1C 8: Как правильно принять к учету поступившие ОС и НМА?
|
|
#51 Вт Фев 18, 2014 18:12:02
|
|
|
Здравствуйте! Помогите пожалуйста разобраться!
Приходую ноутбук через документ Поступление ТМЗ и услуг.При создании карточки ОС
- в первой вкладке Основные сведения -не активно поле "Организация" и поле"Группа ОС"
- во вкладке-Бухгалтерский учет также не активны поля с первоначальной стоимостью, скроком использования и пр.
Нужно ли заполнять эти поля или эти данные заполняются в другом документе?
1-С 8.2 рег.номер 801019786
Добавлено спустя 1 минуту 53 секунды:
Может кто покажет скрины по заполнению вкладок в карточке на ОС
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#52 Вт Фев 18, 2014 18:52:11
|
|
|
Заполняется только наименование и первая вкладка "основные свдения", если у вас есть данные. Все остальные данные (стоимомсть, параметры амортизации, срок использования и тд) заполнятся автоматически при создании и проведении документа "принятие к учету ОС"
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#53 Ср Фев 19, 2014 11:46:46
|
|
|
Mukhamedjanova E., спасибо, все получилось, но вот износ раньше считала вручную а теперь 1-С 8 установили. Проверьте пожалуйста, верно ли заполнен документ - Принятие к учету ОС. Много осталось пустых полей, я сомневаюсь все ли заполнила. И нужно ли заполнять номер приказа о принятии к учету ОС и членов комиссии. Мы таких приказов не печатаем ( они обязательны?) и комиссию не из кого составлять-работает 3 человека.
Добавлено спустя 3 минуты 38 секунд:
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#57 Чт Фев 27, 2014 13:39:41
|
|
|
Здравствуйте, подскажите пожалуйста, что я делаю не так.
Почему в ведомости счета 2400 по НУ отражается сумма износа по БУ.
И при закрытии периода вся сумма начисленного износа по БУ списывается, он ведь должен оставаться на счете 2420
Добавлено спустя 18 минут 48 секунд:
Arina73 говорит: |
1-С 8.2 рег.номер 801019786 |
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#58 Чт Фев 27, 2014 15:42:06
|
|
|
почему не начисляется амортизация?в принятии к учету стоит галочка Амортизация по БУ,делаю закрытие мес,но ничего не происходит...
Добавлено спустя 59 секунд:
Arina73, а вы заполняли график амортизации по БУ?
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#62 Чт Фев 27, 2014 16:52:33
|
|
|
NATA1686, Вроде нормальный док.,только что там в графике амортизации, его можно не заполнять, если нет изменений в период начислений (летом один коэфф. , зимой другой ).
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#64 Чт Фев 27, 2014 17:01:37
|
|
|
Arina73, У Вас неплохо работает амортизация :
1. По бух учету за год амортизация составила 50% , как и заказывали.
2. По налоговому тоже самое.
Не понятно только откуда в дебете 2420 сумма.
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#65 Чт Фев 27, 2014 17:08:00
|
|
|
VFrol, разве по НУ по 3гр. Амортизация не 40% ?
VFrol говорит: |
Не понятно только откуда в дебете 2420 сумма. |
Вот и мне непонятно. Где можно ещё порыться, чтобы поискать причину ?
Добавлено спустя 6 минут 8 секунд:
VFrol, я сейчас перепровела срок службы, поставила 96 месяцев. Итог тот же.
Начисленный по бухучету износ отражается в ведомости по НУ. Насколько я понимаю, там должна отражаться сумма 142767 *40%=57107
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#66 Чт Фев 27, 2014 17:23:12
|
|
|
Arina73 говорит: |
Вот и мне непонятно. Где можно ещё порыться, чтобы поискать причину ?
|
Карточку откройте , ударив мышкой по данной сумме.
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#67 Чт Фев 27, 2014 17:24:34
|
|
|
Карточка ссылается на закрытие месяца
Добавлено спустя 1 минуту 29 секунд:
И проводка в карточке Д 2420 и К 2420
Добавлено спустя 6 минут 33 секунды:
Закрытие месяца
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#71 Чт Фев 27, 2014 18:16:28
|
|
|
VFrol, ОГРОМНОЕ спасибо!!! Этот вопрос закрылся.
Теперь остаётся выяснить, почему износ по БУ попадает в ведомость по НУ
Простите мне мою назойливость
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#72 Чт Фев 27, 2014 18:18:03 Сказали Спасибо❤
|
|
|
NATA1686 говорит: |
Принятие к учету |
Добрый день! А как вы ставите процент годовой амортизации 25% а срок для вычета амортизации ставите 120 месяцев? - если 120 месяцев - то процент будет 10, а при 25% - срок для вычета будет 48 месяцев.Определитесь с этим и установите нужный срок и %. Затем график амортизации не обязателен. Если вы его заполняли- то просмотрите внимательно по месяцам начисления. И имейте ввиду что если вы ОС купили в январе- то амортизация будет начисляться с февраля месяца. И на 2420 вы увидите начисления только когда проведете закрытие февраля.
С уважением!
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#73 Чт Фев 27, 2014 19:34:40
|
|
|
Arina73, Опять же, по Вашему скрину я не понял , это вся корреспонденция по НУ или одна операция.Так же не понятно , какой вид учета у данной операции (НУ,ВР,ПР).
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#74 Пт Фев 28, 2014 09:59:13
|
|
|
VFrol, здравствуйте! Если я правильно понимаю, получается по налоговому учету программа вообще не хочет считать ни амортизацию ни суссу стоимостных групп на начало и конец периода...
Добавлено спустя 45 секунд:
сумму
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#75 Пт Фев 28, 2014 10:03:01
|
|
|
marina777, Добрый день!по поводу % амортизации поняла свою ошибку,спасибо.ОС поступили в 2012 году,но принятие к учету только с 01.01.2013,делаю закрытие февраля и ничего..... ,а что еще может быть не так?
Добавлено спустя 7 минут 55 секунд:
Arina73, такая же ерунда
Добавлено спустя 2 минуты 16 секунд:
Arina73, " способ отражения расходов по амортизации "какой счет затрат поставили?7210?
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#77 Вс Мар 02, 2014 00:08:27 Сказали Спасибо❤
|
|
|
Arina73 говорит: |
Теперь остаётся выяснить, почему износ по БУ попадает в ведомость по НУ |
Потому что любая операция в БУ должна быть отражена в НУ. Вопрос только в том в какой раздел попадет: НУ, ВР или ПР. Амортизация, к примеру, в ВР.
Arina73 говорит: |
Если я правильно понимаю, получается по налоговому учету программа вообще не хочет считать ни амортизацию ни суссу стоимостных групп на начало и конец периода. |
Ну почему, хочет. Ваш ноутбук поступил в 2012 году, списался менее 300 МРП, а в этом году и в следующем по НУ будет только закрываться ВР по "списанному" в НУ ноутбуку.
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#78 Пн Мар 03, 2014 10:38:04
|
|
|
С. Ромазанов, спасибо, я уже разобралась.
С. Ромазанов говорит: |
ноутбук поступил в 2012 году, списался менее 300 МРП |
Да,конечно, Вы правы Я несколько дней "билась" с этим НУ , а ларчик просто открывался
Добавлено спустя 4 минуты 51 секунду:
На самом деле в этой стоимостной группе гораздо больше ОС чем 300 МРП и она не списалась в прошлом году . Просто чтобы не запутаться решила проверить все проводки на примере одного ноутбука и в итоге сама себя перехитрила
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#80 Чт Апр 16, 2015 15:12:03
|
|
|
Здравствуйте. Подскажите,пожалуйста, есть ли в 1с 8,2БК автоматизация поступления ОС? К нам поступило 120 штук идентичных ОС. В справочник внесла групповым добавлением, но по одной записи добавлять в документ "поступление ТМЗ и услуг-это перебор .
Добавлено спустя 1 минуту 39 секунд:
Здравствуйте.
Подскажите,пожалуйста, есть ли в 1с 8,2БК автоматизация поступления ОС? К нам поступило 120 штук идентичных ОС. В справочник внесла групповым добавлением, но по одной записи добавлять в документ "поступление ТМЗ и услуг-это перебор .
Добавлено спустя 54 секунды:
Извините, интернет скачет
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#81 Чт Апр 16, 2015 15:40:42
|
|
|
mzpl, вы присваиваете ОС инвентарный номер? На каждое ОС должен быть свой инвентарный номер. Поэтому придётся ручками вносить. И ещё карточки ОС заводить на каждое ОС отдельно, даже если они идентичные. Потому что , если какие-то из этих 120 шт. вы продадите или они выдут из строя, списывать нужно какое-то одно.
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#82 Чт Апр 16, 2015 15:58:52
|
|
|
Так как ОС идентичные
YelenaS говорит: |
придётся ручками вносить |
первый документ создайте, а потом пользуйтесь кнопочкой "добавить копированием" и меняйте только ОС1 на ОС2 и.т.д
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#83 Вт Июл 14, 2015 14:22:54
|
|
|
Добрый день!
Помогите пж!
оформляю на баланс ОС (ком.помещение), путем уплаты УК.
Проводки 2410-5110. Через операцию.
сумму операции вверху справа я могу проставить.
а вот внизу в табличной части, вал.сумму по Дт и Кт не получается проставить.
Подскажите пж, что я не правильно сделала?
Когда формирую ОСВ проводки не отражаются.
Принятие к учету сделала.
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#86 Вс Июл 19, 2015 15:58:59
|
|
|
Добрый день, уважаемые коллеги помогите разобраться. В новой базе делаю поступление ТМЗ услуг в апреле, после принятие к учету, галочка начислять амортизацию стоит, срок, способ начисления и отражения указан, счет все указаны, закрытие месяца проводится, амортизацию не считает по сей день. Может есть какие то еще дополнительные настройки по начислению амортизации?
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#88 Вт Июл 21, 2015 13:08:19
|
|
|
С. Ромазанов, 1С:Предприятие 8.2 (8.2.19.68), Бухгалтерия для Казахстана, редакция 2.0, разработка для Казахстана: «1С-Рейтинг» (2.0.18.11)
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
#92 Вт Июл 21, 2015 14:16:52
|
|
|
Карина говорит: |
закрытие месяца проводится, амортизацию не считает по сей день. |
Скриншот Принятие к учету в студию.
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|
|
За помощь кликните ′Спасибо′ →
|
|
|
|