Энциклопедия Баланса Энциклопедия Баланса
Бухгалтерия, налогообложение, стандарты, отчетность, налоговые программы, консультации
ПравилаПравила ЗарегистрироватьсяРегистрация ПрофильВход ПрофильМои данные Личные письмаЛичные письма RSS подписка на форумRSS Поиск по форумуПоиск по форуму Рекламодателям
Сроки представления:
до 15 апреля: 400.00, 421.00
до 22 апреля: 328.00 (импорт в марте.)
до 22 апреля: 851.00 (договор с марта), 870.00 (разрешит.док.за март)
до 22 апреля: 101.02 КПН расчет ав.платежей после сдачи декларации
Сроки уплаты:
до 10 апреля:
- КПН, окончательный расчет по декларации за 2023 год (ф.100.00)
- ИПН, окончательный расчет по декларации за 2023 год (ф.220.00,230.00,240.00)
- Зем.налог, имущ.налог, налог на трансп.ср-ва, окончат.расчет за 2023 год (ф.700.00)
- Единый земельный налог, окончательный расчет по декларации за 2023 год (ф.920.00)
- КПН с нерезидента по невыпл.доходам за 2023г (ф.101.04)
до 22 апреля:
- Акциз (ф.400.00, 421.00)
- НДС и акциз по импорту в марте (328.00)
- Плата за эмиссии (ф.870.00, разрешит.док.за март)
до 25 апреля:
- АП по КПН за апрель (ф.101.02);
- ИПН, ОПВ, СО, СН, ОППВ, ОСМС, ВОСМС и ОПВР (ф.200.00,910.00)
- плата за польз.зем.участками (ф.851.00)
- плата за наруж.рекламу (за март)
- КПН за нерезидента (ф.101.04 по доходам в марте)
Техподдержка КН и СОНО sonosd@kgd.minfin.gov.kz Техподдержка ИС ЭСФ esfsd@kgd.minfin.gov.kz
Все санкционные списки по РФ
  • Информация по ЕАЭС (Таможенный союз), Об обязанностях при обращении товаров
  • Формы налоговой отчетности 2022 год, 2023 год, все ФНО по годам
  • Ставки в 2023 г.: КПН 20%, НДС 12%, ИПН 10%, СН 9,5%, СО 3,5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ЕП 20%
  • Ставки в 2024 г.: КПН 20%, НДС 12%, ИПН 10%, СН 9,5%, СО 3,5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ОПВР 1,5%, ЕП 21,5%
  • с 1 января 2023: МРП 3 450, МЗП 70 000, стандартный НВ для ИПН 48 300
  • с 1 января 2024: МРП 3 692, МЗП 85 000, стандартный НВ для ИПН 51 688
  • Пределы для СНР в 2023 г.: патент 12 171 600, упрощенка 82 931 100, упрощенка с ТИС 241 665 600, фиксированный вычет 497 434 800, розничный налог 2 070 000 000. Предел для ЕСП 4 053 750
  • Пределы для СНР в 2024 г.: патент 13 025 376, упрощенка 88 748 296, упрощенка с ТИС 258 617 216, фиксированный вычет 532 327 328, розничный налог 2 215 200 000. ЕСП отменен.
  • Пределы для НДС в 2023 г.: для всех 69 000 000, для упрощенки с ТИС 428 434 800
  • Пределы для НДС в 2024 г.: для всех 73 840 000, для упрощенки с ТИС 458 487 328
  • Базовые ставки НБ РК: с 28.08.23. 16,50; с 09.10.23. 16,00, с 27.11.23. 15,75; с 22.01.24. 15,25; с 26.02.24. 14,75. Все базовые ставки НБ РК. Все курсы валют НБ РК


  • Продается домен TAX.KZ, по вопросам приобретения обратитесь пожалуйста на поддержку

    Налоговая проверка при закрытии ТОО

    Аналитические статьи: "Учёт и налогообложение заработной платы в 2023 году" и в 2022 году"

    Вы можете задать свой вопрос в качестве гостя на Балансе. Вопрос будет опубликован после проверки @Я в гостях у Баланса: задать вопрос. Как найти свой вопрос?

    В борьбе за грамотность: Налогообложение; Упрощенная декларация; Сдать, а не "здать"; Передать документы с нaрочным, нарочно ‐ это совсем другое значение.

    Как повысить свой статус? Как завести тему и правильно ответить? Что такое вандализм? Google поиск по сайту:


    Посмотрите похожие темы
    НДС зачетом при импорте висит на 3310...
    Влияет ли сальдо 3310 на конец года на фин. результат?
    По сотовой связи на счете 3310 кредит...
    Отрицательное сальдо по счету 3310 в ...
    По счету 1251 висит красное сальдо ,как закрыть или списать ?
    Начать новую тему  Ответить на тему      На главную Энциклопедия Баланса »
     
    По ОСВ 3310 висит большое сальдо     
    Jana
    Коллега
    Спасибки: +5 Профиль
    Личное сообщение

      

    #1 Чт Сен 22, 2011 17:58:43   

    Здравствуйте, такой вопрос - я устроилась бухгалтером и сижу разбираюсь в 1ске. Просматриваю проводки и операции. Смотрю и диву даюсь. Куча разных долгов и не забраных сч/ф.
    Уважаемые подскажите, что нужно делать в случае если сумма была оплачена в 2009 или 2010 году, но сч/ф не дали( или не забрали) или же висит долг с 2009 2010 годов, сч/ф есть а оплата не прошла?? звоню бухгалтерам они не хотят естественно менять ничего. да и я бы не хотела перздавать 100 за 2009 год и 2010. что делать подскажите...

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    С. Ромазанов
    Лучший спасатель 2012
    Спасибки: +1289 Профиль
    Личное сообщение

      

    #2 Чт Сен 22, 2011 18:11:53 Сказали Спасибо❤   

    1. Взять дубликаты документов и привести учет в божеский вид.
    2. Списать дебиторку за счет чистой прибыли, а кредиторку взять на доход, в т.ч. в НУ.
    Нужное подчеркнуть.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Nemo
    Команда Баланса
    Спасибки: +590 Профиль
    Личное сообщение

      

    #3 Чт Сен 22, 2011 18:28:20   

    С. Ромазанов говорит:
    1. Взять дубликаты документов и привести учет в божеский вид.

    я бы так сделала.
    лучше все один раз привести в порядок, ип отом уже шагать дальше. И лучше вам это проделать до конца этого года, а то снова будете искажать отчеты за 2011 год.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    vbnz
    Номинант на Лучшего спасателя
    Спасибки: +1104 Профиль
    Личное сообщение

      

    #4 Чт Сен 22, 2011 22:09:50   

    А бухи с какой радости должны что то менять Smile просите акты сверок и удачи Вам

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Мара
    Номинант на Лучшего спасателя
    Спасибки: +1071 Профиль
    Личное сообщение

      

    #5 Чт Сен 22, 2011 23:10:53   

    Да загадочные бухи какие то, у них значит - нет никаких задолженностестей по оплатам или поставкам? Или все все таки тоже? Без актов сверок трудно вообще что то сказать.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Трудоголик2
    Лучший спасатель 2012
    Спасибки: +2647 Профиль
    Личное сообщение

      

    #6 Пт Сен 23, 2011 09:52:29   

    Jana, для начала
    vbnz говорит:
    просите акты сверок

    А затем на основании актов сверок
    С. Ромазанов говорит:
    Взять дубликаты документов и привести учет в божеский вид.


    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Jana
    Коллега
    Спасибки: +5 Профиль
    Личное сообщение

      

    #7 Пт Сен 23, 2011 10:09:52   

    А как это в БУ отразить? -
    С. Ромазанов говорит:

    2. Списать дебиторку за счет чистой прибыли, а кредиторку взять на доход, в т.ч. в НУ.
    .
    А на счет актов сверки- есть подписанные- но не правильные. Unknown

    Добавлено спустя 6 минут 16 секунд:

    Просто не знаю какими проводками показать.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    MoonflowerA
    Резидент Баланса
    Спасибки: +88 Профиль
    Личное сообщение

      

    #8 Пт Сен 23, 2011 10:23:57   

    Jana говорит:
    А на счет актов сверки- есть подписанные- но не правильные

    Как это неправильные, людям уже все равно под чем подписываться что ли?
    Jana, Списать просто так без сверки вы не имеете никакого права.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Jana
    Коллега
    Спасибки: +5 Профиль
    Личное сообщение

      

    #9 Пт Сен 23, 2011 10:25:09   

    Я уже занялась вопросами актов сверок. Теперь я хотела бы узнать как отразить все эти операции в БУ.

    Добавлено спустя 2 минуты 13 секунд:

    MoonflowerA говорит:

    Как это неправильные, людям уже все равно под чем подписываться что ли?

    Видимо бухгалтеру предшевствующему предыдущему было как то не очень интересно что там за цифры.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    esiphi
    Лучший спасатель 2013
    Спасибки: +5733 Профиль
    Личное сообщение

      

    #10 Пт Сен 23, 2011 10:38:30   

    Jana,
    Jana говорит:
    бы не хотела перздавать 100 за 2009 год и 2010.

    Jana говорит:
    хотела бы узнать как отразить все эти операции в БУ

    Предлагаю:
    1.Дт 5520-Кт 3310.
    2.Дт 3310-Кт 5520.
    С ув.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Jana
    Коллега
    Спасибки: +5 Профиль
    Личное сообщение

      

    #11 Пт Сен 23, 2011 11:22:37   

    5520? уменя только 5510. есть

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Каимова Ольга
    Эксперт-модератор
    Спасибки: +423 Профиль
    Личное сообщение

      

    #12 Пт Сен 23, 2011 11:24:45   

    5520 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) предыдущих лет

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Jana
    Коллега
    Спасибки: +5 Профиль
    Личное сообщение

      

    #13 Пт Сен 23, 2011 11:26:29   

    5510 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) отчетного года

    Добавлено спустя 31 секунду:

    разве это не одно и то же

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    MoonflowerA
    Резидент Баланса
    Спасибки: +88 Профиль
    Личное сообщение

      

    #14 Пт Сен 23, 2011 11:28:56   

    Когда год проходит, то результаты отчетного периода переносят на счет 5520 (на предыдущих лет)
    Некоторые бухгалтера не делают этого, т.к не знают. У вас похоже та ситуация

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Каимова Ольга
    Эксперт-модератор
    Спасибки: +423 Профиль
    Личное сообщение

      

    #15 Пт Сен 23, 2011 11:30:18   

    Jana говорит:
    разве это не одно и то же

    Разницу улавливаете между предыдущим годом и отчётным?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Jana
    Коллега
    Спасибки: +5 Профиль
    Личное сообщение

      

    #16 Пт Сен 23, 2011 11:41:19   

    У меня в 7.7 нет 5520

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    MoonflowerA
    Резидент Баланса
    Спасибки: +88 Профиль
    Личное сообщение

      

    #17 Пт Сен 23, 2011 12:05:26 Сказали Спасибо❤   

    Jana, это у вас распечатка оборотки, естественно там не будет 5520, т.к этот счет не был задействован в проводках.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Jana
    Коллега
    Спасибки: +5 Профиль
    Личное сообщение

      

    #18 Пт Сен 23, 2011 12:08:43   

    Ой точно!!

    Добавлено спустя 35 секунд:

    Спасибо за разьяснение.
    Попробую эту прводку.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    vbnz
    Номинант на Лучшего спасателя
    Спасибки: +1104 Профиль
    Личное сообщение

      

    #19 Пт Сен 23, 2011 15:01:30   

    esiphi говорит:
    Предлагаю:
    1.Дт 5520-Кт 3310.
    2.Дт 3310-Кт 5520.

    и все таки лучше сделать все как положено.
    По актам сверок все поднять, дубликаты-все привести к верному результату и сдать допы Embarassed
    но это мое личное мнение, Вам решать конечно Smile

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Jana
    Коллега
    Спасибки: +5 Профиль
    Личное сообщение

      

    #20 Пт Сен 23, 2011 15:20:49   

    Это конечно правильнее. Да что там говорить- так надо сделать. Но трудно ворошить 2009ые года..
    Сделаем так, чтоб с наименьшими потерями.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    С. Ромазанов
    Лучший спасатель 2012
    Спасибки: +1289 Профиль
    Личное сообщение

      

    #21 Пт Сен 23, 2011 15:24:59   

    Jana говорит:
    трудно ворошить 2009ые года

    Хорошо. Понравилось.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Jana
    Коллега
    Спасибки: +5 Профиль
    Личное сообщение

      

    #22 Пт Сен 23, 2011 15:27:21   

    Я еще не очень опытный бухгалтер и только изучаю все возможные пути.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Taiga
    Резидент Баланса
    Спасибки: +39 Профиль
    Личное сообщение

      

    #23 Пт Сен 23, 2011 15:57:19   

    Jana, раз у вас не было каких-то счетов-фактур, значит предыдущий бухгалтер не показывала их в реестрах по форме 300. И неужели тогда нет уведомлений о камеральном контроле? Или вы без НДС работаете? Unknown

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Jana
    Коллега
    Спасибки: +5 Профиль
    Личное сообщение

      

    #24 Пт Сен 23, 2011 15:59:12   

    Мы с НДС рабоаем. Просто есть пару сч/ф которые и у поставщиков не прошли- мол мы что за всеми уследить можем, сами приходите и просите сч/ф-ы.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Мелена
    Номинант на Лучшего спасателя
    Спасибки: +442 Профиль
    Личное сообщение

      

    #25 Пт Сен 23, 2011 16:08:33   

    Jana говорит:
    мол мы что за всеми уследить можем

    Весело работают.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Taiga
    Резидент Баланса
    Спасибки: +39 Профиль
    Личное сообщение

      

    #26 Пт Сен 23, 2011 16:19:44   

    Jana, если они не прошли и у поставщиков, откуда вы знаете, что они были? Что-то никак я понять не могу как при таком хаосе не вылезли проблемы при камеральном контроле...

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Jana
    Коллега
    Спасибки: +5 Профиль
    Личное сообщение

      

    #27 Пт Сен 23, 2011 16:32:25   

    Была оплата по счету. У нас она прошла. Но сч/ф не забрали. Сальдо висит. Я звоню и говорю- мне нужен акт сверки, пожалуйста. Мне в ответ-да висит у нас с вами такая то сумма. Но у меня эта сч/ф не прошла.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Taiga
    Резидент Баланса
    Спасибки: +39 Профиль
    Личное сообщение

      

    #28 Пт Сен 23, 2011 16:35:56   

    Jana, а в платёжке у вас как написано - оплата за услуги/тмз согласно счёт/фактуре №? И именно поэтому вы знаете, что должна была быть такая счёт-фактура?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Jana
    Коллега
    Спасибки: +5 Профиль
    Личное сообщение

      

    #29 Пт Сен 23, 2011 16:36:26   

    Нет. Написано согласно счета.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Taiga
    Резидент Баланса
    Спасибки: +39 Профиль
    Личное сообщение

      

    #30 Пт Сен 23, 2011 16:39:42   

    Jana, следовательно - это был счёт на предоплату наверное, а услуга так и не была поставлена, поэтому счёт-фактура и не выписывалась.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Jana
    Коллега
    Спасибки: +5 Профиль
    Личное сообщение

      

    #31 Пт Сен 23, 2011 16:40:23   

    Нет, это была аренда квартиры. и В ней жили люди. Услуга была предоставлена.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Ведмедь
    Нерезидент Баланса


      

    #32 Пт Сен 23, 2011 16:47:55 Сообщить модератору   

    Taiga говорит:
    как при таком хаосе не вылезли проблемы при камеральном контроле

    а хто сказал шо нет хаоса, мож проста КН не включали еще, и в налоговую дороги не было.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Jana
    Коллега
    Спасибки: +5 Профиль
    Личное сообщение

      

    #33 Пт Сен 23, 2011 16:50:03   

    А что будет если по камеральному придет уведомление?? Надо будет доп сдавать за 2009 год?? и Потом еще 100 пересдавать?

    Добавлено спустя 16 секунд:

    Shocked Shocked

    Добавлено спустя 24 минуты 40 секунд:

    Вот я добилась одной счет фактуры за 2010 года, как раз за аренду квартиры. Мне ее нужно проводить той датой которая указана на сч/ф? и потом дебетом закрывть на 5510?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    vbnz
    Номинант на Лучшего спасателя
    Спасибки: +1104 Профиль
    Личное сообщение

      

    #34 Пт Сен 23, 2011 18:37:19   

    Jana говорит:
    А что будет если по камеральному придет уведомление?? Надо будет доп сдавать за 2009 год?? и Потом еще 100 пересдавать?

    надо будет исправлять по любому

    Добавлено спустя 20 секунд:

    Jana говорит:
    Мне ее нужно проводить той датой которая указана на сч/ф

    да

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Jana
    Коллега
    Спасибки: +5 Профиль
    Личное сообщение

      

    #35 Пт Сен 23, 2011 18:45:48   

    надо будет исправлять по любому

    По любому.... как именно*?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    vbnz
    Номинант на Лучшего спасателя
    Спасибки: +1104 Профиль
    Личное сообщение

      

    #36 Пт Сен 23, 2011 18:55:48   

    по любому в данном случае, в соответствии с БУ и НУ на тот период в котором будет уведомление Smile

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Elis3
    Нерезидент Баланса


      

    #37 Пт Сен 23, 2011 19:50:14 Сообщить модератору   

    Jana, вопросик, а вы КН давно запускали, вы уверены, что у вас не было уведомлений?

    Добавлено спустя 6 минут 36 секунд:

    Jana говорит:
    По любому.... как именно*?

    По-любому - это один раз собрать все акты сверки со всеми контрагентами, восстановить накладные, акты выполненных работ и счета-фактуры за прежние периоды, подать дополнительную отчетность по НДС и по КПН, при необходимости уплатив налоги и пени (но у вас, как я поняла, проблема именно с входящими товарами/услугами, а реализацию вы всю отражали, поэтому, возможно, доплачивать не придется).

    И не надо бояться дополнительной отчетности. Это нормальная практика для любого бухгалтера, который пришел на новую фирму. Пугает дополнительный объем работ - говорите с руководителем о дополнительной оплате за восстановление учета. Т.к. вы нанимались за оговоренный оклад вести текущий учет, как я понимаю.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    minura
    Коллега
    Спасибки: +44 Профиль
    Личное сообщение

      

    #38 Сб Сен 24, 2011 09:51:19 Сказали Спасибо❤   

    Jana, не торопитесь списывать Д/т и К/т задолженности. Прежде всего, разберитесь у себя в учёте и в программе. С Вашей фирмой взаимодействовали другие фирмы, которые тоже заинтересованы в корректности своей отчётности. Сомневаюсь, что Кредитор оставит свои денежки кому-то просто так, а это значит, что в Вашей бухии не всё в порядке. Откройте в 1С "Анализ субконто"- "Контрагенты", почистите остатки на предмет красное и двойное сальдо. Затем составьте акт сверки со всеми Д/т и К/т должниками. Согласна с Вами, что не все бухгалтеры относятся к актам сверок так, как следовало бы, несмотря на то, что это необходимо и им тоже. Акцентируйте, чтобы бухгалтеры кроме сумм проверяли дату и номер счф. На недостающие счф, накладные и АВР просите дубликат. Если отказываются,… пишите письменно.
    Сформируйте в 1С реестры документов, сличите с фактически имеющимися, подшейте в том же порядке как реестр. Так Вы определите не разнесённый документ.
    Вам придётся сдать доп отчёты, ничего сложного в этом нет. Вы пишите «Я еще не очень опытный бухгалтер и только изучаю все возможные пути.» А доп отчёты это монетка в Вашу копилку опыта. Удачи.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Показать сообщения:   
    Начать новую тему   Ответить на тему    На главную Энциклопедия Баланса »
     
    Страница 1 из 1
    Cайт взаимодействует с файлами cookie. Продолжая работу с сайтом, Вы разрешаете использование cookie-файлов. Вы всегда можете отключить файлы cookie в настройках Вашего браузера. 2006-2024 Hosting hoster.kz