Энциклопедия Баланса Энциклопедия Баланса
Бухгалтерия, налогообложение, стандарты, отчетность, налоговые программы, консультации
ПравилаПравила ЗарегистрироватьсяРегистрация ПрофильВход ПрофильМои данные Личные письмаЛичные письма RSS подписка на форумRSS Поиск по форумуПоиск по форуму Рекламодателям
Сроки представления:
до 17 декабря: 510.00, 400.00, 421.00
до 20 декабря: 320.00/328.00 (импорт в ноябре)
до 20 декабря: 851.00 (договор с ноября), 870.00 (разрешит.док.за ноябрь)
до 31 декабря: 101.02 АП по КПН окончательный расчет за 2024г.
Сроки уплаты:
до 20 декабря:
- Акциз (ф.400.00, 421.00)
- НДС и акциз по импорту в ноябре (ф.320.00/328.00)
- Плата за эмиссии (ф.870.00, разрешит.док.за ноябрь)
до 25 декабря:
- АП по КПН за декабрь (ф.101.01);
- ИПН, ОПВ, ОПВР, СО, СН, ОСМС, ВОСМС или Единый Платеж ( (ф.200.00,910.00)
- плата за польз.зем.участками (ф.851.00)
- плата за наруж.рекламу (за ноябрь)
- КПН за нерезидента (ф.101.04 по доходам в ноябре)
Техподдержка КН и СОНО sonosd@kgd.minfin.gov.kz Техподдержка ИС ЭСФ esfsd@kgd.minfin.gov.kz
Все санкционные списки по РФ
  • Информация по ЕАЭС (Таможенный союз), Об обязанностях при обращении товаров
  • Формы налоговой отчетности 2022 год, 2023 год, все ФНО по годам
  • Ставки в 2023 г.: КПН 20%, НДС 12%, ИПН 10%, СН 9,5%, СО 3,5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ЕП 20%
  • Ставки в 2024 г.: КПН 20%, НДС 12%, ИПН 10%, СН 9,5%, СО 3,5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ОПВР 1,5%, ЕП 21,5%
  • с 1 января 2023: МРП 3 450, МЗП 70 000, стандартный НВ для ИПН 48 300
  • с 1 января 2024: МРП 3 692, МЗП 85 000, стандартный НВ для ИПН 51 688
  • Пределы для СНР в 2023 г.: патент 12 171 600, упрощенка 82 931 100, упрощенка с ТИС 241 665 600, фиксированный вычет 497 434 800, розничный налог 2 070 000 000. Предел для ЕСП 4 053 750
  • Пределы для СНР в 2024 г.: патент 13 025 376, упрощенка 88 748 296, упрощенка с ТИС 258 617 216, фиксированный вычет 532 327 328, розничный налог 2 215 200 000. ЕСП отменен.
  • Пределы для НДС в 2023 г.: для всех 69 000 000, для упрощенки с ТИС 428 434 800
  • Пределы для НДС в 2024 г.: для всех 73 840 000, для упрощенки с ТИС 458 487 328
  • Базовые ставки НБ РК: с 22.01.24. 15,25; с 26.02.24. 14,75; с 03.06.24. 14,5; с 15.07.24. 14,25; с 02.12.24. 15,25 Все базовые ставки НБ РК. Все курсы валют НБ РК


  • Продается домен TAX.KZ, по вопросам приобретения обратитесь пожалуйста на поддержку

    Налоговая проверка при закрытии ТОО

    Аналитические статьи: "Учёт и налогообложение заработной платы в 2023 году" и в 2022 году"

    Вы можете задать свой вопрос в качестве гостя на Балансе. Вопрос будет опубликован после проверки @Я в гостях у Баланса: задать вопрос. Как найти свой вопрос?

    В борьбе за грамотность: Налогообложение; Упрощенная декларация; Сдать, а не "здать"; Передать документы с нaрочным, нарочно ‐ это совсем другое значение.

    Как повысить свой статус? Как завести тему и правильно ответить? Что такое вандализм? Google поиск по сайту:


    Посмотрите похожие темы
    Закрытие периода, Проводки в бух.учете ИП на УД - как начислять налоги в 1с8
    Вебинар 15 марта 18:30. Закрытие года, Часть 4: Закрытие периода
    Закрытие счетов по документу "Закрытие периода"
    Закрытие периода. Зачет НДС
    Как делается закрытие периода в 1С 7?
    Начать новую тему  Ответить на тему      На главную Энциклопедия Баланса »
     
    проводки по КПН и закрытие периода.     
    NATA1686
    Резидент Баланса
    Спасибки: +10 Профиль
    Личное сообщение

      

    #1 Пн Фев 24, 2014 12:31:27   

    Добрый день!подскажите пожалуйста,правильно я понимаю...если делаем закрытие периода,то дополнительно по КПН никаких проводок не нужно?спасибо

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    ОльгаА
    Резидент Баланса
    Спасибки: +182 Профиль
    Личное сообщение

      

    #2 Пн Фев 24, 2014 12:38:05 Сказали Спасибо❤   

    NATA1686, а у Вас налоговый учёт идёт с бухгалтерским? Элементарно налоги. Они в любом случае берутся на вычет по уплаченным, в разрезе начисленных( т.е. например СН за декабрь Вы уплачиваете в январе 2014 г., значит и берёте на вычет в 2014 г., а по бух учёту эта сумма проходит у Вас в 2013г) Амортизация, вознаграждения по кредитам,много нюансов. Я галочку не ставлю, а после того как соберу декларацию,вручную 31.12.2013 начисляю проводку по КПН.С/у.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    NATA1686
    Резидент Баланса
    Спасибки: +10 Профиль
    Личное сообщение

      

    #3 Пн Фев 24, 2014 12:49:19   

    ОльгаА, Спасибо.да,я так и делаю:как вы и описали ( т.е. например СН за декабрь Вы уплачиваете в январе 2014 г., значит и берёте на вычет в 2014 г., а по бух учёту эта сумма проходит у Вас в 2013г)
    Я имела ввиду вот это:Дт 5610 Кт 5510 Нераспределенная прибыль непокрытый убыток отчетного года

    Дт 6010 Кт 5610 Расчет итогового дохода/убытка

    Дт 5610 Кт 7210

    Дт 5610 Кт 5510 Итоговая прибыль итоговый убыток, вот эти провдки формируютя у меня при закрытии периода.

    Добавлено спустя 9 минут 16 секунд:

    ОльгаА говорит:
    .е. например СН за декабрь Вы уплачиваете в январе 2014 г., значит и берёте на вычет в 2014 г., а по бух учёту эта сумма проходит у Вас в 2013г)


    ОльгаА, подскажите по поводу: "по бух учёту эта сумма проходит у Вас в 2013г" ,т.е мы берем начисленный СН за 2013 г.правильно,я понимаю? Embarassed

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    ОльгаА
    Резидент Баланса
    Спасибки: +182 Профиль
    Личное сообщение

      

    #4 Пн Фев 24, 2014 13:12:45 Сказали Спасибо❤   

    NATA1686, нет,не берём,мы его возьмём в 2014 г., хотя если Вы его оплатили 31.12.2013,можете взять и в 2013.С/у.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    NATA1686
    Резидент Баланса
    Спасибки: +10 Профиль
    Личное сообщение

      

    #5 Пн Фев 24, 2014 13:14:10   

    ОльгаА, жму спасибку! Bravo

    Добавлено спустя 4 минуты 33 секунды:

    ОльгаА, сейчас сформировала ф.100 в расшифровке выходят все налоги НАЧИСЛЕННЫЕ ,а не оплаченные за 2013 г???совсем запуталась.... Confused

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    ОльгаА
    Резидент Баланса
    Спасибки: +182 Профиль
    Личное сообщение

      

    #6 Пн Фев 24, 2014 13:34:56   

    NATA1686, Для этого и делается сверка между бух и нал учётом, а так же обязательное составление налоговых регистров.С/у.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Lola
    Номинант на Лучшего спасателя
    Спасибки: +363 Профиль
    Личное сообщение

      

    #7 Пн Фев 24, 2014 13:35:05 Сказали Спасибо❤   

    NATA1686, попробуйте сначала заполнить регистр по соответствующей строке. Тогда все встанет на свои места. Бланк прилагаю.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    NATA1686
    Резидент Баланса
    Спасибки: +10 Профиль
    Личное сообщение

      

    #8 Пн Фев 24, 2014 13:46:42   

    Lola, сейчас попробую заполнить,тем более у нас только СН.Жму спасибку!

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Показать сообщения:   
    Начать новую тему   Ответить на тему    На главную Энциклопедия Баланса »
     
    Страница 1 из 1
    Cайт взаимодействует с файлами cookie. Продолжая работу с сайтом, Вы разрешаете использование cookie-файлов. Вы всегда можете отключить файлы cookie в настройках Вашего браузера. 2006-2024 Hosting hoster.kz