Услуги банка - поступление ТМЗ (услуг) или платежный ордер (списание)?
|
|
#1 Пт Апр 27, 2018 12:25:30
|
|
|
Добрый день, хотелось бы прояснить для себя, как все-таки правильно отражать услуги банка (комиссия за плетежки и ведение счета), документом поступление ТМЗ (услуг) или платежным ордером (списание)?
Или же нет разницы, можно и тем и другим способом?
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#2 Пт Апр 27, 2018 12:59:43
|
|
|
Александра Дмитриевна говорит: |
Добрый день, хотелось бы прояснить для себя, как все-таки правильно отражать услуги банка (комиссия за плетежки и ведение счета), документом поступление ТМЗ (услуг) или платежным ордером (списание)?
Или же нет разницы, можно и тем и другим способом? |
Всегда делаю через поступление ТМЗ и услуг, для того, чтобы отражалась сумма в 300 форме строка 300.00.015
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#3 Пт Апр 27, 2018 13:08:14
|
|
|
tanya01 говорит: |
документом поступление ТМЗ (услуг) или платежным ордером (списание)? |
А вам банк выдает на услуги счет-фактуру? или это с выписки банковской?
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#4 Пт Апр 27, 2018 14:18:47
|
|
|
Вот здесь подробно обсуждали как правильнее отражать услуги банка в БУ http://balans.kz/viewtopic.php?t=39033
После того, как прочитала здесь на Балансе сообщения некоторых форумчан, что при проверке убрали с вычетов услуги банка, т.к. не было АВР, теперь требую у банков АВР.
В Альфа-Банке долго сопротивлялись, потом договорились на том, что я каждый месяц сама подготавливаю АВР на общую сумму услуг банка за месяц, а они просто подписывают его. Поэтому я в течение месяца платежными ордерами провожу оплату комиссий день в день, а в конце месяца все эти оплаты закрываю одним АВР.
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#5 Пт Апр 27, 2018 23:24:14
|
|
|
Наша организация не плательщик ндс.
Я за все услуги 2017 года взяла один АВР, но полагаю так делать не стоит, просто раньше я как-то и не слышала, что нужно акты у банка брать. У нас кроме оплаты зарплатных налогов раз в месяц больше никаких движений обычно нет. Достаточно ли будет брать АВР в конце каждого квартала, так как не уверенна, что в банке захотят давать каждый месяц?
Ирина Локтионова говорит: |
Поэтому я в течение месяца платежными ордерами провожу оплату комиссий день в день, а в конце месяца все эти оплаты закрываю одним АВР. |
Не могли бы вы пояснить, как именно можно будет закрыть платежные ордера актом в 1С?
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#6 Пт Апр 27, 2018 23:49:31 Сказали Спасибо❤
|
|
|
Например.
ПО 1: Д-т 1610 К-т 1030 - 180 тенге - комиссия за перевод
ПО 2: Д-т 1610 К-т 1030 - 2 800 тенге - ведение текущих счетов
АВР: Д-т 3310 К-т 1610 - 2 980 тенге - зачет аванса
Д-т 7210 К-т 3310 - 2 980 тенге - услуги банка за месяц
В 1С это делается автоматически при проведении документов.
Добавлено спустя 1 минуту 58 секунд:
Александра Дмитриевна говорит: |
Достаточно ли будет брать АВР в конце каждого квартала, так как не уверенна, что в банке захотят давать каждый месяц? |
На налогообложение это никак не повлияет, так что, думаю, ничего страшного.
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#7 Вс Апр 29, 2018 23:49:26
|
|
|
Хотелось бы уточнить еще такой момент.
Если показывать, банковские услуги, как поступление услуг, то дата получения этих услуг будет датой указанной в акте вып.работ? И если, например, я оплачивала в течение 2017 года за услуги банка, а потом в январе 2018 года взяла АВР на эти услуги, то не означает ли это, что я должна взять на вычеты (по кпн) эти расходы не в 2017 году, а в 2018 году?
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#8 Пн Апр 30, 2018 11:24:06
|
|
|
И так же помесячно, за апрель я смогу взять АВР только в мае, так как последним рабочим днем происходит списание комиссии за ведение счета, но в банке говорят, что списания не видны день в день, а отражаются только на следующий день. Получается, что услуги оплаченные в апреле я признаю, как полученные в мае?
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#9 Вт Май 01, 2018 14:53:39 Сказали Спасибо❤
|
|
|
Александра Дмитриевна говорит: |
если, например, я оплачивала в течение 2017 года за услуги банка, а потом в январе 2018 года взяла АВР на эти услуги, то не означает ли это, что я должна взять на вычеты (по кпн) эти расходы не в 2017 году, а в 2018 году? |
Да, именно это и означает. Относите на вычеты по дате подписания АВР.
Александра Дмитриевна говорит: |
Получается, что услуги оплаченные в апреле я признаю, как полученные в мае?
|
Если АВР будет подписан в мае, то да - апрельские услуги отнесете на расходы в мае. А что мешает подписать АВР последним числом месяца, даже если на самом деле он был выписан позже?
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#10 Ср Май 02, 2018 09:01:58
|
|
|
Ирина Локтионова говорит: |
Да, именно это и означает. Относите на вычеты по дате подписания АВР. |
Значит мой АВР за 2017 год можно просто выкинуть так как в зачет я конечно же взяла в 2017г.
Ирина Локтионова говорит: |
А что мешает подписать АВР последним числом месяца, даже если на самом деле он был выписан позже? |
Спасибо за подсказку, попробую поговорить с менеджером в банке.
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#11 Ср Авг 29, 2018 23:46:48
|
|
|
Ирина Локтионова говорит: |
я в течение месяца платежными ордерами провожу оплату комиссий день в день, а в конце месяца все эти оплаты закрываю одним АВР. |
У нас очень мало движений на расчетном счету, поэтому я беру одну выписку за весь месяц. Можно ли в этом случае, также провести каждую комиссию той датой, под которой она указана в выписке?
И еще, где-то читала, что в Платежном ордере на списание комиссии нужно указывать Вид операции "Прочее списание" и статью ДДС "Прочие выплаты от операц деятельности". Не совсем понятно, почему мы не выбираем "Оплата поставщику" и "Расчеты с поставщиками и подрядчиками", если мы расцениваем банк, как обычного поставщика?
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#12 Пт Мар 01, 2019 19:07:27
|
|
|
Александра Дмитриевна говорит: |
Не совсем понятно, почему мы не выбираем "Оплата поставщику" и "Расчеты с поставщиками и подрядчиками", если мы расцениваем банк, как обычного поставщика? |
Мне тоже непонятно. Лично я провожу как расчеты с поставщиками.
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|