Энциклопедия Баланса Энциклопедия Баланса
Бухгалтерия, налогообложение, стандарты, отчетность, налоговые программы, консультации
ПравилаПравила ЗарегистрироватьсяРегистрация ПрофильВход ПрофильМои данные Личные письмаЛичные письма RSS подписка на форумRSS Поиск по форумуПоиск по форуму Рекламодателям
Сроки представления:
до 15 апреля: 400.00, 421.00
до 22 апреля: 328.00 (импорт в марте.)
до 22 апреля: 851.00 (договор с марта), 870.00 (разрешит.док.за март)
до 22 апреля: 101.02 КПН расчет ав.платежей после сдачи декларации
Сроки уплаты:
до 10 апреля:
- КПН, окончательный расчет по декларации за 2023 год (ф.100.00)
- ИПН, окончательный расчет по декларации за 2023 год (ф.220.00,230.00,240.00)
- Зем.налог, имущ.налог, налог на трансп.ср-ва, окончат.расчет за 2023 год (ф.700.00)
- Единый земельный налог, окончательный расчет по декларации за 2023 год (ф.920.00)
- КПН с нерезидента по невыпл.доходам за 2023г (ф.101.04)
до 22 апреля:
- Акциз (ф.400.00, 421.00)
- НДС и акциз по импорту в марте (328.00)
- Плата за эмиссии (ф.870.00, разрешит.док.за март)
до 25 апреля:
- АП по КПН за апрель (ф.101.02);
- ИПН, ОПВ, СО, СН, ОППВ, ОСМС, ВОСМС и ОПВР (ф.200.00,910.00)
- плата за польз.зем.участками (ф.851.00)
- плата за наруж.рекламу (за март)
- КПН за нерезидента (ф.101.04 по доходам в марте)
Техподдержка КН и СОНО sonosd@kgd.minfin.gov.kz Техподдержка ИС ЭСФ esfsd@kgd.minfin.gov.kz
Все санкционные списки по РФ
  • Информация по ЕАЭС (Таможенный союз), Об обязанностях при обращении товаров
  • Формы налоговой отчетности 2022 год, 2023 год, все ФНО по годам
  • Ставки в 2023 г.: КПН 20%, НДС 12%, ИПН 10%, СН 9,5%, СО 3,5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ЕП 20%
  • Ставки в 2024 г.: КПН 20%, НДС 12%, ИПН 10%, СН 9,5%, СО 3,5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ОПВР 1,5%, ЕП 21,5%
  • с 1 января 2023: МРП 3 450, МЗП 70 000, стандартный НВ для ИПН 48 300
  • с 1 января 2024: МРП 3 692, МЗП 85 000, стандартный НВ для ИПН 51 688
  • Пределы для СНР в 2023 г.: патент 12 171 600, упрощенка 82 931 100, упрощенка с ТИС 241 665 600, фиксированный вычет 497 434 800, розничный налог 2 070 000 000. Предел для ЕСП 4 053 750
  • Пределы для СНР в 2024 г.: патент 13 025 376, упрощенка 88 748 296, упрощенка с ТИС 258 617 216, фиксированный вычет 532 327 328, розничный налог 2 215 200 000. ЕСП отменен.
  • Пределы для НДС в 2023 г.: для всех 69 000 000, для упрощенки с ТИС 428 434 800
  • Пределы для НДС в 2024 г.: для всех 73 840 000, для упрощенки с ТИС 458 487 328
  • Базовые ставки НБ РК: с 28.08.23. 16,50; с 09.10.23. 16,00, с 27.11.23. 15,75; с 22.01.24. 15,25; с 26.02.24. 14,75. Все базовые ставки НБ РК. Все курсы валют НБ РК


  • Продается домен TAX.KZ, по вопросам приобретения обратитесь пожалуйста на поддержку

    Налоговая проверка при закрытии ТОО

    Аналитические статьи: "Учёт и налогообложение заработной платы в 2023 году" и в 2022 году"

    Вы можете задать свой вопрос в качестве гостя на Балансе. Вопрос будет опубликован после проверки @Я в гостях у Баланса: задать вопрос. Как найти свой вопрос?

    В борьбе за грамотность: Налогообложение; Упрощенная декларация; Сдать, а не "здать"; Передать документы с нaрочным, нарочно ‐ это совсем другое значение.

    Как повысить свой статус? Как завести тему и правильно ответить? Что такое вандализм? Google поиск по сайту:


    Посмотрите похожие темы
    Проводки по сомнительной дебиторской задолженности?
    Покупка дебиторской задолженности по цене выше самой задолженности.
    Как отразить в форме 100 возмещение работником расходов на обучение?
    Покупка дебиторской задолженности
    Списание дебиторской задолженности
    Начать новую тему  Ответить на тему      На главную Энциклопедия Баланса »
     
    Проводки по закрытию дебиторской задолженности работником за обучение     
    Моника
    Резидент Баланса
    Спасибки: +4 Профиль
    Личное сообщение

      

    #1 Ср Окт 04, 2017 11:42:18   

    Добрый день, профи! искала тему, не нашла по своему вопросу. Работник был отправлен на обучение. был составлен приказ и договор об отработке.

    Дт 1620 Кт 3310 50 000 тенге получена счет-фактура за обучение.

    Дт 7210 Кт 1620 3 326,01 ежемесячно списывается сумма (4 месяца)

    Теперь работник увольняется, за ним остается сумма к удержанию 36 695,96 тенге.

    Заработная плата за сентябрь составила 40 598,00 тенге на руки.

    Помогите, пожалуйста с проводками на удержание.

    Добавлено спустя 4 минуты 37 секунд:

    Наверное, Дт 7210 Кт 3350 36 695, 96 тенге документом на удержание ?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    esiphi
    Лучший спасатель 2013
    Спасибки: +5733 Профиль
    Личное сообщение

      

    #2 Ср Окт 04, 2017 11:56:26 Сказали Спасибо❤   

    Моника говорит:
    Наверное, Дт 7210 Кт 3350 36 695, 96 тенге документом на удержание ?

    Предлагаю:
    http://www.balans.kz/topic43738.html?print=yes
    т.е.
    1.Дт 1284-Кт 6280.
    2.Дт 3350-Кт 1280.(Согласие работника).
    С ув.

    Добавлено спустя 14 минут 45 секунд:

    Извиняюсь-Кт 1284.
    С ув.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Моника
    Резидент Баланса
    Спасибки: +4 Профиль
    Личное сообщение

      

    #3 Ср Окт 04, 2017 12:32:29   

    esiphi,

    а если такую проводку : Дт 3350 Кт 3397

    Добавлено спустя 44 секунды:

    получается, что возмещение суммы за обучение будет являться доходом компании ?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    esiphi
    Лучший спасатель 2013
    Спасибки: +5733 Профиль
    Личное сообщение

      

    #4 Ср Окт 04, 2017 12:39:49 Сказали Спасибо❤   

    Моника говорит:
    Дт 3350 Кт 3397

    Тогда продолжение-
    2.Дт 3397-Кт 6280.
    С ув.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Моника
    Резидент Баланса
    Спасибки: +4 Профиль
    Личное сообщение

      

    #5 Пн Окт 09, 2017 14:09:58   

    Добрый день, теперь данного работника увольняют и заключают с ним договор ГПХ. Должен ли он в данном случае возмещать расходы на обучение ? Согласно ст. 165 НК РК, если бы он являлся работником (что было ранее), но теперь на договорной основе он может считаться работником ?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    esiphi
    Лучший спасатель 2013
    Спасибки: +5733 Профиль
    Личное сообщение

      

    #6 Вт Окт 10, 2017 07:03:12 Сказали Спасибо❤   

    Моника говорит:
    но теперь на договорной основе он может считаться работником ?

    Считаю,что нет т.к.если физ.лицо работает по трудовому договору-это работник,а по договору ГПХ-это исполнитель.
    С ув.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Моника
    Резидент Баланса
    Спасибки: +4 Профиль
    Личное сообщение

      

    #7 Вт Окт 31, 2017 15:46:05   

    Добрый день, сделала проводки по удержанию:

    esiphi говорит:
    1.Дт 1284-Кт 6280.
    2.Дт 3350-Кт 1280.(Согласие работника).

    и сейчас увидела, что на сч.1620 сумма так и списывается, т.е осталась не тронутой. Разве она не должна закрыться ?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Звездочка
    Номинант на Лучшего спасателя
    Спасибки: +1105 Профиль
    Личное сообщение

      

    #8 Вт Окт 31, 2017 17:34:37 Сказали Спасибо❤   

    Моника говорит:
    сейчас увидела, что на сч.1620 сумма так и списывается, т.е осталась не тронутой. Разве она не должна закрыться ?

    А как она закроется, если вы в своих проводках нигде не затрагиваете сч.1620?

    Перенесите задолженность со сч.1620 на 1284.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Моника
    Резидент Баланса
    Спасибки: +4 Профиль
    Личное сообщение

      

    #9 Вт Окт 31, 2017 18:24:58   

    Звездочка,

    проверьте, пожалуйста:

    Дт 1284 Кт 1620 36 695,96

    Дт 1284 Кт 6280 15 000 (остаток внесет в кассу)

    Дт 3350 Кт 1284 15 000
    Но тогда на счете 1284 сумма 51695,96 выходит

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    vbnz
    Номинант на Лучшего спасателя
    Спасибки: +1104 Профиль
    Личное сообщение

      

    #10 Вт Окт 31, 2017 19:21:18   

    Моника говорит:
    Работник был отправлен на обучение. был составлен приказ и договор об отработке.

    то есть, ТОО оплатило обучение, за это работник должен отработать минимум год в компании, я правильно поняла?
    Через 4 месяца его "переводят" в разряд обычных исполнителей, в связи с чем возникает вопрос о возмещении суммы обучения в 100%?или пропорционально отработанного периода?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Моника
    Резидент Баланса
    Спасибки: +4 Профиль
    Личное сообщение

      

    #11 Вт Окт 31, 2017 19:44:41   

    vbnz, да, все верно. Возмещение пропорционально отработанному времени.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Моника
    Резидент Баланса
    Спасибки: +4 Профиль
    Личное сообщение

      

    #12 Ср Ноя 01, 2017 09:56:05   

    Здравствуйте, профи !

    Ну что я сделала не так ? Подскажите, пожалуйста. Конец месяца....

    Моника говорит:
    Дт 1284 Кт 1620 36 695,96

    Дт 1284 Кт 6280 15 000 (остаток внесет в кассу)

    Дт 3350 Кт 1284 15 000
    Но тогда на счете 1284 сумма 51695,96 выходит


    Добавлено спустя 3 минуты 17 секунд:

    т.е с работника удержана часть долга с заработной платы (15 000), а остальные (21695,96) он внесет в кассу позже.
    но у меня на счете 1284 почему -то 36 695,96 + 15 000 = 51 695,96 по дебету и сальдо на конец 36 695,96 висит, а остальные закрылись.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Елена Т
    Эксперт-модератор
    Спасибки: +3484 Профиль
    Личное сообщение

      

    #13 Ср Ноя 01, 2017 10:39:43 Сказали Спасибо❤   

    Моника говорит:
    Дт 1284 Кт 6280 15 000 (остаток внесет в кассу)

    Эта проводка лишняя.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    esiphi
    Лучший спасатель 2013
    Спасибки: +5733 Профиль
    Личное сообщение

      

    #14 Ср Ноя 01, 2017 10:43:28 Сказали Спасибо❤   

    Моника говорит:
    Ну что я сделала не так ?

    Попробуем вместе:
    1.Дт 1620-Кт 3310-50 000.
    2.Дт 7210-Кт 1620-13 304,04.
    3.Дт 1284-Кт 1620-36 695,96.
    4.Дт 3350-Кт 1284-15 000.
    5.Дт 1010-Кт 1284-21 695,96 (ожидаемое).
    С ув.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Моника
    Резидент Баланса
    Спасибки: +4 Профиль
    Личное сообщение

      

    #15 Ср Ноя 01, 2017 10:44:16   

    Елена Т, а как же отнесение на доход ? Или только по внесению полной суммы задолженности внести проводку Дт 1284 Кт 6280 ?

    Добавлено спустя 2 минуты 15 секунд:

    esiphi, а как же отнесение в доход ?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Елена Т
    Эксперт-модератор
    Спасибки: +3484 Профиль
    Личное сообщение

      

    #16 Ср Ноя 01, 2017 10:48:19 Сказали Спасибо❤   

    Моника, вы же не отнесли на расходы сразу, вы их отнесли на счет 1620. Вот если бы полностью отнесли на расходы, а теперь корректируете, то да было бы через счет доходов. А так вам подсказали
    esiphi говорит:
    Попробуем вместе:
    1.Дт 1620-Кт 3310-50 000.
    2.Дт 7210-Кт 1620-13 304,04.
    3.Дт 1284-Кт 1620-36 695,96.
    4.Дт 3350-Кт 1284-15 000.
    5.Дт 1010-Кт 1284-21 695,96 (ожидаемое).
    С ув.


    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Моника
    Резидент Баланса
    Спасибки: +4 Профиль
    Личное сообщение

      

    #17 Ср Ноя 01, 2017 10:48:29   

    Я вчера так же удалила эту проводку, все сошлось, но теперь хочу знать мнение про отнесение на доход суммы долга. Почему нет ? Работник не отработал положенный год, значит, сумма долга должна идти на доход?

    Добавлено спустя 1 минуту 26 секунд:

    Елена Т, теперь понятно. Rose

    Добавлено спустя 1 минуту 44 секунды:

    Елена Т, ведь нет ошибки, что я отнесла на счет 1620 ? тут в других ветках я читала, что сразу на расходы нельзя. Если нужно исправить сразу на расходы, то время у меня еще есть.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Моника
    Резидент Баланса
    Спасибки: +4 Профиль
    Личное сообщение

      

    #18 Ср Ноя 08, 2017 17:45:13   

    esiphi, Елена Т, Звездочка, добрый день! Сформировала Структура задолженности организации перед сотрудниками и там сальдо на конец висит 15 000 (получается з/п не закрылась?), формирую ОСВ по сч.3350 - все чисто, расчетный листок тоже показывает якобы задолженность... Сформировала даже на декабрь - сумма висит. Подскажите, пожалуйста, как правильно удержать с заработной платы, чтобы остаток не висел ?

    Confused

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Звездочка
    Номинант на Лучшего спасателя
    Спасибки: +1105 Профиль
    Личное сообщение

      

    #19 Ср Ноя 08, 2017 18:38:58 Сказали Спасибо❤   

    Моника говорит:
    Сформировала Структура задолженности организации перед сотрудниками и там сальдо на конец висит 15 000

    Вам расписали проводки
    esiphi говорит:
    1.Дт 1620-Кт 3310-50 000.
    2.Дт 7210-Кт 1620-13 304,04.
    3.Дт 1284-Кт 1620-36 695,96.
    4.Дт 3350-Кт 1284-15 000.
    5.Дт 1010-Кт 1284-21 695,96 (ожидаемое).


    Сверьте все построчно. Все ли проводки у вас в наличии? Может вы какую-то пропустили?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Моника
    Резидент Баланса
    Спасибки: +4 Профиль
    Личное сообщение

      

    #20 Ср Ноя 08, 2017 18:47:35   

    Звездочка говорит:
    Сверьте все построчно. Все ли проводки у вас в наличии? Может вы какую-то пропустили?

    сверила. все на месте.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Звездочка
    Номинант на Лучшего спасателя
    Спасибки: +1105 Профиль
    Личное сообщение

      

    #21 Ср Ноя 08, 2017 18:52:37 Сказали Спасибо❤   

    Моника говорит:
    сверила. все на месте.

    Странно, но вот же по проводкам счет 1284 полностью закрывается.
    Моника говорит:
    там сальдо на конец висит 15 000 (получается з/п не закрылась?

    Какой проводкой образовалось это сальдо? Распишите именно по этому работнику обороты сч.1284.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Моника
    Резидент Баланса
    Спасибки: +4 Профиль
    Личное сообщение

      

    #22 Чт Ноя 09, 2017 10:55:25   

    Звездочка,
    Звездочка говорит:
    Какой проводкой образовалось это сальдо? Распишите именно по этому работнику обороты сч.1284.

    Дт 3350 Кт 1284 15 000

    Добавлено спустя 1 минуту 43 секунды:

    Сумма почему - то отражается в расчетном листке, как задолженность организации работнику и в РПВ тоже выходит в конечном сальдо

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Звездочка
    Номинант на Лучшего спасателя
    Спасибки: +1105 Профиль
    Личное сообщение

      

    #23 Чт Ноя 09, 2017 17:41:59 Сказали Спасибо❤   

    Моника говорит:
    Сумма почему - то отражается в расчетном листке, как задолженность организации работнику и в РПВ тоже выходит в конечном сальдо

    Скорее всего в настройках печатной формы расчетного листка и платеж.ведомости не учтено удержание со сч.1284. Ведь по бухгалтерским проводкам все чисто, сами пишите
    Моника говорит:
    формирую ОСВ по сч.3350 - все чисто
    .

    У меня так было в одной бухгалтерии, через банк оплачивали кредит за сотрудника, так вот по бухгалтерским проводкам все списывалось, а в расчетном листке и в расчетно-платежной ведомости даже такой графы" удержание через банк" не было и все цифры в табличных документах выходили так, что предприятие должно было сотруднику именно ту сумму кредита.

    Скорей всего и у вас такая ситуация. Если по проводкам все списывается, то проблема в настройках табличных форм.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Елена Т
    Эксперт-модератор
    Спасибки: +3484 Профиль
    Личное сообщение

      

    #24 Вт Ноя 14, 2017 11:37:36   

    Моника говорит:
    Дт 3350 Кт 1284 15 000

    Эту проводку наверное вручную делали? А надо было через разовые удержания, тогда и уйдет из ведомости. Вопросы по 1с - другая тема.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Показать сообщения:   
    Начать новую тему   Ответить на тему    На главную Энциклопедия Баланса »
     
    Страница 1 из 1
    Cайт взаимодействует с файлами cookie. Продолжая работу с сайтом, Вы разрешаете использование cookie-файлов. Вы всегда можете отключить файлы cookie в настройках Вашего браузера. 2006-2024 Hosting hoster.kz