Энциклопедия Баланса Энциклопедия Баланса
Бухгалтерия, налогообложение, стандарты, отчетность, налоговые программы, консультации
ПравилаПравила ЗарегистрироватьсяРегистрация ПрофильВход ПрофильМои данные Личные письмаЛичные письма RSS подписка на форумRSS Поиск по форумуПоиск по форуму Рекламодателям
Сроки представления:
до 15 ноября: 510.00, 400.00, 421.00
до 15 ноября: 300.00, 200.00, 870.00 декларации за 3 квартал 2024г.
до 15 ноября: 701.01, изменения по состоянию на 1 ноября 2024 г.
до 15 ноября: 101.03, 101.04, КПН у источника выплаты, за 3 квартал 2024г.
до 20 ноября: 320.00/328.00 (импорт в октябре)
до 20 ноября: 851.00 (договор с октября), 870.00 (разрешит.док.за октябрь)
Сроки уплаты:
до 20 ноября:
- Акциз (ф.400.00, 421.00)
- НДС и акциз по импорту в октябре (ф.320.00/328.00)
- Плата за эмиссии (ф.870.00, разрешит.док.за октябрь)
до 25 ноября:
- АП по КПН за ноябрь (ф.101.02);
- НДС за 3 квартал 2024 года (ф.300.00);
- Плата за эмиссии в окружающую среду за 3 квартал 2024 года (ф.870.00);
- ИПН, ОПВ, ОПВР, СО, СН, ОСМС, ВОСМС или Единый Платеж ( (ф.200.00,910.00)
- плата за польз.зем.участками (ф.851.00)
- плата за наруж.рекламу (за октябрь)
- КПН за нерезидента (ф.101.04 по доходам в октябре)
Техподдержка КН и СОНО sonosd@kgd.minfin.gov.kz Техподдержка ИС ЭСФ esfsd@kgd.minfin.gov.kz
Все санкционные списки по РФ
  • Информация по ЕАЭС (Таможенный союз), Об обязанностях при обращении товаров
  • Формы налоговой отчетности 2022 год, 2023 год, все ФНО по годам
  • Ставки в 2023 г.: КПН 20%, НДС 12%, ИПН 10%, СН 9,5%, СО 3,5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ЕП 20%
  • Ставки в 2024 г.: КПН 20%, НДС 12%, ИПН 10%, СН 9,5%, СО 3,5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ОПВР 1,5%, ЕП 21,5%
  • с 1 января 2023: МРП 3 450, МЗП 70 000, стандартный НВ для ИПН 48 300
  • с 1 января 2024: МРП 3 692, МЗП 85 000, стандартный НВ для ИПН 51 688
  • Пределы для СНР в 2023 г.: патент 12 171 600, упрощенка 82 931 100, упрощенка с ТИС 241 665 600, фиксированный вычет 497 434 800, розничный налог 2 070 000 000. Предел для ЕСП 4 053 750
  • Пределы для СНР в 2024 г.: патент 13 025 376, упрощенка 88 748 296, упрощенка с ТИС 258 617 216, фиксированный вычет 532 327 328, розничный налог 2 215 200 000. ЕСП отменен.
  • Пределы для НДС в 2023 г.: для всех 69 000 000, для упрощенки с ТИС 428 434 800
  • Пределы для НДС в 2024 г.: для всех 73 840 000, для упрощенки с ТИС 458 487 328
  • Базовые ставки НБ РК: с 27.11.23. 15,75; с 22.01.24. 15,25; с 26.02.24. 14,75; с 03.06.24. 14,5; с 15.07.24. 14,25. Все базовые ставки НБ РК. Все курсы валют НБ РК


  • Продается домен TAX.KZ, по вопросам приобретения обратитесь пожалуйста на поддержку

    Налоговая проверка при закрытии ТОО

    Аналитические статьи: "Учёт и налогообложение заработной платы в 2023 году" и в 2022 году"

    Вы можете задать свой вопрос в качестве гостя на Балансе. Вопрос будет опубликован после проверки @Я в гостях у Баланса: задать вопрос. Как найти свой вопрос?

    В борьбе за грамотность: Налогообложение; Упрощенная декларация; Сдать, а не "здать"; Передать документы с нaрочным, нарочно ‐ это совсем другое значение.

    Как повысить свой статус? Как завести тему и правильно ответить? Что такое вандализм? Google поиск по сайту:


    Посмотрите похожие темы
    уведомление на несоответствие дохода от реализации по ф.100.00 и ф.300.00
    Может ли налоговая оштрафовать за не ...
    Кам.контроль по ф.910.00 Упрощенка: &...
    Ответ На Уведомление
    Ответ на уведомление по ф.300.08
    Начать новую тему  Ответить на тему      На главную Энциклопедия Баланса »
     
    Ответ на Уведомление - несоответствие дохода по 910 ф с оборотами по реализации 300 ф     
    Elena_Mir
    Нерезидент Баланса


      

    #1 Пн Авг 20, 2012 10:33:50 Сообщить модератору   

    Помогите, пожалуйста, никак не могу найти правильное решение.

    Пришло уведомление по 2009 году, за квартла, в котором несоответствует доход по строке 910.00.001 с оборотами по реализации строка 300.00.07, сумма расхождения 6 948 000.

    По ФНО 910 у меня в строке 910 .00.001 стоит сумма 6 960 500, по 300 ФНО сумма эта же стоит и в приложении 7 по счетам также все правильно, НО сама строка 300.00.007 пустая, заполнены только 300.00.001 доход по счетам-фактурам- 6 960 500 и 300 .00 .006 общий оборот - 6 960 500.

    сумма расхождения 6 948 000 никак не выходит((((

    Добавлено спустя 21 минуту 54 секунды:

    помоему там нужно поставить только показатель 100%

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Ирина Локтионова
    Команда Баланса
    Спасибки: +4603 Профиль
    Личное сообщение

      

    #2 Пн Авг 20, 2012 20:44:28   

    Отправьте дополнительную форму 300 по уведомлению, поставив в строке 300.00.007 сумму 6 960 500. Если строка 300.00.008 тоже пустая, то там поставьте 100%.
    Потом напишите ответ, что все исправлено, и приложите копию допки и уведомления о принятии.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Нармина
    Нерезидент Баланса


      

    #3 Пт Авг 24, 2012 15:28:00 Сообщить модератору   

    Пришло уведомление :несоответствие доходов по реестрам счетов-фактур по реализованным товарам (работам ,услугам) с доходами ф.910.01 в сумме 314712 тенге за 1 квартал 2012года. Это сумма отрицательная курсовая разница,которая отнимается от дохода в ф.910.как правильно написать ответ на уведомление?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Татьяна0707
    Сертификат CAP
    Спасибки: +68 Профиль
    Личное сообщение

      

    #4 Пт Авг 24, 2012 18:02:14 Сказали Спасибо❤   

    Нармина говорит:
    Это сумма отрицательная курсовая разница,которая отнимается от дохода в ф.910

    НК, статья 427, п.3. Объектом налогообложения для налогоплательщиков, применяющих специальные налоговые режимы на основе патента или упрощенной декларации, является доход за налоговый период, состоящий из всех видов доходов, полученных (подлежащих получению) на территории Республики Казахстан и за ее пределами.
    О том, что вы имеете право на вычет каких бы то ни было расходов - ни слова. Вам нужно сделать корректировку ф.910 на сумму курсовой разниы, которую вы вычли, доперечислить налоги, и написать письмо - что была сдана доп.деклрация и расхождения устранены.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Нармина
    Нерезидент Баланса


      

    #5 Пн Авг 27, 2012 15:10:26 Сообщить модератору   

    а курсовая разница берется как превышение суммы положительной курсовой разницы над суммой отрицательной курсовой разницы, определенное в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности и требованиями законодательства Республики Казахстан о бухгалтерском учете и финансовой отчетности?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Татьяна0707
    Сертификат CAP
    Спасибки: +68 Профиль
    Личное сообщение

      

    #6 Пн Авг 27, 2012 15:19:28   

    Нармина, на этот вопрос Вам следует поискать ответы в других темах, или создать новую.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Nadyn
    Коллега
    Спасибки: 0 Профиль
    Личное сообщение

      

    #7 Пт Сен 14, 2012 13:34:38   

    Добрый день!
    У меня такая ситуация
    Пришло уведомление за 2010 год что согласно формам 910 и 200 (хотя я сдавала только 910) в рез-те кам контроля утановлено отсутствие исчисления ИПН с доходов удержив у источника выплаты, при исчилении дохода от реализации товаров в разм. 218000. В связи с этим необходимо произвести исчисление данного налога и сдать допик. Фактически ТОО открылось в октябре 2010г., деятельность сразу не началась, поэтому Директор - единственный сотрудник написал заявление о предоставлении отпуска без сохранения з/платы в связи с отсутствием деятельности до конца 2010г, поэтому з/плата с октября по декабрь 2010г не начислялась, а в декабре 2010г проходит одна сч/ф с доходом 218000, по которой потом будет сдана 910 и уплачен КПН и соц. налог. А с начала 2011г он вышел из отпуска и начала начисляться з/плата. Поэтому то и нет исчисления ИПН за 2010год. Подскажите пожалуйста опытные бухгалтера - есть ли здесь наша ошибка? И как дальше быть. Спасибо

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    esiphi
    Лучший спасатель 2013
    Спасибки: +5733 Профиль
    Личное сообщение

      

    #8 Пт Сен 14, 2012 14:36:41 Сказали Спасибо❤   

    Nadyn говорит:
    Пришло уведомление за 2010 год что согласно формам 910 и 200 (хотя я сдавала только 910) в рез-те кам контроля утановлено отсутствие исчисления ИПН с доходов удержив у источника выплаты, при исчилении дохода от реализации товаров в разм. 218000

    Nadyn говорит:
    И как дальше быть

    Предлагаю Вам ответить на данное уведомление
    Nadyn говорит:
    Фактически ТОО открылось в октябре 2010г., деятельность сразу не началась, поэтому Директор - единственный сотрудник написал заявление о предоставлении отпуска без сохранения з/платы в связи с отсутствием деятельности до конца 2010г, поэтому з/плата с октября по декабрь 2010г не начислялась, а в декабре 2010г проходит одна сч/ф с доходом 218000, по которой потом будет сдана 910 и уплачен КПН и соц. налог. А с начала 2011г он вышел из отпуска и начала начисляться з/плата. Поэтому то и нет исчисления ИПН за 2010год.
    .
    К данному ответу приложить копии необходимых документов подтверждающих выше написанное.Считаю,что Вам нет необходимости представлять доп.форму.
    С ув.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Nadyn
    Коллега
    Спасибки: 0 Профиль
    Личное сообщение

      

    #9 Пт Сен 14, 2012 14:52:21   

    Т.е. с нашей стороны нарушений нет?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Трудоголик2
    Лучший спасатель 2012
    Спасибки: +2647 Профиль
    Личное сообщение

      

    #10 Пт Сен 14, 2012 15:18:54 Сказали Спасибо❤   

    Nadyn, присоединяюсь к esiphi,
    esiphi говорит:
    Считаю,что Вам нет необходимости представлять доп.форму.


    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Nadyn
    Коллега
    Спасибки: 0 Профиль
    Личное сообщение

      

    #11 Пт Сен 14, 2012 15:41:49   

    Esiphi, Трудоголик2 спасибо за Ваши комментарии, буду писать ответ на увед., надеюсь все пройдет. И еще: после того как ответ по уведомлению написан и сдан, как убедиться, что данное уведомление снято с контроля и р/счет не будет закрыт и т.д.?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Трудоголик2
    Лучший спасатель 2012
    Спасибки: +2647 Профиль
    Личное сообщение

      

    #12 Пт Сен 14, 2012 15:52:24   

    Nadyn, сдаете через канцелярию на вавем письме будет штамп и дата принятия. Оно поступит в тот отдел, который вам направил уведомление. Только в письме укажите № уведа, от какого числа, и приложите копию самого уведа.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Nadyn
    Коллега
    Спасибки: 0 Профиль
    Личное сообщение

      

    #13 Пн Сен 17, 2012 13:37:29   

    Еще вопрос: если пришло уведомление по камералке (расхождение м/у 910 и 300 за 2011г - все проверили, со своей стороны все правильно, ошибок и расхождений нет, но не успели вовремя ответить на увед, и Налоговая закрыла счет, что делать:
    1. Отвечать с опозданием и в ответе писать причину задержки ответа (или причина задержки их уже не интересует).
    2. Иной вариант

    Спасибо

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Айнука
    Резидент Баланса
    Спасибки: +118 Профиль
    Личное сообщение

      

    #14 Пн Сен 17, 2012 14:25:28 Сказали Спасибо❤   

    Nadyn говорит:
    Отвечать с опозданием

    Nadyn говорит:
    писать причину задержки ответа

    Оправдываться будете позже - когда Постановление на штраф придет.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Nadyn
    Коллега
    Спасибки: 0 Профиль
    Личное сообщение

      

    #15 Пн Сен 17, 2012 14:31:29   

    Все же писать ответ с опозданием?, затем ждать Постановления на штраф, а каким образом оплатить штраф, если счет закрыт?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Ведмедь
    Нерезидент Баланса


      

    #16 Пн Сен 17, 2012 14:33:51 Сообщить модератору   

    Айнука говорит:
    Оправдываться будете позже - когда Постановление на штраф придет.

    Таки поздна уже будет оправдываться если штраф придет.
    Nadyn говорит:
    а каким образом оплатить штраф, если счет закрыт?

    Приостановление расходных операций не распространяется на платежи в бюджет, так что спокойно можно платить.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Nadyn
    Коллега
    Спасибки: 0 Профиль
    Личное сообщение

      

    #17 Пн Сен 17, 2012 14:39:20   

    Мои действия:
    1. Пишу ответ на уведомление с опозданием, сдаю ч/з канцеларию
    2. Жду Постановление на штраф (а куда оно прийдет? или самой его просить у инспектора?)
    3. Плачу штраф
    4. Затем счет автоматом откроют или еще что-то нужно будет предпринимать?

    P.S. если все же нарушений по камералке нет, мы это докажем приложенной к ответу информацией, то штрафа все равно не избежать из-за задержки ответа по камералке?

    Спасибо. Очень нужна Ваша помощь, первый раз с этим столкнулась.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Айнука
    Резидент Баланса
    Спасибки: +118 Профиль
    Личное сообщение

      

    #18 Пн Сен 17, 2012 15:02:07   

    1. Да
    2. Ждете (а вдруг не будет ничего)
    3. Платите (если выпишут)
    4. Должны автоматом открыть р/сч, как только ответите на уведомление

    Nadyn говорит:
    штрафа все равно не избежать из-за задержки ответа по камералке?

    Да. Штраф за то, что вовремя не ответили на уведомление - просрочка 30 раб.дней.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Nadyn
    Коллега
    Спасибки: 0 Профиль
    Личное сообщение

      

    #19 Пн Сен 17, 2012 15:09:55   

    А размер штрафа случайно не знаете?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Айнука
    Резидент Баланса
    Спасибки: +118 Профиль
    Личное сообщение

      

    #20 Пн Сен 17, 2012 15:14:29 Сказали Спасибо❤   

    Nadyn, http://balans.kz/viewtopic.php?t=42386

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Nadyn
    Коллега
    Спасибки: 0 Профиль
    Личное сообщение

      

    #21 Пн Сен 17, 2012 15:44:40   

    Всем большое спасибо!, шлю спасибки...

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Показать сообщения:   
    Начать новую тему   Ответить на тему    На главную Энциклопедия Баланса »
     
    Страница 1 из 1
    Cайт взаимодействует с файлами cookie. Продолжая работу с сайтом, Вы разрешаете использование cookie-файлов. Вы всегда можете отключить файлы cookie в настройках Вашего браузера. 2006-2024 Hosting hoster.kz