Энциклопедия Баланса Энциклопедия Баланса
Бухгалтерия, налогообложение, стандарты, отчетность, налоговые программы, консультации
ПравилаПравила ЗарегистрироватьсяРегистрация ПрофильВход ПрофильМои данные Личные письмаЛичные письма RSS подписка на форумRSS Поиск по форумуПоиск по форуму Рекламодателям
Сроки представления:
до 17 декабря: 510.00, 400.00, 421.00
до 20 декабря: 320.00/328.00 (импорт в ноябре)
до 20 декабря: 851.00 (договор с ноября), 870.00 (разрешит.док.за ноябрь)
до 31 декабря: 101.02 АП по КПН окончательный расчет за 2024г.
Сроки уплаты:
до 20 декабря:
- Акциз (ф.400.00, 421.00)
- НДС и акциз по импорту в ноябре (ф.320.00/328.00)
- Плата за эмиссии (ф.870.00, разрешит.док.за ноябрь)
до 25 декабря:
- АП по КПН за декабрь (ф.101.01);
- ИПН, ОПВ, ОПВР, СО, СН, ОСМС, ВОСМС или Единый Платеж ( (ф.200.00,910.00)
- плата за польз.зем.участками (ф.851.00)
- плата за наруж.рекламу (за ноябрь)
- КПН за нерезидента (ф.101.04 по доходам в ноябре)
Техподдержка КН и СОНО sonosd@kgd.minfin.gov.kz Техподдержка ИС ЭСФ esfsd@kgd.minfin.gov.kz
Все санкционные списки по РФ
  • Информация по ЕАЭС (Таможенный союз), Об обязанностях при обращении товаров
  • Формы налоговой отчетности 2022 год, 2023 год, все ФНО по годам
  • Ставки в 2023 г.: КПН 20%, НДС 12%, ИПН 10%, СН 9,5%, СО 3,5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ЕП 20%
  • Ставки в 2024 г.: КПН 20%, НДС 12%, ИПН 10%, СН 9,5%, СО 3,5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ОПВР 1,5%, ЕП 21,5%
  • с 1 января 2023: МРП 3 450, МЗП 70 000, стандартный НВ для ИПН 48 300
  • с 1 января 2024: МРП 3 692, МЗП 85 000, стандартный НВ для ИПН 51 688
  • Пределы для СНР в 2023 г.: патент 12 171 600, упрощенка 82 931 100, упрощенка с ТИС 241 665 600, фиксированный вычет 497 434 800, розничный налог 2 070 000 000. Предел для ЕСП 4 053 750
  • Пределы для СНР в 2024 г.: патент 13 025 376, упрощенка 88 748 296, упрощенка с ТИС 258 617 216, фиксированный вычет 532 327 328, розничный налог 2 215 200 000. ЕСП отменен.
  • Пределы для НДС в 2023 г.: для всех 69 000 000, для упрощенки с ТИС 428 434 800
  • Пределы для НДС в 2024 г.: для всех 73 840 000, для упрощенки с ТИС 458 487 328
  • Базовые ставки НБ РК: с 27.11.23. 15,75; с 22.01.24. 15,25; с 26.02.24. 14,75; с 03.06.24. 14,5; с 15.07.24. 14,25. Все базовые ставки НБ РК. Все курсы валют НБ РК


  • Продается домен TAX.KZ, по вопросам приобретения обратитесь пожалуйста на поддержку

    Налоговая проверка при закрытии ТОО

    Аналитические статьи: "Учёт и налогообложение заработной платы в 2023 году" и в 2022 году"

    Вы можете задать свой вопрос в качестве гостя на Балансе. Вопрос будет опубликован после проверки @Я в гостях у Баланса: задать вопрос. Как найти свой вопрос?

    В борьбе за грамотность: Налогообложение; Упрощенная декларация; Сдать, а не "здать"; Передать документы с нaрочным, нарочно ‐ это совсем другое значение.

    Как повысить свой статус? Как завести тему и правильно ответить? Что такое вандализм? Google поиск по сайту:


    Посмотрите похожие темы
    Где в форме 100 отразить таможенные с...
    Поставка товаров из России. Какие там...
    Таможенные сборы, пошлины, услуги бро...
    Где в ф. 300 отразить таможенные платежи, сборы?
    В каком приложении Ф.100 отражаются таможенные сборы
    Начать новую тему  Ответить на тему      На главную Энциклопедия Баланса »
     
    Импорт в 1С 8.2. Таможенные сборы, пошлины и НДС     
    Полина(Polina)
    Коллега
    Спасибки: +25 Профиль
    Личное сообщение

      

    #1 Ср Июл 25, 2012 18:03:25   

    База знаний http://balans.kz/viewtopic.php?p=494502#494502

    Какие счета лучше использовать для учёта таможенных сборов и пошлин, в 1 с 8.2, чтобы всё закрывалось правильно и красиво? У нас используется 3190, но мне как-то не очень нравится, когда оно всё висит красным, так как постоянно платятся суммы больше, чем по ГТД. Какие есть варианты именно в 8.2, так как, то, что хорошо было в 7.7 также, не подходит?
    Также 3190 у нас используется и для учёта КПН и НДС за нерезидента, НДС по импорту.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Ведмедь
    Нерезидент Баланса


      

    #2 Ср Июл 25, 2012 20:02:58 Сообщить модератору   

    Полина(Polina), а зачем вы используете этот счет, нужно как бы счета прочей кредиторской задолженности применять.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Полина(Polina)
    Коллега
    Спасибки: +25 Профиль
    Личное сообщение

      

    #3 Ср Июл 25, 2012 21:04:17   

    Ведмедь говорит:
    Полина(Polina), а зачем вы используете этот счет, нужно как бы счета прочей кредиторской задолженности применять.


    я его не использую, его использовали задолго до меня в этой компании, хочу исправить

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Ведмедь
    Нерезидент Баланса


      

    #4 Чт Июл 26, 2012 09:54:01 Сообщить модератору   

    Полина(Polina) говорит:
    хочу исправить

    Вот так наверна можна.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Полина(Polina)
    Коллега
    Спасибки: +25 Профиль
    Личное сообщение

      

    #5 Чт Июл 26, 2012 20:14:51   

    Спасибо! очень наглядно, в 7.7 я так и делала, но не очень нравится когда на 3397 остаётся красное сальдо, из-за того, что обычно сумма больше уплачивается....

    может быть можно активный счёт использовать? например 1430

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Ёжик
    Сертификат CIPA
    Спасибки: +11 Профиль
    Личное сообщение

      

    #6 Пт Июл 27, 2012 11:37:12 Сказали Спасибо❤   

    Мы при оплате больше суммы, указанной в ГТД, используем счет 1610. Потом как зачет авансов делаем документом Корректировка долга. В этом случае красным на 3397 не висит.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    oksi@d
    Коллега
    Спасибки: +26 Профиль
    Личное сообщение

      

    #7 Пт Июл 19, 2013 16:21:30   

    Добрый день, 1С:Предприятие 8.2 (8.2.17.153) (2.0.11.8) как в этой программе сделать распределение затрат таможенных сборов, пошлин и НДС не с количества товара, а с цены? Распределение затрат делаю через документ ГТД по импорту и получается к примеру, что сумма пошлины в 10% делится на общее количество товара, а не исчисляется от таможенной стоимости, как было в 8,1. Из-за этого себестоимость товара сильно отличается при одной отгрузочной цене.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    BalabassII
    Коллега
    Спасибки: +30 Профиль
    Личное сообщение

      

    #8 Вт Июл 23, 2013 17:32:16   

    Цитата из справки:
    "По кнопке "Распределить" введенная информация о таможенной пошлине, сборах и НДС автоматически распределяется пропорционально фактурной стоимости товаров."
    Подробнее не могу - Вы не указали регистрационный номер.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    nazym
    Коллега
    Спасибки: 0 Профиль
    Личное сообщение

      

    #9 Вт Авг 20, 2013 09:32:10   

    Доброе утро! У меня лежит декларация на товары на двух листах. Приход товаров тоже небольшой. В подробности подсчета НДС меньше чем сложилось по строкам 47. Что за беда? Как быть?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Kisanya
    Резидент Баланса
    Спасибки: +1 Профиль
    Личное сообщение

      

    #10 Чт Сен 12, 2013 09:28:59   

    Все добрый день! Получили товар в рамках ТС, просмотрите пожалуйста скрин вкладки цены и валюты, верно ли стоят галочки и валюта и вес прочее. Заранее благодарю.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Трудоголик2
    Лучший спасатель 2012
    Спасибки: +2647 Профиль
    Личное сообщение

      

    #11 Чт Сен 12, 2013 09:58:19   

    Kisanya, мое мнение:
    1 Почему вы решили включать НДС в ст-ть товара?
    2 Курс прихода? (все зависит от того была предоплата или нет)

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Kisanya
    Резидент Баланса
    Спасибки: +1 Профиль
    Личное сообщение

      

    #12 Чт Сен 12, 2013 10:14:19   

    Курс ставим по курсу предоплаты, а галочку откровенно говоря я и не трогала, она так и стояла. Но на сколько я понимаю она ставится в том случае, если бы мы получали товар с НДС, а сами не стояли бы на учете по НДС...Если я не права, прошу разъясните, буду признательна.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Трудоголик2
    Лучший спасатель 2012
    Спасибки: +2647 Профиль
    Личное сообщение

      

    #13 Чт Сен 12, 2013 10:15:12 Сказали Спасибо❤   

    Kisanya говорит:
    Курс ставим по курсу предоплаты,

    Верно
    Kisanya говорит:
    галочку откровенно говоря я и не трогала,

    Надо снять

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Мара
    Номинант на Лучшего спасателя
    Спасибки: +1071 Профиль
    Личное сообщение

      

    #14 Чт Сен 12, 2013 12:15:07   

    А разве документ импорт заполняется? не Заявление о ввозе? Раз ТС?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Трудоголик2
    Лучший спасатель 2012
    Спасибки: +2647 Профиль
    Личное сообщение

      

    #15 Чт Сен 12, 2013 12:17:46   

    Из поступления импорт заполняется заявления на ввоз вместо ГТД

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Гульнура
    Коллега
    Спасибки: 0 Профиль
    Личное сообщение

      

    #16 Ср Окт 09, 2013 15:18:10   

    Здравствуйте! Подскажите пожалуйста, у меня импорт с Узбекистана, курс валюты беру на дату оплаты или на дату полученного ГТД? и в какой статье написано в НК? Прошу ответить, заранее благодарю! Каким числом оприходовать товар? У меня предоплата была 17.07.2013году, а ГТД оформлена 03.10.2013г. каким числом из них оприходовать и взять курс валюты?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Трудоголик2
    Лучший спасатель 2012
    Спасибки: +2647 Профиль
    Личное сообщение

      

    #17 Ср Окт 09, 2013 15:22:34   

    Гульнура, для учета по БУ берете по курсу предоплаты (если была таковая) либо согласно договора о переходе права собственности на товар, если постоплата. Для целей таможенных платежей (НДС, таможенная пошлина, сбор) берется курс на дату заполнения ГТД

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Гульнура
    Коллега
    Спасибки: 0 Профиль
    Личное сообщение

      

    #18 Ср Окт 09, 2013 15:25:17   

    спасибо большое

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Ermanova D.
    Коллега
    Спасибки: +46 Профиль
    Личное сообщение

      

    #19 Ср Окт 09, 2013 21:32:47   

    Трудоголик2 говорит:
    Гульнура, для учета по БУ берете по курсу предоплаты (если была таковая) либо согласно договора о переходе права собственности на товар, если постоплата. Для целей таможенных платежей (НДС, таможенная пошлина, сбор) берется курс на дату заполнения ГТД

    В 1 с 8, когда оприходуешь товар в валюте, курс НБРК берется автоматически на дату каким числом оприходуется товар. Как Вы себе представляете - как пересчитать по курсу предоплаты, вручную?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Мара
    Номинант на Лучшего спасателя
    Спасибки: +1071 Профиль
    Личное сообщение

      

    #20 Чт Окт 10, 2013 00:42:29   

    Есть там настройка - приходовать по курсу платежа, завтра посмотрю где она.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Трудоголик2
    Лучший спасатель 2012
    Спасибки: +2647 Профиль
    Личное сообщение

      

    #21 Чт Окт 10, 2013 08:22:34   

    Ermanova D. говорит:
    как пересчитать по курсу предоплаты, вручную?

    Нет. В закладке "цены и валюта" установить курс предоплаты. И будет вам счастье.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Гульнура
    Коллега
    Спасибки: 0 Профиль
    Личное сообщение

      

    #22 Чт Окт 10, 2013 09:07:01   

    да есть цены и валюты сверху или операции -справочники-валюты можно изменить

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Miercoles
    Коллега
    Спасибки: +16 Профиль
    Личное сообщение

      

    #23 Сб Окт 12, 2013 10:24:23   

    Ermanova D. говорит:
    В 1 с 8, когда оприходуешь товар в валюте, курс НБРК берется автоматически на дату каким числом оприходуется товар. Как Вы себе представляете - как пересчитать по курсу предоплаты, вручную?

    Уже отвечал на подобный вопрос: http://balans.kz/topic41698.html?print=yes

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Смешинка*
    Коллега
    Спасибки: 0 Профиль
    Личное сообщение

      

    #24 Пт Окт 25, 2013 11:56:02   

    Здравствуйте. Подскажите, если кто разбирается в тонкостях программы 1С 8.2 бухгалтерия для Казахстана, по какой причине не попадает в регистр накопления сумма НДС при импорте товара не ТС, а следовательно и в регистрах стр.300.16 не заполняется. Проблема появилась после использования создания и использования виртуального склада "товары в пути". Создала склад, оприходовала туда товар по инвойсу, а также транспортные расходы, т.к. акт/р и сч/ф транспортники выдали до выпуска товара ( до даты ГТД), что само по себе логично, они и услугу оказали ранее оформления ГТД. После оформления ГТД, всех пошлин процедур и доп расходов и перемещения товара на основной склад, не видит программа НДС при импорте, указанный в ГТД, ни зачета, ни в регистрах нет Unknown Все перепроверила, перепровела 10 раз. Может ли это быть связано именно с этим складом " товары в пути", т.к другие ГТД, оприходованные сразу на основной склад прекрасно везде отражают НДС Unknown

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Miercoles
    Коллега
    Спасибки: +16 Профиль
    Личное сообщение

      

    #25 Пт Окт 25, 2013 13:47:38   

    Для Смешинка*,
    1) Со складом это не может быть связано.

    2) В какие даты проводились операции?
    3) Какие проводки формируются при проведении документа "ГТД"?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Смешинка*
    Коллега
    Спасибки: 0 Профиль
    Личное сообщение

      

    #26 Пт Окт 25, 2013 15:33:13   

    Приход товара по инвойсу - 01.01.13, транспорт туда же 24.01.13, ГТД - 28.01.13, доп расходы от 28.01.13, перемещение товара на основной склад 28.01.13. Строка в ГТД вид НДС НДС; вид оборота - общий; вид поступления - Импорт товара с уплатой НДС при таможенном декларировании не ТС... В печатной форме все правильно разнесла программа, нет только в регистрах
    Со складом это не связано точно, т.к при таком алгоритме работы в феврале все "сидит на местах" и НДС везде учтен. Такое чувство, что данный документ только глюк поймал

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Трудоголик2
    Лучший спасатель 2012
    Спасибки: +2647 Профиль
    Личное сообщение

      

    #27 Пт Окт 25, 2013 15:35:41   

    Смешинка* говорит:
    Такое чувство, что данный документ только глюк поймал

    Такое у меня бывает. Тогда удаляю этот док и все, что связаны с ним и вбиваю новый.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Смешинка*
    Коллега
    Спасибки: 0 Профиль
    Личное сообщение

      

    #28 Пт Окт 25, 2013 15:53:30   

    Miercoles говорит:
    Для Смешинка*,
    1) Со складом это не может быть связано.

    2) В какие даты проводились операции?
    3) Какие проводки формируются при проведении документа "ГТД"?


    Благодарю за внимание. Удалила этот документ, создала заново ГТД и кто Вы думаете тормоз! ?
    Выходит, что я Very Happy так как программа отлично работает, все рассадила куда нужно гг

    Добавлено спустя 1 минуту 2 секунды:

    Трудоголик2 говорит:
    Смешинка* говорит:
    Такое чувство, что данный документ только глюк поймал

    Такое у меня бывает. Тогда удаляю этот док и все, что связаны с ним и вбиваю новый.

    да-да, все так и вышло Very Happy

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Miercoles
    Коллега
    Спасибки: +16 Профиль
    Личное сообщение

      

    #29 Пт Окт 25, 2013 16:10:42   

    Если проводки по документу "ГТД" отражены верно в регистре накопления "НДС к возмещению", то в отчетах (в т.ч. и в универсальном НР) всё должно быть правильно. На счет глюка - ??????
    В общем, нужно смотреть, слишком много вопросов.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Смешинка*
    Коллега
    Спасибки: 0 Профиль
    Личное сообщение

      

    #30 Пт Окт 25, 2013 16:36:24   

    Miercoles говорит:
    Если проводки по документу "ГТД" отражены верно в регистре накопления "НДС к возмещению", то в отчетах (в т.ч. и в универсальном НР) всё должно быть правильно. На счет глюка - ??????
    В общем, нужно смотреть, слишком много вопросов.

    В том и дело, что не было в регистре накопления именно НДс по импорту этого месяца, все остальное - доп.расходы, прочие услуги - было. Отмена проведения, перепроводка и все потуги до удаления документа результатов не давали. Перерождение документа - вот первое дейтсво великого бухгалтера krutoi Ну заработало же, вот что главное

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Miercoles
    Коллега
    Спасибки: +16 Профиль
    Личное сообщение

      

    #31 Пт Окт 25, 2013 16:46:55   

    Смешинка* говорит:
    В том и дело, что не было в регистре накопления именно НДс по импорту этого месяца, все остальное - доп.расходы, прочие услуги - было.

    По-моему мы так и не поняли друг друга, но это уже и не важно Smile
    Всё хорошо, что хорошо кончается.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Хункаева Фатима
    Резидент Баланса
    Спасибки: 0 Профиль
    Личное сообщение

      

    #32 Пт Дек 20, 2013 16:08:42   

    подскажите, вот я впервый раз занимаюсь всем этим. наше ТОО получило товар из России... По ставке 0% НДС. что и куда я должна оплатить кроме ф.328, 320 и оплатить налог??? что то еще нужно куда -нибудь оплачивать и в какие сроки?? спасибо заранее

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Трудоголик2
    Лучший спасатель 2012
    Спасибки: +2647 Профиль
    Личное сообщение

      

    #33 Пт Дек 20, 2013 16:16:12   

    Хункаева Фатима, здесь вопросы по отражению в 1-С. Вам вот сюда http://balans.kz/viewtopic.php?t=29833&start=100

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Хункаева Фатима
    Резидент Баланса
    Спасибки: 0 Профиль
    Личное сообщение

      

    #34 Пт Дек 20, 2013 16:22:44   

    нет мне не нужно по отражению в 1С. У меня вопрос, что кроме НДС на импорт я должна оплатить и куда

    Добавлено спустя 18 секунд:

    а все извините

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Показать сообщения:   
    Начать новую тему   Ответить на тему    На главную Энциклопедия Баланса »
     
    Страница 1 из 1
    Cайт взаимодействует с файлами cookie. Продолжая работу с сайтом, Вы разрешаете использование cookie-файлов. Вы всегда можете отключить файлы cookie в настройках Вашего браузера. 2006-2024 Hosting hoster.kz