Энциклопедия Баланса Энциклопедия Баланса
Бухгалтерия, налогообложение, стандарты, отчетность, налоговые программы, консультации
ПравилаПравила ЗарегистрироватьсяРегистрация ПрофильВход ПрофильМои данные Личные письмаЛичные письма RSS подписка на форумRSS Поиск по форумуПоиск по форуму Рекламодателям
Сроки представления:
до 15 ноября: 510.00, 400.00, 421.00
до 15 ноября: 300.00, 200.00, 870.00 декларации за 3 квартал 2024г.
до 15 ноября: 701.01, изменения по состоянию на 1 ноября 2024 г.
до 15 ноября: 101.03, 101.04, КПН у источника выплаты, за 3 квартал 2024г.
до 20 ноября: 320.00/328.00 (импорт в октябре)
до 20 ноября: 851.00 (договор с октября), 870.00 (разрешит.док.за октябрь)
Сроки уплаты:
до 20 ноября:
- Акциз (ф.400.00, 421.00)
- НДС и акциз по импорту в октябре (ф.320.00/328.00)
- Плата за эмиссии (ф.870.00, разрешит.док.за октябрь)
до 25 ноября:
- АП по КПН за ноябрь (ф.101.02);
- НДС за 3 квартал 2024 года (ф.300.00);
- Плата за эмиссии в окружающую среду за 3 квартал 2024 года (ф.870.00);
- ИПН, ОПВ, ОПВР, СО, СН, ОСМС, ВОСМС или Единый Платеж ( (ф.200.00,910.00)
- плата за польз.зем.участками (ф.851.00)
- плата за наруж.рекламу (за октябрь)
- КПН за нерезидента (ф.101.04 по доходам в октябре)
Техподдержка КН и СОНО sonosd@kgd.minfin.gov.kz Техподдержка ИС ЭСФ esfsd@kgd.minfin.gov.kz
Все санкционные списки по РФ
  • Информация по ЕАЭС (Таможенный союз), Об обязанностях при обращении товаров
  • Формы налоговой отчетности 2022 год, 2023 год, все ФНО по годам
  • Ставки в 2023 г.: КПН 20%, НДС 12%, ИПН 10%, СН 9,5%, СО 3,5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ЕП 20%
  • Ставки в 2024 г.: КПН 20%, НДС 12%, ИПН 10%, СН 9,5%, СО 3,5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ОПВР 1,5%, ЕП 21,5%
  • с 1 января 2023: МРП 3 450, МЗП 70 000, стандартный НВ для ИПН 48 300
  • с 1 января 2024: МРП 3 692, МЗП 85 000, стандартный НВ для ИПН 51 688
  • Пределы для СНР в 2023 г.: патент 12 171 600, упрощенка 82 931 100, упрощенка с ТИС 241 665 600, фиксированный вычет 497 434 800, розничный налог 2 070 000 000. Предел для ЕСП 4 053 750
  • Пределы для СНР в 2024 г.: патент 13 025 376, упрощенка 88 748 296, упрощенка с ТИС 258 617 216, фиксированный вычет 532 327 328, розничный налог 2 215 200 000. ЕСП отменен.
  • Пределы для НДС в 2023 г.: для всех 69 000 000, для упрощенки с ТИС 428 434 800
  • Пределы для НДС в 2024 г.: для всех 73 840 000, для упрощенки с ТИС 458 487 328
  • Базовые ставки НБ РК: с 27.11.23. 15,75; с 22.01.24. 15,25; с 26.02.24. 14,75; с 03.06.24. 14,5; с 15.07.24. 14,25. Все базовые ставки НБ РК. Все курсы валют НБ РК


  • Продается домен TAX.KZ, по вопросам приобретения обратитесь пожалуйста на поддержку

    Налоговая проверка при закрытии ТОО

    Аналитические статьи: "Учёт и налогообложение заработной платы в 2023 году" и в 2022 году"

    Вы можете задать свой вопрос в качестве гостя на Балансе. Вопрос будет опубликован после проверки @Я в гостях у Баланса: задать вопрос. Как найти свой вопрос?

    В борьбе за грамотность: Налогообложение; Упрощенная декларация; Сдать, а не "здать"; Передать документы с нaрочным, нарочно ‐ это совсем другое значение.

    Как повысить свой статус? Как завести тему и правильно ответить? Что такое вандализм? Google поиск по сайту:


    Посмотрите похожие темы
    В базе имеются 2 организации (головно...
    При учете в одной базе 1С двух ТОО сбивается нумерация некоторых документов.
    Самостоятельный филиал в одной и той ...
    В головной поступает д/с, а товар отп...
    Можно ли вести учет в 1С 8 в двух показателях (литры и тонны)?
    Начать новую тему  Ответить на тему      На главную Энциклопедия Баланса »
     
    1С7.7: как в одной базе вести учет двух организаций - головной и филиал?     
    taxnur
    Коллега
    Спасибки: +1 Профиль
    Личное сообщение

      

    #1 Вт Янв 24, 2012 11:09:28   

    База знаний http://www.balans.kz/viewtopic.php?p=465764#465764

    1С7.7: в одной базе хотим вести две организации: головную и его филиал, каждая из них имеет свои РНН, бух.счета, может самостоятельно оплачивать, выписывать счета-фактуры и т.д. Применили "Разделитель учета".

    На расч.счет филиала поступили денежные средства от головного. как отразить это в 1С?
    предлагаются такие варианты:

    а) Головная: Дт "Деньги в пути" Кт "Деньги на банковских счетах";
    Филиал: Дт "Деньги на банковских счетах" Кт "Деньги в пути".
    В результате: в оборотке каждой отдельно взятой организации счет "Деньги в пути" не закрывается (у филиала вообще красный).

    б) Головная: Дт "Дебиторская задолженность филиалов" Кт "Деньги на банковских счетах";
    Филиал: Дт "Деньги на банковских счетах" Кт "Кредиторская задолженность филиалам".
    В результате: в оборотке каждой отдельно взятой организации счет "Дебиторская/Кредиторская задолженность филиалов/филиалам" не закрывается, сальдо неумолимо увеличивается по мере поступления денег.

    какие еще есть варианты? а в указанных вариантах как можно сделать "Дт счет филиала Кт счет головной"?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    С. Ромазанов
    Лучший спасатель 2012
    Спасибки: +1306 Профиль
    Личное сообщение

      

    #2 Вт Янв 24, 2012 23:38:39   

    Ответ - вариант б)
    А филиал разве не собирается возвращать деньги головной компании?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    taxnur
    Коллега
    Спасибки: +1 Профиль
    Личное сообщение

      

    #3 Ср Янв 25, 2012 09:33:06   

    не собирается. Головной выдал деньги не в долг, а чтоб филиал мог оплатить свои расходы.

    taxnur говорит:
    как можно сделать "Дт счет филиала Кт счет головной"?
    так, чтобы в оборотке каждой отдельно взятой организации выбранные счета закрылись?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    С. Ромазанов
    Лучший спасатель 2012
    Спасибки: +1306 Профиль
    Личное сообщение

      

    #4 Ср Янв 25, 2012 09:48:23   

    Тогда головная списывает дебиторскую задолженность на расходы, а филиал кредиторскую - на доход

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    taxnur
    Коллега
    Спасибки: +1 Профиль
    Личное сообщение

      

    #5 Чт Янв 26, 2012 09:20:58   

    taxnur говорит:
    taxnur говорит:
    как можно сделать "Дт счет филиала Кт счет головной"?
    так, чтобы в оборотке каждой отдельно взятой организации выбранные счета закрылись?

    такое вообще возможно технически?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    С. Ромазанов
    Лучший спасатель 2012
    Спасибки: +1306 Профиль
    Личное сообщение

      

    #6 Чт Янв 26, 2012 10:40:32   

    taxnur говорит:
    такое вообще возможно технически?

    Нет. У проводки может быть только одна Организация.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    taxnur
    Коллега
    Спасибки: +1 Профиль
    Личное сообщение

      

    #7 Пт Янв 27, 2012 12:13:13   

    а можно ли сделать так, чтобы на две организации была одна оборотка?
    чтобы проводки и головного и филиала проводились как проводки головной организации.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    С. Ромазанов
    Лучший спасатель 2012
    Спасибки: +1306 Профиль
    Личное сообщение

      

    #8 Пт Янв 27, 2012 17:23:53   

    При построении учета через две Организации - нет. Только по одной Организации, а филиал - подразделение. Только у вас филиал - самостоятельный. Нет. В вашем случае - ответ б), задолженность списывать на доходы/расходы.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Гульзира А
    Резидент Баланса
    Спасибки: +1 Профиль
    Личное сообщение

      

    #9 Чт Янв 11, 2018 09:38:03   

    Доброе утро!
    ТОО на ОУР, плательщик НДС.
    У ТОО имеются филиалы со своим БИН, расчетным счетом. Налоги за них оплачивает головная организация.
    На р/сч филиалов ГО перечисляет денежные средства для закупа товара и на расходы филиала. Документы по расходам выписаны на реквизиты филиала.
    Вопрос: каким образом можно провести данные документы в базе 1С? На каждый филиал завести отдельную базу и там учитывать все расходы по филиалам? Или можно всё в одной базе учитывать и по ГО и по филиалам?
    Подскажите, как лучше сделать?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Показать сообщения:   
    Начать новую тему   Ответить на тему    На главную Энциклопедия Баланса »
     
    Страница 1 из 1
    Cайт взаимодействует с файлами cookie. Продолжая работу с сайтом, Вы разрешаете использование cookie-файлов. Вы всегда можете отключить файлы cookie в настройках Вашего браузера. 2006-2024 Hosting hoster.kz