   
				
				 | 
				
				
				Сообщить модератору 
				             | 
			 
			
				
  | 
			 
			
			
				
				Тасик, если Вы исправно сдаете и уплачиваете текущие платежи по имущественному налогу (по 701.02 на год и 701.03 по кварталам), у Вас всегда текущие платежи будут больше имущественного налога по 700.00 (т.к. 701.02 не учитывает амортизацию ФА).
 
Но... Декларация 700.00 сдается до 31 марта и уменьшение фактической суммы налога по лицевому счету в НК пройдет только 14 апреля. Поэтому фактически должна быть уплачена сумма по расчетам 701.02 и 701.03 и только после сдачи 700.00 по сроку 20 мая можно будет заплатить меньше.  
				
  
				 | 
			 
			 
		 | 
	
	
		| 
		За помощь кликните ′Спасибо′ →
		
		 | 
		
			
		 | 
	
	
		  | 
	
	
		| 
			
		 | 
		
			
		 | 
	
	
		| 
		За помощь кликните ′Спасибо′ →
		
		 | 
		
			
		 | 
	
	
		  | 
	
	
		| 
			
		 | 
		
			
			
				
				| 
				#18  Вт Янв 29, 2008 13:42:17   
				
				 | 
				
				
				 
				             | 
			 
			
				
  | 
			 
			
			
				
				
 
	  | Elena.M.A. говорит: | 
	 
	
	  
	  На гусеничный экскаватор платится налог на имущество или на   транспорт?   | 
	 
 
 
Я думаю, что всетаки налог на имущество, так как ставки за машины и механизмы на гусеничном ходу нет: "3. Самоходные машины и механизмы 
 
на пневматическом ходу, за исключением 
 
машин и механизмов на гусеничном ходу". Да и аудиторы мне говорили то же самое.     
				
  
				 | 
			 
			 
		 | 
	
	
		| 
		За помощь кликните ′Спасибо′ →
		
		 | 
		
			
		 | 
	
	
		  | 
	
	
		| 
			
		 | 
		
			
			
				
				| 
				#19  Ср Янв 30, 2008 11:42:02   
				
				 | 
				
				
				Сообщить модератору 
				             | 
			 
			
				
  | 
			 
			
			
				
				Здравствуйте!
 
Помогите разобраться с 700 формой.
 
У меня в декабре приобретен кассовый аппарат.
 
1)Нужно ли заполнять приложение - 700.03 ? 
 
Если нужно,то правильно ли я исчисляю: среднегод.ост.ст-ть / 13 * 0,5% Т.е. сумма исчисленного налога у меня получается смешная(7тенге)
 
2)далее по 700 форме:   Сумма исчисл.налога  7
 
                                     Сумма исчисл.текущ.платежей  7(?)
 
                                     Сумма налога к начисл.  ?
 
                                     Сумма налога к уменьшению   ?
 
 
Налоговики толком не могут объяснить,а то что объяснили как то сомнительно вглядит...  
				
  
				 | 
			 
			 
		 | 
	
	
		| 
		За помощь кликните ′Спасибо′ →
		
		 | 
		
			
		 | 
	
	
		  | 
	
	
		
			
			
			Cleaner  
			Нерезидент Баланса 
				  
			 
			
  
			 | 
			
			| 
			
			 | 
			
			    
			 
			
			 | 
			  
		 | 
		
			
		 | 
	
	
		| 
		За помощь кликните ′Спасибо′ →
		
		 | 
		
			
		 | 
	
	
		  | 
	
	
		| 
			
		 | 
		
			
		 | 
	
	
		| 
		За помощь кликните ′Спасибо′ →
		
		 | 
		
			
		 | 
	
	
		  | 
	
	
		
			
			
			Klarissa  
			Нерезидент Баланса 
				  
			 
			
  
			 | 
			
			| 
			
			 | 
			
			    
			 
			
			 | 
			  
		 | 
		
			
			
				
				| 
				#22  Ср Янв 30, 2008 15:14:51   
				
				 | 
				
				
				Сообщить модератору 
				             | 
			 
			
				
  | 
			 
			
			
				
				В продолжении темы по заполнению 700 формы - указывать удельный вес по ОКЭДам на момент появления ОС? (все тот же кассовый аппарат в декабре месяце   ) Т.е. указать доход за декабрь,правильно?  
				
  
				 | 
			 
			 
		 | 
	
	
		| 
		За помощь кликните ′Спасибо′ →
		
		 | 
		
			
		 | 
	
	
		  | 
	
	
		| 
			
		 | 
		
			
			
				
				| 
				#23  Ср Янв 30, 2008 15:57:22   
				
				 | 
				
				
				Сообщить модератору 
				             | 
			 
			
				
  | 
			 
			
			
				
				
 
	  | Klarissa говорит: | 
	 
	
	  | 
	  удельный вес по ОКЭДам | 
	 
 
 
ОКЭД указывается ВСЕГДА при заполнении формы.....у вас не 100% по виду деятельности, да?
 
 
Добавлено спустя 2 минуты 55 секунд:
 
 
не пойму что вас смущает?
 
 
Добавлено спустя 20 минут 16 секунд:
 
 
 
	  | Elena.M.A. говорит: | 
	 
	
	  | 
	  На гусеничный экскаватор платится налог на имущество или на транспорт? | 
	 
 
 
по налогу на транспорт сог.ст.№346 п2.
 
Не являются объектами налогообложения: 
 
1) карьерные автосамосвалы грузоподъемностью 40 тонн и выше; 
 
2) специализированные медицинские транспортные средства.
 
 
Добавлено спустя 5 минут 58 секунд:
 
 
 
	  | Klarissa говорит: | 
	 
	
	  | 
	  кассовый аппарат в декабре  | 
	 
 
 
в начале декабря приобретение ОС?.... или в конце.....если в конце отразите амортизацию с января 2008года  
				
  
				 | 
			 
			 
		 | 
	
	
		| 
		За помощь кликните ′Спасибо′ →
		
		 | 
		
			
		 | 
	
	
		  | 
	
	
		
			
			
			Klarissa  
			Нерезидент Баланса 
				  
			 
			
  
			 | 
			
			| 
			
			 | 
			
			    
			 
			
			 | 
			  
		 | 
		
			
			
				
				| 
				#24  Ср Янв 30, 2008 17:24:15   
				
				 | 
				
				
				Сообщить модератору 
				             | 
			 
			
				
  | 
			 
			
			
				
				То что ОКЭД указывается,я знаю.Только за какой период я должна считать? С момента приобретения кассового аппарата или за весь год? Вроде все понятно,но не доходит...
 
 
в начале декабря приобретение ОС?..
 
 
в начале декабря  
				
  
				 | 
			 
			 
		 | 
	
	
		| 
		За помощь кликните ′Спасибо′ →
		
		 | 
		
			
		 | 
	
	
		  | 
	
	
		| 
			
		 | 
		
			
			
				
				| 
				#25  Ср Янв 30, 2008 19:01:35   
				
				 | 
				
				
				 
				             | 
			 
			
				
  | 
			 
			
			
				
				[quote="Miki"][quote  по налогу на транспорт сог.ст.№346 п2.
 
Не являются объектами налогообложения: 
 
1) карьерные автосамосвалы грузоподъемностью 40 тонн и выше; 
 
2) специализированные медицинские транспортные средства.
 
 
 Разве гусеничный экскаватор относится к этим категориям? А как быть с гусеничными тракторами?  
				
  
				 | 
			 
			 
		 | 
	
	
		| 
		За помощь кликните ′Спасибо′ →
		
		 | 
		
			
		 | 
	
	
		  | 
	
	
		| 
			
		 | 
		
			
		 | 
	
	
		| 
		За помощь кликните ′Спасибо′ →
		
		 | 
		
			
		 | 
	
	
		  | 
	
	
		
			
			
			zhanar_k83  
			Нерезидент Баланса 
				  
			 
			
  
			 | 
			
			| 
			
			 | 
			
			    
			 
			
			 | 
			  
		 | 
		
			
			
				
				| 
				#27  Пн Фев 04, 2008 19:52:03   
				
				 | 
				
				
				Сообщить модератору 
				             | 
			 
			
				
  | 
			 
			
			
				
				Здравствуйте скажите пожалуйста кто сможет мне ответить ,701.00 форму сдали в 3кв. за 2007год на сумму 72034 за август и за ноябрь,но нужно было 83115,т.е. 11081 мы сдали только в 2008 году 16.01.,теперь вопрос эта сумма 11081 примется или нет ,если я ее сдала как дополнительную за 3кв.2007года?мне сказали в нк ,что нет ?почему?  
				
  
				 | 
			 
			 
		 | 
	
	
		| 
		За помощь кликните ′Спасибо′ →
		
		 | 
		
			
		 | 
	
	
		  | 
	
	
		| 
			
		 | 
		
			
			
				
				| 
				#28  Вт Фев 05, 2008 09:21:45   
				
				 | 
				
				
				Сообщить модератору 
				             | 
			 
			
				
  | 
			 
			
			
				
				
 
	  | zhanar_k83 говорит: | 
	 
	
	  | 
	  за август и за ноябрь | 
	 
 
 
это 2 разных периода?!
 
 
 
	  | zhanar_k83 говорит: | 
	 
	
	  | 
	  11081 мы сдали только в 2008 году  | 
	 
 
 
в виде чего сдавали, за 4квартал или допол.форму к 3кв.?!
 
 
 
	  | zhanar_k83 говорит: | 
	 
	
	  | 
	  мне сказали в нк ,что нет  | 
	 
 
 
отказ в письменном виде, или просто словесно?!...и какие доводы?  
				
  
				 | 
			 
			 
		 | 
	
	
		| 
		За помощь кликните ′Спасибо′ →
		
		 | 
		
			
		 | 
	
	
		  | 
	
	
		| 
			
		 | 
		
			
			
				
				| 
				#29  Вт Фев 05, 2008 11:16:26   
				
				 | 
				
				
				 
				             | 
			 
			
				
  | 
			 
			
			
				
				Здравствуйте! 
 
Подскажите, пожалуйста по ф.701.02 (сдача до 20 февраля). 
 
На 1.01.2008г. остаточная стоимость ОС 500000. 5 февраля 2008 было приобретено ОС на сумму 60000. 
 
Какую сумму нужно поставить в строке 701.02.001(остаточная стоимостьОС на начало налогового периода) при сдаче ф.701.02???  
				
  
				 | 
			 
			 
		 | 
	
	
		| 
		За помощь кликните ′Спасибо′ →
		
		 | 
		
			
		 | 
	
	
		  | 
	
	
		
			
			
			Cleaner  
			Нерезидент Баланса 
				  
			 
			
  
			 | 
			
			| 
			
			 | 
			
			    
			 
			
			 | 
			  
		 | 
		
			
		 | 
	
	
		| 
		За помощь кликните ′Спасибо′ →
		
		 | 
		
			
		 | 
	
	
		  | 
	
	
		| 
			
		 | 
		
			
		 | 
	
	
		| 
		За помощь кликните ′Спасибо′ →
		
		 | 
		
			
		 | 
	
	
		  | 
	
	
		| 
			
		 | 
		
			
			
				
				| 
				#32  Пн Фев 11, 2008 13:54:06   
				
				 | 
				
				
				Сообщить модератору 
				             | 
			 
			
				
  | 
			 
			
			
				
				Если у нас было поступление в январе 2008 г. и в конце декабря 2007 должна ли сдавать 701.03, сообразить не могу, ведь на 1 февраля поступившие в январе ОС не амортизируется значит не должна?    
				
  
				 | 
			 
			 
		 | 
	
	
		| 
		За помощь кликните ′Спасибо′ →
		
		 | 
		
			
		 | 
	
	
		  | 
	
	
		| 
			
		 | 
		
			
			
				
				| 
				#33  Пн Фев 11, 2008 14:07:15   
				
				 | 
				
				
				Сообщить модератору 
				             | 
			 
			
				
  | 
			 
			
			
				
				
 
	  | Asya говорит: | 
	 
	
	  | 
	  Если у нас было поступление в январе 2008 г. и в конце декабря 2007 должна ли сдавать 701.03, сообразить не могу, ведь на 1 февраля поступившие в январе ОС не амортизируется значит не должна?  | 
	 
 
 
что у вас формирует 1-С...по форме 701.03...по идее, декабрьская войдет в 2007г, а за январь если приобретение было в конце, то не надо, если в начале, то войдет в форму 701.03 до 20.02.08г.
 
 
Добавлено спустя 4 минуты 28 секунд:
 
 
 
	  | Zheka говорит: | 
	 
	
	  | 
	  физическое лицо продало оборудование  | 
	 
 
 
в зависимости по какому режиму работает ИП (физ.лицо)
 
Статья 371. Условия применения специального налогового режима 
 
1. Субъекты малого бизнеса вправе самостоятельно выбрать только один из нижеперечисленных порядков исчисления и уплаты налогов, а также представления налоговой отчетности по ним: 
 
1) общеустановленный порядок; 
 
2) специальный налоговый режим на основе разового талона; 
 
3) специальный налоговый режим на основе патента; 
 
4) специальный налоговый режим на основе упрощенной декларации. 
 
Данное условие не распространяется на лиц, реализующих товары на рынках (за исключением осуществляющих торговлю в стационарных помещениях на территории рынков по договорам аренды). 
 
 
согласно данных режимов, и будет ваш ответ на вопрос
 
 
	  | Zheka говорит: | 
	 
	
	  | 
	  какие налоги он должен оплатить, какие документы должен предоставить в налоговый комитет?  | 
	 
 
  
				
  
				 | 
			 
			 
		 | 
	
	
		| 
		За помощь кликните ′Спасибо′ →
		
		 | 
		
			
		 | 
	
	
		  | 
	
	
		| 
			
		 | 
		
			
			
				
				| 
				#34  Пн Фев 11, 2008 14:23:11   
				
				 | 
				
				
				Сообщить модератору 
				             | 
			 
			
				
  | 
			 
			
			
				
				
 
	  | Miki говорит: | 
	 
	
	  | 
	  что у вас формирует 1-С... | 
	 
 
 
ничего пишет итоги не сформированы хотя это не так..
 
	  | Miki говорит: | 
	 
	
	  | 
	  по идее, декабрьская войдет в 2007г | 
	 
 
 
это 700 форма, да?
 
	  | Miki говорит: | 
	 
	
	  | 
	  а за январь если приобретение было в конце, то не надо, если в начале, то войдет в форму 701.03 до 20.02.08г.  | 
	 
 
 
было 23 января, но как это: их я укажу как на 01.03. в отчете до 20 мая?
 
	  | Miki говорит: | 
	 
	
	  | 
	  если приобретение было в конце, то не надо, если в начале | 
	 
 
 
это как определяется до 15 числа и после   ?
 
Спасибо    
				
  
				 | 
			 
			 
		 | 
	
	
		| 
		За помощь кликните ′Спасибо′ →
		
		 | 
		
			
		 | 
	
	
		  | 
	
	
		| 
			
		 | 
		
			
			
				
				| 
				#35  Пн Фев 11, 2008 15:09:36   
				
				 | 
				
				
				Сообщить модератору 
				             | 
			 
			
				
  | 
			 
			
			
				
				
 
	  | Asya говорит: | 
	 
	
	  | 
	  это как определяется до 15 числа и после | 
	 
 
 
верно
 
 
да за 2007г. это и будет Декларация по налогам: земельному, на транспортные средства и имущество по ф. 700.00
 
 
 
	  | Asya говорит: | 
	 
	
	  | 
	  было 23 января, но как это: их я укажу как на 01.03. в отчете до 20 мая | 
	 
 
 
да сог.ст№359 п.3. При изменении налоговых обязательств по налогу на имущество в течение налогового периода расчет текущих платежей представляется не позднее 20 февраля, 20 мая, 20 августа и 20 ноября текущего налогового периода по объектам обложения по состоянию на 1 февраля, 1 мая, 1 августа и 1 ноября соответственно.
 
 
Добавлено спустя 4 минуты 16 секунд:
 
 
по поводу формирование отчетности в 1-С, вызовите спецов устанавивших вам программу, пусть настроят как положенно, завтра будет завал работы и вы просто не успеете считать в ручную, а так хотя бы проверите правильность и уже будет отправлят, эта же какая экономия во времени  
				
  
				 | 
			 
			 
		 | 
	
	
		| 
		За помощь кликните ′Спасибо′ →
		
		 | 
		
			
		 | 
	
	
		  | 
	
	
		| 
			
		 | 
		
			
		 | 
	
	
		| 
		За помощь кликните ′Спасибо′ →
		
		 | 
		
			
		 | 
	
	
		  | 
	
	
		| 
			
		 | 
		
			
			
				
				| 
				#37  Ср Фев 13, 2008 10:16:52   
				
				 | 
				
				
				Сообщить модератору 
				             | 
			 
			
				
  | 
			 
			
			
				
				Скажите пожалуста надо платить в НК когда заполняеш форму 701.02? В деклорации есть "Сумма текущ платеж, подлеж уплате по утан срокам"- Значит сумму надо уплотить до 20 февраля, 20 мая, 20 августа, 20 ноября?  
				
  
				 | 
			 
			 
		 | 
	
	
		| 
		За помощь кликните ′Спасибо′ →
		
		 | 
		
			
		 | 
	
	
		  | 
	
	
		
			
			
			andrei65  
			Нерезидент Баланса 
				  
			 
			
  
			 | 
			
			| 
			
			 | 
			
			    
			 
			
			 | 
			  
		 | 
		
			
			
				
				| 
				#38  Ср Фев 13, 2008 22:19:43   
				
				 | 
				
				
				Сообщить модератору 
				             | 
			 
			
				
  | 
			 
			
			
				
				Такой вопрос.
 
 
Раньше в 2004 году основными средствами были ОС с начальной стоимостью не менее 50 МРП (105 статья НК). а сейчас написано что согласно стандартам бух учета. Есть ли сейчас такое понятие как минимальная стоимость ОС. и если есть то сколько.    
				
  
				 | 
			 
			 
		 | 
	
	
		| 
		За помощь кликните ′Спасибо′ →
		
		 | 
		
			
		 | 
	
	
		  | 
	
	
		| 
			
		 | 
		
			
		 | 
	
	
		| 
		За помощь кликните ′Спасибо′ →
		
		 | 
		
			
		 | 
	
	
		  | 
	
	
		
			
			
			zhanar_k83  
			Нерезидент Баланса 
				  
			 
			
  
			 | 
			
			| 
			
			 | 
			
			    
			 
			
			 | 
			  
		 | 
		
			
			
				
				| 
				#40  Ср Фев 27, 2008 11:26:02   
				
				 | 
				
				
				Сообщить модератору 
				             | 
			 
			
				
  | 
			 
			
			
				
				Извените я вас только нашла здесь,я все о том же мы в пршлый раз говорили о том,что я сдала доп. за 3кв.2007 года 701,00,а теперь вопрос сядит эта сумма в доп. или нет ,в налог. сказали что нет так как я поздно сдала только в январе 2008года,а надо было до 2007 года оказывается это правда?то как тогда в декларации указывать? спасибо!  
				
  
				 | 
			 
			 
		 | 
	
	
		| 
		За помощь кликните ′Спасибо′ →
		
		 | 
		
			
		 | 
	
	
		  | 
	
	
		| 
			
		 | 
		
			
		 | 
	
	
		| 
		За помощь кликните ′Спасибо′ →
		
		 | 
		
			
		 | 
	
	
		  | 
	
	
		
			
			
			zhanar_k83  
			Нерезидент Баланса 
				  
			 
			
  
			 | 
			
			| 
			
			 | 
			
			    
			 
			
			 | 
			  
		 | 
		
			
			
				
				| 
				#42  Ср Фев 27, 2008 12:38:08   
				
				 | 
				
				
				Сообщить модератору 
				             | 
			 
			
				
  | 
			 
			
			
				
				в выписке трудно увидеть и разобраться,там в общем указано,прсто я хотела узнать может кто про это знает без выписки,никто больше с этим не сталкивался и такого у вас не было? просто удивлясь ,мне кажется что должна эта сумма сесть,принятся не зависима когда я сдавала или все таки нет...?и уже позно?  
				
  
				 | 
			 
			 
		 | 
	
	
		| 
		За помощь кликните ′Спасибо′ →
		
		 | 
		
			
		 | 
	
	
		  | 
	
	
		| 
			
		 | 
		
			
		 | 
	
	
		| 
		За помощь кликните ′Спасибо′ →
		
		 | 
		
			
		 | 
	
	
		  | 
	
	
		
			
			
			zhanar_k83  
			Нерезидент Баланса 
				  
			 
			
  
			 | 
			
			| 
			
			 | 
			
			    
			 
			
			 | 
			  
		 | 
		
			
		 | 
	
	
		| 
		За помощь кликните ′Спасибо′ →
		
		 | 
		
			
		 | 
	
	
		  | 
	
	
		| 
			
		 | 
		
			
			
				
				| 
				#45  Ср Фев 27, 2008 13:40:03   
				
				 | 
				
				
				Сообщить модератору 
				             | 
			 
			
				
  | 
			 
			
			
				
				Подскажите, пож, остаточная стоимость в 700.00 должна ли равняться сумме остаточных стоимостей в 701.02 и 701.03 формах??    Если да, то, подскажите, где отражается остаточная стоимость ОС, приобретенных после ноября месяца???  
				
  
				 | 
			 
			 
		 | 
	
	
		| 
		За помощь кликните ′Спасибо′ →
		
		 | 
		
			
		 | 
	
	
		  | 
	
	
		| 
			
		 | 
		
			
			
				
				| 
				#46  Ср Фев 27, 2008 13:52:34   
				
				 | 
				
				
				Сообщить модератору 
				             | 
			 
			
				
  | 
			 
			
			
				
				
 
	  | zhanar_k83 говорит: | 
	 
	
	  | 
	  в выписке трудно увидеть и разобраться,там в общем указано | 
	 
 
 
 
Трудно разобраться в общей выписке, а я Вам советую взять только по лицевому счету 104101 (налог на имущество) за 2007 год и за 2008 год, там все понятно и видно, сколько начислено и сколько перечислено
 
 
Добавлено спустя 4 минуты 22 секунды:
 
 
№45
 
 
В 700.00 форме есть приложение № 700.03, попробуйте заполнить, думаю все станет ясно  
				
  
				 | 
			 
			 
		 | 
	
	
		| 
		За помощь кликните ′Спасибо′ →
		
		 | 
		
			
		 | 
	
	
		  | 
	
	
	
	
	
		| 
			
		 |