Энциклопедия Баланса Энциклопедия Баланса
Бухгалтерия, налогообложение, стандарты, отчетность, налоговые программы, консультации
ПравилаПравила ЗарегистрироватьсяРегистрация ПрофильВход ПрофильМои данные Личные письмаЛичные письма RSS подписка на форумRSS Поиск по форумуПоиск по форуму Рекламодателям
Сроки представления:
до 15 апреля: 400.00, 421.00
до 22 апреля: 328.00 (импорт в марте.)
до 22 апреля: 851.00 (договор с марта), 870.00 (разрешит.док.за март)
до 22 апреля: 101.02 КПН расчет ав.платежей после сдачи декларации
Сроки уплаты:
до 10 апреля:
- КПН, окончательный расчет по декларации за 2023 год (ф.100.00)
- ИПН, окончательный расчет по декларации за 2023 год (ф.220.00,230.00,240.00)
- Зем.налог, имущ.налог, налог на трансп.ср-ва, окончат.расчет за 2023 год (ф.700.00)
- Единый земельный налог, окончательный расчет по декларации за 2023 год (ф.920.00)
- КПН с нерезидента по невыпл.доходам за 2023г (ф.101.04)
до 22 апреля:
- Акциз (ф.400.00, 421.00)
- НДС и акциз по импорту в марте (328.00)
- Плата за эмиссии (ф.870.00, разрешит.док.за март)
до 25 апреля:
- АП по КПН за апрель (ф.101.02);
- ИПН, ОПВ, СО, СН, ОППВ, ОСМС, ВОСМС и ОПВР (ф.200.00,910.00)
- плата за польз.зем.участками (ф.851.00)
- плата за наруж.рекламу (за март)
- КПН за нерезидента (ф.101.04 по доходам в марте)
Техподдержка КН и СОНО sonosd@kgd.minfin.gov.kz Техподдержка ИС ЭСФ esfsd@kgd.minfin.gov.kz
Все санкционные списки по РФ
  • Информация по ЕАЭС (Таможенный союз), Об обязанностях при обращении товаров
  • Формы налоговой отчетности 2022 год, 2023 год, все ФНО по годам
  • Ставки в 2023 г.: КПН 20%, НДС 12%, ИПН 10%, СН 9,5%, СО 3,5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ЕП 20%
  • Ставки в 2024 г.: КПН 20%, НДС 12%, ИПН 10%, СН 9,5%, СО 3,5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ОПВР 1,5%, ЕП 21,5%
  • с 1 января 2023: МРП 3 450, МЗП 70 000, стандартный НВ для ИПН 48 300
  • с 1 января 2024: МРП 3 692, МЗП 85 000, стандартный НВ для ИПН 51 688
  • Пределы для СНР в 2023 г.: патент 12 171 600, упрощенка 82 931 100, упрощенка с ТИС 241 665 600, фиксированный вычет 497 434 800, розничный налог 2 070 000 000. Предел для ЕСП 4 053 750
  • Пределы для СНР в 2024 г.: патент 13 025 376, упрощенка 88 748 296, упрощенка с ТИС 258 617 216, фиксированный вычет 532 327 328, розничный налог 2 215 200 000. ЕСП отменен.
  • Пределы для НДС в 2023 г.: для всех 69 000 000, для упрощенки с ТИС 428 434 800
  • Пределы для НДС в 2024 г.: для всех 73 840 000, для упрощенки с ТИС 458 487 328
  • Базовые ставки НБ РК: с 28.08.23. 16,50; с 09.10.23. 16,00, с 27.11.23. 15,75; с 22.01.24. 15,25; с 26.02.24. 14,75. Все базовые ставки НБ РК. Все курсы валют НБ РК


  • Продается домен TAX.KZ, по вопросам приобретения обратитесь пожалуйста на поддержку

    Налоговая проверка при закрытии ТОО

    Аналитические статьи: "Учёт и налогообложение заработной платы в 2023 году" и в 2022 году"

    Вы можете задать свой вопрос в качестве гостя на Балансе. Вопрос будет опубликован после проверки @Я в гостях у Баланса: задать вопрос. Как найти свой вопрос?

    В борьбе за грамотность: Налогообложение; Упрощенная декларация; Сдать, а не "здать"; Передать документы с нaрочным, нарочно ‐ это совсем другое значение.

    Как повысить свой статус? Как завести тему и правильно ответить? Что такое вандализм? Google поиск по сайту:


    Посмотрите похожие темы
    Как правильно принять к учету ОС
    Как правильно принять к учету транспорт в целях налогообложения ?
    как принять к учету ОС без документов
    Товарный чек вместо накладной, можно ли принять к учету
    Каким документов в 1 С 8.2 принять к учету арендованные ОС на забалансовый счет.
    На страницу Пред.  
    1, 2
    Начать новую тему  Ответить на тему      На главную Энциклопедия Баланса »
     
    1C 8: Как правильно принять к учету поступившие ОС и НМА?     
    Arina73
    Коллега
    Спасибки: +6 Профиль
    Личное сообщение

      

    #51 Вт Фев 18, 2014 18:12:02   

    Здравствуйте! Помогите пожалуйста разобраться!
    Приходую ноутбук через документ Поступление ТМЗ и услуг.При создании карточки ОС
    - в первой вкладке Основные сведения -не активно поле "Организация" и поле"Группа ОС"
    - во вкладке-Бухгалтерский учет также не активны поля с первоначальной стоимостью, скроком использования и пр.
    Нужно ли заполнять эти поля или эти данные заполняются в другом документе?

    1-С 8.2 рег.номер 801019786

    Добавлено спустя 1 минуту 53 секунды:

    Может кто покажет скрины по заполнению вкладок в карточке на ОС Embarassed

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Mukhamedjanova E.
    Коллега
    Спасибки: +9 Профиль
    Личное сообщение

      

    #52 Вт Фев 18, 2014 18:52:11   

    Заполняется только наименование и первая вкладка "основные свдения", если у вас есть данные. Все остальные данные (стоимомсть, параметры амортизации, срок использования и тд) заполнятся автоматически при создании и проведении документа "принятие к учету ОС"

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Arina73
    Коллега
    Спасибки: +6 Профиль
    Личное сообщение

      

    #53 Ср Фев 19, 2014 11:46:46   

    Mukhamedjanova E., спасибо, все получилось, но вот износ раньше считала вручную а теперь 1-С 8 установили. Проверьте пожалуйста, верно ли заполнен документ - Принятие к учету ОС. Много осталось пустых полей, я сомневаюсь все ли заполнила. И нужно ли заполнять номер приказа о принятии к учету ОС и членов комиссии. Мы таких приказов не печатаем ( они обязательны?) и комиссию не из кого составлять-работает 3 человека.

    Добавлено спустя 3 минуты 38 секунд:

    Embarassed

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Arina73
    Коллега
    Спасибки: +6 Профиль
    Личное сообщение

      

    #54 Ср Фев 19, 2014 13:01:38   

    Извиняюсь, первый файл не открывается, видимо расширение не то

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Mukhamedjanova E.
    Коллега
    Спасибки: +9 Профиль
    Личное сообщение

      

    #55 Ср Фев 19, 2014 15:58:39 Сказали Спасибо❤   

    Все данные заполнены верно

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Arina73
    Коллега
    Спасибки: +6 Профиль
    Личное сообщение

      

    #56 Ср Фев 19, 2014 20:34:13   

    Mukhamedjanova E., Rose
    Спасибку отправила

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Arina73
    Коллега
    Спасибки: +6 Профиль
    Личное сообщение

      

    #57 Чт Фев 27, 2014 13:39:41   

    Здравствуйте, подскажите пожалуйста, что я делаю не так.
    Почему в ведомости счета 2400 по НУ отражается сумма износа по БУ.
    И при закрытии периода вся сумма начисленного износа по БУ списывается, он ведь должен оставаться на счете 2420

    Добавлено спустя 18 минут 48 секунд:

    Arina73 говорит:
    1-С 8.2 рег.номер 801019786


    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    NATA1686
    Резидент Баланса
    Спасибки: +10 Профиль
    Личное сообщение

      

    #58 Чт Фев 27, 2014 15:42:06   

    почему не начисляется амортизация?в принятии к учету стоит галочка Амортизация по БУ,делаю закрытие мес,но ничего не происходит...

    Добавлено спустя 59 секунд:

    Arina73, а вы заполняли график амортизации по БУ?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    VFrol
    Резидент Баланса
    Спасибки: +312 Профиль
    Личное сообщение

      

    #59 Чт Фев 27, 2014 15:56:40   

    Arina73, Интересно было бы заглянуть в документ "Принятия к учету .."

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    NATA1686
    Резидент Баланса
    Спасибки: +10 Профиль
    Личное сообщение

      

    #60 Чт Фев 27, 2014 16:00:40   

    VFrol, сейчас вышлю

    Добавлено спустя 1 минуту 56 секунд:

    Принятие к учету

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Arina73
    Коллега
    Спасибки: +6 Профиль
    Личное сообщение

      

    #61 Чт Фев 27, 2014 16:03:43   

    Вот...

    Добавлено спустя 19 минут 31 секунду:

    VFrol, возвращайтесь скорей Very Happy

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    VFrol
    Резидент Баланса
    Спасибки: +312 Профиль
    Личное сообщение

      

    #62 Чт Фев 27, 2014 16:52:33   

    NATA1686, Вроде нормальный док.,только что там в графике амортизации, его можно не заполнять, если нет изменений в период начислений (летом один коэфф. , зимой другой ).

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Arina73
    Коллега
    Спасибки: +6 Профиль
    Личное сообщение

      

    #63 Чт Фев 27, 2014 16:54:48   

    VFrol, А про меня забыли....

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    VFrol
    Резидент Баланса
    Спасибки: +312 Профиль
    Личное сообщение

      

    #64 Чт Фев 27, 2014 17:01:37   

    Arina73, У Вас неплохо работает амортизация :
    1. По бух учету за год амортизация составила 50% , как и заказывали.
    2. По налоговому тоже самое.
    Не понятно только откуда в дебете 2420 сумма.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Arina73
    Коллега
    Спасибки: +6 Профиль
    Личное сообщение

      

    #65 Чт Фев 27, 2014 17:08:00   

    VFrol, разве по НУ по 3гр. Амортизация не 40% ?
    VFrol говорит:
    Не понятно только откуда в дебете 2420 сумма.

    Вот и мне непонятно. Где можно ещё порыться, чтобы поискать причину ?

    Добавлено спустя 6 минут 8 секунд:

    VFrol, я сейчас перепровела срок службы, поставила 96 месяцев. Итог тот же.
    Начисленный по бухучету износ отражается в ведомости по НУ. Насколько я понимаю, там должна отражаться сумма 142767 *40%=57107

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    VFrol
    Резидент Баланса
    Спасибки: +312 Профиль
    Личное сообщение

      

    #66 Чт Фев 27, 2014 17:23:12   

    Arina73 говорит:
    Вот и мне непонятно. Где можно ещё порыться, чтобы поискать причину ?

    Карточку откройте , ударив мышкой по данной сумме.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Arina73
    Коллега
    Спасибки: +6 Профиль
    Личное сообщение

      

    #67 Чт Фев 27, 2014 17:24:34   

    Карточка ссылается на закрытие месяца

    Добавлено спустя 1 минуту 29 секунд:

    И проводка в карточке Д 2420 и К 2420

    Добавлено спустя 6 минут 33 секунды:

    Закрытие месяца

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    VFrol
    Резидент Баланса
    Спасибки: +312 Профиль
    Личное сообщение

      

    #68 Чт Фев 27, 2014 17:35:11   

    Такое может случиться если " способ отражения расходов по амортизации "кривой.
    Проверьте ка его .

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Arina73
    Коллега
    Спасибки: +6 Профиль
    Личное сообщение

      

    #69 Чт Фев 27, 2014 17:40:46   

    VFrol, я наеврное не там смотрю...

    Добавлено спустя 28 секунд:

    наверное Very Happy

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    VFrol
    Резидент Баланса
    Спасибки: +312 Профиль
    Личное сообщение

      

    #70 Чт Фев 27, 2014 18:01:07 Сказали Спасибо❤   

    Там , Там !!! Надо заполнить проводки. Например для АУП :
    Дт 7210 статья затрат , подразделение и т.д.

    Добавлено спустя 39 секунд:

    Пробуйте , а я пока отъеду.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Arina73
    Коллега
    Спасибки: +6 Профиль
    Личное сообщение

      

    #71 Чт Фев 27, 2014 18:16:28   

    VFrol, ОГРОМНОЕ спасибо!!! Этот вопрос закрылся. Rose Rose Rose
    Теперь остаётся выяснить, почему износ по БУ попадает в ведомость по НУ
    Простите мне мою назойливость

    Embarassed

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    marina777
    Резидент Баланса
    Спасибки: +34 Профиль
    Личное сообщение

      

    #72 Чт Фев 27, 2014 18:18:03 Сказали Спасибо❤   

    NATA1686 говорит:
    Принятие к учету

    Добрый день! А как вы ставите процент годовой амортизации 25% а срок для вычета амортизации ставите 120 месяцев? - если 120 месяцев - то процент будет 10, а при 25% - срок для вычета будет 48 месяцев.Определитесь с этим и установите нужный срок и %. Затем график амортизации не обязателен. Если вы его заполняли- то просмотрите внимательно по месяцам начисления. И имейте ввиду что если вы ОС купили в январе- то амортизация будет начисляться с февраля месяца. И на 2420 вы увидите начисления только когда проведете закрытие февраля.
    С уважением!

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    VFrol
    Резидент Баланса
    Спасибки: +312 Профиль
    Личное сообщение

      

    #73 Чт Фев 27, 2014 19:34:40   

    Arina73, Опять же, по Вашему скрину я не понял , это вся корреспонденция по НУ или одна операция.Так же не понятно , какой вид учета у данной операции (НУ,ВР,ПР).

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Arina73
    Коллега
    Спасибки: +6 Профиль
    Личное сообщение

      

    #74 Пт Фев 28, 2014 09:59:13   

    VFrol, здравствуйте! Если я правильно понимаю, получается по налоговому учету программа вообще не хочет считать ни амортизацию ни суссу стоимостных групп на начало и конец периода...

    Добавлено спустя 45 секунд:

    сумму Very Happy

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    NATA1686
    Резидент Баланса
    Спасибки: +10 Профиль
    Личное сообщение

      

    #75 Пт Фев 28, 2014 10:03:01   

    marina777, Добрый день!по поводу % амортизации поняла свою ошибку,спасибо.ОС поступили в 2012 году,но принятие к учету только с 01.01.2013,делаю закрытие февраля и ничего..... Crying or Very sad ,а что еще может быть не так?

    Добавлено спустя 7 минут 55 секунд:

    Arina73, такая же ерунда Sad

    Добавлено спустя 2 минуты 16 секунд:

    Arina73, " способ отражения расходов по амортизации "какой счет затрат поставили?7210?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Arina73
    Коллега
    Спасибки: +6 Профиль
    Личное сообщение

      

    #76 Пт Фев 28, 2014 10:40:21   

    7210 Wink

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    С. Ромазанов
    Лучший спасатель 2012
    Спасибки: +1289 Профиль
    Личное сообщение

      

    #77 Вс Мар 02, 2014 00:08:27 Сказали Спасибо❤   

    Arina73 говорит:
    Теперь остаётся выяснить, почему износ по БУ попадает в ведомость по НУ

    Потому что любая операция в БУ должна быть отражена в НУ. Вопрос только в том в какой раздел попадет: НУ, ВР или ПР. Амортизация, к примеру, в ВР.
    Arina73 говорит:
    Если я правильно понимаю, получается по налоговому учету программа вообще не хочет считать ни амортизацию ни суссу стоимостных групп на начало и конец периода.

    Ну почему, хочет. Ваш ноутбук поступил в 2012 году, списался менее 300 МРП, а в этом году и в следующем по НУ будет только закрываться ВР по "списанному" в НУ ноутбуку.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Arina73
    Коллега
    Спасибки: +6 Профиль
    Личное сообщение

      

    #78 Пн Мар 03, 2014 10:38:04   

    С. Ромазанов, спасибо, я уже разобралась.

    С. Ромазанов говорит:
    ноутбук поступил в 2012 году, списался менее 300 МРП

    Да,конечно, Вы правы Smile Я несколько дней "билась" с этим НУ , а ларчик просто открывался Very Happy

    Добавлено спустя 4 минуты 51 секунду:

    На самом деле в этой стоимостной группе гораздо больше ОС чем 300 МРП и она не списалась в прошлом году . Просто чтобы не запутаться решила проверить все проводки на примере одного ноутбука и в итоге сама себя перехитрила Very Happy

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    NATA1686
    Резидент Баланса
    Спасибки: +10 Профиль
    Личное сообщение

      

    #79 Пн Мар 03, 2014 15:58:33   

    Подскажите пожалуйста,почему в НУ не отражается амортизация?спасибо

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    mzpl
    Стажер
    Спасибки: +1 Профиль
    Личное сообщение

      

    #80 Чт Апр 16, 2015 15:12:03   

    Здравствуйте. Подскажите,пожалуйста, есть ли в 1с 8,2БК автоматизация поступления ОС? К нам поступило 120 штук идентичных ОС. В справочник внесла групповым добавлением, но по одной записи добавлять в документ "поступление ТМЗ и услуг-это перебор Confused .

    Добавлено спустя 1 минуту 39 секунд:

    Здравствуйте.
    Подскажите,пожалуйста, есть ли в 1с 8,2БК автоматизация поступления ОС? К нам поступило 120 штук идентичных ОС. В справочник внесла групповым добавлением, но по одной записи добавлять в документ "поступление ТМЗ и услуг-это перебор Confused .

    Добавлено спустя 54 секунды:

    Извините, интернет скачет Embarassed

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    YelenaS
    Номинант на Лучшего спасателя
    Спасибки: +591 Профиль
    Личное сообщение

      

    #81 Чт Апр 16, 2015 15:40:42   

    mzpl, вы присваиваете ОС инвентарный номер? На каждое ОС должен быть свой инвентарный номер. Поэтому придётся ручками вносить. И ещё карточки ОС заводить на каждое ОС отдельно, даже если они идентичные. Потому что , если какие-то из этих 120 шт. вы продадите или они выдут из строя, списывать нужно какое-то одно.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Роза
    Резидент Баланса
    Спасибки: +320 Профиль
    Личное сообщение

      

    #82 Чт Апр 16, 2015 15:58:52   

    Так как ОС идентичные
    YelenaS говорит:
    придётся ручками вносить

    первый документ создайте, а потом пользуйтесь кнопочкой "добавить копированием" и меняйте только ОС1 на ОС2 и.т.д

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Firuza
    Коллега
    Спасибки: 0 Профиль
    Личное сообщение

      

    #83 Вт Июл 14, 2015 14:22:54   

    Добрый день!
    Помогите пж!
    оформляю на баланс ОС (ком.помещение), путем уплаты УК.

    Проводки 2410-5110. Через операцию.
    сумму операции вверху справа я могу проставить.
    а вот внизу в табличной части, вал.сумму по Дт и Кт не получается проставить.
    Подскажите пж, что я не правильно сделала?
    Когда формирую ОСВ проводки не отражаются.
    Принятие к учету сделала.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Мелена
    Номинант на Лучшего спасателя
    Спасибки: +442 Профиль
    Личное сообщение

      

    #84 Вт Июл 14, 2015 15:20:57 Сказали Спасибо❤   

    Firuza,
    а зачем вам валютная сумма? в самом последнем столбце Сумма - вот тут поставьте и все..

    Добавлено спустя 4 минуты 35 секунд:

    Вот как то так

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Firuza
    Коллега
    Спасибки: 0 Профиль
    Личное сообщение

      

    #85 Вт Июл 14, 2015 15:34:52   

    Мелена, спасибо большое!
    Я еще чайник))) только учусь.
    Теперь все отражается!

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Карина
    Резидент Баланса
    Спасибки: +33 Профиль
    Личное сообщение

      

    #86 Вс Июл 19, 2015 15:58:59   

    Добрый день, уважаемые коллеги помогите разобраться. В новой базе делаю поступление ТМЗ услуг в апреле, после принятие к учету, галочка начислять амортизацию стоит, срок, способ начисления и отражения указан, счет все указаны, закрытие месяца проводится, амортизацию не считает по сей день. Может есть какие то еще дополнительные настройки по начислению амортизации? Fool Уфф

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    С. Ромазанов
    Лучший спасатель 2012
    Спасибки: +1289 Профиль
    Личное сообщение

      

    #87 Пн Июл 20, 2015 23:32:59   

    Рег. номер будет?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Карина
    Резидент Баланса
    Спасибки: +33 Профиль
    Личное сообщение

      

    #88 Вт Июл 21, 2015 13:08:19   

    С. Ромазанов, 1С:Предприятие 8.2 (8.2.19.68), Бухгалтерия для Казахстана, редакция 2.0, разработка для Казахстана: «1С-Рейтинг» (2.0.18.11)

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    YelenaS
    Номинант на Лучшего спасателя
    Спасибки: +591 Профиль
    Личное сообщение

      

    #89 Вт Июл 21, 2015 13:14:03   

    Карина говорит:
    Рег. номер будет

    Это не то, на коробке от 1С номер регистрационный должен стоять.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Карина
    Резидент Баланса
    Спасибки: +33 Профиль
    Личное сообщение

      

    #90 Вт Июл 21, 2015 13:25:10   

    YelenaS, С. Ромазанов, 801030245 Embarassed

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Коротин Евгений
    Коллега
    Спасибки: +33 Профиль
    Личное сообщение

      

    #91 Вт Июл 21, 2015 13:48:38   

    Думаю нужен скриншот "принятия к учету"

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    С. Ромазанов
    Лучший спасатель 2012
    Спасибки: +1289 Профиль
    Личное сообщение

      

    #92 Вт Июл 21, 2015 14:16:52   

    Карина говорит:
    закрытие месяца проводится, амортизацию не считает по сей день.

    Скриншот Принятие к учету в студию.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Карина
    Резидент Баланса
    Спасибки: +33 Профиль
    Личное сообщение

      

    #93 Вт Июл 21, 2015 14:40:03   

    Коротин Евгений, С. Ромазанов, во вложении

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    С. Ромазанов
    Лучший спасатель 2012
    Спасибки: +1289 Профиль
    Личное сообщение

      

    #94 Вт Июл 21, 2015 15:32:40 Сказали Спасибо❤   

    Уберите график амортизации.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Карина
    Резидент Баланса
    Спасибки: +33 Профиль
    Личное сообщение

      

    #95 Вт Июл 21, 2015 17:16:44   

    С. Ромазанов, Получилось Yahoo! Спасибо огромное Rose

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Показать сообщения:   
    Начать новую тему   Ответить на тему    На главную Энциклопедия Баланса »
     
    На страницу Пред.  
    1, 2
    Страница 2 из 2
    Cайт взаимодействует с файлами cookie. Продолжая работу с сайтом, Вы разрешаете использование cookie-файлов. Вы всегда можете отключить файлы cookie в настройках Вашего браузера. 2006-2024 Hosting hoster.kz