Энциклопедия Баланса Энциклопедия Баланса
Бухгалтерия, налогообложение, стандарты, отчетность, налоговые программы, консультации
ПравилаПравила ЗарегистрироватьсяРегистрация ПрофильВход ПрофильМои данные Личные письмаЛичные письма RSS подписка на форумRSS Поиск по форумуПоиск по форуму Рекламодателям
Сроки представления:
до 15 апреля: 400.00, 421.00
до 22 апреля: 328.00 (импорт в марте.)
до 22 апреля: 851.00 (договор с марта), 870.00 (разрешит.док.за март)
до 22 апреля: 101.02 КПН расчет ав.платежей после сдачи декларации
Сроки уплаты:
до 10 апреля:
- КПН, окончательный расчет по декларации за 2023 год (ф.100.00)
- ИПН, окончательный расчет по декларации за 2023 год (ф.220.00,230.00,240.00)
- Зем.налог, имущ.налог, налог на трансп.ср-ва, окончат.расчет за 2023 год (ф.700.00)
- Единый земельный налог, окончательный расчет по декларации за 2023 год (ф.920.00)
- КПН с нерезидента по невыпл.доходам за 2023г (ф.101.04)
до 22 апреля:
- Акциз (ф.400.00, 421.00)
- НДС и акциз по импорту в марте (328.00)
- Плата за эмиссии (ф.870.00, разрешит.док.за март)
до 25 апреля:
- АП по КПН за апрель (ф.101.02);
- ИПН, ОПВ, СО, СН, ОППВ, ОСМС, ВОСМС и ОПВР (ф.200.00,910.00)
- плата за польз.зем.участками (ф.851.00)
- плата за наруж.рекламу (за март)
- КПН за нерезидента (ф.101.04 по доходам в марте)
Техподдержка КН и СОНО sonosd@kgd.minfin.gov.kz Техподдержка ИС ЭСФ esfsd@kgd.minfin.gov.kz
Все санкционные списки по РФ
  • Информация по ЕАЭС (Таможенный союз), Об обязанностях при обращении товаров
  • Формы налоговой отчетности 2022 год, 2023 год, все ФНО по годам
  • Ставки в 2023 г.: КПН 20%, НДС 12%, ИПН 10%, СН 9,5%, СО 3,5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ЕП 20%
  • Ставки в 2024 г.: КПН 20%, НДС 12%, ИПН 10%, СН 9,5%, СО 3,5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ОПВР 1,5%, ЕП 21,5%
  • с 1 января 2023: МРП 3 450, МЗП 70 000, стандартный НВ для ИПН 48 300
  • с 1 января 2024: МРП 3 692, МЗП 85 000, стандартный НВ для ИПН 51 688
  • Пределы для СНР в 2023 г.: патент 12 171 600, упрощенка 82 931 100, упрощенка с ТИС 241 665 600, фиксированный вычет 497 434 800, розничный налог 2 070 000 000. Предел для ЕСП 4 053 750
  • Пределы для СНР в 2024 г.: патент 13 025 376, упрощенка 88 748 296, упрощенка с ТИС 258 617 216, фиксированный вычет 532 327 328, розничный налог 2 215 200 000. ЕСП отменен.
  • Пределы для НДС в 2023 г.: для всех 69 000 000, для упрощенки с ТИС 428 434 800
  • Пределы для НДС в 2024 г.: для всех 73 840 000, для упрощенки с ТИС 458 487 328
  • Базовые ставки НБ РК: с 28.08.23. 16,50; с 09.10.23. 16,00, с 27.11.23. 15,75; с 22.01.24. 15,25; с 26.02.24. 14,75. Все базовые ставки НБ РК. Все курсы валют НБ РК


  • Продается домен TAX.KZ, по вопросам приобретения обратитесь пожалуйста на поддержку

    Налоговая проверка при закрытии ТОО

    Аналитические статьи: "Учёт и налогообложение заработной платы в 2023 году" и в 2022 году"

    Вы можете задать свой вопрос в качестве гостя на Балансе. Вопрос будет опубликован после проверки @Я в гостях у Баланса: задать вопрос. Как найти свой вопрос?

    В борьбе за грамотность: Налогообложение; Упрощенная декларация; Сдать, а не "здать"; Передать документы с нaрочным, нарочно ‐ это совсем другое значение.

    Как повысить свой статус? Как завести тему и правильно ответить? Что такое вандализм? Google поиск по сайту:


    Посмотрите похожие темы
    Как ответить на увед "Завышение ...
    Извещение занижение доходов, установленное при анализе стоимости ТМЗ
    Завышение дохода по ККМ
    Оборудование, приобретенное в 2011, н...
    уведомление по камеральному контролю -завышение сумм входящих убытков
    Начать новую тему  Ответить на тему      На главную Энциклопедия Баланса »
     
    Завышение зачета по НДС, установленное при сверке с данными Ваших поставщиков.     
    Кудельков Антон
    Коллега
    Спасибки: 0 Профиль
    Личное сообщение

      

    #1 Вт Авг 26, 2014 12:17:40   

    Здравствуйте! ТОО (ОУР), торговля! Плательщик НДС. Пришло уведомление с НУ (срок исполнения до 02.09.14). -Завышение зачета по НДС, установленное при сверке с данными Ваших поставщиков. В начале 2013 года мы безналичном способом приобрели материалы разово у ТОО (плательщик НДС). Копию договора, накладную, счет фактуру с печатью данного ТОО поставщика прилагаю. Но данное ТОО мне найти не удалось с прежнего адреса они съехали. Истекает срок что указать в сопроводительном письме в НУ. И как вообще быть в подобной ситуации?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    esiphi
    Лучший спасатель 2013
    Спасибки: +5733 Профиль
    Личное сообщение

      

    #2 Вт Авг 26, 2014 12:38:11   

    Кудельков Антон говорит:
    И как вообще быть в подобной ситуации?

    Считаю,что в данной ситуации, Вам необходимо к ответу на Уведомление ,приложить
    Кудельков Антон говорит:
    Копию договора, накладную, счет фактуру с печатью данного ТОО поставщика
    и жать действий от НУ.
    Предлагаю,также "пробить "данного поставщика в Салыке на предмет его регистрации в качестве плательщика НДС.
    С ув.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    naruto.aiman
    Инженер знаний
    Спасибки: +285 Профиль
    Личное сообщение

      

    #3 Вт Авг 26, 2014 12:39:01   

    Кудельков Антон говорит:
    И как вообще быть в подобной ситуации?

    К сопроводительному письму в НУ, прикладываете копии
    Кудельков Антон говорит:
    накладную, счет фактуру с печатью данного ТОО поставщика

    А по какому адресу они сейчас находятся, к уведомлению Вашему не относится.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Кудельков Антон
    Коллега
    Спасибки: 0 Профиль
    Личное сообщение

      

    #4 Пт Авг 29, 2014 11:43:56   

    Дело в том что я уже это все делал три месяца назад (к сопроводительному письму в НУ, прикладывал копии с печатью данного ТОО поставщика). НУ продублировало и отправило новое уведомление поэтому я попытался найти поставщика. И что теперь мне продублировать ответ?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    vbnz
    Номинант на Лучшего спасателя
    Спасибки: +1104 Профиль
    Личное сообщение

      

    #5 Пт Авг 29, 2014 11:53:04 Сказали Спасибо❤   

    Кудельков Антон говорит:
    продублировать ответ

    да, с приложением всех документов заново.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    naruto.aiman
    Инженер знаний
    Спасибки: +285 Профиль
    Личное сообщение

      

    #6 Пт Авг 29, 2014 11:56:40 Сказали Спасибо❤   

    Кудельков Антон говорит:
    И что теперь мне продублировать ответ?

    Считаю, необходимо дать ответ, да продублировать предыдущий. Эта ситуация была в практике.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Natali Dаv
    Коллега
    Спасибки: +1 Профиль
    Личное сообщение

      

    #7 Чт Ноя 10, 2016 12:29:01   

    Здравствуйте! ТОО (ОУР), плательщик НДС. Пришло уведомление с НУ (камералка за 2 квартал 2016 года). -Завышение зачета по НДС, установленное при сверке с данными Ваших поставщиков. Исключили из НДС взятого в зачет сумму НДС той фирмы к-ю мы нанимали в качестве субподрядчика для выполнения работ (наше ТОО в этой фирме является учредителем). Как нам быть теперь. Есть и договора и счет-фактуры. В 300 форме фирма-субподрядчик реализацию показало (поставили на НДС с 01 июня 2016 года. Счет-фактуры выставлены были июнем.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Роза
    Резидент Баланса
    Спасибки: +320 Профиль
    Личное сообщение

      

    #8 Чт Ноя 10, 2016 12:54:11 Сказали Спасибо❤   

    Natali Dаv говорит:
    Исключили из НДС взятого в зачет сумму НДС той фирмы к-ю мы нанимали в качестве субподрядчика для выполнения работ

    Не исключили, а решили, что вы необоснованно взяли данную сумму в зачет. Проверьте все данные в счет фактурах и в отчете, если все верно сделайте копии документов, напишите сопроводительное письмо и сдайте в канцелярию УГД.
    Natali Dаv говорит:
    (поставили на НДС с 01 июня 2016 года

    01 июня на учет поставили или свидетельство выдали?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    YelenaS
    Номинант на Лучшего спасателя
    Спасибки: +591 Профиль
    Личное сообщение

      

    #9 Чт Ноя 10, 2016 15:46:15 Сказали Спасибо❤   

    Может БИН не правильно ошибочный указал ваш поставщик или вы? Проверьте реестр.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Natali Dаv
    Коллега
    Спасибки: +1 Профиль
    Личное сообщение

      

    #10 Пт Ноя 11, 2016 09:46:38   

    YelenaS, YelenaS, нашла свой косяк БИН поставщика не правильно указала. Спасибо!

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    YelenaS
    Номинант на Лучшего спасателя
    Спасибки: +591 Профиль
    Личное сообщение

      

    #11 Пт Ноя 11, 2016 10:15:53   

    Сдайте доп.форму по уведомлению с исправлением БИН в реестре, вот и будет вам ответ на ваше уведомление.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Показать сообщения:   
    Начать новую тему   Ответить на тему    На главную Энциклопедия Баланса »
     
    Страница 1 из 1
    Cайт взаимодействует с файлами cookie. Продолжая работу с сайтом, Вы разрешаете использование cookie-файлов. Вы всегда можете отключить файлы cookie в настройках Вашего браузера. 2006-2024 Hosting hoster.kz