» Казахстанский Бухгалтерский форум www.balans.kz

Поступление ТМЗ,ОС и отражение в НУ в1с:8

 
Показать сообщения:
Начиная со старых .::. Начиная с новых


Автор: NATA1686
Добавлено: #1  Вт Мар 04, 2014 16:18:02
Заголовок сообщения: Поступление ТМЗ,ОС и отражение в НУ в1с:8

Здравствуйте!подскажите пожалуйста,верны ли мои действия при поступлении ТМЗ и ОС:делаю поступление,ставлю галочки в БУ,УУ,НУ.Вопрос:если приходуем ОС,нужно ставить в НУ?просто если не ставлю,то соответственно не начисляется амортизация.,но зато когда стоит галочка в НУ,тоя не могу выбрать вид учета(например ПР не связано с получением СГД)подскажите как правильно?заранее спасибо!


Автор: NATA1686
Добавлено: #2  Ср Мар 05, 2014 09:45:07
Заголовок сообщения:

Подскажите пожалуйста,как правильно....


Автор: Moslem
Добавлено: #3  Ср Мар 05, 2014 11:49:34
Заголовок сообщения:

Чтобы начислялась амортизация на купленную ОС, нужно еще создать документ "Принятие к учету ОС". Только после этого по данное ОС будет амортизироваться.


Автор: NATA1686
Добавлено: #4  Ср Мар 05, 2014 11:53:27
Заголовок сообщения:

Moslem, я сделала принятие к учету,но амортизация не начисляется,только когда ставлю галочку в НУ,то тогда начисляется,но зато когда стоит галочка в НУ,тоя не могу выбрать вид учета(например ПР не связано с получением СГД)


Автор: Moslem
Добавлено: #5  Ср Мар 05, 2014 14:55:03
Заголовок сообщения:

Только что создал документ "Принятие к учету ОС" в видом учета "ПР не связано с получением СГД"
Все нормально.
Отметка о том, что ОС будет амортизироваться - стоит.

Добавлено спустя 1 минуту 59 секунд:

NATA1686 говорит:
я сделала принятие к учету,но амортизация не начисляется

А как вы поняли, что амортизация не начисляется?
Делали закрытие месяца?

А лучше покажите скринами свои документы.



Автор: NATA1686
Добавлено: #6  Ср Мар 05, 2014 14:57:47
Заголовок сообщения:

Moslem, жму спасибку вам,но у меня нет такого,может потому что у меня УТП.

Добавлено спустя 2 минуты 25 секунд:

мой скрин,может я уже не вижу



Автор: Moslem
Добавлено: #7  Ср Мар 05, 2014 15:10:05
Заголовок сообщения:

NATA1686 говорит:
может потому что у меня УТП

С этого и надо было начинать.

Хорошо вот скрин из УТП (правда немного старовата версия 1.0.19.8, но сути не меняет)



Автор: NATA1686
Добавлено: #8  Ср Мар 05, 2014 15:19:05
Заголовок сообщения:

Moslem, в моем скрине видно что нету Вид учета,не знаю почему :( закрытие месяца делаю,но амортиз.нет.Зато если в поступлении ТМЗ и услуг ставлю отражать в НУ,то тогда начисляется амортизация,но при этом если я ставлю галочку отражение в НУ,у меня исчезает в поступлении ВИД УЧЕТА,и соответственно я не могу выбрать:например ПР: не связано с получением СГД

Добавлено спустя 1 минуту 9 секунд:

мой скрин пост.ТМЗ

Добавлено спустя 1 минуту 3 секунды:

там видно,галочка стоит,но нет вид учета,а если уберу НУ,то тогда будет вид учета



Автор: Moslem
Добавлено: #9  Ср Мар 05, 2014 16:14:39
Заголовок сообщения:

Уберите галочку НУ, поставьте нужный вид расчета.
После проведения документа "Принятие к учету" посмотрите поводки. Интересуют записи в регистре сведений "Начисление амортизации ОС (БУ)". Если стоит галочка на против ОС "Начислять амортизаю", то все верно.

NATA1686 говорит:
закрытие месяца делаю,но амортиз.нет

Ну так в текущем месяце и не будет начислена амортизация.
Только со следующего.



Автор: NATA1686
Добавлено: #10  Чт Мар 06, 2014 12:54:34
Заголовок сообщения:

Moslem, Добрый день!спасибо вам за помощь!убрала галочку НУ в поступл.ТМЗ,выбрала ПР:не связано с получением СГД,в Принятии к учету стоит гал.НУ,но амортизация не начисляется, в БУ,амортизация начисляется.Уже прям не знаю что делать с этим НУ :cry: :cry: .Программист говорит,надо смотреть,вдруг что то с пользователями.....


Автор: С. Ромазанов
Добавлено: #11  Чт Мар 06, 2014 13:03:45
Заголовок сообщения:

NATA1686 говорит:
Программист говорит,надо смотреть,вдруг что то с пользователями.

Точно. С пользователями. Точнее с одним.



Автор: NATA1686
Добавлено: #12  Чт Мар 06, 2014 13:58:07
Заголовок сообщения:

С. Ромазанов, не подскажите,где можно посмотреть?по поводу пользователей?


Автор: Moslem
Добавлено: #13  Чт Мар 06, 2014 16:54:33
Заголовок сообщения:

NATA1686 говорит:
Программист говорит,надо смотреть,вдруг что то с пользователями.....

Он скорее всего имел настройки пользователя.
Сервис - Параметры пользователя. (см. рис.)

Но раз у вас в документе вообще доступна галочка "НУ", значит не вэтом причина.

Добавлено спустя 4 минуты 39 секунд:

NATA1686 говорит:
НУ,но амортизация не начисляется, в БУ,амортизация начисляется

Так, стоп, что это значит?

При закрытии месяца проводки БУ по начислению амортизации есть, а по НУ нету? Я правильно понял?
Если да, то покажите скрин самого документа "Закрытие месяца" (плюсики все развернуть)



Автор: С. Ромазанов
Добавлено: #14  Чт Мар 06, 2014 23:45:31
Заголовок сообщения:

Moslem говорит:
При закрытии месяца проводки БУ по начислению амортизации есть, а по НУ нету? Я правильно понял?

Аллилуйя.



Автор: NATA1686
Добавлено: #15  Вт Мар 11, 2014 15:30:28
Заголовок сообщения:

Moslem, Добрый день!По НУ так ничего и не изменилось,высылаю скрины


  

Служба поддержки WWW.BALANS.KZ