Как откорректировать резерв отпусков по уволенным сотрудникам?
|
|
#1 Сб Фев 04, 2012 12:49:08
|
|
|
Ежемесячно компьютер начисляет расходы на предстоящий отпуск для сотрудников (резерв отпусков)
Д7210 Кт3430, Краткосрочные оценочные обязательства по вознагр.раб.
Д7210 Кт3430 - на сумму Соц.налога
Д7210 К 3430 - на сумму соц.отч.
При увольнении Вид расчета был выбран -Компенсация отпуска при увольнении, а не Отпуск за счет резерва.
На 31.12.11г. осталось сальдо по сотрудникам уволенным по счету 3430???
1. Мне вручную через операции откорректировать сальдо по уволенным сотрудникам?
т.е. Д7210 К 3430 СТОРНО ???
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#2 Сб Фев 04, 2012 12:55:31
|
|
|
Галек говорит: |
На 31.12.11г. осталось сальдо по сотрудникам уволенным по счету 3430???
1. Мне вручную через операции откорректировать сальдо по уволенным сотрудникам?
т.е. Д7210 К 3430 СТОРНО ??? |
Ничего корректировать не надо, если Вы внимательно посмотрите на сальдо на конец периода в ОСВ по счёту 3430, то заметите, что учёт резервов по работникам на этом счёте не ведётся.
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#3 Сб Фев 04, 2012 13:09:06
|
|
|
я видел...нет разбивки по ФИО по сч 3430,но как быть с суммами по уволенным, так и будут висеть в сальдо??
Добавлено спустя 1 минуту 22 секунды:
в регистре к годовому за 2011г. делаю расшифровку сч 3430 по фио...
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#4 Сб Фев 04, 2012 13:23:00 Сказали Спасибо❤
|
|
|
Галек говорит: |
как быть с суммами по уволенным, так и будут висеть в сальдо?? |
Ещё раз, сальдо по уволенным работникам нет, а есть разница по дебету и кредиту по оборотам за период. Все денежные средства, которые Вы отчисляете в резерв по работникам на счёте 3430 лежат в общей "куче". Недоиспользованные отчисления в резерв уволенного работника Вы используете для начисления отпускных другому работнику (так как было сказано выше все суммы по счёту 3430 лежат общей "куче").
Добавлено спустя 3 минуты 57 секунд:
Галек говорит: |
в регистре к годовому за 2011г. делаю расшифровку сч 3430 по фио... |
Расшифровку к какой строке и какой ФНО?
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#5 Сб Фев 04, 2012 13:59:03
|
|
|
в прошлом году в 100 форме делала в сверке Приложение 17 строка 100.17.059 Отчисления по созданию резервов на предстоящие расходы на ремонт основных средств
Добавлено спустя 27 минут 57 секунд:
вернее строка 100,17,058
Отчисления по созданию резервов по отпускам работников
Добавлено спустя 1 минуту 9 секунд:
тогда данный регистр невести?! если нет пофамильного учета?!
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#8 Чт Ноя 22, 2012 18:51:41
|
|
|
Прошу вас, подскажите пож. как в 1С 8,1 правильно создать резерв по отпускам.
Пытаюсь создать резерв по отпускам, но у меня не получается:
В документе «отражение зарплаты в регл. учете» при начислении ЗП у меня получаются следующие проводки:
Д. 7210 ЗП – К. 3350 сотрудник (правильно)
Д. 7210 СН – К. 3150 СН (правильно)
Д. 7210 СО – К. 3210 СО (правильно)
Д. 7210 ЗП – К. 3430 Резерв (НЕ правильно, должно быть Д. 3430 Резерв- К. 3350 сотрудник)
Д. 7210 СН – К. 3430 Резерв (НЕ правильно, должно быть Д. 3430 Резерв- К. 3150 СН)
Д. 7210 СО – К. 3430 Резерв (НЕ правильно, должно быть Д. 3430 Резерв- К. 3210 СО)
Вопрос – что нужно сделать чтобы были правильные проводки?
Заранее большое спасибо .
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#9 Чт Ноя 22, 2012 21:23:45
|
|
|
Nazerke говорит: |
Прошу вас, подскажите пож. как в 1С 8,1 правильно создать резерв по отпускам. |
Изучите это (скачано с Баланса):
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#10 Пт Мар 28, 2014 15:34:51
|
|
|
Добрый день. У меня тоже вопрос по этой теме. Сотрудникам ежемесячно начисляется резерв по отпускам. В ноябре 2013 года один сотрудник уволился, при этом его начисленный ранее резерв по отпуску не был списан. С декабря 2013 год по март текущего года резерв по этому уволенному сотруднику не начисляется, однако висит сумма резерва начисленная (но не списанная) до момента увольнения. Подскажите, как отредактировать в 1С 8.2?
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#12 Пт Мар 28, 2014 18:02:07
|
|
|
это ссылка на эту же страницу. Если Вы про это
У
agemet говорит: |
Ещё раз, сальдо по уволенным работникам нет, а есть разница по дебету и кредиту по оборотам за период. Все денежные средства, которые Вы отчисляете в резерв по работникам на счёте 3430 лежат в общей "куче". Недоиспользованные отчисления в резерв уволенного работника Вы используете для начисления отпускных другому работнику (так как было сказано выше все суммы по счёту 3430 лежат общей "куче"). |
то моя ситуация иная, именно сальдо, и резерв у меня не в "куче" а по пофамильно на каждого работника. Или мне в ручную с одного на другого сальдо перекинуть? Но ведь это неправильно. Мне бы правильно списать эту сумму.
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#13 Пт Мар 28, 2014 19:54:25
|
|
|
Gallamova говорит: |
и резерв у меня не в "куче" а по пофамильно на каждого работника |
Кроме как прочитать всю тему от начала и до конца больше нечего посоветовать
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|