Энциклопедия Баланса Энциклопедия Баланса
Бухгалтерия, налогообложение, стандарты, отчетность, налоговые программы, консультации
ПравилаПравила ЗарегистрироватьсяРегистрация ПрофильВход ПрофильМои данные Личные письмаЛичные письма RSS подписка на форумRSS Поиск по форумуПоиск по форуму Рекламодателям
Сроки представления:
до 15 апреля: 400.00, 421.00
до 22 апреля: 328.00 (импорт в марте.)
до 22 апреля: 851.00 (договор с марта), 870.00 (разрешит.док.за март)
до 22 апреля: 101.02 КПН расчет ав.платежей после сдачи декларации
Сроки уплаты:
до 10 апреля:
- КПН, окончательный расчет по декларации за 2023 год (ф.100.00)
- ИПН, окончательный расчет по декларации за 2023 год (ф.220.00,230.00,240.00)
- Зем.налог, имущ.налог, налог на трансп.ср-ва, окончат.расчет за 2023 год (ф.700.00)
- Единый земельный налог, окончательный расчет по декларации за 2023 год (ф.920.00)
- КПН с нерезидента по невыпл.доходам за 2023г (ф.101.04)
до 22 апреля:
- Акциз (ф.400.00, 421.00)
- НДС и акциз по импорту в марте (328.00)
- Плата за эмиссии (ф.870.00, разрешит.док.за март)
до 25 апреля:
- АП по КПН за апрель (ф.101.02);
- ИПН, ОПВ, СО, СН, ОППВ, ОСМС, ВОСМС и ОПВР (ф.200.00,910.00)
- плата за польз.зем.участками (ф.851.00)
- плата за наруж.рекламу (за март)
- КПН за нерезидента (ф.101.04 по доходам в марте)
Техподдержка КН и СОНО sonosd@kgd.minfin.gov.kz Техподдержка ИС ЭСФ esfsd@kgd.minfin.gov.kz
Все санкционные списки по РФ
  • Информация по ЕАЭС (Таможенный союз), Об обязанностях при обращении товаров
  • Формы налоговой отчетности 2022 год, 2023 год, все ФНО по годам
  • Ставки в 2023 г.: КПН 20%, НДС 12%, ИПН 10%, СН 9,5%, СО 3,5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ЕП 20%
  • Ставки в 2024 г.: КПН 20%, НДС 12%, ИПН 10%, СН 9,5%, СО 3,5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ОПВР 1,5%, ЕП 21,5%
  • с 1 января 2023: МРП 3 450, МЗП 70 000, стандартный НВ для ИПН 48 300
  • с 1 января 2024: МРП 3 692, МЗП 85 000, стандартный НВ для ИПН 51 688
  • Пределы для СНР в 2023 г.: патент 12 171 600, упрощенка 82 931 100, упрощенка с ТИС 241 665 600, фиксированный вычет 497 434 800, розничный налог 2 070 000 000. Предел для ЕСП 4 053 750
  • Пределы для СНР в 2024 г.: патент 13 025 376, упрощенка 88 748 296, упрощенка с ТИС 258 617 216, фиксированный вычет 532 327 328, розничный налог 2 215 200 000. ЕСП отменен.
  • Пределы для НДС в 2023 г.: для всех 69 000 000, для упрощенки с ТИС 428 434 800
  • Пределы для НДС в 2024 г.: для всех 73 840 000, для упрощенки с ТИС 458 487 328
  • Базовые ставки НБ РК: с 28.08.23. 16,50; с 09.10.23. 16,00, с 27.11.23. 15,75; с 22.01.24. 15,25; с 26.02.24. 14,75. Все базовые ставки НБ РК. Все курсы валют НБ РК


  • Продается домен TAX.KZ, по вопросам приобретения обратитесь пожалуйста на поддержку

    Налоговая проверка при закрытии ТОО

    Аналитические статьи: "Учёт и налогообложение заработной платы в 2023 году" и в 2022 году"

    Вы можете задать свой вопрос в качестве гостя на Балансе. Вопрос будет опубликован после проверки @Я в гостях у Баланса: задать вопрос. Как найти свой вопрос?

    В борьбе за грамотность: Налогообложение; Упрощенная декларация; Сдать, а не "здать"; Передать документы с нaрочным, нарочно ‐ это совсем другое значение.

    Как повысить свой статус? Как завести тему и правильно ответить? Что такое вандализм? Google поиск по сайту:


    Посмотрите похожие темы
    Как вписать в 1С.8 уполномоченное лицо на подписание с/ф
    Уполномоченное лицо на подписание СФ за рук-ля и главн.бухгалтера
    1С 7.7: Как настроить, чтобы в счет-ф...
    Доверенное лицо у учредителя ТОО
    Доверенное лицо ИП. Оплата его услуг.
    Начать новую тему  Ответить на тему      На главную Энциклопедия Баланса »
     
    Возврат СФ: переделать вместо Доверенное лицо на Лицо, уполномоченное на подписание счетов-фактур?     
    Гульжиан
    Коллега
    Спасибки: +6 Профиль
    Личное сообщение

      

    #1 Вт Июн 25, 2013 15:08:29   

    Пожалуйста, профи, посмотрите, что в этой счет-фактуре не правильно. Мне ее возвращают уже несколько раз, требует переделать вместо Доверенное лицо на Лицо, уполномоченное на подписание счетов-фактур за руководителя. Я нашла письмо НК, где поясняется, что это не является нарушением, если написано Доверенное лицо.
    Где Поставщик, я ставлю ИП так, как указано в св-во НУ. Там так и стоит ИП фамилия (без И.О.). Как надо - полностью Ф.И.О. или как указано в св-ве ИП?
    И обязана ли я под каждое требование бухгалтера переделывать счет-фактуру? Если другие организации принимают, а эти нет

    Добавлено спустя 1 минуту 50 секунд:

    Гульжиан говорит:
    Я нашла письмо НК, где поясняется, что это не является нарушением, если написано Доверенное лицо.

    Вот здесь письмо http://www.ank.kz/letters/nk/52322/

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    tanya01
    Резидент Баланса
    Спасибки: +331 Профиль
    Личное сообщение

      

    #2 Вт Июн 25, 2013 15:52:36   

    Гульжиан, Вы даже не плательщик НДС,
    Приложите это письмо и копию свидетельства и откажитесь переделывать сч/ф.
    каждый день приходится общаться с бухгалтерами, которые цепляются за каждую запятую, то индекс уберите, то в адресе поставте" г.", а то просто Алматы не понятно Mad

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Гульжиан
    Коллега
    Спасибки: +6 Профиль
    Личное сообщение

      

    #3 Вт Июн 25, 2013 15:57:06   

    Да в том-то и дело, что не плательщик НДС, а им нужна не счет-фактура, а Акт выполненных работ. Но они каждый раз требуют с-ф, и приходится вручную набирать. У меня стоит программа АЛТЫН - Малый бизнес. И эта с-ф с той программы. И это им не нравится. Они аренадаторы, и как-то приходится с ними корректно работать. Не могу сказать - нет, не буду

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    tanya01
    Резидент Баланса
    Спасибки: +331 Профиль
    Личное сообщение

      

    #4 Вт Июн 25, 2013 16:08:49   

    Гульжиан говорит:
    Не могу сказать - нет, не буду

    ну значит подчиняйтесь, сделайте удовлетворяющий клиента образец и работайте по шаблону. yes

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Гульжиан
    Коллега
    Спасибки: +6 Профиль
    Личное сообщение

      

    #5 Вт Июн 25, 2013 16:12:10   

    Unknown Sad вот поэтому к профи обращаюсь, хотелось грамотно ответить и делать так, как мне удобно Smile

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    tanya01
    Резидент Баланса
    Спасибки: +331 Профиль
    Личное сообщение

      

    #6 Вт Июн 25, 2013 16:17:05 Сказали Спасибо❤   

    Гульжиан, утвержденной формы сч/ф не существует.
    Письмо, которое вы нашли должно убедить клиента, но ведь вы сами себе противоречите
    Гульжиан говорит:
    Они аренадаторы, и как-то приходится с ними корректно работать. Не могу сказать - нет, не буду

    В Налоговом Кодексе сч/ф посвящена глава 35, там написаны "необходимые" реквизиты, наличие которых в сч/ф позволяет брать НДС в зачет.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Гульжиан
    Коллега
    Спасибки: +6 Профиль
    Личное сообщение

      

    #7 Вт Июн 25, 2013 16:22:24   

    Спасибо! Я так и сделала сейчас, отправило им письмо. Буду ждать ответ

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Мырзабаева Б.М.
    Резидент Баланса
    Спасибки: +128 Профиль
    Личное сообщение

      

    #8 Вт Июн 25, 2013 16:34:14   

    Гульжиан говорит:
    Как надо - полностью Ф.И.О. или как указано в св-ве ИП?

    Согласно пп. 3) п. 5 ст 263 НК
    Цитата:
    в отношении ИП, являющихся поставщиками или получателями товаров, работ, услуг, - фамилия, имя, отчество (при его наличии) и [b](или) наименование налогоплательщика, указанное в свидетельстве о постановке на регистрационный учет по НДС

    Следовательно, можно по своему усмотрению либо указать ФИО ИП, либо наименование ИП, указанное в св-ве о постановке на рег. учет по НДС, в Вашем случае ФИО, так как Вы не плательщик НДС.
    Гульжиан говорит:
    вместо Доверенное лицо на Лицо, уполномоченное на подписание счетов-фактур

    Данное замечание не принципиально, и не является основанием для замены счета-фактуры, так как по сути утвержденного бланка счета-фактуры нет. Главное чтобы счет-фактура содержала сведения, предусмотренные статьей 263 НК.
    Гульжиан говорит:
    И обязана ли я под каждое требование бухгалтера переделывать счет-фактуру?

    Не обязаны.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Гульжиан
    Коллега
    Спасибки: +6 Профиль
    Личное сообщение

      

    #9 Вт Июн 25, 2013 16:47:24   

    Мырзабаева Б.М. говорит:
    Следовательно, можно по своему усмотрению либо указать ФИО ИП, либо наименование ИП, указанное в св-ве о постановке на рег. учет по НДС, в Вашем случае ФИО, так как Вы не плательщик НДС.

    И не обязательно писать Индивидуальный предприниматель? Мне надо в программу сейчас забить. ИП или полностью писать?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Мырзабаева Б.М.
    Резидент Баланса
    Спасибки: +128 Профиль
    Личное сообщение

      

    #10 Вт Июн 25, 2013 17:02:35 Сказали Спасибо❤   

    Гульжиан говорит:
    И не обязательно писать Индивидуальный предприниматель?

    Не обязательно. Но не будет ошибкой если напишите ИП, полностью или сокращенно не имеет значения, так как согласно ст 263 НК
    Цитата:
    При этом в части указания организационно-правовой формы возможно использование аббревиатуры в соответствии с обычаями, в том числе обычаями делового оборота


    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Гульжиан
    Коллега
    Спасибки: +6 Профиль
    Личное сообщение

      

    #11 Вт Июн 25, 2013 17:04:51   

    Спасибо за очень подробный и грамотный ответ! Просто молодчина! Bravo

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Ирина Локтионова
    Команда Баланса
    Спасибки: +4556 Профиль
    Личное сообщение

      

    #12 Вт Июн 25, 2013 17:38:34   

    Гульжиан, можете еще им и такое письмо написать http://balans.kz/viewtopic.php?p=510316#510316

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Гульжиан
    Коллега
    Спасибки: +6 Профиль
    Личное сообщение

      

    #13 Вт Июн 25, 2013 17:40:11   

    Very Happy это будет жестко Good

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Ольга А.
    Коллега
    Спасибки: +27 Профиль
    Личное сообщение

      

    #14 Вт Июн 25, 2013 22:57:21   

    Рита, а правильно будет, если я возьму у такого неплательщика НДС только акт вып. работ, поставлю его на расходы. Счет-фактуры нет, следовательно, в 300 форме она не отразится, и расходы по 100 форме не будут совпадать с 300.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Ирина Локтионова
    Команда Баланса
    Спасибки: +4556 Профиль
    Личное сообщение

      

    #15 Вт Июн 25, 2013 23:13:26 Сказали Спасибо❤   

    1) Даже если вы внесете этот счет-фактуру в реестр 300.08, на НДС это никак не скажется, т.к. счет-фактура без НДС.
    А в строку 300.00.015 вы в любом случае эту сумму должны включить, со счет-фактурой или без него.

    2) Вчера только на Балансе писали, что получили увед, в котором налоговики требуют исключить из реестра счета-фактуры без НДС http://balans.kz/viewtopic.php?t=49757 , хотя они конечно неправы.

    Лично я беру от неплательщика НДС только АВР или накладную, а счета-фактуры выбрасываю, чтобы голову не морочить, все равно они не камералятся.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Гульжиан
    Коллега
    Спасибки: +6 Профиль
    Личное сообщение

      

    #16 Ср Июн 26, 2013 09:12:23   

    Рита говорит:
    Лично я беру от неплательщика НДС только АВР или накладную, а счета-фактуры выбрасываю, чтобы голову не морочить, все равно они не камералятся.


    Вот бы все так с умным подходом к бух.учету Bravo СПАСИБО!

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Показать сообщения:   
    Начать новую тему   Ответить на тему    На главную Энциклопедия Баланса »
     
    Страница 1 из 1
    Cайт взаимодействует с файлами cookie. Продолжая работу с сайтом, Вы разрешаете использование cookie-файлов. Вы всегда можете отключить файлы cookie в настройках Вашего браузера. 2006-2024 Hosting hoster.kz