Как расчитать свамой переоценку валюты в документе поступление ТМЦ (импорт)
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#4 Вт Мар 10, 2015 17:49:53
|
|
|
в настройках программы у счета 3310 какой способ переоценки стоит? Поставка по одному договору? ранее по этому договору оплат не было?
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#5 Вт Мар 10, 2015 17:53:44
|
|
|
нет .Оплат ранее не производилось..Договор один всего. Это были 4 первые поставки. А насчет настройки программы и счета 3310- где это можно посмотреть?
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#6 Вт Мар 10, 2015 18:35:03
|
|
|
Хункаева Фатима говорит: |
. А насчет настройки программы и счета 3310- где это можно посмотреть? |
Предприятие-учетная политика-счета с особым порядком переоценки
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#7 Ср Мар 11, 2015 09:38:39
|
|
|
Вы знаете, там у нас пусто. Ничего не записано
Добавлено спустя 14 секунд:
Что теперь делать?
Добавлено спустя 1 минуту 57 секунд:
Подскажите это очень страшно? как все исправить?
Добавлено спустя 48 минут 57 секунд:
И еще я сейчас заметила, что у меня в этих документах прихода курсовые разницы отображаются на разных счетах.
1)3310-6250
2) 7430-3310
и почему? и где исправить не могу понять.
Помогите пожалуста
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#8 Ср Мар 11, 2015 10:49:10
|
|
|
поставьте
3310 - по операциям
1210 - по операциям
1610 - не рассчитывать
1030 - регламентно
Внесите все курсы валют за 2013, перепроведите доки, сделайте заново закрытие периода.
Зачем вы сейчас 2013 исправляете?
Курсовые разницы и должны отображаться на разных счетах:
6250 - это доход от курсовой разницы
7430 - расход
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#9 Ср Мар 11, 2015 10:54:38
|
|
|
Я исправляю потому что увидела, что неверное все было рассчитано, а вернее ничего не расчитано и боюсь что при проверке у меня будут проблемы. Хочу исправить и сдать допку к форме 100.00
Добавлено спустя 3 минуты 14 секунд:
или ничего не будет и мне просто нужно оставить все как есть?
Добавлено спустя 18 секунд:
как лучше мне сделать?
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#10 Ср Мар 11, 2015 11:05:27
|
|
|
напишите еще раз поступления по датам с курсами/суммами и на каких именно идет переоценка и на какую сумму
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#11 Ср Мар 11, 2015 11:21:21
|
|
|
1 поступление 16 ноября 2013 год , курс рубля по Нац. банку 4,66 не рассчитана вообще никак курсовая разница.
Второе поступление занесено двумя счетами-фактурами от 07.12.2013 года курс нац. банка 4,69 тенге. сумма счета-фактуры 3 301 451 р. переоценка рассчитана Дт.3310 Кт 6250 на сумму 1 925 339,74
вторая счет -фактура тоже от 07.12.2013 года , курс 4,69 тенге... Сумма счет-фактуры = 117 981,70 р. переоценка рассчитана Дт 7430 Кт 3310 - 2 108 705,43 тенге
И последняя счет-фактура 19.12.2013 года курс 4,67 тенге, сумма счет-фактуры 44 760 рублей. переоценка Дт. 3310 Кт 6250 - 129510,55
Предоплат и оплат в 2013 году не было
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#14 Ср Мар 11, 2015 12:40:29
|
|
|
не корректно у вас программа считает. Проставьте все курсы за тот год, впишите счета как я вам написала. Перепроведите доки и заново закройте период. Должно получиться
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#15 Ср Мар 11, 2015 12:40:58
|
|
|
ХОРОШО ПОПРОБУЮ
Добавлено спустя 23 минуты 36 секунд:
Вы знаете я все сделала как вы сказали. Перезакрыла все месяцы, предварительно занесла счета в учетную политику как Вы написали. Поменялось, конечно многое... Теперь подскажите как мне проверить, верно ли там все рассчитано.. Чтобы уж наверняка знать.
Добавлено спустя 1 минуту 30 секунд:
Но должна сказать, что суммы в 2013 году не изменились в документах прихода
Добавлено спустя 56 секунд:
Может где то дата какая то не так стоит?
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#17 Ср Авг 05, 2015 11:40:15
|
|
|
Добрый день!
У меня такая же проблема. Поступление услуг в долларах от нерезидента была в мае, оплата в июле. Теперь тенговый оборот не закрывается. Перепровела все документы и сделала закрытие. Все равно висит сумма. Что делать?
Добавлено спустя 34 секунды:
Не закрывается счет 3310.
Добавлено спустя 11 минут 15 секунд:
При закрытий если поставить галочку на переоценку валюты, система правильно ли будет считать?
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#18 Ср Авг 05, 2015 14:26:48
|
|
|
Aselek говорит: |
При закрытий если поставить галочку на переоценку валюты, система правильно ли будет считать? |
Если валютная сумма 0 , тогда да.
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#19 Пт Сен 27, 2019 16:38:44
|
|
|
Уважаемые бухгалтера! Помогите разобраться с счетами с особым порядком переоценки.
В базе отражено:
1210 регламентно
1274 по операциям
1710 не расчитывать
3310 регламентно. Что добавить/убрать/исправить?
Добавлено спустя 9 минут 19 секунд:
8.3
Заранее благодарю
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#20 Пт Сен 27, 2019 19:13:28 Сказали Спасибо❤
|
|
|
1010 регламентно
1030 регламентно
3510 не рассчитывать
1274 я бы тоже задала регламентно
В принципе, рассчитывать КР по операциям или регламентно, разницы нет, результат на конец периода будет один и тот же. Так зачем засорять базу лишними проводками?
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#21 Сб Ноя 16, 2019 23:04:30
|
|
|
Добрый вечер! Подскажите, пожалуйста.1. У нас имеется кредиторская задолженность в валюте ( на счете 3510) на начало текущего года. Год заканчивается, за год взаиморасчетов с данным поставщиком не было. По этой сумме ведь не должно возникать суммовой разницы в конце года? Верно?
2. Также в этом году 3 года этой кред.задолженности в ин. валюте. Я хочу ее списать на доход (т.к. она возникла из-за не оплаты нами за товар поставщику). Должна ли я начислить НДС при этом?
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#22 Вт Ноя 19, 2019 02:20:05
|
|
|
Татьяна L. говорит: |
1. У нас имеется кредиторская задолженность в валюте ( на счете 3510) на начало текущего года. Год заканчивается, за год взаиморасчетов с данным поставщиком не было. По этой сумме ведь не должно возникать суммовой разницы в конце года? Верно? |
Верно.
Второй вопрос не по теме ветки. Создайте, пожалуйста новую тему с этим вопросом.
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|