Энциклопедия Баланса Энциклопедия Баланса
Бухгалтерия, налогообложение, стандарты, отчетность, налоговые программы, консультации
ПравилаПравила ЗарегистрироватьсяРегистрация ПрофильВход ПрофильМои данные Личные письмаЛичные письма RSS подписка на форумRSS Поиск по форумуПоиск по форуму Рекламодателям
Сроки представления:
до 17 декабря: 510.00, 400.00, 421.00
до 20 декабря: 320.00/328.00 (импорт в ноябре)
до 20 декабря: 851.00 (договор с ноября), 870.00 (разрешит.док.за ноябрь)
до 31 декабря: 101.02 АП по КПН окончательный расчет за 2024г.
Сроки уплаты:
до 20 декабря:
- Акциз (ф.400.00, 421.00)
- НДС и акциз по импорту в ноябре (ф.320.00/328.00)
- Плата за эмиссии (ф.870.00, разрешит.док.за ноябрь)
до 25 декабря:
- АП по КПН за декабрь (ф.101.01);
- ИПН, ОПВ, ОПВР, СО, СН, ОСМС, ВОСМС или Единый Платеж ( (ф.200.00,910.00)
- плата за польз.зем.участками (ф.851.00)
- плата за наруж.рекламу (за ноябрь)
- КПН за нерезидента (ф.101.04 по доходам в ноябре)
Техподдержка КН и СОНО sonosd@kgd.minfin.gov.kz Техподдержка ИС ЭСФ esfsd@kgd.minfin.gov.kz
Все санкционные списки по РФ
  • Информация по ЕАЭС (Таможенный союз), Об обязанностях при обращении товаров
  • Формы налоговой отчетности 2022 год, 2023 год, все ФНО по годам
  • Ставки в 2023 г.: КПН 20%, НДС 12%, ИПН 10%, СН 9,5%, СО 3,5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ЕП 20%
  • Ставки в 2024 г.: КПН 20%, НДС 12%, ИПН 10%, СН 9,5%, СО 3,5%, ОПВ 10%, ВОСМС 2%, ООСМС 3%, ОПВР 1,5%, ЕП 21,5%
  • с 1 января 2023: МРП 3 450, МЗП 70 000, стандартный НВ для ИПН 48 300
  • с 1 января 2024: МРП 3 692, МЗП 85 000, стандартный НВ для ИПН 51 688
  • Пределы для СНР в 2023 г.: патент 12 171 600, упрощенка 82 931 100, упрощенка с ТИС 241 665 600, фиксированный вычет 497 434 800, розничный налог 2 070 000 000. Предел для ЕСП 4 053 750
  • Пределы для СНР в 2024 г.: патент 13 025 376, упрощенка 88 748 296, упрощенка с ТИС 258 617 216, фиксированный вычет 532 327 328, розничный налог 2 215 200 000. ЕСП отменен.
  • Пределы для НДС в 2023 г.: для всех 69 000 000, для упрощенки с ТИС 428 434 800
  • Пределы для НДС в 2024 г.: для всех 73 840 000, для упрощенки с ТИС 458 487 328
  • Базовые ставки НБ РК: с 22.01.24. 15,25; с 26.02.24. 14,75; с 03.06.24. 14,5; с 15.07.24. 14,25; с 02.12.24. 15,25 Все базовые ставки НБ РК. Все курсы валют НБ РК


  • Продается домен TAX.KZ, по вопросам приобретения обратитесь пожалуйста на поддержку

    Налоговая проверка при закрытии ТОО

    Аналитические статьи: "Учёт и налогообложение заработной платы в 2023 году" и в 2022 году"

    Вы можете задать свой вопрос в качестве гостя на Балансе. Вопрос будет опубликован после проверки @Я в гостях у Баланса: задать вопрос. Как найти свой вопрос?

    В борьбе за грамотность: Налогообложение; Упрощенная декларация; Сдать, а не "здать"; Передать документы с нaрочным, нарочно ‐ это совсем другое значение.

    Как повысить свой статус? Как завести тему и правильно ответить? Что такое вандализм? Google поиск по сайту:


    Посмотрите похожие темы
    При поставке CIP Алматы трансп. расхо...
    В декларации по НДС налоговое обязательство выведено отдельной строкой.
    Налогообложение импорта с доставкой товара отдельной строкой
    В инвойсе отдельной строкой указана с...
    В авиабилете не указан отдельной стро...
    На страницу
    1, 2, 3  След.
    Начать новую тему  Ответить на тему      На главную Энциклопедия Баланса »
     
    Форма 328. Трансп. расходы отражаются отдельной строкой или пропорционально раскидываются на товары?     
    Алекс Мневис
    Сертификат Гособразца
    Спасибки: +900 Профиль
    Личное сообщение

      

    #1 Пн Июл 19, 2010 19:21:43   

    База знаний http://www.balans.kz/viewtopic.php?p=359993#359993

    У меня вопрос по понесенным транспортным расходам (автоуслуги) - на семинаре подымали вопрос - как они должны отражаться в заявлении отдельной строкой или пропорционально раскидываться по группам товарам, вопрос замяли - сказали на ваше усмотрение.
    Предложили приложить расчет налоговой базы. С одной стороны - если отдельной строкой - другая организация, если пропорционально - расхождение по стоимости товара со счет-фактурой.
    Другой вопрос - налоговую базу и сумму налогов - округлять до какого значения?
    И вопрос по правилам заполнения
    Цитата:
    в графе 2 – наименование товара на основании счета-фактуры или транспортных (товаросопроводительных) документов.

    Цитата:
    Если транспортный (товаросопроводительный) документ, подтверждающий перемещение товаров с территории одного государства-члена таможенного союза на территорию другого государства-члена таможенного союза, имеет итоговую строку, допускается перенесение в одну строку Заявления сведений итоговой строки транспортного (товаросопроводительного) документа с указанием общего наименования аналогичных друг другу ввозимых товаров.

    если указано по группе только количество - стоимость суммируем самостоятельно, или лучше ориентироваться на счет-фактуру.

    Обязательно ли заполнение графы Код товара ТН ВЭД?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Христина Ивановна
    Нерезидент Баланса


      

    #2 Вт Июл 20, 2010 14:22:08 Сообщить модератору   

    Семинаром очень довольна, проводил НК по ЮКО- молодцы!
    Алекс Мневис говорит:
    как они должны отражаться в заявлении отдельной строкой или пропорционально раскидываться по группам товарам, вопрос замяли - сказали на ваше усмотрение.

    Вы можете их раскидать на товар по каждому наименованию, можете одной строкой, для НОБ - это не важно, главное, чтобы в расчет были включены.
    Алекс Мневис говорит:
    расхождение по стоимости товара со счет-фактурой.
    а вы этому дадите объяснение, т.е. приложите доки на транспортирвку.
    Алекс Мневис говорит:
    Другой вопрос - налоговую базу и сумму налогов - округлять до какого значения
    до тенге, т.е. тиины округлять до тенге.
    Алекс Мневис говорит:
    если указано по группе только количество - стоимость суммируем самостоятельно, или лучше ориентироваться на счет-фактуру
    этот вопрос у вас не понятный, я его домыслила, скажите правильно или нет, стоимость должна стоять по каждому наименованию или по каждой группе товаров и ориентироваться вы должны на сч.ф. поставщика.
    Алекс Мневис говорит:
    Обязательно ли заполнение графы Код товара ТН ВЭД?
    обязательно, просто если один и тот же код товара, вы его можете объединить и показать одной строкой.
    По моему всё, что вас интересовало.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Алекс Мневис
    Сертификат Гособразца
    Спасибки: +900 Профиль
    Личное сообщение

      

    #3 Вт Июл 20, 2010 20:14:37   

    Христина Ивановна говорит:
    Вы можете их раскидать на товар по каждому наименованию, можете одной строкой, для НОБ - это не важно, главное, чтобы в расчет были включены.

    наш отдел разъяснений сегодня дал такой же ответ
    Христина Ивановна говорит:
    до тенге, т.е. тиины округлять до тенге.

    понятно
    Христина Ивановна говорит:
    этот вопрос у вас не понятный

    Цитата:
    Если транспортный (товаросопроводительный) документ, подтверждающий перемещение товаров с территории одного государства-члена таможенного союза на территорию другого государства-члена таможенного союза, имеет итоговую строку, допускается перенесение в одну строку Заявления сведений итоговой строки транспортного (товаросопроводительного) документа с указанием общего наименования аналогичных друг другу ввозимых товаров.

    хотел сказать, что в счет-фактуре допустим 30 наименований, в товаросопроводительном документе 3 строки группы товаров с указанием количества.
    Теперь думаю, что проще и чтобы не возникало вопросов заполнить согласно счет-фактуры или товаросопроводительной Smile

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Solitary
    Нерезидент Баланса


      

    #4 Вт Июл 20, 2010 20:39:04 Сообщить модератору   

    Алекс Мневис говорит:
    что проще и чтобы не возникало вопросов заполнить согласно счет-фактуры

    я думаю, что лучше по счет-фактуре.. т.к. вы им будете представлять все документы.. по сч/ф сразу сверят кол-во, наименование ТМЦ и пр.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    temirzholaktobe
    Стажер
    Спасибки: 0 Профиль
    Личное сообщение

      

    #5 Чт Авг 05, 2010 18:35:40   

    Айнука как отразить транспортные расходы по договору в СОНО в заявлении о ввозе товара ф.328.СОНО запрашивает заполнение всех строчек счет фактура,трансп.документ и т.д...

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    xolms
    Резидент Баланса
    Спасибки: +300 Профиль
    Личное сообщение

      

    #6 Чт Авг 05, 2010 21:33:45   

    Скажите в каком столбце указываются транспортные расходы? Все по разному объясняют. Я правильно понимаю, что в столбце№6 ("Стоимость товара (работы)) должна указываться только фактурная стоимость (чтобы у нашего поставщика в России не было вопросов в их налоговой по отклонениям) , а транспортные расходы просто суммируются к налогооблагаемой базе (игнорируя правила заполнения формы (15=6*8)? например если один код ТНВЭД - значит заполняется всё в одну строку?

    Ктонибудь уже отправлял 2 экземляра Заявления в Россию или Белорусию? У них не было проблем с нашими заявлениями?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Айнука
    Нерезидент Баланса


      

    #7 Чт Авг 05, 2010 23:21:20 Сообщить модератору   

    Ну почему графа 15=гр.6 * гр.8 ?
    В Правилах заполнения ф.328 дальше по тексту - в случае, если это предусмотрено законодательством государства-члена таможенного союза, налоговая база в графе 15 рассчитывается с учетом сумм расходов, предусмотренных в законодательстве, регулирующем принципы определения цены в целях налогообложения.
    Так вот в РК - в налогооблагаемую базу по НДС включаются в т.ч. и транспортные расходы, т.е. гр.15=гр.6*гр.8+расходы (по п.2 ст.276-8 НК).

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    temirzholaktobe
    Стажер
    Спасибки: 0 Профиль
    Личное сообщение

      

    #8 Пт Авг 06, 2010 20:21:02   

    Подскажите пожалуйста транспортные расходы как отразить в заявлении ф.328 :отдельной строкой или же включить в стоимость товара?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Христина Ивановна
    Нерезидент Баланса


      

    #9 Пт Авг 06, 2010 20:47:42 Сообщить модератору   

    temirzholaktobe говорит:
    транспортные расходы как отразить в заявлении ф.328 :отдельной строкой или же включить в стоимость товара

    включить в стоимость товара

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Захар
    Коллега
    Спасибки: +1 Профиль
    Личное сообщение

      

    #10 Чт Авг 12, 2010 15:43:02   

    У меня 3 наименования товара и есть транспортно-экспедиторские услуги которые входят в НОБ, в какую строку включать ТЭУ?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Котеночек
    Резидент Баланса
    Спасибки: +453 Профиль
    Личное сообщение

      

    #11 Чт Авг 12, 2010 15:44:32   

    Захар
    Так как строк не много, раскидайте пропорционально.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Захар
    Коллега
    Спасибки: +1 Профиль
    Личное сообщение

      

    #12 Чт Авг 12, 2010 15:56:44   

    Извените Котёночек, а можно формулу как раскидать пропорционально? Rose

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Котеночек
    Резидент Баланса
    Спасибки: +453 Профиль
    Личное сообщение

      

    #13 Чт Авг 12, 2010 16:02:49 Сказали Спасибо❤   

    Определите долю процента каждого товара в общем обороте. И потом этот процент примените к своим трансп. услугам.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Айнука
    Нерезидент Баланса


      

    #14 Чт Авг 12, 2010 16:10:50 Сообщить модератору   

    Захар
    Котеночек
    А почему не в теме пишем?
    Есть же тема http://balans.kz/viewtopic.php?t=29504

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Марго
    Нерезидент Баланса


      

    #15 Пт Сен 03, 2010 10:19:32 Сообщить модератору   

    Цитата:
    Айнука, а почему в графе "Стоимость товара" указана цена а не сумма? Это опечатка или действительно такие требования?
    Да. У меня тот же вопрос . Дело в том что нами были сданы уже несколько заявлениий и в строке стоимость товара я указывала не стоимость за единицу товара , а общую сумму по группе товара или если идентичный товар то общую сумму т.е "итого." и потом еще вопрос : Как поставщик сможет высчитать сумму поставленного товара, вы ведь включили туда еще и транспортные. В нашем НУ сказали чтобы транспортные шли отдельной строкой.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Айнука
    Нерезидент Баланса


      

    #16 Пт Сен 03, 2010 10:45:11 Сообщить модератору   

    Марго говорит:
    У меня тот же вопрос .

    В Заявление уже исправила - не цена товара, а стоимость (сумма товара, т.е. кол-во*цену товара).
    Марго говорит:
    Как поставщик сможет высчитать сумму поставленного товара, вы ведь включили туда еще и транспортные.

    Приложите свой расчет налоговой базы к Заявлению - и налоговым органам и вашему поставщику будет понятно откуда какие цифры взяты.
    Марго говорит:
    В нашем НУ сказали чтобы транспортные шли отдельной строкой.

    В статье в разделе Вопросы-Ответы есть такой вопрос:
    Цитата:
    Вопрос 3. Можно ли отразить отдельной строкой дополнительные расходы в Заявлении о ввозе товаров и уплате косвенных налогов?
    Ответ. Т.к. варианты Заявления в электронном виде и на бумаге должны быть идентичны, то отражение в электронном варианте отдельной строкой дополнительных расходов без ошибки валидации невозможно, поэтому рекомендуем отнести сумму дополнительных расходов в сумму по одному товару как в электронном варианте Заявления так и на бумажном носителе.


    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    ayna333
    Стажер
    Спасибки: 0 Профиль
    Личное сообщение

      

    #17 Вс Янв 16, 2011 16:45:40   

    Здравствуйте, скажите пожалуйста в 328 форме, в 15 строке указываем сумму без НДС или с НДС???

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Марго
    Нерезидент Баланса


      

    #18 Вс Янв 16, 2011 17:56:03 Сообщить модератору   

    Цитата:
    в графе 15 – налоговая база по НДС в национальной валюте Республики Казахстан. Налоговая база рассчитывается с учетом требований статьи 276-8 Налогового кодекса. В размер налоговой базы по НДС включается сумма акцизов по подакцизным товарам, указанная в графе 19;

    Графа 15= графа 6( стоимость по счет фактуре поставщика) * на графу 8( курс) + транспортные .

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    margo
    Коллега
    Спасибки: 0 Профиль
    Личное сообщение

      

    #19 Пн Янв 31, 2011 09:40:40   

    Добрый день!При заполнении ф.328,в закладке счета какой счет указываем?

    Posted after 2 minutes 19 seconds:

    Извените сделала ошибку!в закладке счет учета какой счет указываем?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Поликсени
    Лучший спасатель 2012
    Спасибки: +661 Профиль
    Личное сообщение

      

    #20 Пн Янв 31, 2011 09:50:12   

    margo говорит:
    При заполнении ф.328

    margo говорит:
    в закладке счет учета какой счет указываем

    это где такое есть в ф. 328, строка-графа?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    rubina
    Нерезидент Баланса


      

    #21 Чт Фев 10, 2011 16:46:35 Сообщить модератору   

    Здравствуйте, если перевозчик наш, какие транс.док-ты устроят налоговую, обязательно ли договор и прочее

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    LEYLA
    Коллега
    Спасибки: +7 Профиль
    Личное сообщение

      

    #22 Ср Фев 16, 2011 23:40:23   

    Здравствуйте, помогите разобраться, пожалуйста

    Наш поставщик - российская компания, перевозку груза осуществила казахстанская компания, которая дала нам счет фактуру и
    и акт выполненных работ. Перевозка груза по территории РФ - без НДС, по территории РК с НДС (до склада в Алматы).

    Общая сумма за перевозку - 146 132 (в т.ч. НДС 7828,50)

    В 15 графе мне надо указать сумму 146 132? Или 138303,50? а в 20 графе НДС включить от суммы с 15 графы, или 7828,50?

    Спасибо.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    YelenaS
    Номинант на Лучшего спасателя
    Спасибки: +593 Профиль
    Личное сообщение

      

    #23 Чт Фев 17, 2011 09:35:09 Сказали Спасибо❤   

    LEYLA говорит:
    Перевозка груза по территории РФ - без НДС

    Если у вас выделено отдельной строкой сумма перевозки по территории России, включаете в расчет НДС только эту сумму. По территории Казахстана транспортные расходы в расчет НДС не входят.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    LEYLA
    Коллега
    Спасибки: +7 Профиль
    Личное сообщение

      

    #24 Чт Фев 17, 2011 18:01:45   

    YelenaS,

    Спасибо.

    Была сегодня в налоговой. Узнала ещё вот что,

    Курс, по которому мы определяем НОБ при автоперевозках с России нужно брать на дату пересечения границы. А дату пересечения границы нужно определять согласно талону прохождения гос.контроля. Наш поставщик не может предоставить нам этот талон, они о нем никогда не слышали... А налоговая заявление без этого талона не принимает.

    Кто нибудь сталкивался с такими требованиями?

    [/url]

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Айнука
    Нерезидент Баланса


      

    #25 Чт Фев 17, 2011 18:11:04 Сообщить модератору   

    LEYLA говорит:
    А налоговая заявление без этого талона не принимает.

    город?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    LEYLA
    Коллега
    Спасибки: +7 Профиль
    Личное сообщение

      

    #26 Чт Фев 17, 2011 20:44:29   

    Айнука,

    Алматы
    Жетысуйский НК

    Posted after 9 minutes 38 seconds:

    Талон обязателен?
    Где же его взять, если у перевозчика нету?

    Условия поставки со склада в Москве. Дата отражения в учете 06.01.11, счет фактура от перевозчика и акт выполненных работ от 20.01.11г. Нигде не указана дата пересечения границы, поэтому они этот талон требуют с отметками таможни. Потому что дата принятия к учету по счет фактуре 06.01.11г. Дата ввоза нужна, чтобы посчитать НОБ по курсу на этот день.

    21 февраля последний день, а я всё бегаю, выясняю...

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Nofret
    Коллега
    Спасибки: 0 Профиль
    Личное сообщение

      

    #27 Пт Мар 18, 2011 12:21:54   

    Добрый день, а если условия поставки FCA, и доставку осуществляли наши транспортники и соответственно сч.фактуру выставили в тенге - не надо же ее включать в 328 форму?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Котеночек
    Резидент Баланса
    Спасибки: +453 Профиль
    Личное сообщение

      

    #28 Пт Мар 18, 2011 12:28:00   

    Nofret,
    Надо.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Nofret
    Коллега
    Спасибки: 0 Профиль
    Личное сообщение

      

    #29 Пт Мар 18, 2011 12:35:41   

    так же пропорционально в стоимость, а как тогда НДС к уплате? нереально же повторно платить НДС, или указывается стоимость без НДС, но и в этом случает НДС то мы платим на код НДС с России, а это НДС уже уплаченный и идущий в зачет, чет до меня никак не доходит как это состыковать Sad Подскажите, если не трудно, Спасибо.

    Posted after 1 minute 26 seconds:

    YelenaS говорит:
    Если у вас выделено отдельной строкой сумма перевозки по территории России, включаете в расчет НДС только эту сумму. По территории Казахстана транспортные расходы в расчет НДС не входят.

    А это в данном случае как понимать?

    Posted after 1 minute 48 seconds:

    Если у нас в счет фактуре нет деления на стоимость по России и стоимость по Казахстану Убьюсь ап стену

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Поликсени
    Лучший спасатель 2012
    Спасибки: +661 Профиль
    Личное сообщение

      

    #30 Пт Мар 18, 2011 12:44:06   

    Nofret говорит:
    доставку осуществляли наши транспортники и соответственно сч.фактуру выставили в тенге

    вот и пусть поделят по Росии отдельно, по РК отдельно. То что по РФ вы включите в НОБ(пропорционально распределив на весь товар)ф.328 и соответственно НДС 12%, а по РК расходы включите в ф.300. Но разделить сч.ф надо.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Nofret
    Коллега
    Спасибки: 0 Профиль
    Личное сообщение

      

    #31 Пт Мар 18, 2011 12:46:59   

    и в итоге мы должны будем доплатить НДС по коду НДС Росси со стоиомости транспортировки на территории России? и второй вопрос, пропорционально-то я поделю, но тут фигурирует еще курс рубля, получается мне нужно будет сначала перевести стоимость транспортировки в рубли, а потом снова в тенге в налогооблогаемой базе? так правильно будет?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Li_Epa
    Коллега
    Спасибки: +15 Профиль
    Личное сообщение

      

    #32 Пт Мар 18, 2011 13:45:20   

    По второму вопросу: по курсу рубля необходимо сначала превести стоимость товара, а затем уже распределить транспортные расходы пропорционально. Стоимость товара (тенге) +транспортные расходы(тенге) - это и будет налогооблагаемая база. А счет-фактуру на транспортные расходы можно не делить, т.к. некоторые поставщики против, но тогда нужно взять с них справку, где будет указана стоимость перевозки до границы и после границы, и приложить эту справку со счетом и АВР к 328.00 форме.

    и в итоге мы должны будем доплатить НДС по коду НДС Росси со стоиомости транспортировки на территории России?

    да.

    Posted after 3 minutes 27 seconds:

    и еще в графе 6 формы 328.00 стоимость в рублях указывается по счет-фактуре поставщика товара без учета транспортных расходов

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    LyanVG
    Коллега
    Спасибки: 0 Профиль
    Личное сообщение

      

    #33 Вс Май 15, 2011 12:46:58   

    Подскажите пожалуйста а можно ли в одном заявлении от одной организации указывать все счета фактуры или на каждую надо отдельное заявление???

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Ам_Алия
    Стажер
    Спасибки: +2 Профиль
    Личное сообщение

      

    #34 Вс Май 15, 2011 14:51:32   

    LyanVG говорит:
    Подскажите пожалуйста а можно ли в одном заявлении от одной организации указывать все счета фактуры или на каждую надо отдельное заявление???

    лучше на отдельно, и лучше к каждому заявлению отдельную декларацию. тогда, если в 1 будет ошибка, то вернут 1, а не всю кучу.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    LyanVG
    Коллега
    Спасибки: 0 Профиль
    Личное сообщение

      

    #35 Вт Июн 14, 2011 10:59:14   

    Да действительно Вы правы спасибо большое!!!

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Orion
    Коллега
    Спасибки: +5 Профиль
    Личное сообщение

      

    #36 Ср Июн 15, 2011 10:39:45   

    У меня два договора на поставку двух разных товаров, но у одного поставщика из России. А также один договор на транспортные услуги, т.е. везти груз будут в одной фуре.

    Как правильно отразить транспортные услуги? Если, скажем, сумма первого договора равно 1 млн тенге, а второго, 100 тыс., т.е. меньше в 10 раз. Пропорционально по каждому договору, или же поделить пополам. Т.е., если транспортные услуги, скажем, тоже 100 000 тг, то по 50 000 плюсовать на каждое заявление, либо 90 000 в первое и 10 000 во второе заявление?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Flora
    Резидент Баланса
    Спасибки: +38 Профиль
    Личное сообщение

      

    #37 Ср Июн 15, 2011 11:23:59   

    Orion говорит:
    Пропорционально по каждому договору, или же поделить пополам.


    Я раскидываю пропорционально кол-ву товара, но у нас товар однотипный.
    А вам может по сумме распределить.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Orion
    Коллега
    Спасибки: +5 Профиль
    Личное сообщение

      

    #38 Ср Июн 15, 2011 13:39:33   

    Flora говорит:
    А вам может по сумме распределить.

    Где бы это точно узнать, как распределять транспортные услуги?

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Поликсени
    Лучший спасатель 2012
    Спасибки: +661 Профиль
    Личное сообщение

      

    #39 Ср Июн 15, 2011 13:46:59 Сказали Спасибо❤   

    Orion говорит:
    Где бы это точно узнать, как распределять транспортные услуги

    вы можете к одному товару их приплюсовать, а можете на весь товар пропорционально распределить, ведь транспортные нужны для определения налогооблагаемой базы в ф.328 и определения суммы НДС. И как вы их распределите на весь товар или на один, это не важно, в НОБ войдут, вот что главное

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Orion
    Коллега
    Спасибки: +5 Профиль
    Личное сообщение

      

    #40 Пт Июн 17, 2011 11:35:04   

    Ещё один вопрос: на какую дату брать курс рубля для НОБ? Документы у меня на руках будут только на следующей неделе. На форуме однозначного ответа не нашёл. Кто говорит, по счет-фактуре, выписанной поставщиком, кто - по штампу с таможни. А таможенники такие штампы уже не ставят. Третьи утверждают, когда поставили на учёт (хоть через месяц после фактического прихода товара).

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Поликсени
    Лучший спасатель 2012
    Спасибки: +661 Профиль
    Личное сообщение

      

    #41 Пт Июн 17, 2011 12:01:54   

    Orion, при переходе границы, обязательно ставится штамп на оборотной стороне первого листа ж/д накладной, поэтому на дату перехода границы брать курс.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Насяня
    Нерезидент Баланса


      

    #42 Пт Июн 17, 2011 12:07:32 Сообщить модератору   

    Orion говорит:
    Где бы это точно узнать, как распределять транспортные услуги?

    Даже если фура сборная, транспортные расходы распределяються по кубатуре.
    Вы знаете сколько кубов занял тот или иной груз?
    Общую стоимость фрахта делите на общую площадь машины... дальше все просто.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Loga
    Нерезидент Баланса


      

    #43 Пт Июн 17, 2011 12:16:40 Сообщить модератору   

    Правила составления формы 328:"в графе 8 – установленный Национальным банком Республики Казахстан курс тенге к валюте, указанной в счете-фактуре или транспортном (товаросопроводительном) документе, на дату принятия на учет импортированных товаров;".

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Svetlana.B
    Резидент Баланса
    Спасибки: +375 Профиль
    Личное сообщение

      

    #44 Пт Июн 17, 2011 13:45:39   

    Loga говорит:
    на дату принятия на учет импортированных товаров

    имеется ввиду в целях налогового учета, их может быть всего две: дата пересечения границы и дата получения на станции (складе)

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Поликсени
    Лучший спасатель 2012
    Спасибки: +661 Профиль
    Личное сообщение

      

    #45 Пт Июн 17, 2011 13:50:45   

    S76 говорит:
    дата получения на станции (складе)

    НК так не считает, они все-таки считают дату пересечения границы, датой перехода права собственности.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Татиана
    Резидент Баланса
    Спасибки: +66 Профиль
    Личное сообщение

      

    #46 Пт Июн 17, 2011 13:57:45   

    Поликсени говорит:
    НК так не считает, они все-таки считают дату пересечения границы, датой перехода права собственности.

    Не всегда. если условия по договору "склад поставщика", то принятие к учету на эту дату

    Добавлено спустя 1 минуту 34 секунды:

    Или склад покупателя, тогда то-же дата получения товара.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Loga
    Нерезидент Баланса


      

    #47 Пт Июн 17, 2011 14:16:50 Сообщить модератору   

    S76 говорит:
    имеется ввиду в целях налогового учета, их может быть всего две: дата пересечения границы и дата получения на станции (складе)

    Поликсени говорит:
    НК так не считает, они все-таки считают дату пересечения границы, датой перехода права собственности.


    Дата перехода права собственности обычно определяется договором поставки.
    Если в правилах написано, что курс "на дату принятия на учет импортированных товаров", а дата принятия их на учет определяется датой перехода права собственности, то на каком основании начинать гадать -то или это?
    Налоговики, даже если так считают, обязаны тоже ссылаться на нормативные акты.

    Кроме правил составления формы 328 есть еще ст.276-6 в Кодексе :
    "2. Если иное не установлено настоящей статьей, датой совершения облагаемого импорта является дата принятия налогоплательщиком на учет импортированных товаров (в том числе товаров, являющихся результатом выполнения работ по договорам (контрактам) об их изготовлении), а также товаров, полученных по договору (контракту), предусматривающему предоставление займа в виде вещей, товаров, являющихся продуктами переработки давальческого сырья.
    Для целей настоящей главы датой принятия на учет импортированных товаров является дата оприходования таких товаров в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности и требованиями законодательства Республики Казахстан о бухгалтерском учете и финансовой отчетности.
    Для лиц, обязанность осуществлять ведение бухгалтерского учета которых не предусмотрена законодательством Республики Казахстан, дата принятия на учет импортированных товаров определяется по дате выписки документа, подтверждающего получение (либо приобретение) таких товаров. При этом при наличии документов, подтверждающих доставку товаров, датой принятия на учет импортированных товаров признается дата передачи товаров перевозчиком покупателю.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    lapochkakz
    Коллега
    Спасибки: +10 Профиль
    Личное сообщение

      

    #48 Пт Июн 17, 2011 14:32:13 Сказали Спасибо❤   

    Добрый день!
    Прилагаю табличку по расчету НДС, там и транспорт "раскидывается" по % соотношениям и прочие расходы.
    Использую для заполнения формы 328.00. Если что-то не понятно, спрашивайте, буду рада если кому-то поможет![/img]

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Насяня
    Нерезидент Баланса


      

    #49 Вт Июл 26, 2011 17:46:28 Сообщить модератору   

    я тоже не найду...такой строки

    Добавлено спустя 2 минуты 40 секунд:

    rubina говорит:
    Здравствуйте, если перевозчик наш, какие транс.док-ты устроят налоговую, обязательно ли договор и прочее


    У каждой налоговой свои требования!
    В Алмалинской например такой договор и не нужен был, а в Жетысуйской потребовали.

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Lido4ka72
    Коллега
    Спасибки: +1 Профиль
    Личное сообщение

      

    #50 Сб Июл 30, 2011 15:59:30   

    Доброго времени суток! Не совсем в тему, но близко..может быть кто-то сталкивался, откликнется? 4-4-й день моей работы в новой конторе и пришла таможенная плановая проверка. Таможенники не согласны с документами от транспортных компаний, которые оказывали услуги по доставке груза (в основном из Европы). Комания одна индийская (было представительство в Алматы), другая - Прибалтика...
    Суть в чем: есть счет на оплату+акт выполненных работ+справка, где расписаны суммы по транспортировке до Казахстана и по Казахстану.
    Так вот, таможенником НЕ устраивают эти СПРАВКИ, требуют, чтобы были счета-фактуры и акты вып.работ, в которых бы отражалась разбивка по транспортировке до и в Казахстане, собственно то, что есть в справке....

    Покопалась в документах, но даже транспортники-казахстанские кампании не расписывали в счетах-фактурах проезд ДО и в РК....а тоже предоставляли справку...видимо это было требование таможни???
    Помогите люди добрые, может кто сталкивался с такой ситуацией....поскольку мало того что только пришла, а еще и с импортом ранее дела не имела, тяжко))) Surprised

    За помощь кликните ′Спасибо′ →
         Цитата полностью   §Печать темы         ⚑Позвать специалиста
    Показать сообщения:   
    Начать новую тему   Ответить на тему    На главную Энциклопедия Баланса »
     
    На страницу
    1, 2, 3  След.
    Страница 1 из 3
    Cайт взаимодействует с файлами cookie. Продолжая работу с сайтом, Вы разрешаете использование cookie-файлов. Вы всегда можете отключить файлы cookie в настройках Вашего браузера. 2006-2024 Hosting hoster.kz