Энциклопедия Баланса Энциклопедия Баланса
Бухгалтерия, налогообложение, стандарты, отчетность, налоговые программы, консультации
ПравилаПравила ЗарегистрироватьсяРегистрация ПрофильВход ПрофильМои данные Личные письмаЛичные письма RSS подписка на форумRSS Поиск по форумуПоиск по форуму Рекламодателям
Сроки представления:
до 15 ноября: 510.00, 400.00, 421.00
до 15 ноября: 300.00, 200.00, 870.00 декларации за 3 квартал 2024г.
до 15 ноября: 701.01, изменения по состоянию на 1 ноября 2024 г.
до 15 ноября: 101.03, 101.04, КПН у источника выплаты, за 3 квартал 2024г.
до 20 ноября: 320.00/328.00 (импорт в октябре)
до 20 ноября: 851.00 (договор с октября), 870.00 (разрешит.док.за октябрь)
Сроки уплаты:
до 20 ноября:
- Акциз (ф.400.00, 421.00)
- НДС и акциз по импорту в октябре (ф.320.00/328.00)
- Плата за эмиссии (ф.870.00, разрешит.док.за октябрь)
до 25 ноября:
- АП по КПН за ноябрь (ф.101.02);
- НДС за 3 квартал 2024 года (ф.300.00);
- Плата за эмиссии в окружающую среду за 3 квартал 2024 года (ф.870.00);
- ИПН, ОПВ, ОПВР, СО, СН, ОСМС, ВОСМС или Единый Платеж ( (ф.200.00,910.00)
- плата за польз.зем.участками (ф.851.00)
- плата за наруж.рекламу (за октябрь)
- КПН за нерезидента (ф.101.04 по доходам в октябре)
Техподдержка КН и СОНО sonosd@kgd.minfin.gov.kz Техподдержка ИС ЭСФ esfsd@kgd.minfin.gov.kz
Все санкционные списки по РФ
  • Информация по ЕАЭС (Таможенный союз), Об обязанностях при обращении товаров
  • Формы налоговой отчетности 2022 год, 2023 год, все ФНО по годам
  • Ставки в 2023 г.: КПН 20%, НДС 12%, ИПН 10%, СН 9,5%, СО 3,5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ЕП 20%
  • Ставки в 2024 г.: КПН 20%, НДС 12%, ИПН 10%, СН 9,5%, СО 3,5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ОПВР 1,5%, ЕП 21,5%
  • с 1 января 2023: МРП 3 450, МЗП 70 000, стандартный НВ для ИПН 48 300
  • с 1 января 2024: МРП 3 692, МЗП 85 000, стандартный НВ для ИПН 51 688
  • Пределы для СНР в 2023 г.: патент 12 171 600, упрощенка 82 931 100, упрощенка с ТИС 241 665 600, фиксированный вычет 497 434 800, розничный налог 2 070 000 000. Предел для ЕСП 4 053 750
  • Пределы для СНР в 2024 г.: патент 13 025 376, упрощенка 88 748 296, упрощенка с ТИС 258 617 216, фиксированный вычет 532 327 328, розничный налог 2 215 200 000. ЕСП отменен.
  • Пределы для НДС в 2023 г.: для всех 69 000 000, для упрощенки с ТИС 428 434 800
  • Пределы для НДС в 2024 г.: для всех 73 840 000, для упрощенки с ТИС 458 487 328
  • Базовые ставки НБ РК: с 27.11.23. 15,75; с 22.01.24. 15,25; с 26.02.24. 14,75; с 03.06.24. 14,5; с 15.07.24. 14,25. Все базовые ставки НБ РК. Все курсы валют НБ РК


  • Продается домен TAX.KZ, по вопросам приобретения обратитесь пожалуйста на поддержку

    Налоговая проверка при закрытии ТОО

    Аналитические статьи: "Учёт и налогообложение заработной платы в 2023 году" и в 2022 году"

    Вы можете задать свой вопрос в качестве гостя на Балансе. Вопрос будет опубликован после проверки @Я в гостях у Баланса: задать вопрос. Как найти свой вопрос?

    В борьбе за грамотность: Налогообложение; Упрощенная декларация; Сдать, а не "здать"; Передать документы с нaрочным, нарочно ‐ это совсем другое значение.

    Как повысить свой статус? Как завести тему и правильно ответить? Что такое вандализм? Google поиск по сайту:


    Посмотрите похожие темы
    ДТ 6030 КТ 3310 сумма с минусом, а та...
    По ОСВ 3310 висит большое сальдо
    Корректна ли проводка 7470-3310?
    Корректна ли проводка 3310-1310 при взаиморасчётах?
    Какая документация необходима для учета основных средств
    Начать новую тему  Ответить на тему      На главную Энциклопедия Баланса »
     
    НДС зачетом при импорте висит на 3310 по кредету, какая необходима проводка? Бух.справкой?     
    marina777
    Резидент Баланса
    Спасибки: +34 Профиль
    Личное сообщение

      

    #1 Ср Июн 26, 2013 12:21:47   

    Добрый день! Подскажите пожалуйста - была покупка по импорту, в которой НДС берем методом зачета. По 3310 Сумма НДС , которую берем в зачет висит по кредету. Какую проводку сделать , чтобы закрыть ?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    esiphi
    Лучший спасатель 2013
    Спасибки: +5733 Профиль
    Личное сообщение

      

    #2 Ср Июн 26, 2013 12:32:52   

    marina777 говорит:
    была покупка по импорту, в которой НДС берем методом зачета
    marina777 говорит:
    Какую проводку сделать
    .
    Предлагаю:
    1.Дт 1310-Кт 3310.
    2.Дт 1420-Кт 3130.
    3.Дт 3310-Кт 1030.
    С ув.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    marina777
    Резидент Баланса
    Спасибки: +34 Профиль
    Личное сообщение

      

    #3 Ср Июн 26, 2013 12:38:47   

    esiphi говорит:
    2.Дт 1420-Кт 3130.

    Это ГТД по импорту? если да, то тогда 3130 - это счет учета расчетов(тенге) или это счет учета начисленного НДС? И как его закрывать? У меня просто это ГТД и висит на 3310.. вот тут и не знаю как закрывать..

    Добавлено спустя 9 минут 23 секунды:

    marina777 говорит:
    2.Дт 1420-Кт 3130.

    Точнее у меня в ГТД стоит счет учета расчетов 3310 с НУ, а счет учета начисленного НДС 3130. Проводка 1420-3310 формируется, 3130 не фигурирует тут.. Или дополнительно 1420-3130 бух справкой сделать?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    esiphi
    Лучший спасатель 2013
    Спасибки: +5733 Профиль
    Личное сообщение

      

    #4 Ср Июн 26, 2013 12:50:55 Сказали Спасибо❤   

    Предлагаю вариант:
    Дт 3310-Кт 3130-Бух.справкой.
    С ув.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    marina777
    Резидент Баланса
    Спасибки: +34 Профиль
    Личное сообщение

      

    #5 Ср Июн 26, 2013 12:58:58   

    esiphi говорит:
    Кт 3130-

    А тут он уже и будет висеть? закрытием месяца не закрывается..

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    esiphi
    Лучший спасатель 2013
    Спасибки: +5733 Профиль
    Личное сообщение

      

    #6 Ср Июн 26, 2013 13:09:47   

    marina777 говорит:
    А тут он уже и будет висеть?

    Да.Одновременно в Дт 1420 и Кт 3130.Затем, после истечении 5 лет (ст.250 п.5-1 ЗРК О введении в действия Кодекса РК О налогах идр.обяз.платежей в бюджет)
    Дт 1420-Кт 3130-(Сторно).
    С ув.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    marina777
    Резидент Баланса
    Спасибки: +34 Профиль
    Личное сообщение

      

    #7 Ср Июн 26, 2013 13:17:41   

    esiphi говорит:
    Дт 1420-Кт 3130

    Так бух.справку сейчас не нужно проводить этой проводкой, а только через 5 лет? Тогда что за проводка № 2 -
    esiphi говорит:
    1.Дт 1310-Кт 3310.

    2.Дт 1420-Кт 3130.

    3.Дт 3310-Кт 1030.

    Shocked

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    esiphi
    Лучший спасатель 2013
    Спасибки: +5733 Профиль
    Личное сообщение

      

    #8 Ср Июн 26, 2013 13:28:14 Сказали Спасибо❤   

    marina777 говорит:
    бух.справку сейчас не нужно проводить этой проводкой, а только через 5 лет?
    .
    Нужно.
    Вы отразили в учете:
    1.Дт 1420-Кт 3310(НУ).
    Одновременно необходимо
    2.Дт 3310(НУ)-Кт 3130.(сообщ.№ 4).
    В ф.300.00 за период ,в котором НДС уплачен методом зачета
    1.Стр.300.00.011.
    2.Стр.300.00.026.
    С ув.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    С. Ромазанов
    Лучший спасатель 2012
    Спасибки: +1302 Профиль
    Личное сообщение

      

    #9 Ср Июн 26, 2013 19:49:41   

    marina777 говорит:
    была покупка по импорту, в которой НДС берем методом зачета. По 3310 Сумма НДС , которую берем в зачет висит по кредету.

    Т.е. у вас есть проводка 1420 - 3310
    marina777 говорит:
    Какую проводку сделать , чтобы закрыть ?

    3310 - 3130
    esiphi говорит:
    marina777 говорит:
    А тут он уже и будет висеть?

    Да.Одновременно в Дт 1420 и Кт 3130.

    Серьезно?
    esiphi говорит:
    Затем, после истечении 5 лет (ст.250 п.5-1 ЗРК О введении в действия Кодекса РК О налогах идр.обяз.платежей в бюджет)
    Дт 1420-Кт 3130-(Сторно).

    Серьезно?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    marina777
    Резидент Баланса
    Спасибки: +34 Профиль
    Личное сообщение

      

    #10 Чт Июн 27, 2013 10:10:05   

    С. Ромазанов говорит:
    marina777 говорит:

    А тут он уже и будет висеть?
    Да.Одновременно в Дт 1420 и Кт 3130.

    Серьезно?

    esiphi говорит:


    Затем, после истечении 5 лет (ст.250 п.5-1 ЗРК О введении в действия Кодекса РК О налогах идр.обяз.платежей в бюджет)

    Дт 1420-Кт 3130-(Сторно).

    Серьезно?

    А вы что предлагаете? Rolling Eyes

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    С. Ромазанов
    Лучший спасатель 2012
    Спасибки: +1302 Профиль
    Личное сообщение

      

    #11 Чт Июн 27, 2013 10:26:49   

    marina777 говорит:
    А вы что предлагаете?

    Правильно оформить документ ГТД по импорту в программе. Глядишь и проводки нужные будут.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    marina777
    Резидент Баланса
    Спасибки: +34 Профиль
    Личное сообщение

      

    #12 Чт Июн 27, 2013 10:31:19   

    С. Ромазанов говорит:
    Правильно оформить документ ГТД по импорту в программе. Глядишь и проводки нужные будут.

    ГТД по импорту у меня формирует только 2410-3310 и 1420-3310. И если пошлина и сбор встают на 2410, то НДС так и висит на 3310 по НУ. У меня и был вопрос изначально- как убрать с кредиторки НУ.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    С. Ромазанов
    Лучший спасатель 2012
    Спасибки: +1302 Профиль
    Личное сообщение

      

    #13 Чт Июн 27, 2013 10:32:12   

    marina777 говорит:
    ГТД по импорту у меня формирует только 2410-3310 и 1420-3310.

    С. Ромазанов говорит:
    Правильно оформить документ ГТД по импорту

    Ключевое слово я выделил.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    marina777
    Резидент Баланса
    Спасибки: +34 Профиль
    Личное сообщение

      

    #14 Чт Июн 27, 2013 10:34:07   

    С. Ромазанов говорит:
    Правильно

    Ну подскажите как правильно.. у вас какие проводки формируются? Embarassed

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    С. Ромазанов
    Лучший спасатель 2012
    Спасибки: +1302 Профиль
    Личное сообщение

      

    #15 Чт Июн 27, 2013 10:37:18   

    Ну так задавайте, а лучше ищите свой вопрос в соответствующем подфоруме с соблюдением правил форума, т.е. с указанием рег. номера. Ну или ждите более сердобольного, чем такая безжалостная скотина, чем я.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    marina777
    Резидент Баланса
    Спасибки: +34 Профиль
    Личное сообщение

      

    #16 Чт Июн 27, 2013 10:40:11   

    С. Ромазанов говорит:
    безжалостная скотина

    Shocked ясно... спасибо за помощь Smile

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    лето
    Коллега
    Спасибки: +4 Профиль
    Личное сообщение

      

    #17 Пт Июл 05, 2013 10:39:30   

    marina777, у меня такая же ситуация. Как решили данный вопрос? Sad

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Трудоголик2
    Лучший спасатель 2012
    Спасибки: +2647 Профиль
    Личное сообщение

      

    #18 Пт Июл 05, 2013 13:14:36 Сказали Спасибо❤   

    лето, при оформлении ГТД надо правильно отразить НДС, т.е. выбрать НДС методом зачета

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    marina777
    Резидент Баланса
    Спасибки: +34 Профиль
    Личное сообщение

      

    #19 Пт Июл 05, 2013 15:12:24 Сказали Спасибо❤   

    я выбрала ндс методом зачета в гтд, Просто нужно еще проводку сделать 3310-1420. и все закроется

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Елена Скок
    Резидент Баланса
    Спасибки: +79 Профиль
    Личное сообщение

      

    #20 Пт Сен 27, 2013 12:16:49   

    подскажите какая сейчас статья в НК РК по ндс методом зачета? никак не могу найти. Ее исключили что ли?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Мара
    Номинант на Лучшего спасателя
    Спасибки: +1071 Профиль
    Личное сообщение

      

    #21 Пт Сен 27, 2013 12:19:12   

    Смотрите Закон о введении, что обычно в конце НК. Печатают. Вроде 250я статья.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    marina777
    Резидент Баланса
    Спасибки: +34 Профиль
    Личное сообщение

      

    #22 Пт Сен 27, 2013 12:21:47   

    [quote="Елена Скок"]методом зачета[/quote
    Есть постановление Правительства РК № 269 на импорт методом зачета. И глава 34 НК РК

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    esiphi
    Лучший спасатель 2013
    Спасибки: +5733 Профиль
    Личное сообщение

      

    #23 Пт Сен 27, 2013 12:22:21   

    Елена Скок говорит:
    какая сейчас статья в НК РК по ндс методом зачета?

    Ст.250 Закона РК О введении в вдействия Кодекса РК "О налогах и др.обязательных платежах
    в бюджет" от 10 декабря 2008 г. №100-IV ,по состоянию на 01.01.2013 г.(В конце книжки Налоговый Кодекс РК).
    С ув.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Елена Скок
    Резидент Баланса
    Спасибки: +79 Профиль
    Личное сообщение

      

    #24 Пт Сен 27, 2013 12:27:40   

    а все разобралась, это была ст. 250, которая согласно ст. 49 закона о введение продлевается до 2017 г.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    nurjann
    Коллега
    Спасибки: +4 Профиль
    Личное сообщение

      

    #25 Пт Сен 27, 2013 14:28:25   

    Нужно всего лишь правильно заполнить документ ГТД, все проводки сформируются автоматически, вручную ничего не надо проводить.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    ОлькаЯ
    Нерезидент Баланса


      

    #26 Пт Сен 27, 2013 14:35:11 Сообщить модератору   

    Елена Скок, статья 250 . Находится в конце Налогового кодекса,там приложение ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН о введение в действие Кодекса РК "О налогах и других обязательных платежах в бюджет" от 10.12.2008 № 100-IV по состоянию на 01.01.2013 г. В бумажном варианте у меня есть,а вот в электронном я почему - то не вижу. С/у.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Показать сообщения:   
    Начать новую тему   Ответить на тему    На главную Энциклопедия Баланса »
     
    Страница 1 из 1
    Cайт взаимодействует с файлами cookie. Продолжая работу с сайтом, Вы разрешаете использование cookie-файлов. Вы всегда можете отключить файлы cookie в настройках Вашего браузера. 2006-2024 Hosting hoster.kz