Энциклопедия Баланса Энциклопедия Баланса
Бухгалтерия, налогообложение, стандарты, отчетность, налоговые программы, консультации
ПравилаПравила ЗарегистрироватьсяРегистрация ПрофильВход ПрофильМои данные Личные письмаЛичные письма RSS подписка на форумRSS Поиск по форумуПоиск по форуму Рекламодателям
Сроки представления:
до 15 мая: 510.00, 400.00, 421.00
до 15 мая: 300.00, 200.00, 870.00 декларации за 1 квартал 2024г.
до 15 мая: 701.01, изменения по состоянию на 1 мая 2024 г.
до 15 мая: 101.03, 101.04, КПН у источника выплаты, за 1 квартал 2024г.
до 20 мая: 328.00 (импорт в апреле)
до 20 мая: 851.00 (договор с апреля), 870.00 (разрешит.док.за апрель)
Сроки уплаты:
до 20 мая:
- Акциз (ф.400.00, 421.00)
- НДС и акциз по импорту в апреле (328.00)
- Плата за эмиссии (ф.870.00, разрешит.док.за апрель)
до 27 мая:
- АП по КПН за май (ф.101.02);
- НДС за 1 квартал 2024 года (ф.300.00);
- Плата за эмиссии в окружающую среду за 1 квартал 2024 года (ф.870.00);
- ИПН, ОПВ, СО, СН, ОППВ, ОСМС, ВОСМС и ОПВР (ф.200.00,910.00)
- Единый налог (ф.200.00,910.00)
- платежи по земельному налогу и налогу на имущество (ф.701.01)
- плата за польз.зем.участками (ф.851.00)
- плата за наруж.рекламу (за апрель)
- КПН за нерезидента (ф.101.04 по доходам в апреле)
Техподдержка КН и СОНО sonosd@kgd.minfin.gov.kz Техподдержка ИС ЭСФ esfsd@kgd.minfin.gov.kz
Все санкционные списки по РФ
  • Информация по ЕАЭС (Таможенный союз), Об обязанностях при обращении товаров
  • Формы налоговой отчетности 2022 год, 2023 год, все ФНО по годам
  • Ставки в 2023 г.: КПН 20%, НДС 12%, ИПН 10%, СН 9,5%, СО 3,5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ЕП 20%
  • Ставки в 2024 г.: КПН 20%, НДС 12%, ИПН 10%, СН 9,5%, СО 3,5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ОПВР 1,5%, ЕП 21,5%
  • с 1 января 2023: МРП 3 450, МЗП 70 000, стандартный НВ для ИПН 48 300
  • с 1 января 2024: МРП 3 692, МЗП 85 000, стандартный НВ для ИПН 51 688
  • Пределы для СНР в 2023 г.: патент 12 171 600, упрощенка 82 931 100, упрощенка с ТИС 241 665 600, фиксированный вычет 497 434 800, розничный налог 2 070 000 000. Предел для ЕСП 4 053 750
  • Пределы для СНР в 2024 г.: патент 13 025 376, упрощенка 88 748 296, упрощенка с ТИС 258 617 216, фиксированный вычет 532 327 328, розничный налог 2 215 200 000. ЕСП отменен.
  • Пределы для НДС в 2023 г.: для всех 69 000 000, для упрощенки с ТИС 428 434 800
  • Пределы для НДС в 2024 г.: для всех 73 840 000, для упрощенки с ТИС 458 487 328
  • Базовые ставки НБ РК: с 28.08.23. 16,50; с 09.10.23. 16,00, с 27.11.23. 15,75; с 22.01.24. 15,25; с 26.02.24. 14,75. Все базовые ставки НБ РК. Все курсы валют НБ РК


  • Продается домен TAX.KZ, по вопросам приобретения обратитесь пожалуйста на поддержку

    Налоговая проверка при закрытии ТОО

    Аналитические статьи: "Учёт и налогообложение заработной платы в 2023 году" и в 2022 году"

    Вы можете задать свой вопрос в качестве гостя на Балансе. Вопрос будет опубликован после проверки @Я в гостях у Баланса: задать вопрос. Как найти свой вопрос?

    В борьбе за грамотность: Налогообложение; Упрощенная декларация; Сдать, а не "здать"; Передать документы с нaрочным, нарочно ‐ это совсем другое значение.

    Как повысить свой статус? Как завести тему и правильно ответить? Что такое вандализм? Google поиск по сайту:


    Посмотрите похожие темы
    Закрытие месяца: Зачет НДС к возмещению
    Операция "Закрытие месяца": НДС к возмещению.
    Закрытие месяца: Зачет авансовых платежей по налогам и сборам
    Закрытие месяца: Закрытие счетов бухгалтерского учета
    Закрытие месяца: Закрытие производственных счетов в 1С 8
    На страницу Пред.  
    1, 2, 3
    Начать новую тему  Ответить на тему      На главную Энциклопедия Баланса »
     
    Закрытие месяца: Зачет НДС к возмещению     
    Margarita
    Резидент Баланса
    Спасибки: +3 Профиль
    Личное сообщение

      

    #101 Сб Мар 17, 2012 15:09:10   

    Там была переплата по налогу.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    С. Ромазанов
    Лучший спасатель 2012
    Спасибки: +1290 Профиль
    Личное сообщение

      

    #102 Сб Мар 17, 2012 23:24:36   

    Рита говорит:
    а почему у вас вообще есть сальдо по счету 1420 на 31 декабря? У этого счета на конец периода сальдо должно быть нулевое.

    Ну здрасти, а если я купил товару на мильён, а успел продать на тыщу, а остальное в остатке?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Багира
    Резидент Баланса
    Спасибки: +8 Профиль
    Личное сообщение

      

    #103 Пт Апр 13, 2012 19:22:11   

    Прочитала всю ветку и не нашла ответ на вопрос. При закрытии периода за 1 квартал 2012г. не закрываются счет 1420 и 3130, и там и там остаток. Раньше все закрывалось, а что сейчас произошло не пойму. 1С 8,2 рег.номер 9381459.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    С. Ромазанов
    Лучший спасатель 2012
    Спасибки: +1290 Профиль
    Личное сообщение

      

    #104 Сб Апр 14, 2012 00:09:24   

    Багира говорит:
    При закрытии периода за 1 квартал 2012г. не закрываются счет 1420 и 3130, и там и там остаток.

    Данные БУ не совпадают с записями регистров по НДС. Операции - Регламентные - Экспресс-проверка. Раздел по НДС что говорит?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Багира
    Резидент Баланса
    Спасибки: +8 Профиль
    Личное сообщение

      

    #105 Вс Апр 15, 2012 11:41:14   

    Раздел говорит что ошибок нет

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    С. Ромазанов
    Лучший спасатель 2012
    Спасибки: +1290 Профиль
    Личное сообщение

      

    #106 Вс Апр 15, 2012 19:15:10 Сказали Спасибо❤   

    Надо анализировать регистры. В каком-то периоде есть:
    1. Операции БУ и НУ
    2. Корректировки записей регистров.
    3. Оплата НДС больше остатка по 3130 (авансовый платеж)
    Гадать сложно. Может быть любой вариант либо вообще сочетание нескольких вариантов. Надо смотреть базу.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Багира
    Резидент Баланса
    Спасибки: +8 Профиль
    Личное сообщение

      

    #107 Пн Апр 16, 2012 13:36:14   

    1. нет ручных операций
    2. корректировок записей регистров нет
    3. вот здесь не поняла,

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    vfhf
    Нерезидент Баланса


      

    #108 Пн Апр 16, 2012 13:54:55 Сообщить модератору   

    Багира говорит:
    вот здесь не поняла,

    какой у вас остаток на 3130? обязательство или переплата?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Багира
    Резидент Баланса
    Спасибки: +8 Профиль
    Личное сообщение

      

    #109 Пн Апр 16, 2012 14:07:00   

    на 3130 КТ 1 980 447, на сч. 1420 ДТ 1 968 726
    Я может что не так понимаю, при реализации НДС начисляется на 3130, при приобретении отражается зачет по НДС на сч.1420, в конце квартала, при закрытии месяца эти счета перекрываются, если в зачет больше, то остаток на сч. 1420 остается, если к уплате, то на сч.3130. У меня есть небольшая сумма у уплате, но не закрывается на много больше, на сч. 1420 осталось висеть ДТ 262 409 тенге, на сч.3130 КТ 274 130 тенге,

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    vfhf
    Нерезидент Баланса


      

    #110 Пн Апр 16, 2012 14:12:53 Сообщить модератору   

    А по видам платежей - не какой нить "разносортицы"?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Багира
    Резидент Баланса
    Спасибки: +8 Профиль
    Личное сообщение

      

    #111 Пн Апр 16, 2012 14:13:59   

    vfhf говорит:
    А по видам платежей - не какой нить "разносортицы"?

    не поняла

    Добавлено спустя 11 минут 6 секунд:

    При поступлении "Вид оборота" - "Общий оборот", "Вид операции" - "Товары приобретенные с НДС" или "Услуги приобретенные с НДС"
    При реализации "Вид операции" - "Продажа товаров, оказание услуг, выполнение работ на территории РК" Везде одинаково, других видов нет. Если я правильно поняла вопрос
    vfhf говорит:
    А по видам платежей - не какой нить "разносортицы"?


    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    vfhf
    Нерезидент Баланса


      

    #112 Пн Апр 16, 2012 14:56:54 Сообщить модератору   

    Да у меня "притащилось" из 1С7 - всякое Налоги, сборы.... по видам - там и НДС 12% и 14%. Если смотреть Оборотно сальдовую по 1420 и 3130 - там Группировка по "Видам платежей..", чернеет, краснеет, где ж оно так у меня закроется?
    Наверное это все таки не ваш случай.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Багира
    Резидент Баланса
    Спасибки: +8 Профиль
    Личное сообщение

      

    #113 Пн Апр 16, 2012 17:04:40   

    С. Ромазанов, Огромное-приогромное спасибо, слов нет, профессионал, здорово.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Ёжик
    Сертификат CIPA
    Спасибки: +11 Профиль
    Личное сообщение

      

    #114 Пн Июл 23, 2012 11:45:21   

    Помогите разобраться, профессионалы!
    Есть НДС по импорту методом зачета (без оплаты). На 1420 попадает документом ГТД по импорту в корреспонденции со счетом 3397. На счет 3130 сажаем вручную, также с 3397. При закрытии месяца естественно эта сумма не зачитывается. Это приговор? Или можно как-нибудь по-другому посадить на 3130, чтоб зачитывалось само?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    vfhf
    Нерезидент Баланса


      

    #115 Пн Июл 23, 2012 12:15:49 Сообщить модератору   

    А вроде как даже удобно, что бы глаз резало - что есть такой импорт.....что бы не забыть. А то ведь оно как - зачтете, а потом забудете...

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Ёжик
    Сертификат CIPA
    Спасибки: +11 Профиль
    Личное сообщение

      

    #116 Пн Июл 23, 2012 12:46:48   

    лениво ручными проводками зачет НДС делать Smile

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    vfhf
    Нерезидент Баланса


      

    #117 Пн Июл 23, 2012 13:29:17 Сообщить модератору   

    а я к чему? Я к тому - что может и не надо делать зачет-то, что бы видеть, что у вас есть такое обязательство....

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Ёжик
    Сертификат CIPA
    Спасибки: +11 Профиль
    Личное сообщение

      

    #118 Пн Июл 23, 2012 14:28:09   

    vfhf
    а какой смысл в неделании зачета? чтоб оно висело и на 1420 и на 3130? и каждый раз при таком импорте суммы и там и там увеличивались?
    про обязательство отразить эту сумму в декларации и целевое использование этого товара мы и так не забудем

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    vfhf
    Нерезидент Баланса


      

    #119 Пн Июл 23, 2012 14:45:21 Сообщить модератору   

    Ёжик говорит:
    мы и так не забудем

    это - хорошо, что то расфантазировалась.....

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Ёжик
    Сертификат CIPA
    Спасибки: +11 Профиль
    Личное сообщение

      

    #120 Вт Июл 24, 2012 17:15:14   

    Ёжик говорит:
    Помогите разобраться, профессионалы!
    Есть НДС по импорту методом зачета (без оплаты). На 1420 попадает документом ГТД по импорту в корреспонденции со счетом 3397. На счет 3130 сажаем вручную, также с 3397. При закрытии месяца естественно эта сумма не зачитывается. Это приговор? Или можно как-нибудь по-другому посадить на 3130, чтоб зачитывалось само?


    Вопрос не потерял актуальности Embarassed

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Ведмедь
    Нерезидент Баланса


      

    #121 Вт Июл 24, 2012 17:40:44 Сообщить модератору   

    Ёжик, а вот это разве не работает?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    С. Ромазанов
    Лучший спасатель 2012
    Спасибки: +1290 Профиль
    Личное сообщение

      

    #122 Вт Июл 24, 2012 18:32:11   

    Ёжик говорит:
    Вопрос не потерял актуальности

    [url=http://balans.kz/rules.php#1c ]Правила[/url] тоже действуют
    Ведмедь говорит:
    а вот это разве не работает?

    Не то.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Ёжик
    Сертификат CIPA
    Спасибки: +11 Профиль
    Личное сообщение

      

    #123 Чт Июл 26, 2012 15:30:36   

    С. Ромазанов говорит:
    Правила тоже действуют


    Сорри. Рег.номер 800105877 Бухгалтерия для Казахстана 2.0

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    С. Ромазанов
    Лучший спасатель 2012
    Спасибки: +1290 Профиль
    Личное сообщение

      

    #124 Чт Июл 26, 2012 20:00:20 Сказали Спасибо❤   

    Ёжик говорит:
    Есть НДС по импорту методом зачета (без оплаты). На 1420 попадает документом ГТД по импорту в корреспонденции со счетом 3397. На счет 3130 сажаем вручную, также с 3397

    Неправильно.
    Так происходит из-за того, что в ГТД не указано, что это НДС, уплачиваемый методом зачета. При указании правильного вида НДС, программа сам делает нужные ей проводки (1420-33хх, 33хх-3130)

    Добавлено спустя 45 секунд:

    С. Ромазанов говорит:
    сам

    *сама

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Ёжик
    Сертификат CIPA
    Спасибки: +11 Профиль
    Личное сообщение

      

    #125 Пт Июл 27, 2012 11:33:44   

    С. Ромазанов, благодарю! Помогло.

    Добавлено спустя 49 минут 32 секунды:

    Еще такой вопрос интересует, почему при закрытии периода не происходит перекрытие счетов 1420 и 3130 в случае предоплаты по НДС?
    Если платежка по НДС имеет счет 1420, то она попадает в экспресс-проверке в перечень ошибок, указывается что эта сумма не попадает в подсистему НДС.
    Embarassed Хочу уже доковырять НДС, чтоб само все происходило...

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    С. Ромазанов
    Лучший спасатель 2012
    Спасибки: +1290 Профиль
    Личное сообщение

      

    #126 Пт Июл 27, 2012 15:39:00   

    Ёжик говорит:
    почему при закрытии периода не происходит перекрытие счетов 1420 и 3130 в случае предоплаты по НДС?

    Потому что программа делает зачет НДС, т.е. рассчитывает превышение суммы НДС к зачету над начисленным НДС (ну или наоборот), но не делает зачет авансовых платежей по НДС. Вопрос "А почему не делает зачет авансовых платежей по НДС?" не ко мне, а к разработчикам программы. Получите ответ - поделитесь. Я не получил.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Ёжик
    Сертификат CIPA
    Спасибки: +11 Профиль
    Личное сообщение

      

    #127 Пт Июл 27, 2012 17:54:29   

    Ну вот... Нет в жизни счастья. Smile

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    айсулу
    Нерезидент Баланса


      

    #128 Пн Авг 20, 2012 16:38:17 Сообщить модератору   

    здравствуйте. ежемесячно при закрытии месяца какие счета закрывать?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Valentinka
    Резидент Баланса
    Спасибки: +56 Профиль
    Личное сообщение

      

    #129 Чт Окт 25, 2012 15:30:45   

    Вопрос по закрытию счетов по НДС. У меня не списывает полностью сумму.

    НДС в зачет на 01.01.2012 г. 6 822,97 тг
    за 1 кв. 2012 начислен (3130) 298 932,21 тг
    в зачет (1420) 231 077,37 тг

    оплата в течении квартала 65 000,00 тг

    При закрытии месяца - берет сумму 233 541,66 тг.

    и в результате остаются остатки на счетах
    на конец 1 кв. 2012 1420 4358,68 (6 822,97 + 231 077,37- 233541,66)
    3130 390,55 (298932,21-65000-233541,66)

    И вот эти 390,55 тг не туда и ни сюда, ни в счетах фактуры нет такой суммы, ни отдельно если по единицам ТМЦ смотреть, откуда она взялась. никак понять не могу. Вроде и поступление все перепроверила. Суммы небольшие, но ....непорядок. Так ведь не должно быть? Вместо 233 541,66 должно быть 233 932,21 (т.е. 233 541,66+390,55) .
    Закрытие месяцев делаю так: галочки за январь и февраль на "Зачет НДС к возмещению" не ставлю, а ставлю только в марте. т.к. отчетный период квартал.
    Подскажите пожалуйста, работаю в 1С недавно, так что не хватает ни опыта, ни мастерства, а мозг уже на грани)). А в обслуживающей компании вообще сказали, какую то ерунду, что типа программа все правильно делает. но программой то я оперирую)) а я могу и неправильно сделать. Так что надежда только на вас. Crying or Very sad

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Показать сообщения:   
    Начать новую тему   Ответить на тему    На главную Энциклопедия Баланса »
     
    На страницу Пред.  
    1, 2, 3
    Страница 3 из 3
    Cайт взаимодействует с файлами cookie. Продолжая работу с сайтом, Вы разрешаете использование cookie-файлов. Вы всегда можете отключить файлы cookie в настройках Вашего браузера. 2006-2024 Hosting hoster.kz