Энциклопедия Баланса Энциклопедия Баланса
Бухгалтерия, налогообложение, стандарты, отчетность, налоговые программы, консультации
ПравилаПравила ЗарегистрироватьсяРегистрация ПрофильВход ПрофильМои данные Личные письмаЛичные письма RSS подписка на форумRSS Поиск по форумуПоиск по форуму Рекламодателям
Сроки представления:
до 15 мая: 510.00, 400.00, 421.00
до 15 мая: 300.00, 200.00, 870.00 декларации за 1 квартал 2024г.
до 15 мая: 701.01, изменения по состоянию на 1 мая 2024 г.
до 15 мая: 101.03, 101.04, КПН у источника выплаты, за 1 квартал 2024г.
до 20 мая: 328.00 (импорт в апреле)
до 20 мая: 851.00 (договор с апреля), 870.00 (разрешит.док.за апрель)
Сроки уплаты:
до 20 мая:
- Акциз (ф.400.00, 421.00)
- НДС и акциз по импорту в апреле (328.00)
- Плата за эмиссии (ф.870.00, разрешит.док.за апрель)
до 27 мая:
- АП по КПН за май (ф.101.02);
- НДС за 1 квартал 2024 года (ф.300.00);
- Плата за эмиссии в окружающую среду за 1 квартал 2024 года (ф.870.00);
- ИПН, ОПВ, СО, СН, ОППВ, ОСМС, ВОСМС и ОПВР (ф.200.00,910.00)
- Единый налог (ф.200.00,910.00)
- платежи по земельному налогу и налогу на имущество (ф.701.01)
- плата за польз.зем.участками (ф.851.00)
- плата за наруж.рекламу (за апрель)
- КПН за нерезидента (ф.101.04 по доходам в апреле)
Техподдержка КН и СОНО sonosd@kgd.minfin.gov.kz Техподдержка ИС ЭСФ esfsd@kgd.minfin.gov.kz
Все санкционные списки по РФ
  • Информация по ЕАЭС (Таможенный союз), Об обязанностях при обращении товаров
  • Формы налоговой отчетности 2022 год, 2023 год, все ФНО по годам
  • Ставки в 2023 г.: КПН 20%, НДС 12%, ИПН 10%, СН 9,5%, СО 3,5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ЕП 20%
  • Ставки в 2024 г.: КПН 20%, НДС 12%, ИПН 10%, СН 9,5%, СО 3,5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ОПВР 1,5%, ЕП 21,5%
  • с 1 января 2023: МРП 3 450, МЗП 70 000, стандартный НВ для ИПН 48 300
  • с 1 января 2024: МРП 3 692, МЗП 85 000, стандартный НВ для ИПН 51 688
  • Пределы для СНР в 2023 г.: патент 12 171 600, упрощенка 82 931 100, упрощенка с ТИС 241 665 600, фиксированный вычет 497 434 800, розничный налог 2 070 000 000. Предел для ЕСП 4 053 750
  • Пределы для СНР в 2024 г.: патент 13 025 376, упрощенка 88 748 296, упрощенка с ТИС 258 617 216, фиксированный вычет 532 327 328, розничный налог 2 215 200 000. ЕСП отменен.
  • Пределы для НДС в 2023 г.: для всех 69 000 000, для упрощенки с ТИС 428 434 800
  • Пределы для НДС в 2024 г.: для всех 73 840 000, для упрощенки с ТИС 458 487 328
  • Базовые ставки НБ РК: с 28.08.23. 16,50; с 09.10.23. 16,00, с 27.11.23. 15,75; с 22.01.24. 15,25; с 26.02.24. 14,75. Все базовые ставки НБ РК. Все курсы валют НБ РК


  • Продается домен TAX.KZ, по вопросам приобретения обратитесь пожалуйста на поддержку

    Налоговая проверка при закрытии ТОО

    Аналитические статьи: "Учёт и налогообложение заработной платы в 2023 году" и в 2022 году"

    Вы можете задать свой вопрос в качестве гостя на Балансе. Вопрос будет опубликован после проверки @Я в гостях у Баланса: задать вопрос. Как найти свой вопрос?

    В борьбе за грамотность: Налогообложение; Упрощенная декларация; Сдать, а не "здать"; Передать документы с нaрочным, нарочно ‐ это совсем другое значение.

    Как повысить свой статус? Как завести тему и правильно ответить? Что такое вандализм? Google поиск по сайту:


    Посмотрите похожие темы
    Поступление ТМЗ и услуг в 1с 8,отражение в НУ.
    Зачем в 1С8 в аванс. отчете вкладка &...
    1С8: Поступление по ГТД
    поступление ОС с НДС
    безвозмездное поступление ОС
    Начать новую тему  Ответить на тему      На главную Энциклопедия Баланса »
     
    Поступление ТМЗ,ОС и отражение в НУ в1с:8     
    NATA1686
    Резидент Баланса
    Спасибки: +10 Профиль
    Личное сообщение

      

    #1 Вт Мар 04, 2014 16:18:02   

    Здравствуйте!подскажите пожалуйста,верны ли мои действия при поступлении ТМЗ и ОС:делаю поступление,ставлю галочки в БУ,УУ,НУ.Вопрос:если приходуем ОС,нужно ставить в НУ?просто если не ставлю,то соответственно не начисляется амортизация.,но зато когда стоит галочка в НУ,тоя не могу выбрать вид учета(например ПР не связано с получением СГД)подскажите как правильно?заранее спасибо!

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    NATA1686
    Резидент Баланса
    Спасибки: +10 Профиль
    Личное сообщение

      

    #2 Ср Мар 05, 2014 09:45:07   

    Подскажите пожалуйста,как правильно....

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Moslem
    Резидент Баланса
    Спасибки: +182 Профиль
    Личное сообщение

      

    #3 Ср Мар 05, 2014 11:49:34   

    Чтобы начислялась амортизация на купленную ОС, нужно еще создать документ "Принятие к учету ОС". Только после этого по данное ОС будет амортизироваться.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    NATA1686
    Резидент Баланса
    Спасибки: +10 Профиль
    Личное сообщение

      

    #4 Ср Мар 05, 2014 11:53:27   

    Moslem, я сделала принятие к учету,но амортизация не начисляется,только когда ставлю галочку в НУ,то тогда начисляется,но зато когда стоит галочка в НУ,тоя не могу выбрать вид учета(например ПР не связано с получением СГД)

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Moslem
    Резидент Баланса
    Спасибки: +182 Профиль
    Личное сообщение

      

    #5 Ср Мар 05, 2014 14:55:03 Сказали Спасибо❤   

    Только что создал документ "Принятие к учету ОС" в видом учета "ПР не связано с получением СГД"
    Все нормально.
    Отметка о том, что ОС будет амортизироваться - стоит.

    Добавлено спустя 1 минуту 59 секунд:

    NATA1686 говорит:
    я сделала принятие к учету,но амортизация не начисляется

    А как вы поняли, что амортизация не начисляется?
    Делали закрытие месяца?

    А лучше покажите скринами свои документы.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    NATA1686
    Резидент Баланса
    Спасибки: +10 Профиль
    Личное сообщение

      

    #6 Ср Мар 05, 2014 14:57:47   

    Moslem, жму спасибку вам,но у меня нет такого,может потому что у меня УТП.

    Добавлено спустя 2 минуты 25 секунд:

    мой скрин,может я уже не вижу

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Moslem
    Резидент Баланса
    Спасибки: +182 Профиль
    Личное сообщение

      

    #7 Ср Мар 05, 2014 15:10:05 Сказали Спасибо❤   

    NATA1686 говорит:
    может потому что у меня УТП

    С этого и надо было начинать.

    Хорошо вот скрин из УТП (правда немного старовата версия 1.0.19.8, но сути не меняет)

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    NATA1686
    Резидент Баланса
    Спасибки: +10 Профиль
    Личное сообщение

      

    #8 Ср Мар 05, 2014 15:19:05   

    Moslem, в моем скрине видно что нету Вид учета,не знаю почему Sad закрытие месяца делаю,но амортиз.нет.Зато если в поступлении ТМЗ и услуг ставлю отражать в НУ,то тогда начисляется амортизация,но при этом если я ставлю галочку отражение в НУ,у меня исчезает в поступлении ВИД УЧЕТА,и соответственно я не могу выбрать:например ПР: не связано с получением СГД

    Добавлено спустя 1 минуту 9 секунд:

    мой скрин пост.ТМЗ

    Добавлено спустя 1 минуту 3 секунды:

    там видно,галочка стоит,но нет вид учета,а если уберу НУ,то тогда будет вид учета

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Moslem
    Резидент Баланса
    Спасибки: +182 Профиль
    Личное сообщение

      

    #9 Ср Мар 05, 2014 16:14:39 Сказали Спасибо❤   

    Уберите галочку НУ, поставьте нужный вид расчета.
    После проведения документа "Принятие к учету" посмотрите поводки. Интересуют записи в регистре сведений "Начисление амортизации ОС (БУ)". Если стоит галочка на против ОС "Начислять амортизаю", то все верно.

    NATA1686 говорит:
    закрытие месяца делаю,но амортиз.нет

    Ну так в текущем месяце и не будет начислена амортизация.
    Только со следующего.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    NATA1686
    Резидент Баланса
    Спасибки: +10 Профиль
    Личное сообщение

      

    #10 Чт Мар 06, 2014 12:54:34   

    Moslem, Добрый день!спасибо вам за помощь!убрала галочку НУ в поступл.ТМЗ,выбрала ПР:не связано с получением СГД,в Принятии к учету стоит гал.НУ,но амортизация не начисляется, в БУ,амортизация начисляется.Уже прям не знаю что делать с этим НУ Crying or Very sad Crying or Very sad .Программист говорит,надо смотреть,вдруг что то с пользователями.....

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    С. Ромазанов
    Лучший спасатель 2012
    Спасибки: +1290 Профиль
    Личное сообщение

      

    #11 Чт Мар 06, 2014 13:03:45   

    NATA1686 говорит:
    Программист говорит,надо смотреть,вдруг что то с пользователями.

    Точно. С пользователями. Точнее с одним.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    NATA1686
    Резидент Баланса
    Спасибки: +10 Профиль
    Личное сообщение

      

    #12 Чт Мар 06, 2014 13:58:07   

    С. Ромазанов, не подскажите,где можно посмотреть?по поводу пользователей?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Moslem
    Резидент Баланса
    Спасибки: +182 Профиль
    Личное сообщение

      

    #13 Чт Мар 06, 2014 16:54:33   

    NATA1686 говорит:
    Программист говорит,надо смотреть,вдруг что то с пользователями.....

    Он скорее всего имел настройки пользователя.
    Сервис - Параметры пользователя. (см. рис.)

    Но раз у вас в документе вообще доступна галочка "НУ", значит не вэтом причина.

    Добавлено спустя 4 минуты 39 секунд:

    NATA1686 говорит:
    НУ,но амортизация не начисляется, в БУ,амортизация начисляется

    Так, стоп, что это значит?

    При закрытии месяца проводки БУ по начислению амортизации есть, а по НУ нету? Я правильно понял?
    Если да, то покажите скрин самого документа "Закрытие месяца" (плюсики все развернуть)

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    С. Ромазанов
    Лучший спасатель 2012
    Спасибки: +1290 Профиль
    Личное сообщение

      

    #14 Чт Мар 06, 2014 23:45:31   

    Moslem говорит:
    При закрытии месяца проводки БУ по начислению амортизации есть, а по НУ нету? Я правильно понял?

    Аллилуйя.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    NATA1686
    Резидент Баланса
    Спасибки: +10 Профиль
    Личное сообщение

      

    #15 Вт Мар 11, 2014 15:30:28   

    Moslem, Добрый день!По НУ так ничего и не изменилось,высылаю скрины

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Показать сообщения:   
    Начать новую тему   Ответить на тему    На главную Энциклопедия Баланса »
     
    Страница 1 из 1
    Cайт взаимодействует с файлами cookie. Продолжая работу с сайтом, Вы разрешаете использование cookie-файлов. Вы всегда можете отключить файлы cookie в настройках Вашего браузера. 2006-2024 Hosting hoster.kz