Энциклопедия Баланса Энциклопедия Баланса
Бухгалтерия, налогообложение, стандарты, отчетность, налоговые программы, консультации
ПравилаПравила ЗарегистрироватьсяРегистрация ПрофильВход ПрофильМои данные Личные письмаЛичные письма RSS подписка на форумRSS Поиск по форумуПоиск по форуму Рекламодателям
Сроки представления:
до 15 ноября: 510.00, 400.00, 421.00
до 15 ноября: 300.00, 200.00, 870.00 декларации за 3 квартал 2024г.
до 15 ноября: 701.01, изменения по состоянию на 1 ноября 2024 г.
до 15 ноября: 101.03, 101.04, КПН у источника выплаты, за 3 квартал 2024г.
до 20 ноября: 320.00/328.00 (импорт в октябре)
до 20 ноября: 851.00 (договор с октября), 870.00 (разрешит.док.за октябрь)
Сроки уплаты:
до 20 ноября:
- Акциз (ф.400.00, 421.00)
- НДС и акциз по импорту в октябре (ф.320.00/328.00)
- Плата за эмиссии (ф.870.00, разрешит.док.за октябрь)
до 25 ноября:
- АП по КПН за ноябрь (ф.101.02);
- НДС за 3 квартал 2024 года (ф.300.00);
- Плата за эмиссии в окружающую среду за 3 квартал 2024 года (ф.870.00);
- ИПН, ОПВ, ОПВР, СО, СН, ОСМС, ВОСМС или Единый Платеж ( (ф.200.00,910.00)
- плата за польз.зем.участками (ф.851.00)
- плата за наруж.рекламу (за октябрь)
- КПН за нерезидента (ф.101.04 по доходам в октябре)
Техподдержка КН и СОНО sonosd@kgd.minfin.gov.kz Техподдержка ИС ЭСФ esfsd@kgd.minfin.gov.kz
Все санкционные списки по РФ
  • Информация по ЕАЭС (Таможенный союз), Об обязанностях при обращении товаров
  • Формы налоговой отчетности 2022 год, 2023 год, все ФНО по годам
  • Ставки в 2023 г.: КПН 20%, НДС 12%, ИПН 10%, СН 9,5%, СО 3,5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ЕП 20%
  • Ставки в 2024 г.: КПН 20%, НДС 12%, ИПН 10%, СН 9,5%, СО 3,5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ОПВР 1,5%, ЕП 21,5%
  • с 1 января 2023: МРП 3 450, МЗП 70 000, стандартный НВ для ИПН 48 300
  • с 1 января 2024: МРП 3 692, МЗП 85 000, стандартный НВ для ИПН 51 688
  • Пределы для СНР в 2023 г.: патент 12 171 600, упрощенка 82 931 100, упрощенка с ТИС 241 665 600, фиксированный вычет 497 434 800, розничный налог 2 070 000 000. Предел для ЕСП 4 053 750
  • Пределы для СНР в 2024 г.: патент 13 025 376, упрощенка 88 748 296, упрощенка с ТИС 258 617 216, фиксированный вычет 532 327 328, розничный налог 2 215 200 000. ЕСП отменен.
  • Пределы для НДС в 2023 г.: для всех 69 000 000, для упрощенки с ТИС 428 434 800
  • Пределы для НДС в 2024 г.: для всех 73 840 000, для упрощенки с ТИС 458 487 328
  • Базовые ставки НБ РК: с 27.11.23. 15,75; с 22.01.24. 15,25; с 26.02.24. 14,75; с 03.06.24. 14,5; с 15.07.24. 14,25. Все базовые ставки НБ РК. Все курсы валют НБ РК


  • Продается домен TAX.KZ, по вопросам приобретения обратитесь пожалуйста на поддержку

    Налоговая проверка при закрытии ТОО

    Аналитические статьи: "Учёт и налогообложение заработной платы в 2023 году" и в 2022 году"

    Вы можете задать свой вопрос в качестве гостя на Балансе. Вопрос будет опубликован после проверки @Я в гостях у Баланса: задать вопрос. Как найти свой вопрос?

    В борьбе за грамотность: Налогообложение; Упрощенная декларация; Сдать, а не "здать"; Передать документы с нaрочным, нарочно ‐ это совсем другое значение.

    Как повысить свой статус? Как завести тему и правильно ответить? Что такое вандализм? Google поиск по сайту:


    Посмотрите похожие темы
    В документе поступление импорт не верно переоценивает валюту
    1С 8.2: Как в документе "Поступление ТМЗ-импорт" отразить услугу?
    Как поставить "валюту" в до...
    Как в 1С 8.3 сделать переоценку валюты?
    Как проверить переоценку валюты в 1С 8
    Начать новую тему  Ответить на тему      На главную Энциклопедия Баланса »
     
    Как расчитать свамой переоценку валюты в документе поступление ТМЦ (импорт)     
    Хункаева Фатима
    Резидент Баланса
    Спасибки: 0 Профиль
    Личное сообщение

      

    #1 Вт Мар 10, 2015 16:57:06   

    База знаний http://balans.kz/viewtopic.php?p=680831#680831
    http://balans.kz/viewtopic.php?p=681080#681080
    Добрый день. Вопрос. у нас ТМЦ мы получаем из РФ. в 2013 году у меня всего 4 документа прихода. Одна 16 ноября, и остальные в декабре. При проведении документа в 2-х из них появляется строка (переоценка валюты) проводка Дт.3310 КТ 6250... А в двух остальных нет. Подскажите как правильно самой высчитать эту переоценку или как исправить эту ситуацию.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Мыльникова Татьяна
    Резидент Баланса
    Спасибки: +128 Профиль
    Личное сообщение

      

    #2 Вт Мар 10, 2015 17:31:38   

    напишите даты поступления и даты оплаты

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Хункаева Фатима
    Резидент Баланса
    Спасибки: 0 Профиль
    Личное сообщение

      

    #3 Вт Мар 10, 2015 17:37:05   

    Дата поступления 16.11.2013 , 07.12.2013. 19.12.2013, а оплата была только в январе 2014 года

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Мыльникова Татьяна
    Резидент Баланса
    Спасибки: +128 Профиль
    Личное сообщение

      

    #4 Вт Мар 10, 2015 17:49:53   

    в настройках программы у счета 3310 какой способ переоценки стоит? Поставка по одному договору? ранее по этому договору оплат не было?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Хункаева Фатима
    Резидент Баланса
    Спасибки: 0 Профиль
    Личное сообщение

      

    #5 Вт Мар 10, 2015 17:53:44   

    нет .Оплат ранее не производилось..Договор один всего. Это были 4 первые поставки. А насчет настройки программы и счета 3310- где это можно посмотреть?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Мыльникова Татьяна
    Резидент Баланса
    Спасибки: +128 Профиль
    Личное сообщение

      

    #6 Вт Мар 10, 2015 18:35:03   

    Хункаева Фатима говорит:
    . А насчет настройки программы и счета 3310- где это можно посмотреть?

    Предприятие-учетная политика-счета с особым порядком переоценки

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Хункаева Фатима
    Резидент Баланса
    Спасибки: 0 Профиль
    Личное сообщение

      

    #7 Ср Мар 11, 2015 09:38:39   

    Вы знаете, там у нас пусто. Ничего не записано

    Добавлено спустя 14 секунд:

    Что теперь делать?

    Добавлено спустя 1 минуту 57 секунд:

    Подскажите это очень страшно? как все исправить?

    Добавлено спустя 48 минут 57 секунд:

    И еще я сейчас заметила, что у меня в этих документах прихода курсовые разницы отображаются на разных счетах.
    1)3310-6250
    2) 7430-3310
    и почему? и где исправить не могу понять.
    Помогите пожалуста

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Мыльникова Татьяна
    Резидент Баланса
    Спасибки: +128 Профиль
    Личное сообщение

      

    #8 Ср Мар 11, 2015 10:49:10   

    поставьте
    3310 - по операциям
    1210 - по операциям
    1610 - не рассчитывать
    1030 - регламентно
    Внесите все курсы валют за 2013, перепроведите доки, сделайте заново закрытие периода.
    Зачем вы сейчас 2013 исправляете?
    Курсовые разницы и должны отображаться на разных счетах:
    6250 - это доход от курсовой разницы
    7430 - расход

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Хункаева Фатима
    Резидент Баланса
    Спасибки: 0 Профиль
    Личное сообщение

      

    #9 Ср Мар 11, 2015 10:54:38   

    Я исправляю потому что увидела, что неверное все было рассчитано, а вернее ничего не расчитано и боюсь что при проверке у меня будут проблемы. Хочу исправить и сдать допку к форме 100.00

    Добавлено спустя 3 минуты 14 секунд:

    или ничего не будет и мне просто нужно оставить все как есть?

    Добавлено спустя 18 секунд:

    как лучше мне сделать?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Мыльникова Татьяна
    Резидент Баланса
    Спасибки: +128 Профиль
    Личное сообщение

      

    #10 Ср Мар 11, 2015 11:05:27   

    напишите еще раз поступления по датам с курсами/суммами и на каких именно идет переоценка и на какую сумму

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Хункаева Фатима
    Резидент Баланса
    Спасибки: 0 Профиль
    Личное сообщение

      

    #11 Ср Мар 11, 2015 11:21:21   

    1 поступление 16 ноября 2013 год , курс рубля по Нац. банку 4,66 не рассчитана вообще никак курсовая разница.
    Второе поступление занесено двумя счетами-фактурами от 07.12.2013 года курс нац. банка 4,69 тенге. сумма счета-фактуры 3 301 451 р. переоценка рассчитана Дт.3310 Кт 6250 на сумму 1 925 339,74

    вторая счет -фактура тоже от 07.12.2013 года , курс 4,69 тенге... Сумма счет-фактуры = 117 981,70 р. переоценка рассчитана Дт 7430 Кт 3310 - 2 108 705,43 тенге
    И последняя счет-фактура 19.12.2013 года курс 4,67 тенге, сумма счет-фактуры 44 760 рублей. переоценка Дт. 3310 Кт 6250 - 129510,55

    Предоплат и оплат в 2013 году не было

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Мыльникова Татьяна
    Резидент Баланса
    Спасибки: +128 Профиль
    Личное сообщение

      

    #12 Ср Мар 11, 2015 11:34:33   

    а первое поступление на какую сумму?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Хункаева Фатима
    Резидент Баланса
    Спасибки: 0 Профиль
    Личное сообщение

      

    #13 Ср Мар 11, 2015 11:35:29   

    3 056 094,82

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Мыльникова Татьяна
    Резидент Баланса
    Спасибки: +128 Профиль
    Личное сообщение

      

    #14 Ср Мар 11, 2015 12:40:29   

    не корректно у вас программа считает. Проставьте все курсы за тот год, впишите счета как я вам написала. Перепроведите доки и заново закройте период. Должно получиться

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Хункаева Фатима
    Резидент Баланса
    Спасибки: 0 Профиль
    Личное сообщение

      

    #15 Ср Мар 11, 2015 12:40:58   

    ХОРОШО ПОПРОБУЮ

    Добавлено спустя 23 минуты 36 секунд:

    Вы знаете я все сделала как вы сказали. Перезакрыла все месяцы, предварительно занесла счета в учетную политику как Вы написали. Поменялось, конечно многое... Теперь подскажите как мне проверить, верно ли там все рассчитано.. Чтобы уж наверняка знать.

    Добавлено спустя 1 минуту 30 секунд:

    Но должна сказать, что суммы в 2013 году не изменились в документах прихода

    Добавлено спустя 56 секунд:

    Может где то дата какая то не так стоит?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Хункаева Фатима
    Резидент Баланса
    Спасибки: 0 Профиль
    Личное сообщение

      

    #16 Ср Мар 11, 2015 15:40:31   

    все ли верно.. Пожалуйста подскажите

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Aselek
    Стажер
    Спасибки: 0 Профиль
    Личное сообщение

      

    #17 Ср Авг 05, 2015 11:40:15   

    Добрый день!
    У меня такая же проблема. Поступление услуг в долларах от нерезидента была в мае, оплата в июле. Теперь тенговый оборот не закрывается. Перепровела все документы и сделала закрытие. Все равно висит сумма. Что делать?

    Добавлено спустя 34 секунды:

    Не закрывается счет 3310.

    Добавлено спустя 11 минут 15 секунд:

    При закрытий если поставить галочку на переоценку валюты, система правильно ли будет считать?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    VFrol
    Резидент Баланса
    Спасибки: +312 Профиль
    Личное сообщение

      

    #18 Ср Авг 05, 2015 14:26:48   

    Aselek говорит:
    При закрытий если поставить галочку на переоценку валюты, система правильно ли будет считать?

    Если валютная сумма 0 , тогда да.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Tais
    Резидент Баланса
    Спасибки: +72 Профиль
    Личное сообщение

      

    #19 Пт Сен 27, 2019 16:38:44   

    Уважаемые бухгалтера! Помогите разобраться с счетами с особым порядком переоценки.
    В базе отражено:
    1210 регламентно
    1274 по операциям
    1710 не расчитывать
    3310 регламентно. Что добавить/убрать/исправить?

    Добавлено спустя 9 минут 19 секунд:

    8.3
    Заранее благодарю koshechka_07

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Ирина Локтионова
    Команда Баланса
    Спасибки: +4612 Профиль
    Личное сообщение

      

    #20 Пт Сен 27, 2019 19:13:28 Сказали Спасибо❤   

    1010 регламентно
    1030 регламентно
    3510 не рассчитывать

    1274 я бы тоже задала регламентно

    В принципе, рассчитывать КР по операциям или регламентно, разницы нет, результат на конец периода будет один и тот же. Так зачем засорять базу лишними проводками?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Татьяна L.
    Коллега
    Спасибки: 0 Профиль
    Личное сообщение

      

    #21 Сб Ноя 16, 2019 23:04:30   

    Добрый вечер! Подскажите, пожалуйста.1. У нас имеется кредиторская задолженность в валюте ( на счете 3510) на начало текущего года. Год заканчивается, за год взаиморасчетов с данным поставщиком не было. По этой сумме ведь не должно возникать суммовой разницы в конце года? Верно?
    2. Также в этом году 3 года этой кред.задолженности в ин. валюте. Я хочу ее списать на доход (т.к. она возникла из-за не оплаты нами за товар поставщику). Должна ли я начислить НДС при этом?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Ирина Локтионова
    Команда Баланса
    Спасибки: +4612 Профиль
    Личное сообщение

      

    #22 Вт Ноя 19, 2019 02:20:05   

    Татьяна L. говорит:
    1. У нас имеется кредиторская задолженность в валюте ( на счете 3510) на начало текущего года. Год заканчивается, за год взаиморасчетов с данным поставщиком не было. По этой сумме ведь не должно возникать суммовой разницы в конце года? Верно?

    Верно.

    Второй вопрос не по теме ветки. Создайте, пожалуйста новую тему с этим вопросом.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Показать сообщения:   
    Начать новую тему   Ответить на тему    На главную Энциклопедия Баланса »
     
    Страница 1 из 1
    Cайт взаимодействует с файлами cookie. Продолжая работу с сайтом, Вы разрешаете использование cookie-файлов. Вы всегда можете отключить файлы cookie в настройках Вашего браузера. 2006-2024 Hosting hoster.kz