Как правильно заполнить форму отчетности при экспорте в Узбекистан?
|
|
#1 Чт Авг 07, 2014 12:55:49
|
|
|
Как правильно заполнить форму отчетности при экспорте в Узбекистан?
Какими налогами облагается данный экспорт?
Какие то налоги уплачиваются при сдаче отчетности по экспорту?
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#3 Чт Авг 07, 2014 14:39:42
|
|
|
форма налоговой отчетности, как отчитываться?
Да в принципе у нас эта процедура проходит впервые, поэтому по данному виду деятельности я вообще ничего не знаю))))
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#5 Чт Авг 07, 2014 14:46:48
|
|
|
Татьяна Юрьевна, Имеется ли у вас на руках экспортная декларация?
Добавлено спустя 3 минуты 3 секунды:
Если имеется, то присутствует факт вывоза товара за пределы ТС.
Добавлено спустя 40 секунд:
то тогда сюда
Трудоголик2 говорит: |
Обратите внимание на ст 242 НК. Экспорт отражаете в 300 форме. |
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#9 Чт Авг 07, 2014 15:14:05
|
|
|
Татьяна Юрьевна говорит: |
Что вы имеете в виду???? |
Интересуетесь вопросами отчетности. Так же важно иметь ввиду, что необходимо отчитаться по данной сделки в Стат.Управление по форме 1ТС
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#13 Чт Авг 07, 2014 15:17:17
|
|
|
Татьяна Юрьевна говорит: |
кому предоставлять? |
в налоговую за квартал с указанием данной сделки - 300.00
в стат управление 1ТС
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#15 Чт Авг 07, 2014 15:20:22
|
|
|
Стася_п говорит: |
Так же важно иметь ввиду, что необходимо отчитаться по данной сделки в Стат.Управление по форме 1ТС |
А при чем здесь ТС? Если
Татьяна Юрьевна говорит: |
экспорте в Узбекистан? |
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#16 Чт Авг 07, 2014 15:21:58
|
|
|
Ну к примеру оборот по данной сделке в июле, то его необходимо указать в отчетности за 3 кв. 2014г.
Это в том случае если вы стоите на учете по НДС.
Добавлено спустя 1 минуту 12 секунд:
Трудоголик2 говорит: |
А при чем здесь ТС? |
признаю что-то не туда понесло
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#17 Чт Авг 07, 2014 15:24:15
|
|
|
не понятно только после чего я могу показать оборот???
после отгрузки из 1С или после получения документов из Узбекистана?
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#18 Чт Авг 07, 2014 15:28:20
|
|
|
Татьяна Юрьевна говорит: |
не понятно только после чего я могу показать оборот??? |
Согласно договора, когда переходит право собственности на товар.
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#19 Чт Авг 07, 2014 15:28:49
|
|
|
Татьяна Юрьевна говорит: |
осле получения документов из Узбекистана? |
Вы документы где оформляете? Насколько мне известно то экспорт нужно оформлять у нас в таможне на территории РК, чтоб был экспорт.
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#20 Чт Авг 07, 2014 15:47:50
|
|
|
через таможню товар прошел, подтверждения ждем. Во всяком случае это мне так сказал агент наш, который оформлял все документы на таможне. Мне пока только СМR дали
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#21 Чт Авг 14, 2014 14:32:54
|
|
|
Добрый день, подскажите пожалуйста, если мы открыли временную декларацию на экспорт в июне месяце, а полную грузовую декларацию нам брокеры открыли в июле месяце, как мне отразить реализацию в этом случае? полным объемом в июне или же в июле? Помогите пожалуйста, очень срочно нужно
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#23 Пн Авг 18, 2014 09:13:14
|
|
|
спасибо, но я эту статью читала, и все равно у меня возникают по ней вопросы:
1. Я провожу реализацию на дату формирования жднакладных с выпиской с/ф и накладных на отпуск товаров, этот товар уходит по временной ГТД, в этом случае я ведь правильно провожу реализацию
2. При формировании ф. 300.00, как я должна распределить эту самую реализацию, т.е. та реализация, которая закрылась при закрытии полной ГТД в июле, но отгруженная в июне не должна садиться во 2 кв. в реализацию в стр.300.00.004?
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#26 Пн Авг 18, 2014 09:33:32
|
|
|
al.aliya, согласно правилам
Цитата: |
В разделе «Начисление НДС»:
1) в строке 300.00.001 А указывается итоговая сумма оборотов по реализации товаров, работ, услуг, облагаемых налогом на добавленную стоимость, в том числе: по безвозмездной передаче товара; по договорам мены; по передаче товаров, работ, услуг работодателем работнику в счет заработной платы; на условиях рассрочки платежа; по договорам комиссии, поручения; в рамках договоров о совместной деятельности и прочие обороты, облагаемые налогом на добавленную стоимость в соответствии с Налоговым кодексом;
|
Цитата: |
38. Не отражаются в Реестре счета-фактуры, выписанные в адрес нерезидентов, не осуществляющих деятельность в Республике Казахстан, в том числе через филиал и представительство, а также выписываемые в адрес физических лиц, за исключением индивидуальных предпринимателей. |
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#27 Пн Авг 18, 2014 09:43:29
|
|
|
А это не будет ошибкой, если я показала во 2 квартале исходя из реестра с/ф выданных?
Добавлено спустя 2 минуты 55 секунд:
я имела ввиду в приложении 1, я всю сумму по реализации указала, согласно реестра выданных с/ф, выгруженных с 1С и приложенные к сданному отчету, в стр.300.00.001А я не отражаю, т.к. у меня экспорт по нулевой ставке НДС, соответственно я показываю эту реализацию в стр.300.00.004
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#30 Пн Авг 18, 2014 10:09:04 Сказали Спасибо❤
|
|
|
al.aliya говорит: |
это не будет ошибкой, если я показала во 2 квартале исходя из реестра с/ф выданных? |
Считаю, что это ошибка. Вы должны указывать оборот в 300 форме, согласно ст 237 п 3 НК
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#31 Ср Окт 22, 2014 01:24:35
|
|
|
Здравствуйте!
При вывозе в Россию, это будет уже не экспорт верно? поскольку согл ст.242 экспорт, это когда вывоз за пределы ТС. А как быть с НДС, точнее мы ТОО резидент продаем товар в Россию, оплачиваем НДС?
Добавлено спустя 12 минут 25 секунд:
упс не туда написала, как исправить?
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|