Энциклопедия Баланса Энциклопедия Баланса
Бухгалтерия, налогообложение, стандарты, отчетность, налоговые программы, консультации
ПравилаПравила ЗарегистрироватьсяРегистрация ПрофильВход ПрофильМои данные Личные письмаЛичные письма RSS подписка на форумRSS Поиск по форумуПоиск по форуму Рекламодателям
Сроки представления:
до 17 декабря: 510.00, 400.00, 421.00
до 20 декабря: 320.00/328.00 (импорт в ноябре)
до 20 декабря: 851.00 (договор с ноября), 870.00 (разрешит.док.за ноябрь)
до 31 декабря: 101.02 АП по КПН окончательный расчет за 2024г.
Сроки уплаты:
до 20 декабря:
- Акциз (ф.400.00, 421.00)
- НДС и акциз по импорту в ноябре (ф.320.00/328.00)
- Плата за эмиссии (ф.870.00, разрешит.док.за ноябрь)
до 25 декабря:
- АП по КПН за декабрь (ф.101.01);
- ИПН, ОПВ, ОПВР, СО, СН, ОСМС, ВОСМС или Единый Платеж ( (ф.200.00,910.00)
- плата за польз.зем.участками (ф.851.00)
- плата за наруж.рекламу (за ноябрь)
- КПН за нерезидента (ф.101.04 по доходам в ноябре)
Техподдержка КН и СОНО sonosd@kgd.minfin.gov.kz Техподдержка ИС ЭСФ esfsd@kgd.minfin.gov.kz
Все санкционные списки по РФ
  • Информация по ЕАЭС (Таможенный союз), Об обязанностях при обращении товаров
  • Формы налоговой отчетности 2022 год, 2023 год, все ФНО по годам
  • Ставки в 2023 г.: КПН 20%, НДС 12%, ИПН 10%, СН 9,5%, СО 3,5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ЕП 20%
  • Ставки в 2024 г.: КПН 20%, НДС 12%, ИПН 10%, СН 9,5%, СО 3,5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ОПВР 1,5%, ЕП 21,5%
  • с 1 января 2023: МРП 3 450, МЗП 70 000, стандартный НВ для ИПН 48 300
  • с 1 января 2024: МРП 3 692, МЗП 85 000, стандартный НВ для ИПН 51 688
  • Пределы для СНР в 2023 г.: патент 12 171 600, упрощенка 82 931 100, упрощенка с ТИС 241 665 600, фиксированный вычет 497 434 800, розничный налог 2 070 000 000. Предел для ЕСП 4 053 750
  • Пределы для СНР в 2024 г.: патент 13 025 376, упрощенка 88 748 296, упрощенка с ТИС 258 617 216, фиксированный вычет 532 327 328, розничный налог 2 215 200 000. ЕСП отменен.
  • Пределы для НДС в 2023 г.: для всех 69 000 000, для упрощенки с ТИС 428 434 800
  • Пределы для НДС в 2024 г.: для всех 73 840 000, для упрощенки с ТИС 458 487 328
  • Базовые ставки НБ РК: с 27.11.23. 15,75; с 22.01.24. 15,25; с 26.02.24. 14,75; с 03.06.24. 14,5; с 15.07.24. 14,25. Все базовые ставки НБ РК. Все курсы валют НБ РК


  • Продается домен TAX.KZ, по вопросам приобретения обратитесь пожалуйста на поддержку

    Налоговая проверка при закрытии ТОО

    Аналитические статьи: "Учёт и налогообложение заработной платы в 2023 году" и в 2022 году"

    Вы можете задать свой вопрос в качестве гостя на Балансе. Вопрос будет опубликован после проверки @Я в гостях у Баланса: задать вопрос. Как найти свой вопрос?

    В борьбе за грамотность: Налогообложение; Упрощенная декларация; Сдать, а не "здать"; Передать документы с нaрочным, нарочно ‐ это совсем другое значение.

    Как повысить свой статус? Как завести тему и правильно ответить? Что такое вандализм? Google поиск по сайту:


    Посмотрите похожие темы
    Как провести зачет НДС на импорт?
    Товар отгружен на условиях FСA-Россия...
    Приход Импорта. Какой курс ставим в Накладной на импорт ТМЗ (импорт)
    Какие проводки для НДС при переоформл...
    Импорт с территории РФ - товары приня...
    Начать новую тему  Ответить на тему      На главную Энциклопедия Баланса »
     
    Как провести импорт в 1С 8.0?     
    Нерезидент Баланса



      

    #1 Сб Сен 13, 2008 17:48:05 Сообщить модератору   

    База знаний http://balans.kz/viewtopic.php?p=164212#164212
    http://balans.kz/viewtopic.php?p=329069#329069

    подскажите пожалуйста кто знает! Ввожу ГДТ по импорту -все проставила -сумму,ндс,таможенные сборы.Смотрю в оборотке-сумма поступления только на сумму таможенных сборов. И что значит документ партии???

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Круглая Земля
    Нерезидент Баланса


      

    #2 Сб Сен 13, 2008 21:38:07 Сообщить модератору   

    В 8-ке поступление по импорту оформляется связкой документов:
    1. Поступление ТМЗ и услуг с видом операции импорт (это и есть документ партии). Этим документом ВЫ отразите факт поступления активов на баланс - соответствующей датой и фактурной стоимостью
    2. Документом ГТД по импорту отражаются таможенные платежи и НДС. Он только "доотносит" на стоимость ТМЗ сбор и пошлину и отражает начисление НДС по импорту. Документ вводится на основании документа поступления. Таможенная стоимость в документе может отличаться от фактурной стоимости документа поступления и используется только как база для расчета сбора, пошлины и НДС.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    т.Сема
    Нерезидент Баланса


      

    #3 Вс Сен 14, 2008 08:15:33 Сообщить модератору   

    Весьма забавный хоровод...Я обошелся только п.1...

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Асель999
    Коллега
    Спасибки: 0 Профиль
    Личное сообщение

      

    #4 Пт Июл 15, 2011 15:50:18   

    :lol:

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    i_sa73
    Коллега
    Спасибки: +4 Профиль
    Личное сообщение

      

    #5 Пн Апр 08, 2013 16:38:58   

    Добрый день! Подскажите пожалуйста как отразить поступление доп.расходов - доставка. Делаю документ:1. поступление ТМЗ-импорт, забила товар, валюта RUB, 2. на основании- поступление доп.расходов (доставка) - валюта KZT, 1С выдает ошибку: несоответствие валют. На каком этапе я что-то пропустила?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    xolms
    Резидент Баланса
    Спасибки: +300 Профиль
    Личное сообщение

      

    #6 Пн Апр 08, 2013 17:22:53   

    i_sa73 говорит:
    как отразить поступление доп.расходов - доставка.

    т.Сема говорит:
    Весьма забавный хоровод...

    Да действительно. Вы обсуждаете не как провести импорт , а про доп-расходы. Только саме интересное, что нужно учитывать по какому стандарту вы теперь работаете. Вот открытая тема для доп расходов:
    http://balans.kz/viewtopic.php?t=48617
    Может там и "разносить"теперь в доп-расходы нечего.?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Fokus
    Коллега
    Спасибки: 0 Профиль
    Личное сообщение

      

    #7 Чт Апр 25, 2013 01:34:07   

    входит ли "таможенная процедура"( расход) для подсчета себестоимости?по НСФО
    судя по новой НСФО в себестоимость входят пошлины, цена и не возмещаемые налоги (что за налоги?), как быть с "процедурами"?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Малгаждарова М.Р.
    Стажер
    Спасибки: 0 Профиль
    Личное сообщение

      

    #8 Сб Июн 08, 2013 16:08:43   

    Доброго всем дня! у меня вопрос по импорту легков.автомашины , для собственных нужд, т.е ОС. Ситуация такая автомобиль импортирован с Германии, согласно статьи 257 п.1 п.п1 НК РК ,НДС в зачет по легков. автомобилям не идет. Мы уплатили НДС таможенный по б/у дала следующую проводку :
    Дт1420 "НДС таможенный" Кт 1030
    при обработке в 1с "Импорт" в ГТД НДС не выделила, т. к он с этого документа "ложится в зачет", а дала ручную проводку на удорожание стоимости а/машины. в общем по машине у меня все закрылось, а вот сумма уплаченного НДС таможенного осталась на счете 1420 + к тому же был возврат разницы по тамож.НДС (оплатили 1800,0 а в ГТД сумма НДС 1752,3) его я разнесла в Дт.1030 Кт 1420. Прошу спецов рассмотреть мою ситуацию, выслушаю мнения всех, спасибо!

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Лянча
    Коллега
    Спасибки: 0 Профиль
    Личное сообщение

      

    #9 Чт Июл 11, 2013 17:24:43   

    Здравствуйте, все документы по импорту оформила в 1 С 8,2 как описано на форумах, вроде все получилось, при распечатке ГТД по импорту суммы все правильные как в декларации, а вот на счете 2410 почему то выходит другая сумма, может я чего то не понимаю? Помогите разобраться!

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Лянча
    Коллега
    Спасибки: 0 Профиль
    Личное сообщение

      

    #10 Пт Июл 12, 2013 16:46:06   

    Лянча говорит:
    Здравствуйте, все документы по импорту оформила в 1 С 8,2 как описано на форумах, вроде все получилось, при распечатке ГТД по импорту суммы все правильные как в декларации, а вот на счете 2410 почему то выходит другая сумма, может я чего то не понимаю? Помогите разобраться!

    Разобралась, оказываеться что товар по которому оплата была авансом, приходуеться по курсу авансового платежа.

    Добавлено спустя 1 минуту 22 секунды:

    Лянча говорит:
    Разобралась, оказываеться что товар по которому оплата была авансом, приходуеться по курсу авансового платежа.

    Ответ Министра финансов РК от 27 октября 2010 года на вопрос от 20 октября 2010 года № 54960 (e.gov.kz)

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Смешинка*
    Коллега
    Спасибки: 0 Профиль
    Личное сообщение

      

    #11 Пт Окт 25, 2013 16:57:06   

    Уважаемые Форумчане. Вопрос, возможно, на засыпку. Документ поступление доп.расходов при импорте ограничивает возможности (на мой взгляд) Дело в следующем: если по одному акту и счете/ф мы получаем одновременно услуги без НДС, услуги с НДС 0%, и услуги по ставке 12%. Все это вбито в виде 3 строк в счет-фактуру. В шапке документа доп расходов требуется указать что-нибудь одно, при этом данный документ (если не ошибаюсь!) дает инфу для регистров НУ. Как Вы поступаете с подобными сч-ф, чтобы при формировании регистра по НДС в зачет у Вас все красиво разнеслось по строкам 300.00.13 и 300.00.15?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Татиана
    Резидент Баланса
    Спасибки: +66 Профиль
    Личное сообщение

      

    #12 Сб Окт 26, 2013 11:20:17   

    Смешинка* говорит:
    Документ поступление доп.расходов при импорте ограничивает возможности (на мой взгляд) Дело в следующем: если по одному акту и счете/ф мы получаем одновременно услуги без НДС, услуги с НДС 0%, и услуги по ставке 12%. Все это вбито в виде 3 строк в счет-фактуру

    Оформляю поступление тремя операциями по доп расходам. Субконто "Вид поступления" выбрать необходимый для данной операции и в регистре все отражается как надо.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Sunshine
    Резидент Баланса
    Спасибки: +2 Профиль
    Личное сообщение

      

    #13 Пн Окт 28, 2013 15:58:02   

    Новый вопрос:
    Здравствуйте.
    Подскажите, пожлуйста, у меня вопрос касательно оформления доп.расходов по импорту в 1С 8:

    Когда я создаю доп.расходы по импорту, там стоит:

    Номенклатура - это понятно
    Количество - я там ставлю кол-во товаров по инвойсу?
    Сумма ТМЗ - здесь не знаю что ставится Embarassed
    Доп.расходы (сумма) - понятно
    Распределенная сумма расходов - здесь я просто повторяю сумму доп.расхода?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Sunshine
    Резидент Баланса
    Спасибки: +2 Профиль
    Личное сообщение

      

    #14 Вт Окт 29, 2013 09:23:22   

    Smile

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Мара
    Номинант на Лучшего спасателя
    Спасибки: +1071 Профиль
    Личное сообщение

      

    #15 Вт Окт 29, 2013 09:45:55 Сказали Спасибо❤   

    Sunshine, если в табличной части нажать Заполнить (по поступлению), вам все и заполнится как надо, а потом кнопка - распределить.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Sunshine
    Резидент Баланса
    Спасибки: +2 Профиль
    Личное сообщение

      

    #16 Вт Окт 29, 2013 11:47:14   

    Мара говорит:
    Sunshine, если в табличной части нажать Заполнить (по поступлению), вам все и заполнится как надо, а потом кнопка - распределить.


    а как это? Smile

    вот смотрите:
    1. я создаю документ "Поступления ТМЗ и услуг" с видом Импорт",
    2. а чтобы провести "доп.расходы, н/р услуги транспорта" я должна отдельно создать "Поступления ТМЗ и услуг" на транспортные услуги?
    3. а затем через документ "Импорт", создать документ "Поступление доп.расходы" и откуда выбрать то, что я создала во втором пункте, да?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Трудоголик2
    Лучший спасатель 2012
    Спасибки: +2647 Профиль
    Личное сообщение

      

    #17 Вт Окт 29, 2013 11:58:00 Сказали Спасибо❤   

    Sunshine говорит:
    . я создаю документ "Поступления ТМЗ и услуг" с видом Импорт",

    Верно
    Sunshine говорит:
    чтобы провести "доп.расходы, н/р услуги транспорта" я должна отдельно создать "Поступления ТМЗ и услуг" на транспортные услуги?

    Нет не выходя из документа импорт - действие - на основании - поступление доп. расходов.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Смешинка*
    Коллега
    Спасибки: 0 Профиль
    Личное сообщение

      

    #18 Вт Окт 29, 2013 14:08:11   

    Татиана говорит:
    Смешинка* говорит:
    Документ поступление доп.расходов при импорте ограничивает возможности (на мой взгляд) Дело в следующем: если по одному акту и счете/ф мы получаем одновременно услуги без НДС, услуги с НДС 0%, и услуги по ставке 12%. Все это вбито в виде 3 строк в счет-фактуру

    Оформляю поступление тремя операциями по доп расходам. Субконто "Вид поступления" выбрать необходимый для данной операции и в регистре все отражается как надо.

    Я правильно поняла, что надо товар несколько раз копировать, чтобы субконто разный указать? Я недавно получала одну большую железяку по инвойсу, так выкрутилась в доп расходах след.образом: первая строка железяка, допрасход транспорт, без НДС, вторая строка тот же самый товар (железяка) допрасход страховка без НДС и третья строка с НДС... Смотрю и думаю, как-то эта железяка троится у меня прямо нехорошо, зато сч-фактура и регистры все отразили... Или вы несколько документов доп расходы на одну и ту сч-ф формируете, а потом их объединяете в сч-ф полученной?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Sunshine
    Резидент Баланса
    Спасибки: +2 Профиль
    Личное сообщение

      

    #19 Вт Окт 29, 2013 16:34:38   

    Трудоголик2 говорит:
    Sunshine говорит:
    . я создаю документ "Поступления ТМЗ и услуг" с видом Импорт",

    Верно
    Sunshine говорит:
    чтобы провести "доп.расходы, н/р услуги транспорта" я должна отдельно создать "Поступления ТМЗ и услуг" на транспортные услуги?

    Нет не выходя из документа импорт - действие - на основании - поступление доп. расходов.


    Сделала как Вы сказали. Но когда нажала на кноку "Заполнить по поступлению" как советовала Мара, все исчезло Sad а кнопки "Распределить" вообще не нашла Crying or Very sad

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Трудоголик2
    Лучший спасатель 2012
    Спасибки: +2647 Профиль
    Личное сообщение

      

    #20 Вт Окт 29, 2013 16:41:36 Сказали Спасибо❤   

    Sunshine говорит:
    Но когда нажала на кноку "Заполнить по поступлению"

    Не надо было. Просто с начала надо записать приход импорт, а затем
    Трудоголик2 говорит:
    Нет не выходя из документа импорт - действие - на основании - поступление доп. расходов.

    У вас уже должно быть заполнено по к-ву и сумме, только меняете контрагента и справа есть окошко "способ распределения". Нужно выбрать либо пл количеству, либо по сумме.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Sunshine
    Резидент Баланса
    Спасибки: +2 Профиль
    Личное сообщение

      

    #21 Вт Окт 29, 2013 17:07:26   

    Трудоголик2 говорит:
    не выходя из документа импорт - действие - на основании - поступление доп. расходов.

    Трудоголик2 говорит:
    У вас уже должно быть заполнено по к-ву и сумме, только меняете контрагента и справа есть окошко "способ распределения". Нужно выбрать либо пл количеству, либо по сумме.

    сделала. а теперь где я ставлю сумму доп.расхода? Embarassed

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Трудоголик2
    Лучший спасатель 2012
    Спасибки: +2647 Профиль
    Личное сообщение

      

    #22 Ср Окт 30, 2013 08:26:41 Сказали Спасибо❤   

    Sunshine говорит:
    теперь где я ставлю сумму доп.расхода?

    Слева есть окошко " сумма расхода", ставите там сумму, а затем нажимаете на кнопку вверху панели "распределить" и записать-провести.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Sunshine
    Резидент Баланса
    Спасибки: +2 Профиль
    Личное сообщение

      

    #23 Ср Окт 30, 2013 10:00:29   

    Трудоголик2 говорит:
    Sunshine говорит:
    теперь где я ставлю сумму доп.расхода?

    Слева есть окошко " сумма расхода", ставите там сумму, а затем нажимаете на кнопку вверху панели "распределить" и записать-провести.


    Трудоголик,
    Rose
    респект и огромная благодарность Вам и balanskz.

    оказывается все-таки там была кнопка "Распределить", она была сверху, и я не увидела ее в начале Embarassed

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Смешинка*
    Коллега
    Спасибки: 0 Профиль
    Личное сообщение

      

    #24 Чт Ноя 14, 2013 16:19:21   

    Скажите, пожалуйста, сталкивались ли с ситуацией, когда таможенная стоимость товара (отдельно взятого) совершенно не соответствует в плане мат.пропорции цене по инвойсу. Это ошибка брокеров и имею ли я право потребовать от них переделать декларацию? У меня в ГТД таможенная стоимость только в итоговой сумме верная, а если посмотреть на по отдельно взятой позиции Shocked

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Naiman
    Коллега
    Спасибки: 0 Профиль
    Личное сообщение

      

    #25 Пт Фев 07, 2014 10:42:42   

    ДД, помогите пожалуйста, Поступление ТМЗ-Импорт и в ГТД по импорту счет БУ 1330 на основании этого поступления делаю Реализацию ТМЗ счет БУ 1330, не проводит документ реализации, пишет: Не списано 8 шт товара Воздушный фильтр, счет учета 1330, склад Основной склад, на остатке в наличии есть, а если ставлю счет БУ 1320 в поступлении ТМЗ и реализации ТМЗ - проводит, не могу понять в чем дело, может так и оставить счет БУ 1320????????

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Mukhamedjanova E.
    Коллега
    Спасибки: +9 Профиль
    Личное сообщение

      

    #26 Пт Фев 07, 2014 15:07:25   

    Naiman говорит:
    ДД, помогите пожалуйста, Поступление ТМЗ-Импорт и в ГТД по импорту счет БУ 1330 на основании этого поступления делаю Реализацию ТМЗ счет БУ 1330, не проводит документ реализации, пишет: Не списано 8 шт товара Воздушный фильтр, счет учета 1330, склад Основной склад, на остатке в наличии есть, а если ставлю счет БУ 1320 в поступлении ТМЗ и реализации ТМЗ - проводит, не могу понять в чем дело, может так и оставить счет БУ 1320????????

    Возможно дело в складе или в счетах налогового учета. Сравните дату и время поступления товара с реализацией. И напишите полностью ошибку, как выходит.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    nazic2012
    Коллега
    Спасибки: 0 Профиль
    Личное сообщение

      

    #27 Пт Фев 21, 2014 23:13:40   

    ТОО на ОУР
    Пожалуйста подскажите, правильно ли я ввела ГТД?
    1 Ввела поступление тмз - импорт
    2 ввела ГТД( там пошлина и сумма сбора, ндс нет)
    3 ввела доп расходы
    а свх, тут только чеки и квитанции, ндс выделять или нет?
    б усл брокера
    в комиссия банка - как вводить?
    г нацэск- счет с ндс, выделяю НДС, тогда сумму в колонке " распределить", ставить без НДС? и в колонке сумма распределения НДС ставится НДС
    И еще 1 вопрос- Если в ГТД одно наименование( одна номенклатура) но делится по сериям, то сумму доп расхода делить пропорционально, как если бы это были два наименования??

    И вообще правильно что я все отношу на себестоимость?
    Зараннее спасибо откликнувшимся!

    Добавлено спустя 39 минут 23 секунды:

    И как мне закрывать авансовый сотра, по комиссии банка и свх, голова к ночи не соображает, на расход не могу, я же на себестоимость отнесла уже, и на контрагента не могу-нет доков в поступлении.Какие проводки будут? Д? К 1250

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Трудоголик2
    Лучший спасатель 2012
    Спасибки: +2647 Профиль
    Личное сообщение

      

    #28 Пн Фев 24, 2014 08:06:40   

    nazic2012 говорит:
    1 Ввела поступление тмз - импорт
    2 ввела ГТД( там пошлина и сумма сбора, ндс нет)

    Верно.
    nazic2012 говорит:
    3 ввела доп расходы

    Если работаете на НСФО, то доп. расходы являются расходами периода.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Оксана
    Коллега
    Спасибки: +4 Профиль
    Личное сообщение

      

    #29 Ср Июл 09, 2014 11:39:36   

    Импорт, всегда предоплата, разнесена на 1610, поступление товара частями, в документах по поступлению указан курс дня оплаты, но в ОСВ отражаются меньшие суммы ,
    например курс предоплаты 4,82, поступление 1 484 210 рубл. на 4,82 = 7 153 892,2, а в оборотке 7 100 460 ,64, с чем это может быть связано?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Трудоголик2
    Лучший спасатель 2012
    Спасибки: +2647 Профиль
    Личное сообщение

      

    #30 Пт Июл 11, 2014 13:55:32   

    Оксана, а предоплата тоже идет частями?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Бухарова Анар
    Стажер
    Спасибки: 0 Профиль
    Личное сообщение

      

    #31 Пт Авг 29, 2014 10:44:59   

    Доброго дня всем. Подскажите пожалуйста как в 1 с разносить корректировку таможенной стоимости я с этим первый раз столкнулась. Инвойс на приобретение товара выписан на 1000 долларов. Разнесла поступление импорт на 1000 долларов, на основании поступления разнесла ГТД на импорт, где таможенная стоимость идет с бухгалтерской стоимостью, но также и меня есть КТС (корректировка), где в итоге таможенная стоимость увеличивается. В итоге у меня разница между бухгалтерской стоимостью и таможенной стоимость. КАК в 1с и каким документом разнести данные изменения

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Трудоголик2
    Лучший спасатель 2012
    Спасибки: +2647 Профиль
    Личное сообщение

      

    #32 Пт Авг 29, 2014 11:00:46   

    Бухарова Анар говорит:
    КАК в 1с и каким документом разнести данные изменения

    А какое отношение таможенная стоимость имеет к БУ?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Стася_п
    Коллега
    Спасибки: +30 Профиль
    Личное сообщение

      

    #33 Пт Авг 29, 2014 11:18:40   

    Бухарова Анар говорит:
    но также и меня есть КТС (корректировка), где в итоге таможенная стоимость увеличивается.
    в КТС у вас вся стоимость пересчитана?

    Добавлено спустя 41 секунду:

    Стася_п говорит:
    стоимость
    инвойса?

    Добавлено спустя 9 минут 50 секунд:

    Если первоначальная таможенная стоимость полностью пересчитана КТС, то эту стоимость внесите в 1с: ГТД по импорту, для расчета платежей и НДС – в итоге суммы сборов платежей и НДС по «ГТД +КТС» должны сойтись и сесть в себестоимость товара. Таможенная стоимость в бухгалтерии не имеет никакого значения, а нужна только в целях расчета платежей и сборов при таможенном оформлении.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Гулдер-ай Тагыберген
    Коллега
    Спасибки: +2 Профиль
    Личное сообщение

      

    #34 Чт Мар 05, 2015 17:08:07   

    Добрый день. Подскажите пожалуйста проводки.
    Правильно ли
    Оплата гос пошлин (сбор, ндс) в НУ Алмалин.
    Дт 3397 Кт 1030

    Поступление импорт
    Дт 1330 Кт 3310
    ГТД
    1330 3397
    1420 3397
    Когда формиру. ОСВ вся сумма оплаченная сидит 3397 сальдо.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Трудоголик2
    Лучший спасатель 2012
    Спасибки: +2647 Профиль
    Личное сообщение

      

    #35 Пт Мар 06, 2015 08:09:30 Сказали Спасибо❤   

    Гулдер-ай Тагыберген говорит:
    Поступление импорт
    Дт 1330 Кт 3310
    ГТД
    1330 3397
    1420 3397

    Верные проводки. А вот насчет
    Гулдер-ай Тагыберген говорит:
    Когда формиру. ОСВ вся сумма оплаченная сидит 3397 сальдо.

    Смотрите аналитику, потому как вот с этой проводкой
    Гулдер-ай Тагыберген говорит:
    Дт 3397 Кт 1030

    сч 3397 должен закрыться.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Гулдер-ай Тагыберген
    Коллега
    Спасибки: +2 Профиль
    Личное сообщение

      

    #36 Пт Мар 06, 2015 11:02:54   

    Спасибо

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Оксана Бенза
    Стажер
    Спасибки: 0 Профиль
    Личное сообщение

      

    #37 Вт Мар 17, 2015 12:36:14   

    Здравствуйте,подскажите пож-ста,какой ставим курс при поступлении импорт товара из РФ, при 100 % предоплате, по курсу предоплаты? Нац банк 2,82 тенге на 10.02.2015 г., или на дату пересечение таможни 2,85 дата 15.02.2015 г.?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Мыльникова Татьяна
    Резидент Баланса
    Спасибки: +128 Профиль
    Личное сообщение

      

    #38 Вт Мар 17, 2015 13:05:15   

    при 100% предоплате, по курсу предоплаты

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Трудоголик2
    Лучший спасатель 2012
    Спасибки: +2647 Профиль
    Личное сообщение

      

    #39 Вт Мар 17, 2015 15:08:50   

    Мыльникова Татьяна говорит:
    при 100% предоплате, по курсу предоплаты

    Для БУ, для расчета НДС
    Оксана Бенза говорит:
    на дату пересечение таможни 2,85 дата 15.02.2015 г.?


    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Оксана Бенза
    Стажер
    Спасибки: 0 Профиль
    Личное сообщение

      

    #40 Вт Мар 17, 2015 16:33:35   

    Извините я правильно поняла,т.е. приход товара я ставлю по курсу предоплаты,а заявление о ввозе товаров по курсу пересечения границы?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Мыльникова Татьяна
    Резидент Баланса
    Спасибки: +128 Профиль
    Личное сообщение

      

    #41 Вт Мар 17, 2015 16:47:47   

    в заявлении о ввозе товаров курс не всегда по пересечению границы.
    Почитайте ст 276-6 пункт 2

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Трудоголик2
    Лучший спасатель 2012
    Спасибки: +2647 Профиль
    Личное сообщение

      

    #42 Ср Мар 18, 2015 08:07:18   

    Оксана Бенза говорит:
    приход товара я ставлю по курсу предоплаты,а заявление о ввозе товаров по курсу пересечения границы?

    Верно

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Гулдер-ай Тагыберген
    Коллега
    Спасибки: +2 Профиль
    Личное сообщение

      

    #43 Ср Мар 18, 2015 11:01:04   

    добрый день.
    Оксана Бенза говорит:
    приход товара я ставлю по курсу предоплаты,а заявление о ввозе товаров по курсу пересечения границы?

    здесь подробнее объясните пожалуйста? у меня всегда 100% предоплата. но по курсу пересечения границы ставлю курс и налог по этому курсу оплачиваю.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Трудоголик2
    Лучший спасатель 2012
    Спасибки: +2647 Профиль
    Личное сообщение

      

    #44 Ср Мар 18, 2015 11:07:11   

    Гулдер-ай Тагыберген,
    Трудоголик2 говорит:
    Мыльникова Татьяна говорит:
    при 100% предоплате, по курсу предоплаты

    Для БУ, для расчета НДС
    Оксана Бенза говорит:
    на дату пересечение таможни 2,85 дата 15.02.2015 г.?
    [/b]

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Оксана Бенза
    Стажер
    Спасибки: 0 Профиль
    Личное сообщение

      

    #45 Ср Мар 18, 2015 11:40:44   

    спасибо.

    Добавлено спустя 17 минут 58 секунд:

    Мыльникова Татьяна говорит:
    при 100% предоплате, по курсу предоплаты
    что то я запуталась,курс берем Нац. банка?или курс конвертации?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    YelenaS
    Номинант на Лучшего спасателя
    Спасибки: +593 Профиль
    Личное сообщение

      

    #46 Ср Мар 18, 2015 12:41:58   

    Оксана Бенза говорит:
    курс берем Нац. банка

    Берёте курс Нацбанка на дату предоплаты.

    Добавлено спустя 1 минуту 6 секунд:

    Это для оприходования товара.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Оксана Бенза
    Стажер
    Спасибки: 0 Профиль
    Личное сообщение

      

    #47 Ср Мар 18, 2015 15:16:00   

    поняла,спасибо.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Показать сообщения:   
    Начать новую тему   Ответить на тему    На главную Энциклопедия Баланса »
     
    Страница 1 из 1
    Cайт взаимодействует с файлами cookie. Продолжая работу с сайтом, Вы разрешаете использование cookie-файлов. Вы всегда можете отключить файлы cookie в настройках Вашего браузера. 2006-2024 Hosting hoster.kz