Сроки представления: 
до 17 ноября: 510.00, 400.00, 421.00 
до 17 ноября: 300.00, 200.00, 870.00 декларации за 3 квартал 2025г. 
до 17ноября: 701.01, изменения по состоянию на 1 ноября 2025 г. 
до 17 ноября: 101.03, 101.04, КПН у источника выплаты, за 3 квартал 2025г. 
до 20 ноября: 320.00/328.00 (импорт в октябре) 
до 20 ноября: 851.00 (договор с октября), 870.00 (разрешит.док.за октябрь) 
Сроки уплаты: 
до 20 ноября: 
- Акциз (ф.400.00, 421.00) 
- НДС и акциз по импорту в октябре (ф.320.00/328.00) 
- Плата за эмиссии (ф.870.00, разрешит.док.за октябрь) 
до 25 ноября: 
- АП по КПН за ноябрь (ф.101.02); 
- НДС за 3 квартал 2025 года (ф.300.00); 
- Плата за эмиссии в окружающую среду за 3 квартал 2025 года (ф.870.00); 
- ИПН, ОПВ, ОППВ, ОПВР, СО, СН, ОСМС, ВОСМС или Единый Платеж (ф.200.00,910.00) 
- плата за польз.зем.участками (ф.851.00) 
- плата за наруж.рекламу (за октябрь) 
- КПН за нерезидента (ф.101.04 по доходам в октябре) 
Техподдержка КН и СОНО sonosd@kgd.minfin.gov.kz Техподдержка ИС ЭСФ esfsd@kgd.minfin.gov.kz 
Все санкционные списки по РФ
  | 
Информация по ЕАЭС (Таможенный союз), Об обязанностях при обращении товаров
Формы налоговой отчетности 2024 год, 2025 год, все ФНО по годам 
Ставки в 2025 г.: КПН 20%, НДС 12%, ИПН 10%, СН 11%, СО 5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ОПВР 2,5%, ЕП 23,8% 
Ставки в 2026 г.: КПН 20%, НДС 16%, ИПН 10%+15% > 8 500 МРП(36 762 500), ИПН для ИП на ОУР 10%+15% > 230 000 МРП(994 750 000), ИПН с дивидендов 5%+15% > 230 000 МРП(994 750 000), СН 6%, СО 5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ОПВР 3,5%, ЕП 24,8% 
с 1 января 2025: МРП 3 932, МЗП 85 000, стандартный НВ для ИПН 14 МРП = 55 048 
с 1 января 2026: МРП 4 325, МЗП 85 000, базовый НВ для ИПН 30 МРП = 129 750 
Пределы для СНР в 2025 г.: патент 13 872 096, упрощенка 94 517 416, упрощенка с ТИС 275 428 736, фиксированный вычет 566 931 488, розничный налог 2 359 200 000. 
Пределы для СНР в 2026 г.: самозанятые 300 МРП = 1 297 500, упрощенка 600 000 МРП = 2 595 000 000, предел для ведения БУ на упрощенке 135 000 МРП = 583 875 000. 
Пределы для НДС в 2025 г.: для всех 78 640 000, для упрощенки с ТИС 488 291 488 
Предел для НДС в 2026 г.: 10 000 МРП = 43 250 000, упрощенка без НДС. 
Базовые ставки НБ РК: с 03.06.24. 14,5; с 15.07.24. 14,25; с 02.12.24. 15,25; с 11.03.25. 16,5; с 13.10.25. 18,0. Все базовые ставки НБ РК. Все курсы валют НБ РК 
 
 | 
  | 
	
	
		|  1С7.7: как в одной базе вести учет двух организаций - головной и филиал?
		  
		 
		 | 
	 
	
		| 
			
		 | 
		
			
			
				
				| 
				#1  Вт Янв 24, 2012 11:09:28   
				
				 | 
				
				
				 
				             | 
			 
			
				
  | 
			 
			
			
				
				База знаний http://www.balans.kz/viewtopic.php?p=465764#465764
 
 
1С7.7: в одной базе хотим вести две организации: головную и его филиал, каждая из них имеет свои РНН, бух.счета, может самостоятельно оплачивать, выписывать счета-фактуры и т.д. Применили "Разделитель учета".
 
 
На расч.счет филиала поступили денежные средства от головного. как отразить это в 1С?
 
предлагаются такие варианты:
 
 
    а) Головная: Дт "Деньги в пути" Кт "Деньги на банковских счетах"; 
 
        Филиал: Дт "Деньги на банковских счетах" Кт "Деньги в пути".
 
В результате: в оборотке каждой отдельно взятой организации счет "Деньги в пути" не закрывается (у филиала вообще красный).
 
 
    б) Головная: Дт "Дебиторская задолженность филиалов" Кт "Деньги на банковских счетах";
 
        Филиал: Дт "Деньги на банковских счетах" Кт "Кредиторская задолженность филиалам".
 
В результате: в оборотке каждой отдельно взятой организации счет "Дебиторская/Кредиторская задолженность филиалов/филиалам" не закрывается, сальдо неумолимо увеличивается по мере поступления денег.
 
 
какие еще есть варианты? а в указанных вариантах как можно сделать "Дт счет филиала Кт счет головной"?  
				
  
				 | 
			 
			 
		 | 
	 
	
		| 
		За помощь кликните ′Спасибо′ →
		
		 | 
		
			
		 | 
	 
	
		  | 
	 
	
		| 
			
		 | 
		
			
		 | 
	 
	
		| 
		За помощь кликните ′Спасибо′ →
		
		 | 
		
			
		 | 
	 
	
		  | 
	 
	
		| 
			
		 | 
		
			
			
				
				| 
				#3  Ср Янв 25, 2012 09:33:06   
				
				 | 
				
				
				 
				             | 
			 
			
				
  | 
			 
			
			
				
				не собирается. Головной выдал деньги не в долг, а чтоб филиал мог оплатить свои расходы.
 
 
 
	  | taxnur говорит: | 
	 
	
	  | 
	   как можно сделать "Дт счет филиала Кт счет головной"? | 
	 
 
 так, чтобы в оборотке каждой отдельно взятой организации выбранные счета закрылись?  
				
  
				 | 
			 
			 
		 | 
	 
	
		| 
		За помощь кликните ′Спасибо′ →
		
		 | 
		
			
		 | 
	 
	
		  | 
	 
	
		| 
			
		 | 
		
			
		 | 
	 
	
		| 
		За помощь кликните ′Спасибо′ →
		
		 | 
		
			
		 | 
	 
	
		  | 
	 
	
		| 
			
		 | 
		
			
			
				
				| 
				#5  Чт Янв 26, 2012 09:20:58   
				
				 | 
				
				
				 
				             | 
			 
			
				
  | 
			 
			
			
				
				
 
	  | taxnur говорит: | 
	 
	
	  
	  
 
	  | taxnur говорит: | 
	 
	
	  | 
	   как можно сделать "Дт счет филиала Кт счет головной"? | 
	 
 
 так, чтобы в оборотке каждой отдельно взятой организации выбранные счета закрылись? | 
	 
 
 
такое вообще возможно технически?  
				
  
				 | 
			 
			 
		 | 
	 
	
		| 
		За помощь кликните ′Спасибо′ →
		
		 | 
		
			
		 | 
	 
	
		  | 
	 
	
		| 
			
		 | 
		
			
		 | 
	 
	
		| 
		За помощь кликните ′Спасибо′ →
		
		 | 
		
			
		 | 
	 
	
		  | 
	 
	
		| 
			
		 | 
		
			
			
				
				| 
				#7  Пт Янв 27, 2012 12:13:13   
				
				 | 
				
				
				 
				             | 
			 
			
				
  | 
			 
			
			
				
				а можно ли сделать так, чтобы на две организации была одна оборотка? 
 
чтобы проводки и головного и филиала проводились как проводки головной организации.  
				
  
				 | 
			 
			 
		 | 
	 
	
		| 
		За помощь кликните ′Спасибо′ →
		
		 | 
		
			
		 | 
	 
	
		  | 
	 
	
		| 
			
		 | 
		
			
			
				
				| 
				#8  Пт Янв 27, 2012 17:23:53   
				
				 | 
				
				
				 
				             | 
			 
			
				
  | 
			 
			
			
				
				При построении учета через две Организации - нет. Только по одной Организации, а филиал - подразделение. Только у вас филиал - самостоятельный. Нет. В вашем случае - ответ б), задолженность списывать на доходы/расходы.  
				
  
				 | 
			 
			 
		 | 
	 
	
		| 
		За помощь кликните ′Спасибо′ →
		
		 | 
		
			
		 | 
	 
	
		  | 
	 
	
		| 
			
		 | 
		
			
			
				
				| 
				#9  Чт Янв 11, 2018 09:38:03   
				
				 | 
				
				
				 
				             | 
			 
			
				
  | 
			 
			
			
				
				Доброе утро!
 
ТОО на ОУР, плательщик НДС.
 
У ТОО имеются филиалы со своим БИН, расчетным счетом. Налоги за них оплачивает головная организация.
 
На р/сч филиалов ГО перечисляет денежные средства для закупа товара и на расходы филиала. Документы по расходам выписаны на реквизиты филиала. 
 
Вопрос: каким образом можно провести данные документы в базе 1С? На каждый филиал завести отдельную базу и там учитывать все расходы по филиалам? Или можно всё в одной базе учитывать и по ГО и по филиалам?
 
Подскажите, как лучше сделать?  
				
  
				 | 
			 
			 
		 | 
	 
	
		| 
		За помощь кликните ′Спасибо′ →
		
		 | 
		
			
		 | 
	 
	
		  | 
	 
	
	
	
	
		| 
			
		 | 
	 
 
 
Cайт взаимодействует с файлами cookie. Продолжая работу с сайтом, Вы разрешаете использование cookie-файлов. Вы всегда можете отключить файлы cookie в настройках Вашего браузера. 2006-2025 Hosting hoster.kz
 |