Энциклопедия Баланса Энциклопедия Баланса
Бухгалтерия, налогообложение, стандарты, отчетность, налоговые программы, консультации
ПравилаПравила ЗарегистрироватьсяРегистрация ПрофильВход ПрофильМои данные Личные письмаЛичные письма RSS подписка на форумRSS Поиск по форумуПоиск по форуму Рекламодателям
Сроки представления:
до 15 ноября: 510.00, 400.00, 421.00
до 15 ноября: 300.00, 200.00, 870.00 декларации за 3 квартал 2024г.
до 15 ноября: 701.01, изменения по состоянию на 1 ноября 2024 г.
до 15 ноября: 101.03, 101.04, КПН у источника выплаты, за 3 квартал 2024г.
до 20 ноября: 320.00/328.00 (импорт в октябре)
до 20 ноября: 851.00 (договор с октября), 870.00 (разрешит.док.за октябрь)
Сроки уплаты:
до 20 ноября:
- Акциз (ф.400.00, 421.00)
- НДС и акциз по импорту в октябре (ф.320.00/328.00)
- Плата за эмиссии (ф.870.00, разрешит.док.за октябрь)
до 25 ноября:
- АП по КПН за ноябрь (ф.101.02);
- НДС за 3 квартал 2024 года (ф.300.00);
- Плата за эмиссии в окружающую среду за 3 квартал 2024 года (ф.870.00);
- ИПН, ОПВ, ОПВР, СО, СН, ОСМС, ВОСМС или Единый Платеж ( (ф.200.00,910.00)
- плата за польз.зем.участками (ф.851.00)
- плата за наруж.рекламу (за октябрь)
- КПН за нерезидента (ф.101.04 по доходам в октябре)
Техподдержка КН и СОНО sonosd@kgd.minfin.gov.kz Техподдержка ИС ЭСФ esfsd@kgd.minfin.gov.kz
Все санкционные списки по РФ
  • Информация по ЕАЭС (Таможенный союз), Об обязанностях при обращении товаров
  • Формы налоговой отчетности 2022 год, 2023 год, все ФНО по годам
  • Ставки в 2023 г.: КПН 20%, НДС 12%, ИПН 10%, СН 9,5%, СО 3,5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ЕП 20%
  • Ставки в 2024 г.: КПН 20%, НДС 12%, ИПН 10%, СН 9,5%, СО 3,5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ОПВР 1,5%, ЕП 21,5%
  • с 1 января 2023: МРП 3 450, МЗП 70 000, стандартный НВ для ИПН 48 300
  • с 1 января 2024: МРП 3 692, МЗП 85 000, стандартный НВ для ИПН 51 688
  • Пределы для СНР в 2023 г.: патент 12 171 600, упрощенка 82 931 100, упрощенка с ТИС 241 665 600, фиксированный вычет 497 434 800, розничный налог 2 070 000 000. Предел для ЕСП 4 053 750
  • Пределы для СНР в 2024 г.: патент 13 025 376, упрощенка 88 748 296, упрощенка с ТИС 258 617 216, фиксированный вычет 532 327 328, розничный налог 2 215 200 000. ЕСП отменен.
  • Пределы для НДС в 2023 г.: для всех 69 000 000, для упрощенки с ТИС 428 434 800
  • Пределы для НДС в 2024 г.: для всех 73 840 000, для упрощенки с ТИС 458 487 328
  • Базовые ставки НБ РК: с 27.11.23. 15,75; с 22.01.24. 15,25; с 26.02.24. 14,75; с 03.06.24. 14,5; с 15.07.24. 14,25. Все базовые ставки НБ РК. Все курсы валют НБ РК


  • Продается домен TAX.KZ, по вопросам приобретения обратитесь пожалуйста на поддержку

    Налоговая проверка при закрытии ТОО

    Аналитические статьи: "Учёт и налогообложение заработной платы в 2023 году" и в 2022 году"

    Вы можете задать свой вопрос в качестве гостя на Балансе. Вопрос будет опубликован после проверки @Я в гостях у Баланса: задать вопрос. Как найти свой вопрос?

    В борьбе за грамотность: Налогообложение; Упрощенная декларация; Сдать, а не "здать"; Передать документы с нaрочным, нарочно ‐ это совсем другое значение.

    Как повысить свой статус? Как завести тему и правильно ответить? Что такое вандализм? Google поиск по сайту:


    Посмотрите похожие темы
    ИП на СНР уведомление об устранение нарушений по камеральному контролю ф.910
    Административное наказание за не устр...
    Устранение ошибки в 400-й форме (1С v7.7)
    Штраф за самостоятельное устранение нарушения
    Уведомление об устранении нарушений ....
    Начать новую тему  Ответить на тему      На главную Энциклопедия Баланса »
     
    Устранение нарушений в ФНО 300.00     
    Мадам
    Стажер
    Спасибки: 0 Профиль
    Личное сообщение

      

    #1 Ср Фев 05, 2014 10:58:08   

    Добрый день ! По результатам встречной налоговой проверке нам выписано уведомление об устранении нарушений . Проверка была по Заказчику , который является плательщиком НДС , но его филиал , как оказалось и о чем мы даже не подозревали , не является плательщиком НДС . Мы выполнили работы для филиала , выставили счета фактуры , отобразили в ФНО 300,00 в приложении 300.07 . Теперь нам сообщают , что мы нарушили ст.228 т 256 НК РК и предлагают подать доп. налоговую отчетность . Помогите , пожалуйста, разобраться в этой ситуации и каковы должны быть мои действия ?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    NatalyaV
    Команда Баланса
    Спасибки: +1461 Профиль
    Личное сообщение

      

    #2 Ср Фев 05, 2014 11:29:35   

    Вы выписали счет-фактуру филиалу, а зачет НДС взяла голова?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Мадам
    Стажер
    Спасибки: 0 Профиль
    Личное сообщение

      

    #3 Ср Фев 05, 2014 11:43:35   

    Я не знаю взяла ли голова НДС в зачет . В уведомлении сообщают только , что филиал не является плательщиком НДС .

    Добавлено спустя 9 минут 29 секунд:

    Не могу понять , что не так сделала .Выписала сч/ф с НДС Заказчику (не плательщику НДС) . В декларации 300.00 отобразила сумму оборота по реализации и сумму НДС , доля облагаемого оборота 100 % , отобразила начисленный НДС . Отобразила сумму НДС , относимого в зачет по приобретенным товарам , работам , услугам . Разница отображена как сумма НДС , подлежащая уплате в бюджет . НДС перечислен . Что не так ?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    NatalyaV
    Команда Баланса
    Спасибки: +1461 Профиль
    Личное сообщение

      

    #4 Ср Фев 05, 2014 11:54:16   

    Если вы являетесь плательщиком НДС, то вы обязаны выставить с/ф с НДС, не зависимо от того покупатель плательщик или нет, даже если физ лицо очень требует, можно выписать, и в приложении вы должны с/ф отразить(только не физ лицу), а филиал не физ лицо. Поэтому не вижу с вашей стороны нарушений.

    Добавлено спустя 2 минуты 18 секунд:

    Может вам созвониться с заказчиком и прояснить ситуацию?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Мадам
    Стажер
    Спасибки: 0 Профиль
    Личное сообщение

      

    #5 Ср Фев 05, 2014 12:19:01   

    Вот и я не понимаю , где нарушение . Пойду в налоговую , пусть разъяснят , в чем моя ошибка

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Показать сообщения:   
    Начать новую тему   Ответить на тему    На главную Энциклопедия Баланса »
     
    Страница 1 из 1
    Cайт взаимодействует с файлами cookie. Продолжая работу с сайтом, Вы разрешаете использование cookie-файлов. Вы всегда можете отключить файлы cookie в настройках Вашего браузера. 2006-2024 Hosting hoster.kz