» Казахстанский Бухгалтерский форум www.balans.kz

Проводки по закрытию дебиторской задолженности работником за обучение

 
Показать сообщения:
Начиная со старых .::. Начиная с новых


Автор: Моника
Добавлено: #1  Ср Окт 04, 2017 11:42:18
Заголовок сообщения: Проводки по закрытию дебиторской задолженности работником за обучение

Добрый день, профи! искала тему, не нашла по своему вопросу. Работник был отправлен на обучение. был составлен приказ и договор об отработке.

Дт 1620 Кт 3310 50 000 тенге получена счет-фактура за обучение.

Дт 7210 Кт 1620 3 326,01 ежемесячно списывается сумма (4 месяца)

Теперь работник увольняется, за ним остается сумма к удержанию 36 695,96 тенге.

Заработная плата за сентябрь составила 40 598,00 тенге на руки.

Помогите, пожалуйста с проводками на удержание.

Добавлено спустя 4 минуты 37 секунд:

Наверное, Дт 7210 Кт 3350 36 695, 96 тенге документом на удержание ?



Автор: esiphi
Добавлено: #2  Ср Окт 04, 2017 11:56:26
Заголовок сообщения:

Моника говорит:
Наверное, Дт 7210 Кт 3350 36 695, 96 тенге документом на удержание ?

Предлагаю:
http://www.balans.kz/topic43738.html?print=yes
т.е.
1.Дт 1284-Кт 6280.
2.Дт 3350-Кт 1280.(Согласие работника).
С ув.

Добавлено спустя 14 минут 45 секунд:

Извиняюсь-Кт 1284.
С ув.



Автор: Моника
Добавлено: #3  Ср Окт 04, 2017 12:32:29
Заголовок сообщения:

esiphi,

а если такую проводку : Дт 3350 Кт 3397

Добавлено спустя 44 секунды:

получается, что возмещение суммы за обучение будет являться доходом компании ?



Автор: esiphi
Добавлено: #4  Ср Окт 04, 2017 12:39:49
Заголовок сообщения:

Моника говорит:
Дт 3350 Кт 3397

Тогда продолжение-
2.Дт 3397-Кт 6280.
С ув.



Автор: Моника
Добавлено: #5  Пн Окт 09, 2017 14:09:58
Заголовок сообщения:

Добрый день, теперь данного работника увольняют и заключают с ним договор ГПХ. Должен ли он в данном случае возмещать расходы на обучение ? Согласно ст. 165 НК РК, если бы он являлся работником (что было ранее), но теперь на договорной основе он может считаться работником ?


Автор: esiphi
Добавлено: #6  Вт Окт 10, 2017 07:03:12
Заголовок сообщения:

Моника говорит:
но теперь на договорной основе он может считаться работником ?

Считаю,что нет т.к.если физ.лицо работает по трудовому договору-это работник,а по договору ГПХ-это исполнитель.
С ув.



Автор: Моника
Добавлено: #7  Вт Окт 31, 2017 15:46:05
Заголовок сообщения:

Добрый день, сделала проводки по удержанию:

esiphi говорит:
1.Дт 1284-Кт 6280.
2.Дт 3350-Кт 1280.(Согласие работника).

и сейчас увидела, что на сч.1620 сумма так и списывается, т.е осталась не тронутой. Разве она не должна закрыться ?



Автор: Звездочка
Добавлено: #8  Вт Окт 31, 2017 17:34:37
Заголовок сообщения:

Моника говорит:
сейчас увидела, что на сч.1620 сумма так и списывается, т.е осталась не тронутой. Разве она не должна закрыться ?

А как она закроется, если вы в своих проводках нигде не затрагиваете сч.1620?

Перенесите задолженность со сч.1620 на 1284.



Автор: Моника
Добавлено: #9  Вт Окт 31, 2017 18:24:58
Заголовок сообщения:

Звездочка,

проверьте, пожалуйста:

Дт 1284 Кт 1620 36 695,96

Дт 1284 Кт 6280 15 000 (остаток внесет в кассу)

Дт 3350 Кт 1284 15 000
Но тогда на счете 1284 сумма 51695,96 выходит



Автор: vbnz
Добавлено: #10  Вт Окт 31, 2017 19:21:18
Заголовок сообщения:

Моника говорит:
Работник был отправлен на обучение. был составлен приказ и договор об отработке.

то есть, ТОО оплатило обучение, за это работник должен отработать минимум год в компании, я правильно поняла?
Через 4 месяца его "переводят" в разряд обычных исполнителей, в связи с чем возникает вопрос о возмещении суммы обучения в 100%?или пропорционально отработанного периода?



Автор: Моника
Добавлено: #11  Вт Окт 31, 2017 19:44:41
Заголовок сообщения:

vbnz, да, все верно. Возмещение пропорционально отработанному времени.


Автор: Моника
Добавлено: #12  Ср Ноя 01, 2017 09:56:05
Заголовок сообщения:

Здравствуйте, профи !

Ну что я сделала не так ? Подскажите, пожалуйста. Конец месяца....

Моника говорит:
Дт 1284 Кт 1620 36 695,96

Дт 1284 Кт 6280 15 000 (остаток внесет в кассу)

Дт 3350 Кт 1284 15 000
Но тогда на счете 1284 сумма 51695,96 выходит


Добавлено спустя 3 минуты 17 секунд:

т.е с работника удержана часть долга с заработной платы (15 000), а остальные (21695,96) он внесет в кассу позже.
но у меня на счете 1284 почему -то 36 695,96 + 15 000 = 51 695,96 по дебету и сальдо на конец 36 695,96 висит, а остальные закрылись.



Автор: Елена Т
Добавлено: #13  Ср Ноя 01, 2017 10:39:43
Заголовок сообщения:

Моника говорит:
Дт 1284 Кт 6280 15 000 (остаток внесет в кассу)

Эта проводка лишняя.



Автор: esiphi
Добавлено: #14  Ср Ноя 01, 2017 10:43:28
Заголовок сообщения:

Моника говорит:
Ну что я сделала не так ?

Попробуем вместе:
1.Дт 1620-Кт 3310-50 000.
2.Дт 7210-Кт 1620-13 304,04.
3.Дт 1284-Кт 1620-36 695,96.
4.Дт 3350-Кт 1284-15 000.
5.Дт 1010-Кт 1284-21 695,96 (ожидаемое).
С ув.



Автор: Моника
Добавлено: #15  Ср Ноя 01, 2017 10:44:16
Заголовок сообщения:

Елена Т, а как же отнесение на доход ? Или только по внесению полной суммы задолженности внести проводку Дт 1284 Кт 6280 ?

Добавлено спустя 2 минуты 15 секунд:

esiphi, а как же отнесение в доход ?



Автор: Елена Т
Добавлено: #16  Ср Ноя 01, 2017 10:48:19
Заголовок сообщения:

Моника, вы же не отнесли на расходы сразу, вы их отнесли на счет 1620. Вот если бы полностью отнесли на расходы, а теперь корректируете, то да было бы через счет доходов. А так вам подсказали
esiphi говорит:
Попробуем вместе:
1.Дт 1620-Кт 3310-50 000.
2.Дт 7210-Кт 1620-13 304,04.
3.Дт 1284-Кт 1620-36 695,96.
4.Дт 3350-Кт 1284-15 000.
5.Дт 1010-Кт 1284-21 695,96 (ожидаемое).
С ув.



Автор: Моника
Добавлено: #17  Ср Ноя 01, 2017 10:48:29
Заголовок сообщения:

Я вчера так же удалила эту проводку, все сошлось, но теперь хочу знать мнение про отнесение на доход суммы долга. Почему нет ? Работник не отработал положенный год, значит, сумма долга должна идти на доход?

Добавлено спустя 1 минуту 26 секунд:

Елена Т, теперь понятно. :Rose:

Добавлено спустя 1 минуту 44 секунды:

Елена Т, ведь нет ошибки, что я отнесла на счет 1620 ? тут в других ветках я читала, что сразу на расходы нельзя. Если нужно исправить сразу на расходы, то время у меня еще есть.



Автор: Моника
Добавлено: #18  Ср Ноя 08, 2017 17:45:13
Заголовок сообщения:

esiphi, Елена Т, Звездочка, добрый день! Сформировала Структура задолженности организации перед сотрудниками и там сальдо на конец висит 15 000 (получается з/п не закрылась?), формирую ОСВ по сч.3350 - все чисто, расчетный листок тоже показывает якобы задолженность... Сформировала даже на декабрь - сумма висит. Подскажите, пожалуйста, как правильно удержать с заработной платы, чтобы остаток не висел ?

:%):



Автор: Звездочка
Добавлено: #19  Ср Ноя 08, 2017 18:38:58
Заголовок сообщения:

Моника говорит:
Сформировала Структура задолженности организации перед сотрудниками и там сальдо на конец висит 15 000

Вам расписали проводки
esiphi говорит:
1.Дт 1620-Кт 3310-50 000.
2.Дт 7210-Кт 1620-13 304,04.
3.Дт 1284-Кт 1620-36 695,96.
4.Дт 3350-Кт 1284-15 000.
5.Дт 1010-Кт 1284-21 695,96 (ожидаемое).


Сверьте все построчно. Все ли проводки у вас в наличии? Может вы какую-то пропустили?



Автор: Моника
Добавлено: #20  Ср Ноя 08, 2017 18:47:35
Заголовок сообщения:

Звездочка говорит:
Сверьте все построчно. Все ли проводки у вас в наличии? Может вы какую-то пропустили?

сверила. все на месте.



Автор: Звездочка
Добавлено: #21  Ср Ноя 08, 2017 18:52:37
Заголовок сообщения:

Моника говорит:
сверила. все на месте.

Странно, но вот же по проводкам счет 1284 полностью закрывается.
Моника говорит:
там сальдо на конец висит 15 000 (получается з/п не закрылась?

Какой проводкой образовалось это сальдо? Распишите именно по этому работнику обороты сч.1284.



Автор: Моника
Добавлено: #22  Чт Ноя 09, 2017 10:55:25
Заголовок сообщения:

Звездочка,
Звездочка говорит:
Какой проводкой образовалось это сальдо? Распишите именно по этому работнику обороты сч.1284.

Дт 3350 Кт 1284 15 000

Добавлено спустя 1 минуту 43 секунды:

Сумма почему - то отражается в расчетном листке, как задолженность организации работнику и в РПВ тоже выходит в конечном сальдо



Автор: Звездочка
Добавлено: #23  Чт Ноя 09, 2017 17:41:59
Заголовок сообщения:

Моника говорит:
Сумма почему - то отражается в расчетном листке, как задолженность организации работнику и в РПВ тоже выходит в конечном сальдо

Скорее всего в настройках печатной формы расчетного листка и платеж.ведомости не учтено удержание со сч.1284. Ведь по бухгалтерским проводкам все чисто, сами пишите
Моника говорит:
формирую ОСВ по сч.3350 - все чисто
.

У меня так было в одной бухгалтерии, через банк оплачивали кредит за сотрудника, так вот по бухгалтерским проводкам все списывалось, а в расчетном листке и в расчетно-платежной ведомости даже такой графы" удержание через банк" не было и все цифры в табличных документах выходили так, что предприятие должно было сотруднику именно ту сумму кредита.

Скорей всего и у вас такая ситуация. Если по проводкам все списывается, то проблема в настройках табличных форм.



Автор: Елена Т
Добавлено: #24  Вт Ноя 14, 2017 11:37:36
Заголовок сообщения:

Моника говорит:
Дт 3350 Кт 1284 15 000

Эту проводку наверное вручную делали? А надо было через разовые удержания, тогда и уйдет из ведомости. Вопросы по 1с - другая тема.



  

Служба поддержки WWW.BALANS.KZ