Энциклопедия Баланса Энциклопедия Баланса
Бухгалтерия, налогообложение, стандарты, отчетность, налоговые программы, консультации
ПравилаПравила ЗарегистрироватьсяРегистрация ПрофильВход ПрофильМои данные Личные письмаЛичные письма RSS подписка на форумRSS Поиск по форумуПоиск по форуму Рекламодателям
Сроки представления:
до 15 апреля: 400.00, 421.00
до 22 апреля: 328.00 (импорт в марте.)
до 22 апреля: 851.00 (договор с марта), 870.00 (разрешит.док.за март)
до 22 апреля: 101.02 КПН расчет ав.платежей после сдачи декларации
Сроки уплаты:
до 10 апреля:
- КПН, окончательный расчет по декларации за 2023 год (ф.100.00)
- ИПН, окончательный расчет по декларации за 2023 год (ф.220.00,230.00,240.00)
- Зем.налог, имущ.налог, налог на трансп.ср-ва, окончат.расчет за 2023 год (ф.700.00)
- Единый земельный налог, окончательный расчет по декларации за 2023 год (ф.920.00)
- КПН с нерезидента по невыпл.доходам за 2023г (ф.101.04)
до 22 апреля:
- Акциз (ф.400.00, 421.00)
- НДС и акциз по импорту в марте (328.00)
- Плата за эмиссии (ф.870.00, разрешит.док.за март)
до 25 апреля:
- АП по КПН за апрель (ф.101.02);
- ИПН, ОПВ, СО, СН, ОППВ, ОСМС, ВОСМС и ОПВР (ф.200.00,910.00)
- плата за польз.зем.участками (ф.851.00)
- плата за наруж.рекламу (за март)
- КПН за нерезидента (ф.101.04 по доходам в марте)
Техподдержка КН и СОНО sonosd@kgd.minfin.gov.kz Техподдержка ИС ЭСФ esfsd@kgd.minfin.gov.kz
Все санкционные списки по РФ
  • Информация по ЕАЭС (Таможенный союз), Об обязанностях при обращении товаров
  • Формы налоговой отчетности 2022 год, 2023 год, все ФНО по годам
  • Ставки в 2023 г.: КПН 20%, НДС 12%, ИПН 10%, СН 9,5%, СО 3,5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ЕП 20%
  • Ставки в 2024 г.: КПН 20%, НДС 12%, ИПН 10%, СН 9,5%, СО 3,5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ОПВР 1,5%, ЕП 21,5%
  • с 1 января 2023: МРП 3 450, МЗП 70 000, стандартный НВ для ИПН 48 300
  • с 1 января 2024: МРП 3 692, МЗП 85 000, стандартный НВ для ИПН 51 688
  • Пределы для СНР в 2023 г.: патент 12 171 600, упрощенка 82 931 100, упрощенка с ТИС 241 665 600, фиксированный вычет 497 434 800, розничный налог 2 070 000 000. Предел для ЕСП 4 053 750
  • Пределы для СНР в 2024 г.: патент 13 025 376, упрощенка 88 748 296, упрощенка с ТИС 258 617 216, фиксированный вычет 532 327 328, розничный налог 2 215 200 000. ЕСП отменен.
  • Пределы для НДС в 2023 г.: для всех 69 000 000, для упрощенки с ТИС 428 434 800
  • Пределы для НДС в 2024 г.: для всех 73 840 000, для упрощенки с ТИС 458 487 328
  • Базовые ставки НБ РК: с 28.08.23. 16,50; с 09.10.23. 16,00, с 27.11.23. 15,75; с 22.01.24. 15,25; с 26.02.24. 14,75. Все базовые ставки НБ РК. Все курсы валют НБ РК


  • Продается домен TAX.KZ, по вопросам приобретения обратитесь пожалуйста на поддержку

    Налоговая проверка при закрытии ТОО

    Аналитические статьи: "Учёт и налогообложение заработной платы в 2023 году" и в 2022 году"

    Вы можете задать свой вопрос в качестве гостя на Балансе. Вопрос будет опубликован после проверки @Я в гостях у Баланса: задать вопрос. Как найти свой вопрос?

    В борьбе за грамотность: Налогообложение; Упрощенная декларация; Сдать, а не "здать"; Передать документы с нaрочным, нарочно ‐ это совсем другое значение.

    Как повысить свой статус? Как завести тему и правильно ответить? Что такое вандализм? Google поиск по сайту:


    Посмотрите похожие темы
    Как составить ликвидационный баланс, ...
    промежуточный ликвидационный баланс, и ликвидационный баланс , это одно и тоже?
    Ликвидационный баланс
    Ликвидационный баланс
    Ликвидационный баланс
    На страницу Пред.  
    1, 2, 3, 4
    Начать новую тему  Ответить на тему      На главную Энциклопедия Баланса »
     
    Как составить ликвидационный баланс     
    Айнука
    Нерезидент Баланса


      

    #151 Пн Сен 28, 2009 15:45:09 Сообщить модератору   

    а Наурыз банк - это тот который обанкротился? И у вас остались на счету деньги в этом банке? Придется списать, а 3 года не прошло еще? Спишите на расходы не идущие на вычеты - головняка меньше будет.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    ДемЕвгения
    Нерезидент Баланса


      

    #152 Пн Сен 28, 2009 16:35:10 Сообщить модератору   

    Sib говорит:
    А может их не надо показывать

    Уверяю Вас, никто не проверяет.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Sib
    Нерезидент Баланса


      

    #153 Пн Сен 28, 2009 17:26:36 Сообщить модератору   

    Три года прошло, но в акте док. проверки указали сумму задолженности Наурызбанка. Да и директор надеется получить денежки. Я еще до проверки хотела отнести на вычеты, но директор не разрешил. Может составить договор между предприятием и учредителем и списать эти деньги?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    ДемЕвгения
    Нерезидент Баланса


      

    #154 Пн Сен 28, 2009 17:32:12 Сообщить модератору   

    Sib говорит:
    Три года прошло

    Срок исковой давности истек.
    Sib говорит:
    Да и директор надеется получить денежки.
    Зачем тогда к ликвидации готовится?
    Sib говорит:
    Может составить договор между предприятием и учредителем и списать эти деньги?
    Попробуйте, лично мне мало верится, что он получит эти деньги. Сама я по поводу этого банка не в курсе, но кака говорит Айнука
    Айнука говорит:
    а Наурыз банк - это тот который обанкротился
    по-моему вообще смысла нет ждать этих денег.

    Добавлено спустя 1 минуту 23 секунды:

    ДемЕвгения говорит:
    кака

    Прошу прощения "КАК" Very Happy

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    ЕкатеринаС
    Резидент Баланса
    Спасибки: +46 Профиль
    Личное сообщение

      

    #155 Пт Окт 02, 2009 15:48:45   

    Всем Доброго Дня!!!
    Подскажите пожалуйста. Как правильно закрыть кредиторскую задолженность по налогам при составлении ликвидационного баланса. На счетах 3120; 3180; 3120 зависли копеечные суммы. Фактически по акту сверки с НК задолженности у предприятия нет. Верным ли будет следующий вариант?
    Д 3120 К 7212 = 100
    Д 3180 К 7212 = 100
    Д 3220 К 7212 = 100
    Д 7212 К 5510 = 300

    Поскажите плиз.....очень надо
    И еще, выплата уставного капитала и итоговой прибыли учредителям будет облагаться налогом? Если да, то каким?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    ЕкатеринаС
    Резидент Баланса
    Спасибки: +46 Профиль
    Личное сообщение

      

    #156 Пт Окт 02, 2009 19:52:12   

    Отзовитесь пожалуйста!!!!!!!!!! Crying or Very sad

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Елена Т
    Эксперт-модератор
    Спасибки: +3484 Профиль
    Личное сообщение

      

    #157 Сб Окт 03, 2009 12:01:37 Сказали Спасибо❤   

    ЕкатеринаС говорит:

    Д 3120 К 7212 = 100
    Д 3180 К 7212 = 100
    Д 3220 К 7212 = 100
    Д 7212 К 5510 = 300

    Наоборот, дебет с кредитом попутали.
    И это если у Вас сальдо по данным счетам учета налогов -красное по кредиту.
    Если же остатки по данным счетам по кредиту черным то нужно закрыть так
    Д 3120 К 6280 = 100
    Д 3180 К 6280 = 100
    Д 3220 К 6280 = 100
    Д 6280 К 5510 = 300
    ЕкатеринаС говорит:
    выплата уставного капитала

    Не облагается налогами, по НДС можете посмотреть в ст.231, по КПН смотрите ст.84-85.
    ЕкатеринаС говорит:
    итоговой прибыли учредителям будет облагаться налогом?

    Да, ИПН, почитайте ст.172 по ссылке http://kodeks.kz/2009/
    Обратите внимание на все статьи указанные в тексте 172 статьи.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    ЕкатеринаС
    Резидент Баланса
    Спасибки: +46 Профиль
    Личное сообщение

      

    #158 Пн Окт 05, 2009 13:08:13   

    [quote="Елена Т"]

    Цитата:
    Если же остатки по данным счетам по кредиту черным то нужно закрыть так
    Д 3120 К 6280 = 100
    Д 3180 К 6280 = 100
    Д 3220 К 6280 = 100
    Д 6280 К 5510 = 300


    Если я отражаю эти суммы таким образом, надо ли начислять КПН на эти 300 тнг? Просто налоговая проверка прошла. Надо сдать ликвидац. баланс. Эти копеечки зависли черным на кредиторке

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Елена Т
    Эксперт-модератор
    Спасибки: +3484 Профиль
    Личное сообщение

      

    #159 Пн Окт 05, 2009 13:14:20 Сказали Спасибо❤   

    ЕкатеринаС говорит:
    Если я отражаю эти суммы таким образом, надо ли начислять КПН на эти 300 тнг?

    Да Вы получили доход, точнее Вы когда то излишне увеличили расходы по налогам и теперь чтобы восстановить правильность признаете доход.
    ЕкатеринаС говорит:
    Просто налоговая проверка прошла. Надо сдать ликвидац. баланс. Эти копеечки зависли черным на кредиторке

    Они должны были учесть данные суммы и посадить их в доходы сами.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    ЕкатеринаС
    Резидент Баланса
    Спасибки: +46 Профиль
    Личное сообщение

      

    #160 Пн Окт 05, 2009 14:28:34   

    Елена Т,
    по акту налоговой проверки доначислений никаких нет. Ликвидационная ф.100 сдана. Могу я сейчас что то менять. И будет это вообще как то проверяться? Ведь после проведения проверки мы подаем все необходимые документы в Департамент юстиции для регистрации ликвидации.
    Можно что то провести по другому, например списать согласно акта сверки с НК, т.к. на лицевых счетах переплата? Embarassed
    Заранее спасибо!!! Rose

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Елена Т
    Эксперт-модератор
    Спасибки: +3484 Профиль
    Личное сообщение

      

    #161 Пн Окт 05, 2009 17:43:14   

    ЕкатеринаС говорит:
    например списать согласно акта сверки с НК

    Как раз таки и будут эти проводки по признанию дохода.
    Может у Вас убытки по 100ф?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    ЕкатеринаС
    Резидент Баланса
    Спасибки: +46 Профиль
    Личное сообщение

      

    #162 Пн Окт 05, 2009 17:52:47   

    По ф. 100 у нас идет на доход списание кредиторской задолженности, но перенесенный убыток прошлых лет его перекрывает и в итоге все равно - убыток

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Елена Т
    Эксперт-модератор
    Спасибки: +3484 Профиль
    Личное сообщение

      

    #163 Пн Окт 05, 2009 17:56:56 Сказали Спасибо❤   

    ЕкатеринаС говорит:
    перенесенный убыток прошлых лет его перекрывает и в итоге все равно - убыток

    Ну значит КПН не будет. Может спросить у проверяющего инспектора, 300 тг сумма маленькая что скажет.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    ЕкатеринаС
    Резидент Баланса
    Спасибки: +46 Профиль
    Личное сообщение

      

    #164 Пн Окт 05, 2009 17:58:29   

    Спасибо огромное - камень с души !!!!! Rose Rose Rose

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    SevereAika
    Нерезидент Баланса


      

    #165 Пт Апр 16, 2010 13:07:29 Сообщить модератору   

    Добрый день,
    ТОО на ОУР зарегистрировано в 2004 г., деятельности не было. Отчеты - пустографки сдали (со штрафами). Уставный капитал был внесен на р/счет.
    Был один платеж в страховую компанию (2004г.), комиссия банка и остаток денег сняли в кассу.
    Сейчас надо сдать промежуточный баланс в налоговую.
    Вопрос: 1) показывать ли оплату строховой компании?
    или 2) показать весь уствный капитал будто бы он в кассе?
    3) в промежуточном балансе надо уже отразить что учредители забрали свои взносы в Уставный капитал?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    *САМ*
    Нерезидент Баланса


      

    #166 Пт Апр 16, 2010 15:13:24 Сообщить модератору   

    SevereAika говорит:
    1) показывать ли оплату строховой компании?

    нет
    SevereAika говорит:
    2) показать весь уствный капитал будто бы он в кассе?

    показыват сколько есть фактически денег в кассе

    SevereAika говорит:
    3) в промежуточном балансе надо уже отразить что учредители забрали свои взносы в Уставный капитал?

    Если больше кредиторов нет, то можете отразить. Лично я по пустой фирме сдавала и промежуточный и ликвидационный балансы нулевые.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Явотона
    Коллега
    Спасибки: +3 Профиль
    Личное сообщение

      

    #167 Ср Янв 12, 2011 13:43:49   

    промежуточный баланс от 06.07.2010
    ликвидационный от 01.09.2010

    могут ли они быть одинаковыми? т.к. ситуация следующая: подали объявление, в течении 2 мес отдали долги, забрали все счета от поставщиков, и по износу физическому и моральному было списано оборудование.

    в первый раз, переживаю как отреагирует Юстиция.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    *САМ*
    Нерезидент Баланса


      

    #168 Ср Янв 12, 2011 16:39:28 Сообщить модератору   

    Явотона, у Вас так быстро проверка прошла?
    Промежуточный ликвидационный баланс составляется перед началом процедуры ликвидации для уточнения имущества, кредиторов, дебиторов и т.д.
    Ликвидационный баланс составляется уже после прохождения комплексной налоговой проверки.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Явотона
    Коллега
    Спасибки: +3 Профиль
    Личное сообщение

      

    #169 Чт Янв 13, 2011 09:17:54   

    быстро? с мая мы закрываемся
    мне казалось что долго Smile

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    *САМ*
    Нерезидент Баланса


      

    #170 Чт Янв 13, 2011 10:17:03 Сообщить модератору   

    Явотона говорит:
    промежуточный баланс от 06.07.2010
    ликвидационный от 01.09.2010

    я про то, что всего 2 месяца между промежуточным и ликвидационным балансами, а как я уже выше писала
    *САМ* говорит:
    Промежуточный ликвидационный баланс составляется перед началом процедуры ликвидации для уточнения имущества, кредиторов, дебиторов и т.д.
    Ликвидационный баланс составляется уже после прохождения комплексной налоговой проверки.


    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    toyota111
    Нерезидент Баланса


      

    #171 Чт Янв 20, 2011 16:38:04 Сообщить модератору   

    Всем добрый день! Кто нибудь сможет мне показать к примеру как составляется ЛИКВИДАЦИОННЫЙ БАЛАНС и ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ ЛИКВИДАЦИОННЫЙ БАЛАНС. у меня этого баланса нету, я не знаю как его составить
    скинь сюда кто нибудь образцы.
    У моей фирмы 4 учредителя один из учредителей директор ТОО.
    Заранее, Всех Вас благодарю

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Gulmira
    Сертификат CAP
    Спасибки: +70 Профиль
    Личное сообщение

      

    #172 Чт Янв 20, 2011 17:18:30   

    здесь найдете ответы на все вопросы по ликвидации http://www.balans.kz/topic16991.html

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Ксана
    Нерезидент Баланса


      

    #173 Чт Янв 20, 2011 17:28:36 Сообщить модератору   

    Gulmira, Вы дали ссылку на эту же тему )

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Gulmira
    Сертификат CAP
    Спасибки: +70 Профиль
    Личное сообщение

      

    #174 Чт Янв 20, 2011 17:33:07   

    прочитайте все от и до, тут и образцы имеются

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Оксана Иванова
    Стажер
    Спасибки: 0 Профиль
    Личное сообщение

      

    #175 Чт Сен 27, 2012 11:57:37   

    Помогите люди добрые. Мы ликвидируемся. Баланс на конец с убытками. Как списать убытки? Промежуточный я думаю будет с убытками. А вот ликвидационный надо по нулям сделать? Подскажите как списать убытки? Заранее спасибо.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    esiphi
    Лучший спасатель 2013
    Спасибки: +5733 Профиль
    Личное сообщение

      

    #176 Чт Сен 27, 2012 12:22:18   

    Оксана Иванова говорит:
    ликвидационный надо по нулям сделать? Подскажите как списать убытки?

    Предлагаю:
    1.Дт 5010-5030-Кт 5610.
    С ув.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Оксана Иванова
    Стажер
    Спасибки: 0 Профиль
    Личное сообщение

      

    #177 Чт Сен 27, 2012 12:46:18   

    а что это значит? убыток на уставной капитал? а потом как?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Аселя
    Коллега
    Спасибки: +4 Профиль
    Личное сообщение

      

    #178 Вт Ноя 20, 2012 18:11:46   

    Добрый вечер!
    А ликвидационные формы отчетности сдавать датой решения о ликвидации?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    esiphi
    Лучший спасатель 2013
    Спасибки: +5733 Профиль
    Личное сообщение

      

    #179 Ср Ноя 21, 2012 07:13:45 Сказали Спасибо❤   

    Аселя говорит:
    ликвидационные формы отчетности сдавать датой решения о ликвидации?
    .
    Обратите внимание на ст.37 НК РК.Вы найдете полный ответ на свой вопрос.
    С ув.

    Добавлено спустя 11 минут 57 секунд:

    Ст.37 п.3 НК РК(на 01.06.2012)
    "В случае,если срок представления очередной налоговой отчетности наступает после представлении ликвидационной налоговой отчетности,представление такой очередной налоговой отчетности производится НЕ ПОЗДНЕЕ даты представления ликвидационной налоговой отчетности".
    С ув.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Aiguliera
    Диплом DipIFR
    Спасибки: +4 Профиль
    Личное сообщение

      

    #180 Сб Май 18, 2013 21:57:07   

    кто-нибудь закрывал ТОО по ст.37-1 по упрощенной системе? можете поделиться опытом? получается что в налоговую мы подаем ликв.отчетность одновременно с датой подписания протокола о ликвидации и подачей в газету о ликвидации. а если налог.камеральная проверка пройдет менее чем за 2 месяца то мы обязаны будем сдать ликв.баланс в налоговую до истечения 2 мес.срока для обращения кредиторов, то есть ст.37-1 НК РК противоречит пунктам 4 и 7 ст.50 ГК РК

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    A.Vail
    Лучший спасатель 2013
    Спасибки: +641 Профиль
    Личное сообщение

      

    #181 Вс Май 26, 2013 23:58:37   

    Aiguliera, выяснили что-нибудь по своему вопросу? Заполняли ли заявление на прекращение деятельности, как решили несоответсвия по строкам?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Aiguliera
    Диплом DipIFR
    Спасибки: +4 Профиль
    Личное сообщение

      

    #182 Пн Май 27, 2013 12:02:50   

    консультировались в налоговой Уральска, так как фирма зарегистрирована там, нужно заявление на прекращение деятельности, копию газеты о ликвидации, ликв.отчеты (в нашем случае только ф.200 и 100)
    сегодня выйдет газета, завтра бююрса сдадим все как пишут незамедлительно письмо уведомление в юстицию, и в НК все.
    кто-нибудь может объяснить что значит незамедлительно
    если протокол о ликвидации и печатании в газету от 23 мая, газета выходит 27 мая, то нужно все сделать одной датой для юстиции интересно принести копию протокола от 27 мая, и газету, только вот как может газета выйти без протокола или может?

    Добавлено спустя 49 секунд:

    несоответствия по строкам ? не поняла вопрос

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    A.Vail
    Лучший спасатель 2013
    Спасибки: +641 Профиль
    Личное сообщение

      

    #183 Вт Май 28, 2013 10:17:49   

    Aiguliera говорит:
    несоответствия по строкам ? не поняла вопрос

    Посмотрите разделы заявления:
    - Информация о налогоплательщике, прекращающем деятельность: ИП или структурное подразделение
    - Информация о юр.лице, принявшем решение о прекращении деятельности структурного подразделения
    т.е. оно не расчитано для подачи юр.лицом в отношении себя.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Klava
    Коллега
    Спасибки: 0 Профиль
    Личное сообщение

      

    #184 Пт Апр 10, 2015 12:22:35   

    Здрастсвуйте ! У нас руководство хочет произвести ликвидацию ТОО, но у меня есть остатки по счетам ,подскажите закрытие счетов
    00-12 000 000 ввод основных средств остатков
    ДТ 1010- 20 000 000
    2410 - 25 000 000
    2730 - 18000
    КТ 5510- 61 000 000
    КТ и ДТ задолженностей нет

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Margo1
    Резидент Баланса
    Спасибки: +25 Профиль
    Личное сообщение

      

    #185 Вт Июн 04, 2019 14:56:42   

    Добрый день! Как лучше закрыть в ликвидационном балансе кредиторскую задолженность на счете 3390 перед директором? Если кредиторскую задолженность закрыть доходом, при этом нужно будет заплатить КПН 20%, в кассе и на р/счету денежных средств нет. Может увеличить УК (со всеми перерегистрациями) - внести от учредителя деньги и закрыть кредиторскую задолженность? При увеличении УК могут возникнуть в дальнейшем какие-нибудь обязательства, в виде ИПН с дивидендов и т.д.? Спасибо.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Margo1
    Резидент Баланса
    Спасибки: +25 Профиль
    Личное сообщение

      

    #186 Вт Июн 04, 2019 17:13:43   

    Если после налоговой проверки будут доначислены суммы налогов, как их оплатить если на р/с и в кассе нет денежных средств?
    В ОСВ 1280 Дт 13863, 5030 Кт 1416834, 5620 Кт -1402971 какими проводками сделать баланс по 0?

    Добавлено спустя 43 минуты 23 секунды:

    Помогите, пожалуйста, с проводками как сделать ликвидационный баланс по 0. Спасибо.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Маори
    Резидент Баланса
    Спасибки: +30 Профиль
    Личное сообщение

      

    #187 Пт Ноя 24, 2023 21:26:57   

    Хотим провести ликвидацию ТОО с 1 января 2024 года. До конца декабря будем работать.
    Пожалуйста, разъясните, в каком порядке все это делать?
    Можно ли в конце декабря принять решение о ликвидации и подать объявление в газету, в течение января сдать ф. 200 и ф. 100 (ликвидационные?)
    А потом уже, после сдачи ликвидационной отчетности, подавать заявление в налоговую?
    Никак в голове не уложится порядок действий. Где-то написано, что после принятия решения о ликвидации нужно сразу уведомлять налоговую и в течение 3 дней сдавать отчетность. Но я могу не успеть сделать отчетность (1С не используем).
    Можно ли пошагово разъяснить с учетом того, что предстоит сдача годового отчета?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    NatalyaV
    Команда Баланса
    Спасибки: +1344 Профиль
    Личное сообщение

      

    #188 Пт Ноя 24, 2023 22:12:15 Сказали Спасибо❤   

    Здравствуйте. Ликвидацилнные формы 100 и 200 подаете в один день с заявлением в налоговую.
    Маори говорит:
    Где-то написано, что после принятия решения о ликвидации нужно сразу уведомлять налоговую и в течение 3 дней сдавать отчетность.
    Не знаю насколько это важно, но у нас так не получилось, мы подали заявление, но где-то около недели не было ответа, потом нам позвонили, сказали отозвать заявление и подать примерно через недели две заново и формы тоже пришлось отозвать пока, в налоговой не было чего-то или кого-то для начала проверки(область кажется новая в тот время образовалась). Так что у нас ого какой срок прошел после решения о ликвидации, никто не настаивал его переделывать.
    Маори говорит:
    подать объявление в газету

    Это с налоговой не связано, просто учтите тот момент, что в ЦОНе (егов) не примут у вас заявление без объявления со сроком не менее 2 месяца ( в егов прямо при вбитии даты газеты сразу выдает ошибку - у вас не прошло 2 месяца, это я пробовала заранее заполнять когда).
    И еще вас не закроют без заключения налоговой (с проверкой или в упрощенном порядке, но оно должно быть).
    https://egov.kz/cms/ru/articles/business_registration/LLP-close

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Маори
    Резидент Баланса
    Спасибки: +30 Профиль
    Личное сообщение

      

    #189 Сб Ноя 25, 2023 12:38:26   

    NatalyaV, то есть я прямо сейчас могу принять решение о ликвидации и подать объявление в газету.
    Сразу же уведомить об этом Министерство юстиции через e-gov, УГД (как их уведомить? просто в канцелярию письмо принести?)
    Обязательно ли делать уведомление Центра занятости населения о грядущем увеличении числа безработных? У нас 2 пенсионера и я, которая уже имею другую работу, и мы не хотим вставать на учет как безработные.
    Затем в январе сдаю ликвидационные ф. 200 и 100 и сразу же подаю заявление в налоговую. Нужно ли делать промежуточный ликвидационный баланс или просто распечатать его из ф. 100?
    Ну потом вроде все понятно. Скорее всего, камеральный контроль и т. д.
    Еще вопросы есть по составлению ликвидационного баланса, но это уже позже.
    Спасибо заранее за ответы!

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Маори
    Резидент Баланса
    Спасибки: +30 Профиль
    Личное сообщение

      

    #190 Сб Ноя 25, 2023 12:49:50   

    Я вот думаю, может, через e-otinish УГД прислать решение о ликвидации?
    Можно же это сделать сейчас? Мы еще декабрь будем работать. В решении напишем, что с 1 января 2024 года ликвидируем.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    NatalyaV
    Команда Баланса
    Спасибки: +1344 Профиль
    Личное сообщение

      

    #191 Вс Ноя 26, 2023 00:18:38 Сказали Спасибо❤   

    Маори говорит:
    Сразу же уведомить об этом Министерство юстиции через e-gov

    Я же написала, что его не примут у вас пока срок газеты не будет 2 месяца. Попробуйте , там еще и акт прикрепляется об уничтожении печати. а вы собираетесь еще как-то целый месяц работать Unknown
    Маори говорит:
    УГД (как их уведомить? просто в канцелярию письмо принести?)

    Заявление есть в КН на закладке Налоговое заявление в самом верху, причем у кого-то есть только
    Цитата:
    Налоговое заявление на проведение документальной проверки в связи с ликвидацией

    а у кого-то еще и
    Цитата:
    Налоговое заявление на прекращение деятельности
    есть
    Маори говорит:
    Обязательно ли делать уведомление Центра занятости населения о грядущем увеличении числа безработных?

    По-хорошему нужно, но мы не уведомляли, так как работники уже давно уволены были (но они перешли в ТОО, купившее нашу базу у учредителя), у меня тоже к тому времени было другое место работы.
    Маори говорит:
    Нужно ли делать промежуточный ликвидационный баланс или просто распечатать его из ф. 100?

    Я не делала, только ликвидационный, и то он нигде не пригодился, ни в налоговой, ни в егов, хотя может это все-таки человеческий фактор, но для себя его нужно сделать конечно, чтобы видеть всю картину.
    Маори говорит:
    Я вот думаю, может, через e-otinish УГД прислать решение о ликвидации?
    Попробуйте, потом поделитесь опытом. Мы решение не посылали, а заявление о проверке в один день с ликвидационными формами. Этого было достаточно. Может сейчас что-то поменялось. А вы попробуйте дозвониться в налоговую и спросить.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Маори
    Резидент Баланса
    Спасибки: +30 Профиль
    Личное сообщение

      

    #192 Вс Ноя 26, 2023 01:05:31   

    Цитата:
    Я же написала, что его не примут у вас пока срок газеты не будет 2 месяца. Попробуйте , там еще и акт прикрепляется об уничтожении печати. а вы собираетесь еще как-то целый месяц работать Unknown


    NatalyaV, но, как я понимаю, информировать все эти органы нужно сразу же после принятия решения о ликвидации. Просто информировать. А потом уже, подавать объявление в газету, разбираться с налоговой и в конце концов подавать заявление о ликвидации через e-gov.

    https://radikal.host/i/TnSIcW
    Какие этапы включает в себя процедура ликвидации ТОО
    Чтобы провести ликвидацию ТОО в Казахстане, необходимо пройти несколько этапов:

    принятие собственником (собранием учредителей организации) решения о ликвидации компании;
    формирование ликвидационной комиссии;
    уведомление о грядущем увольнении работников не менее, чем за месяц (ст.52 ТК РК);
    уведомление Министерства юстиции РК в письменном виде или через электронные сервисы с использованием ЭЦП (п.1 ст.50 ГК РК);
    уведомление УГД МФ РК (в течение 3 рабочих дней с даты принятия решения), согласно п.1 ст.50 НК РК;
    уведомление Центра занятости населения о грядущем увеличении числа безработных не менее, чем за 2 месяца;

    публичное уведомление о ликвидации компании посредством подачи объявления в газеты республиканского значения, с указанием сроков (минимум 2 месяца) принятия претензий со стороны кредиторов (п.3 ст.50 ГК РК);
    по истечении 2 месяцев с подачи объявления –составление промежуточного ликвидационного баланса и ликвидационной налоговой отчетности;
    подача в УГД МФ РК заявления на проведение налоговой проверки и налоговой отчетности с пометкой «ликвидационная» (в течение 3 дней с даты утверждения баланса);
    прохождение проверки (инициируется УГД МФ РК не позднее 20 рабочих дней с даты получения заявления);
    расчет с кредиторами, расчет по налоговым обязательствам, в т.ч. путем продажи имущества с открытых торгов;
    при наличии операций, связанных с ВЭД – запрос в таможенных органах справки об отсутствии задолженности по сборам;
    после окончания налоговой проверки - составление окончательного варианта ликвидационного баланса;
    закрытие счетов ТОО в банках;
    снятие с учета ККМ;
    предоставление в территориальное УГД МФ РК ликвидационного баланса и справки о закрытии счетов;
    уничтожение печати (предварительно печать необходимо проставить на всех документах, где она может потребоваться);
    подача заявления и документов в НАО «Государственная корпорация «Правительство для граждан» по месту регистрации ТОО (или через портал Egov).

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Маори
    Резидент Баланса
    Спасибки: +30 Профиль
    Личное сообщение

      

    #193 Вс Ноя 26, 2023 01:23:26   

    Еще вопрос. На балансе висят невыплаченные дивиденды учредителю, и у ТОО нет возможности их выплатить. Что делать с ними при ликвидации?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    NatalyaV
    Команда Баланса
    Спасибки: +1344 Профиль
    Личное сообщение

      

    #194 Вс Ноя 26, 2023 22:43:31   

    Маори, значит сделайте, как понимаете, потом поделитесь опытом.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Ремарк
    Резидент Баланса
    Спасибки: +4 Профиль
    Личное сообщение

      

    #195 Пн Ноя 27, 2023 10:17:23   

    NatalyaV говорит:
    Маори говорит:
    Нужно ли делать промежуточный ликвидационный баланс или просто распечатать его из ф. 100?

    Я не делала, только ликвидационный, и то он нигде не пригодился, ни в налоговой, ни в егов, хотя может это все-таки человеческий фактор, но для себя его нужно сделать конечно, чтобы видеть всю картину.

    О можно вот уточнить по поводу промежуточного ликвидационного баланса. Должно ли то к моменту сдачи ликвидационной ФНО и составлению промежуточного ликвидационного баланса (как я понимаю он будет таким же как и приложение 7 к форме100) уже закрыть все счета, покгасить все обязательства ,выплатить дивиденды если они есть и по сути сдать нулевой баланс? Вроде как промежуточный же для чего то составляется. Т.е могут еще быть доначисления налоговые,кредиторы объявятся или еще что. Откуда оплачивать все эти расходы если счет уже будет закрыт? Логично что есть форма промежуточного баланса. Но наша налоговая для юстиции (по крайней мере раньше) подписывала только один баланс ликвидационный и никаких промежуточных не признавала. Поэтому мы вынуждены были сдавать сразу нулевой ликвидационный баланс ,хотя счета еще были не закрыты и потом оплачивали со счета доначисления,если они были. Как делать все таки правильно сейчас ?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    NatalyaV
    Команда Баланса
    Спасибки: +1344 Профиль
    Личное сообщение

      

    #196 Пн Ноя 27, 2023 11:26:48   

    Ремарк, предлагаю похожую тему
    http://balans.kz/post679907.html#679907

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Показать сообщения:   
    Начать новую тему   Ответить на тему    На главную Энциклопедия Баланса »
     
    На страницу Пред.  
    1, 2, 3, 4
    Страница 4 из 4
    Cайт взаимодействует с файлами cookie. Продолжая работу с сайтом, Вы разрешаете использование cookie-файлов. Вы всегда можете отключить файлы cookie в настройках Вашего браузера. 2006-2024 Hosting hoster.kz